② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

売上高

3,986,921

4,082,304

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

248,684

284,315

 

当期製品製造原価

1,217,071

1,531,093

 

当期商品仕入高

197,909

136,941

 

他勘定受入高

495

245

 

合計

1,664,160

1,952,595

 

他勘定振替高

※1 48,308

※1 166,150

 

商品及び製品期末たな卸高

284,315

423,874

 

たな卸資産廃棄損

16,646

59,860

 

商品及び製品売上原価

1,348,183

1,422,431

売上総利益

2,638,738

2,659,873

返品調整引当金戻入額

10,434

749

差引売上総利益

2,649,173

2,660,623

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売促進費

777,735

727,981

 

支払手数料

120,729

141,204

 

役員報酬

60,405

65,625

 

給料手当及び賞与

442,165

481,394

 

賞与引当金繰入額

12,481

14,415

 

役員退職慰労引当金繰入額

20,416

52,596

 

退職給付費用

33,075

21,053

 

福利厚生費

77,287

82,729

 

旅費及び交通費

65,758

70,953

 

貸倒引当金繰入額

206

73

 

減価償却費

12,550

9,246

 

研究開発費

※2 285,908

※2 306,697

 

その他

275,363

298,464

 

販売費及び一般管理費合計

2,184,084

2,272,289

営業利益

465,088

388,333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

当事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

17

34

 

受取手数料

1,212

1,200

 

生命保険配当金

450

493

 

為替差益

334

 

その他

197

634

 

営業外収益合計

1,877

2,697

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,250

4,853

 

株式上場関連費用

9,133

 

株式交付費

5,421

 

為替差損

1,377

 

営業外費用合計

7,627

19,408

経常利益

459,337

371,622

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 1,874

 

特別損失合計

1,874

税引前当期純利益

459,337

369,748

法人税、住民税及び事業税

168,712

96,906

法人税等調整額

26,672

15,240

法人税等合計

142,040

112,147

当期純利益

317,297

257,601

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度
(自 平成26年1月1日
 至 平成26年12月31日)

当事業年度
(自 平成27年1月1日
 至 平成27年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

788,669

64.8

1,031,442

66.7

Ⅱ 労務費

 

198,854

16.4

233,253

15.1

Ⅲ 経費

※1

229,003

18.8

280,868

18.2

   当期総製造費用

 

1,216,526

100.0

1,545,564

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

135,472

 

130,448

 

   他勘定受入高

※2

861

 

117,385

 

合計

 

1,352,860

 

1,793,399

 

   仕掛品期末たな卸高

 

130,448

 

220,592

 

   他勘定振替高

※3

5,340

 

41,713

 

   当期製品製造原価

 

1,217,071

 

1,531,093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 外注加工賃

142,994

191,643

 減価償却費

28,513

33,774

 

 

※2 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 製品振替高

861

117,385

861

117,385

 

 

※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 たな卸資産廃棄損

2,486

39,494

 研究開発費

2,138

1,280

 その他

715

938

5,340

41,713

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、実際原価に基づく組別総合原価計算であります。