② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

※1 3,260,565

※1 3,703,571

売上原価

※1 1,745,112

※1 2,042,852

売上総利益

1,515,452

1,660,718

販売費及び一般管理費

※2 846,983

※2 886,733

営業利益

668,469

773,984

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※1 986

※1 2,355

 

為替差益

46

610

 

補助金収入

3,945

 

物品売却収入

611

 

その他

669

432

 

営業外収益合計

5,648

4,010

営業外費用

 

 

 

株式交付費

12,001

 

上場関連費用

16,224

 

その他

28

 

営業外費用合計

28,253

経常利益

674,117

749,741

特別損失

 

 

 

関係会社株式評価損

7,033

10,657

 

和解金

3,855

 

特別損失合計

7,033

14,512

税引前当期純利益

667,084

735,229

法人税、住民税及び事業税

244,000

191,000

法人税等調整額

6,318

38,330

法人税等合計

237,681

229,330

当期純利益

429,402

505,898

 

 

 

  【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成28年1月1日

至  平成28年12月31日)

当事業年度

(自  平成29年1月1日

至  平成29年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

67,047

3.7

89,616

4.2

Ⅱ  労務費

 

868,359

48.2

822,449

38.7

Ⅲ  経費

※1

249,697

13.9

234,472

11.0

Ⅳ  外注費

 

616,416

34.2

976,452

46.1

    当期総製造費用

 

1,801,521

100.0

2,122,991

100.0

    期首仕掛品たな卸高

 

130,751

 

141,058

 

合計

 

1,932,273

 

2,264,049

 

    期末仕掛品たな卸高

 

141,058

 

169,607

 

    他勘定振替高

※2

46,101

 

51,589

 

    売上原価

 

1,745,112

 

2,042,852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

地代家賃

72,376

63,918

減価償却費

27,265

33,640

通信費

29,522

29,462

保守管理費

38,794

50,892

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

 

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

研究開発費

26,805

39,567

ソフトウェア仮勘定

19,296

12,021

46,101

51,589

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算によっております。なお、労務費及び一部の経費については予定原価を適用し、原価差額については期末において調整計算を行っています。