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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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商品及び製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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当期商品仕入高 |
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他勘定受入高 |
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合計 |
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他勘定振替高 |
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商品及び製品期末たな卸高 |
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たな卸資産廃棄損 |
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商品及び製品売上原価 |
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売上総利益 |
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返品調整引当金戻入額 |
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返品調整引当金繰入額 |
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差引売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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販売促進費 |
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支払手数料 |
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役員報酬 |
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給料手当及び賞与 |
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賞与引当金繰入額 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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福利厚生費 |
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旅費及び交通費 |
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貸倒引当金繰入額 |
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△ |
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減価償却費 |
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研究開発費 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
|
営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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受取手数料 |
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生命保険配当金 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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貸倒損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 |
当事業年度 |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
976,112 |
64.6 |
1,157,133 |
65.2 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
243,936 |
16.1 |
260,488 |
14.7 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
291,975 |
19.3 |
357,509 |
20.1 |
|
当期総製造費用 |
|
1,512,024 |
100.0 |
1,775,132 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
220,592 |
|
272,821 |
|
|
他勘定受入高 |
※2 |
161 |
|
7,656 |
|
|
合計 |
|
1,732,779 |
|
2,055,610 |
|
|
仕掛品期末たな卸高 |
|
272,821 |
|
213,871 |
|
|
他勘定振替高 |
※3 |
6,295 |
|
1,402 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
1,453,661 |
|
1,840,336 |
|
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(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
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外注加工賃 |
191,880 |
239,289 |
|
減価償却費 |
40,388 |
47,831 |
※2 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
製品振替高 |
161 |
7,656 |
|
計 |
161 |
7,656 |
※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
研究開発費 |
3,436 |
552 |
|
たな卸資産廃棄損 |
2,476 |
117 |
|
その他 |
382 |
732 |
|
計 |
6,295 |
1,402 |
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、実際原価に基づく組別総合原価計算であります。