④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

217,961

112,307

95,099
 (35,840)

22,582

212,587

533,588

構築物

10,689

6,196
 (3,151)

1,481

3,012

27,889

機械及び装置

682,467

757,919

777

173,180

1,266,429

739,787

車両運搬具

166

83

83

3,011

工具、器具及び
備品

104,686

64,923

201

71,462

97,946

876,642

土地

1,743,231

1,743,231

建設仮勘定

109,795

2,860,448

199,322

2,770,920

2,868,998

3,795,598

301,596

268,790

6,094,211

2,180,918

無形固定資産

ソフトウエア

295,631

70,266

309

104,205

261,383

その他

50,602

6,250

44,352

346,233

70,266

309

110,455

305,736

 

(注)1.当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。

   2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

(単位:千円)

建物

増加額

神埼工場改修工事

54,413

建物

増加額

佐賀事業所ナノファイバークリーンルーム工事

27,000

機械及び装置

増加額

ヘルスケア関連設備

661,907

建設仮勘定

増加額

佐賀事業所改築工事

1,149,400

建設仮勘定

増加額

新研究開発センタ建設工事

1,063,200

建設仮勘定

増加額

ナノファイバー製造装置関連

383,394

ソフトウエア

増加額

子会社用SAPシステム

51,167

建物

減少額

佐賀総合事務所

101,828

建物

減少額

佐賀プロセス工場

91,701

建物

減少額

佐賀事業所

47,470

建物

減少額

横浜開発センタ

25,671

建設仮勘定

減少額

ヘルスケア関連設備売却

150,389

建設仮勘定

減少額

エアブリーザー設備売却

18,871

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

賞与引当金

140,412

161,417

140,412

161,417

役員賞与引当金

22,822

22,822

返品調整引当金

57

57

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。