② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

  至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

  至 平成29年12月31日)

売上高

15,608,255

18,052,875

売上原価

※1 11,580,944

※1 13,747,141

売上総利益

4,027,310

4,305,733

販売費及び一般管理費

※2 2,623,246

※2 2,992,138

営業利益

1,404,063

1,313,594

営業外収益

 

 

 

受取利息

476

1,120

 

受取保険金

22,081

8,767

 

工事損失補償引当金戻入額

※7 123,772

 

その他

8,685

6,840

 

営業外収益合計

31,243

140,501

営業外費用

 

 

 

支払利息

8,114

8,265

 

売上割引

22,790

23,050

 

その他

246

3,429

 

営業外費用合計

31,152

34,745

経常利益

1,404,154

1,419,350

特別利益

 

 

 

受取解約金

※6 175,000

 

固定資産売却益

※3 1,841

 

特別利益合計

176,841

特別損失

 

 

 

工事損失補償金

12,079

 

固定資産売却損

※4 2,086

※4 417

 

固定資産除却損

※5 1,601

※5 1,227

 

特別損失合計

15,768

1,645

税引前当期純利益

1,565,227

1,417,705

法人税、住民税及び事業税

598,525

358,548

法人税等調整額

12,611

117,886

法人税等合計

585,913

476,435

当期純利益

979,314

941,270

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年1月1日

至  平成28年12月31日)

当事業年度

(自  平成29年1月1日

至  平成29年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

6,858,470

59.5

8,334,165

60.7

Ⅱ  外注費

 

3,358,578

29.1

4,484,719

32.7

Ⅲ  労務費

 

836,307

7.3

497,155

3.6

Ⅳ 経費

467,516

4.1

421,150

3.1

    当期製造費用

 

11,520,873

100.0

13,737,191

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

161,846

 

101,775

 

合計

 

11,682,720

 

13,838,966

 

    仕掛品期末たな卸高

 

101,775

 

91,825

 

    当期売上原価

 

11,580,944

 

13,747,141

 

 

 (注)当社の原価計算は個別原価計算による実際原価計算です。

 

※ 経費のうち主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

減価償却費

71,168

72,396

消耗品費

118,728

101,737

旅費交通費

83,195

61,705