1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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265,666
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235,323
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受取手形
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9,013
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―
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電子記録債権
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377,973
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431,385
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売掛金
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1,717,178
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1,798,196
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商品及び製品
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383,146
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598,135
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仕掛品
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213,871
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299,618
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原材料
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188,606
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253,373
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前渡金
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7,560
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7,560
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前払費用
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787
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1,252
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繰延税金資産
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54,638
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65,530
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その他
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9,476
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70,813
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貸倒引当金
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△1,106
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△1,094
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流動資産合計
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3,226,811
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3,760,094
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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266,357
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248,616
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構築物(純額)
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5,456
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4,688
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機械及び装置(純額)
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132,599
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147,486
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工具、器具及び備品(純額)
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67,925
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155,097
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土地
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466,336
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749,151
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リース資産(純額)
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936
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―
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建設仮勘定
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―
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297,434
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有形固定資産合計
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939,612
|
1,602,475
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無形固定資産
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ソフトウエア
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4,110
|
10,955
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電話加入権
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4,059
|
4,059
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無形固定資産合計
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8,169
|
15,015
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投資その他の資産
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投資有価証券
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8,033
|
8,130
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関係会社株式
|
0
|
0
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長期前払費用
|
1,223
|
1,076
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繰延税金資産
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185,208
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188,241
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|
その他
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8,861
|
7,920
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|
投資その他の資産合計
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203,326
|
205,368
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|
固定資産合計
|
1,151,108
|
1,822,859
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|
資産合計
|
4,377,919
|
5,582,953
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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6,055
|
―
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電子記録債務
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186,859
|
207,404
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買掛金
|
265,673
|
360,973
|
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短期借入金
|
―
|
300,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
81,420
|
77,910
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リース債務
|
1,033
|
―
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未払金
|
155,456
|
157,020
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未払費用
|
141,299
|
171,954
|
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未払法人税等
|
168,661
|
220,233
|
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|
未払消費税等
|
77,725
|
73,370
|
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|
前受金
|
17,026
|
16,200
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預り金
|
30,804
|
37,690
|
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賞与引当金
|
27,303
|
29,855
|
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|
返品調整引当金
|
2,886
|
1,446
|
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|
その他
|
506
|
49,411
|
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流動負債合計
|
1,162,712
|
1,703,469
|
|
固定負債
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長期借入金
|
102,910
|
25,000
|
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|
退職給付引当金
|
269,722
|
250,044
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
405,223
|
448,767
|
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|
固定負債合計
|
777,856
|
723,812
|
|
負債合計
|
1,940,568
|
2,427,281
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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464,548
|
464,548
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資本剰余金
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資本準備金
|
274,548
|
274,548
|
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|
資本剰余金合計
|
274,548
|
274,548
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
31,152
|
31,152
|
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|
その他利益剰余金
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別途積立金
|
190,000
|
190,000
|
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繰越利益剰余金
|
1,477,217
|
2,196,399
|
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利益剰余金合計
|
1,698,370
|
2,417,552
|
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自己株式
|
△537
|
△1,466
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株主資本合計
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2,436,929
|
3,155,182
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
422
|
489
|
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|
評価・換算差額等合計
|
422
|
489
|
|
純資産合計
|
2,437,351
|
3,155,671
|
負債純資産合計
|
4,377,919
|
5,582,953
|