② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
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当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
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売上高
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6,423,642
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6,427,602
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売上原価
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商品及び製品期首たな卸高
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383,146
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598,135
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当期製品製造原価
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2,130,753
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1,880,039
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当期商品仕入高
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251,482
|
265,522
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他勘定受入高
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154
|
262
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合計
|
2,765,536
|
2,743,960
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他勘定振替高
|
82,308
|
204,229
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商品及び製品期末たな卸高
|
598,135
|
521,130
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たな卸資産廃棄損
|
13,482
|
69,000
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商品及び製品売上原価
|
2,098,575
|
2,087,600
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売上総利益
|
4,325,066
|
4,340,001
|
返品調整引当金戻入額
|
1,440
|
―
|
返品調整引当金繰入額
|
―
|
692
|
差引売上総利益
|
4,326,506
|
4,339,308
|
販売費及び一般管理費
|
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販売促進費
|
1,044,647
|
1,053,917
|
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支払手数料
|
191,630
|
206,600
|
|
役員報酬
|
84,150
|
90,780
|
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給料手当及び賞与
|
597,549
|
579,621
|
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賞与引当金繰入額
|
17,550
|
17,505
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
36,367
|
39,475
|
|
退職給付費用
|
24,906
|
24,606
|
|
福利厚生費
|
104,227
|
103,129
|
|
旅費及び交通費
|
98,729
|
103,473
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△12
|
50
|
|
減価償却費
|
19,687
|
57,183
|
|
研究開発費
|
460,658
|
461,923
|
|
その他
|
425,700
|
489,964
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
3,105,793
|
3,228,231
|
営業利益
|
1,220,713
|
1,111,077
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
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当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
|
営業外収益
|
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受取利息及び配当金
|
24
|
26
|
|
受取手数料
|
1,110
|
233
|
|
生命保険配当金
|
562
|
582
|
|
為替差益
|
499
|
―
|
|
その他
|
379
|
1,317
|
|
営業外収益合計
|
2,576
|
2,159
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,134
|
1,887
|
|
市場変更費用
|
10,362
|
―
|
|
為替差損
|
―
|
223
|
|
営業外費用合計
|
11,496
|
2,110
|
経常利益
|
1,211,793
|
1,111,126
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
―
|
59,658
|
|
特別利益合計
|
―
|
59,658
|
税引前当期純利益
|
1,211,793
|
1,170,784
|
法人税、住民税及び事業税
|
306,542
|
307,762
|
法人税等調整額
|
△13,954
|
△11,322
|
法人税等合計
|
292,587
|
296,439
|
当期純利益
|
919,205
|
874,344
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
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当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
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区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
1,477,906
|
67.1
|
1,133,502
|
61.1
|
Ⅱ 労務費
|
|
302,803
|
13.7
|
324,320
|
17.5
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
423,590
|
19.2
|
395,867
|
21.4
|
当期総製造費用
|
|
2,204,300
|
100.0
|
1,853,690
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
213,871
|
|
299,618
|
|
他勘定受入高
|
※2
|
18,868
|
|
106,616
|
|
合計
|
|
2,437,040
|
|
2,259,925
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
299,618
|
|
326,831
|
|
他勘定振替高
|
※3
|
6,668
|
|
53,054
|
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当期製品製造原価
|
|
2,130,753
|
|
1,880,039
|
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(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
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外注加工賃
|
285,359
|
223,716
|
減価償却費
|
55,651
|
83,618
|
※2 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
製品振替高
|
18,868
|
106,616
|
計
|
18,868
|
106,616
|
※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
たな卸資産廃棄損
|
3,772
|
45,769
|
研究開発費
|
2,198
|
5,504
|
その他
|
696
|
1,780
|
計
|
6,668
|
53,054
|
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、実際原価に基づく組別総合原価計算であります。