② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度
(自 平成28年10月1日
至 平成29年9月30日)
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当事業年度
(自 平成29年10月1日
至 平成30年9月30日)
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売上高
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1,291,854
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1,504,408
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売上原価
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125,726
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210,051
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売上総利益
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1,166,128
|
1,294,356
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販売費及び一般管理費
|
835,923
|
895,334
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営業利益
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330,205
|
399,021
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営業外収益
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受取利息
|
6
|
8
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助成金収入
|
647
|
-
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雑収入
|
30
|
-
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|
営業外収益合計
|
683
|
8
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|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
282
|
113
|
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|
株式交付費
|
72
|
-
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市場変更費用
|
-
|
17,794
|
|
|
その他
|
3
|
285
|
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|
営業外費用合計
|
358
|
18,194
|
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経常利益
|
330,530
|
380,835
|
|
特別利益
|
|
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|
固定資産売却益
|
2,220
|
-
|
|
|
特別利益合計
|
2,220
|
-
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|
税引前当期純利益
|
332,751
|
380,835
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
113,454
|
128,248
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法人税等調整額
|
△3,915
|
△4,144
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法人税等合計
|
109,539
|
124,104
|
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当期純利益
|
223,212
|
256,731
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【売上原価明細書】
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前事業年度
(自 平成28年10月1日
至 平成29年9月30日)
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当事業年度
(自 平成29年10月1日
至 平成30年9月30日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
|
Ⅰ 材料費
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ⅱ 労務費
|
|
48,920
|
35.6
|
51,657
|
21.6
|
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
88,650
|
64.4
|
187,704
|
78.4
|
|
当期総製造費用
|
|
137,571
|
100.0
|
239,362
|
100.0
|
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
527
|
|
7,745
|
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
7,745
|
|
960
|
|
|
当期製品製造原価
|
|
130,353
|
|
246,147
|
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|
労務費
|
|
9,856
|
|
7,153
|
|
|
商品仕入高
|
|
12,603
|
|
26,352
|
|
|
外注費
|
|
4,196
|
|
9,556
|
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|
ソフトウエア償却
|
|
64,229
|
|
86,520
|
|
|
その他
|
|
300
|
|
―
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他勘定振替高
|
※2
|
95,813
|
|
165,680
|
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売上原価
|
|
125,726
|
|
210,051
|
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原価計算の方法
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算を採用しております。
※1 主な内訳は次のとおりであります。
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
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外注費
|
73,632
|
外注費
|
169,613
|
|
地代家賃
|
9,176
|
地代家賃
|
7,427
|
|
減価償却費
|
1,257
|
減価償却費
|
2,475
|
※2 主な他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
|
ソフトウエア
|
95,813
|
ソフトウエア
|
165,680
|