② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

売上高

5,624,619

6,423,642

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

256,194

383,146

 

当期製品製造原価

1,840,336

2,130,753

 

当期商品仕入高

295,629

251,482

 

他勘定受入高

177

154

 

合計

2,392,338

2,765,536

 

他勘定振替高

※1 58,214

※1 82,308

 

商品及び製品期末たな卸高

383,146

598,135

 

たな卸資産廃棄損

13,879

13,482

 

商品及び製品売上原価

1,964,856

2,098,575

売上総利益

3,659,763

4,325,066

返品調整引当金戻入額

1,440

返品調整引当金繰入額

643

差引売上総利益

3,659,119

4,326,506

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売促進費

991,899

1,044,647

 

支払手数料

182,288

191,630

 

役員報酬

78,120

84,150

 

給料手当及び賞与

525,052

597,549

 

賞与引当金繰入額

16,682

17,550

 

役員退職慰労引当金繰入額

34,348

36,367

 

退職給付費用

26,031

24,906

 

福利厚生費

92,735

104,227

 

旅費及び交通費

85,532

98,729

 

貸倒引当金繰入額

43

12

 

減価償却費

10,141

19,687

 

研究開発費

※2 386,342

※2 460,658

 

その他

379,550

425,700

 

販売費及び一般管理費合計

2,808,680

3,105,793

営業利益

850,439

1,220,713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

22

24

 

受取手数料

1,184

1,110

 

生命保険配当金

521

562

 

為替差益

271

499

 

その他

154

379

 

営業外収益合計

2,154

2,576

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,467

1,134

 

市場変更費用

10,362

 

営業外費用合計

1,467

11,496

経常利益

851,125

1,211,793

税引前当期純利益

851,125

1,211,793

法人税、住民税及び事業税

206,185

306,542

法人税等調整額

15,109

13,954

法人税等合計

191,076

292,587

当期純利益

660,049

919,205

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度
(自 平成29年1月1日
 至 平成29年12月31日)

当事業年度
(自 平成30年1月1日
 至 平成30年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

1,157,133

65.2

1,477,906

67.1

Ⅱ 労務費

 

260,488

14.7

302,803

13.7

Ⅲ 経費

※1

357,509

20.1

423,590

19.2

   当期総製造費用

 

1,775,132

100.0

2,204,300

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

272,821

 

213,871

 

   他勘定受入高

※2

7,656

 

18,868

 

合計

 

2,055,610

 

2,437,040

 

   仕掛品期末たな卸高

 

213,871

 

299,618

 

   他勘定振替高

※3

1,402

 

6,668

 

   当期製品製造原価

 

1,840,336

 

2,130,753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 外注加工賃

239,289

285,359

 減価償却費

47,831

55,651

 

 

※2 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 製品振替高

7,656

18,868

7,656

18,868

 

 

※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 たな卸資産廃棄損

117

3,772

 研究開発費

552

2,198

 その他

732

696

1,402

6,668

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、実際原価に基づく組別総合原価計算であります。