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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 | |||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
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| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び手当 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 旅費及び交通費 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 支払手数料 | ||||||||||
| 研究開発費 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △ | |||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 有価証券利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 助成金収入 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 為替差損 | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別損失 |
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| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比 | 金額(千円) | 構成比 |
Ⅰ 労務費 |
| 142,624 | 35.0 | 126,646 | 30.7 |
Ⅱ 経費 | ※1 | 265,011 | 65.0 | 285,751 | 69.3 |
当期総製造費用 |
| 407,635 | 100.0 | 412,398 | 100.0 |
仕掛品期首たな卸高 |
| ― |
| 750 |
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仕掛品期末たな卸高 |
| 750 |
| 2,360 |
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他勘定振替高 | ※2 | 151,268 |
| 172,105 |
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当期製品製造原価 |
| 255,617 |
| 238,683 |
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商品期首たな卸高 |
| 25,105 |
| 56,577 |
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当期商品仕入高 |
| 464,146 |
| 610,574 |
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合計 |
| 744,868 |
| 667,151 |
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商品期末たな卸高 |
| 56,577 |
| 57,733 |
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売上原価 |
| 688,291 |
| 848,100 |
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(注) ※1.主な内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
支払手数料(千円) | 186,980 | 189,936 |
減価償却費(千円) | 47,714 | 66,388 |
※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
研究開発費(千円) | 53,744 | 24,341 |
ソフトウエア仮勘定(千円) | 97,523 | 147,764 |
計 | 151,268 | 172,105 |
(原価計算の方法)
個別原価計算を採用しております。