(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
売上高
1,548,075
1,637,453
売上原価
721,518
963,946
売上総利益
826,557
673,506
販売費及び一般管理費
役員報酬
61,074
67,290
給料及び手当
194,937
180,057
賞与引当金繰入額
37,778
34,649
役員賞与引当金繰入額
2,841
763
退職給付費用
7,575
2,982
役員退職慰労引当金繰入額
5,500
5,300
旅費及び交通費
56,370
58,043
減価償却費
4,885
4,709
支払手数料
94,996
99,278
研究開発費
14,396
2,926
貸倒引当金繰入額
-
15,507
その他
217,614
207,834
販売費及び一般管理費合計
697,971
679,345
営業利益
128,585
△5,839
営業外収益
受取利息
2,039
2,358
受取配当金
1,355
1,295
受取保険金
15,003
654
303
営業外収益合計
19,052
3,956
営業外費用
為替差損
125
1,977
215
営業外費用合計
2,192
経常利益
147,511
△4,074
特別利益
関係会社株式売却益
10,253
特別利益合計
特別損失
減損損失
※2 89,659
固定資産除却損
0
特別損失合計
89,659
税引前当期純利益
△83,481
法人税、住民税及び事業税
48,276
1,679
法人税等調整額
3,725
△18,685
法人税等合計
52,001
△17,006
当期純利益
95,510
△66,475
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 労務費
150,722
28.0
150,984
26.4
Ⅱ 経費
※1
387,844
72.0
415,766
73.6
当期総製造費用
538,567
100.0
566,750
仕掛品期首たな卸高
―
仕掛品期末たな卸高
他勘定振替高
※2
237,160
168,005
当期製品製造原価
301,406
398,744
商品期首たな卸高
37,719
38,570
当期商品仕入高
420,962
570,443
合計
458,681
609,013
商品期末たな卸高
43,811
(注) ※1.主な内訳は次のとおりであります。
項目
支払手数料(千円)
209,706
262,512
減価償却費(千円)
149,582
153,241
※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。
研究開発費(千円)
14,321
ソフトウエア仮勘定(千円)
222,838
165,078
計
(原価計算の方法)
個別原価計算を採用しております。