② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2020年1月1日

 至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

売上高

4,205,453

13,137,318

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

521,130

817,894

 

当期製品製造原価

1,631,113

1,760,602

 

当期商品仕入高

149,577

1,037,049

 

他勘定受入高

44,132

85,496

 

合計

2,345,953

3,701,043

 

他勘定振替高

※1 158,470

※1 599,268

 

商品及び製品期末たな卸高

817,894

370,908

 

たな卸資産廃棄損

36,681

311,643

 

たな卸資産評価損

38,246

191,696

 

商品及び製品売上原価

1,444,516

3,234,206

売上総利益

2,760,937

9,903,112

返品調整引当金繰入額

2,150

251,048

差引売上総利益

2,758,786

9,652,063

販売費及び一般管理費

 

 

 

販売促進費

384,573

224,336

 

支払手数料

197,378

445,625

 

役員報酬

92,520

98,010

 

給料手当及び賞与

538,322

697,525

 

賞与引当金繰入額

16,676

20,173

 

役員退職慰労引当金繰入額

18,370

52,593

 

退職給付費用

18,412

19,924

 

福利厚生費

97,223

120,842

 

旅費及び交通費

49,528

58,250

 

貸倒引当金繰入額

260

754

 

減価償却費

58,682

45,104

 

研究開発費

※2 509,460

※2 592,315

 

その他

361,678

578,109

 

販売費及び一般管理費合計

2,342,564

2,953,565

営業利益

416,222

6,698,497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2020年1月1日

 至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

29

1,766

 

受取手数料

211

203

 

生命保険配当金

434

462

 

為替差益

327

 

受取補償金

1,795

 

その他

620

351

 

営業外収益合計

1,296

4,906

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,085

1,242

 

支払手数料

1,675

 

為替差損

260

 

営業外費用合計

2,346

2,918

経常利益

415,172

6,700,486

特別利益

 

 

 

補助金収入

※3 124,029

 

特別利益合計

124,029

税引前当期純利益

415,172

6,824,515

法人税、住民税及び事業税

90,913

2,162,913

法人税等調整額

17,913

155,170

法人税等合計

108,826

2,007,742

当期純利益

306,346

4,816,772

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度
(自 2020年1月1日
 至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年1月1日
 至 2021年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

879,403

58.4

1,147,540

62.7

Ⅱ 労務費

 

321,158

21.3

410,815

22.4

Ⅲ 経費

※1

306,527

20.3

272,724

14.9

   当期総製造費用

 

1,507,089

100.0

1,831,079

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

326,831

 

244,185

 

   他勘定受入高

※2

59,243

 

251,321

 

合計

 

1,893,164

 

2,326,586

 

   仕掛品期末たな卸高

 

244,185

 

320,449

 

   他勘定振替高

※3

17,865

 

245,534

 

   当期製品製造原価

 

1,631,113

 

1,760,602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 減価償却費

105,481

101,359

 外注加工賃

140,366

84,793

 

 

※2 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 製品振替高

59,243

251,321

59,243

251,321

 

 

※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

 たな卸資産廃棄損

11,018

223,378

 研究開発費

2,980

13,597

 その他

3,865

8,558

17,865

245,534

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、実際原価に基づく組別総合原価計算であります。