② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

売上高

4,082,304

4,961,751

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

284,315

423,874

 

当期製品製造原価

1,531,093

1,453,661

 

当期商品仕入高

136,941

177,192

 

他勘定受入高

245

399

 

合計

1,952,595

2,055,128

 

他勘定振替高

※1 166,150

※1 57,640

 

商品及び製品期末たな卸高

423,874

256,194

 

たな卸資産廃棄損

59,860

30,340

 

商品及び製品売上原価

1,422,431

1,771,634

売上総利益

2,659,873

3,190,117

返品調整引当金戻入額

749

438

差引売上総利益

2,660,623

3,190,555

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売促進費

727,981

1,004,224

 

支払手数料

141,204

162,989

 

役員報酬

65,625

71,340

 

給料手当及び賞与

481,394

497,002

 

賞与引当金繰入額

14,415

15,864

 

役員退職慰労引当金繰入額

52,596

32,020

 

退職給付費用

21,053

23,375

 

福利厚生費

82,729

85,729

 

旅費及び交通費

70,953

74,692

 

貸倒引当金繰入額

73

251

 

減価償却費

9,246

10,718

 

研究開発費

※2 306,697

※2 356,999

 

その他

298,464

325,910

 

販売費及び一般管理費合計

2,272,289

2,661,116

営業利益

388,333

529,438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

34

29

 

受取手数料

1,200

1,193

 

生命保険配当金

493

514

 

為替差益

334

473

 

その他

634

96

 

営業外収益合計

2,697

2,308

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,853

3,015

 

株式上場関連費用

9,133

 

株式交付費

5,421

 

貸倒損失

4,000

 

営業外費用合計

19,408

7,015

経常利益

371,622

524,731

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 1,874

 

特別損失合計

1,874

税引前当期純利益

369,748

524,731

法人税、住民税及び事業税

96,906

159,756

法人税等調整額

15,240

30,230

法人税等合計

112,147

129,525

当期純利益

257,601

395,205

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度
(自 平成27年1月1日
 至 平成27年12月31日)

当事業年度
(自 平成28年1月1日
 至 平成28年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

1,031,442

66.7

976,112

64.6

Ⅱ 労務費

 

233,253

15.1

243,936

16.1

Ⅲ 経費

※1

280,868

18.2

291,975

19.3

   当期総製造費用

 

1,545,564

100.0

1,512,024

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

130,448

 

220,592

 

   他勘定受入高

※2

117,385

 

161

 

合計

 

1,793,399

 

1,732,779

 

   仕掛品期末たな卸高

 

220,592

 

272,821

 

   他勘定振替高

※3

41,713

 

6,295

 

   当期製品製造原価

 

1,531,093

 

1,453,661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 外注加工賃

191,643

191,880

 減価償却費

33,774

40,388

 

 

※2 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 製品振替高

117,385

161

117,385

161

 

 

※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 研究開発費

1,280

3,436

 たな卸資産廃棄損

39,494

2,476

 その他

938

382

41,713

6,295

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、実際原価に基づく組別総合原価計算であります。