1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年9月30日)
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当事業年度 (平成30年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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911,589
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2,853,651
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売掛金
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1,588,897
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1,471,772
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仕掛品
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354,872
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230,471
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前払金
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39,738
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49,823
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前払費用
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746
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649
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繰延税金資産
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22,151
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26,327
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その他
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1,880
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3,696
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貸倒引当金
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△1,286
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△441
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流動資産合計
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2,918,589
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4,635,950
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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195,487
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442,167
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減価償却累計額
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△114,029
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△72,931
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建物(純額)
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81,457
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369,235
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工具、器具及び備品
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141,036
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177,958
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減価償却累計額
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△96,427
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△107,363
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工具、器具及び備品(純額)
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44,609
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70,594
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リース資産
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5,761
|
13,560
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減価償却累計額
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△960
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△3,087
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リース資産(純額)
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4,801
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10,472
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有形固定資産合計
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130,868
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450,302
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無形固定資産
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ソフトウエア
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53,943
|
101,065
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ソフトウエア仮勘定
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36,670
|
46,030
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|
その他
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930
|
930
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無形固定資産合計
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91,544
|
148,026
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投資その他の資産
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投資有価証券
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403
|
30,348
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出資金
|
101
|
101
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従業員に対する長期貸付金
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2,992
|
2,148
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繰延税金資産
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8,515
|
―
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差入保証金
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341,433
|
269,949
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保険積立金
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96,972
|
110,584
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|
投資その他の資産合計
|
450,417
|
413,130
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|
固定資産合計
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672,831
|
1,011,459
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|
資産合計
|
3,591,420
|
5,647,410
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年9月30日)
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当事業年度 (平成30年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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265,946
|
228,369
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短期借入金
|
600,000
|
600,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
430,580
|
655,451
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リース債務
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1,044
|
5,606
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未払金
|
50,071
|
122,575
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未払法人税等
|
82,335
|
134,947
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未払消費税等
|
62,189
|
91,752
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前受金
|
64,686
|
70,878
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預り金
|
13,857
|
15,427
|
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受注損失引当金
|
20,606
|
17,017
|
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|
資産除去債務
|
26,413
|
―
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流動負債合計
|
1,617,731
|
1,942,025
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|
固定負債
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長期借入金
|
437,641
|
664,133
|
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|
リース債務
|
3,220
|
5,685
|
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繰延税金負債
|
―
|
28,817
|
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役員退職慰労引当金
|
25,666
|
37,500
|
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|
資産除去債務
|
40,411
|
152,725
|
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|
その他
|
4,581
|
1,194
|
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固定負債合計
|
511,521
|
890,056
|
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負債合計
|
2,129,253
|
2,832,081
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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363,320
|
935,245
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資本剰余金
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資本準備金
|
244,386
|
816,311
|
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資本剰余金合計
|
244,386
|
816,311
|
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
4,003
|
4,003
|
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
850,684
|
1,042,807
|
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利益剰余金合計
|
854,687
|
1,046,810
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自己株式
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△313
|
△604
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株主資本合計
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1,462,081
|
2,797,764
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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85
|
134
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評価・換算差額等合計
|
85
|
134
|
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新株予約権
|
―
|
17,430
|
|
純資産合計
|
1,462,167
|
2,815,328
|
負債純資産合計
|
3,591,420
|
5,647,410
|