④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

17,131

29,401

46,533

7,743

3,036

38,789

 機械及び装置

15,639

9,166

6,473

6,145

173

327

 工具、器具及び備品

80,862

75,713

1,962

154,613

78,954

35,299

75,659

有形固定資産計

113,633

105,114

11,128

207,620

92,844

38,509

114,776

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

3,111

15,265

18,376

4,586

3,378

13,789

 ソフトウエア仮勘定

9,352

9,352

無形固定資産計

12,463

15,265

9,352

18,376

4,586

3,378

13,789

長期前払費用

2,041

507

2,549

2,137

2,137

412

 

(注)1.当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しております。

    2.当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。

[建物]                   29,401千円(川崎創薬研究所建築工事他)

[工具、器具及び備品]         72,156千円(川崎創薬研究所における研究機器)

[ソ フ ト ウ エ ア ]         14,680千円(会計・ワークフローシステム導入にかかる費用)

 

 3. 当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。

[機械及び装置]            236千円(久留米本社の機械装置の老朽化)

[工具、器具及び備品]           113千円(久留米本社の研究機器の老朽化に伴う除却)

[ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 ]  9,352千円(会計・ワークフローシステム完成に伴う振替)

 

【引当金明細表】

   該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。