1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年10月31日)
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当事業年度 (平成30年10月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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489,390
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362,694
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受取手形
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118
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192
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売掛金
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195,967
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216,240
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商品及び製品
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20,657
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24,124
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仕掛品
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69,179
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68,055
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原材料及び貯蔵品
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497
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508
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前払費用
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10,540
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10,708
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繰延税金資産
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9,716
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7,889
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その他
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5,350
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9,510
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貸倒引当金
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△2,642
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△6,290
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流動資産合計
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798,774
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693,634
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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9,115
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8,033
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減価償却累計額
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△4,797
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△1,049
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建物(純額)
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4,318
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6,984
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車両運搬具
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350
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350
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減価償却累計額
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△349
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△349
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車両運搬具(純額)
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0
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0
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工具、器具及び備品
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16,517
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6,727
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減価償却累計額
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△15,796
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△6,205
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工具、器具及び備品(純額)
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720
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522
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土地
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2,590
|
2,590
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リース資産
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―
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6,808
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減価償却累計額
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―
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△277
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リース資産(純額)
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―
|
6,530
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有形固定資産合計
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7,629
|
16,628
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,119
|
5,249
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|
その他
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644
|
1,099
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無形固定資産合計
|
2,763
|
6,348
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投資その他の資産
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関係会社株式
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―
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4,900
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投資有価証券
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3,370
|
8,225
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出資金
|
73
|
73
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長期前払費用
|
1,365
|
397
|
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保険積立金
|
21,711
|
38,101
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破産更生債権等
|
7,743
|
7,743
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繰延税金資産
|
277
|
1,866
|
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|
|
その他
|
26,005
|
31,449
|
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貸倒引当金
|
△7,743
|
△7,743
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|
投資その他の資産合計
|
52,804
|
85,013
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|
固定資産合計
|
63,197
|
107,990
|
|
資産合計
|
861,972
|
801,625
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年10月31日)
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当事業年度 (平成30年10月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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60,590
|
62,754
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1年内償還予定の社債
|
20,000
|
20,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
90,929
|
88,172
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リース債務
|
―
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975
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未払金
|
27,196
|
34,643
|
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|
未払費用
|
13,814
|
13,466
|
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|
未払法人税等
|
24,197
|
703
|
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|
預り金
|
2,841
|
3,256
|
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|
賞与引当金
|
14,706
|
12,611
|
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|
株主優待引当金
|
1,610
|
1,865
|
|
|
その他
|
13,599
|
8,688
|
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|
流動負債合計
|
269,485
|
247,137
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
80,000
|
60,000
|
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長期借入金
|
97,007
|
59,660
|
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|
リース債務
|
―
|
6,169
|
|
|
その他
|
86
|
2,125
|
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|
固定負債合計
|
177,093
|
127,954
|
|
負債合計
|
446,578
|
375,091
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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139,199
|
139,703
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資本剰余金
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資本準備金
|
44,524
|
45,028
|
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その他資本剰余金
|
44,787
|
44,787
|
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資本剰余金合計
|
89,312
|
89,815
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
185,845
|
196,460
|
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利益剰余金合計
|
185,845
|
196,460
|
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自己株式
|
△67
|
△446
|
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株主資本合計
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414,289
|
425,531
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,103
|
1,002
|
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評価・換算差額等合計
|
1,103
|
1,002
|
|
純資産合計
|
415,393
|
426,534
|
負債純資産合計
|
861,972
|
801,625
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