② 【損益計算書】
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取保険金 |
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工事損失補償引当金戻入額 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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売上割引 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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受取解約金 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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工事損失補償金 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
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6,858,470 |
59.5 |
8,334,165 |
60.7 |
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Ⅱ 外注費 |
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3,358,578 |
29.1 |
4,484,719 |
32.7 |
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Ⅲ 労務費 |
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836,307 |
7.3 |
497,155 |
3.6 |
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Ⅳ 経費 |
※ |
467,516 |
4.1 |
421,150 |
3.1 |
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当期製造費用 |
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11,520,873 |
100.0 |
13,737,191 |
100.0 |
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仕掛品期首たな卸高 |
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161,846 |
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101,775 |
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合計 |
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11,682,720 |
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13,838,966 |
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仕掛品期末たな卸高 |
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101,775 |
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91,825 |
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当期売上原価 |
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11,580,944 |
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13,747,141 |
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(注)当社の原価計算は個別原価計算による実際原価計算です。
※ 経費のうち主な内訳は次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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減価償却費 |
71,168 |
72,396 |
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消耗品費 |
118,728 |
101,737 |
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旅費交通費 |
83,195 |
61,705 |