④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円) 

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定

資産

建物

37,048

5,479

4,385

38,143

22,731

 

工具、器具及び備品

12,882

13,754

14,611

12,025

46,804

 

49,931

19,234

18,997

50,168

69,535

無形固定

資産 

商標権

2,525

172

334

438

1,924

2,351

 

ソフトウエア

328,748

77,477

125,412

280,812

518,448

 

ソフトウエア仮勘定

55,548

233,340

87,952

200,936

 

その他

563

330

563

330

 

387,385

311,320

88,850

125,851

484,004

520,799

 

(注)1.建物の増加は、主に西日本支社に係る設備工事費用であります。

2.工具、器具及び備品の増加は、人員増加に伴う備品購入費用であります。

3.ソフトウエアの増加は、自社利用のソフトウエアの完成に伴う振替であります。

4.ソフトウエア仮勘定の増加は、主に自社利用のソフトウエア開発によるものであります。

5.ソフトウエア仮勘定の減少は、主に上記(注)3.に記載しております自社利用のソフトウエアの完成に伴うソフトウエア勘定への振替であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

43,200

9,700

52,900

賞与引当金

46,418

44,456

46,418

44,456

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。