② 【損益計算書】
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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受取保険金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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売上割引 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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受取解約金 |
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固定資産売却益 |
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受取保険金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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工事損失補償金 |
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工事損失補償引当金繰入額 |
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原材料評価損 |
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訴訟和解金 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
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6,782,724 |
59.5 |
6,858,470 |
59.5 |
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Ⅱ 外注費 |
|
3,085,003 |
27.1 |
3,358,578 |
29.1 |
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Ⅲ 労務費 |
|
1,048,966 |
9.2 |
836,307 |
7.3 |
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Ⅳ 経費 |
※ |
480,147 |
4.2 |
467,516 |
4.1 |
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当期製造費用 |
|
11,396,841 |
100.0 |
11,520,873 |
100.0 |
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仕掛品期首たな卸高 |
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33,560 |
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161,846 |
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合計 |
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11,430,402 |
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11,682,720 |
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仕掛品期末たな卸高 |
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161,846 |
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101,775 |
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当期売上原価 |
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11,268,555 |
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11,580,944 |
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(注)当社の原価計算は個別原価計算による実際原価計算です。
※ 経費のうち主な内訳は次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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減価償却費 |
135,990 |
71,168 |
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消耗品費 |
87,824 |
118,728 |
|
旅費交通費 |
107,534 |
83,195 |