2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成30年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
971,755 |
2,130,645 |
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受取手形 |
― |
2,000 |
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売掛金 |
352,226 |
430,247 |
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割賦売掛金 |
88,213 |
105,034 |
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旅行前払金 |
667,001 |
685,446 |
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前払費用 |
40,933 |
60,218 |
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繰延税金資産 |
26,457 |
39,236 |
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その他 |
95,925 |
79,767 |
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貸倒引当金 |
△528 |
△632 |
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流動資産合計 |
2,241,983 |
3,531,963 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物附属設備(純額) |
69,650 |
56,839 |
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車両運搬具(純額) |
5,384 |
3,591 |
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工具、器具及び備品(純額) |
8,056 |
8,167 |
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リース資産(純額) |
38,679 |
17,930 |
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有形固定資産合計 |
121,771 |
86,528 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
36,044 |
73,338 |
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ソフトウエア仮勘定 |
39,603 |
52,575 |
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無形固定資産合計 |
75,648 |
125,913 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
3,455 |
3,455 |
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長期貸付金 |
4,986 |
4,876 |
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長期前払費用 |
2,909 |
1,821 |
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繰延税金資産 |
272 |
4,327 |
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差入保証金 |
204,012 |
167,171 |
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その他 |
151,937 |
175,624 |
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貸倒引当金 |
△4,986 |
△4,876 |
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投資その他の資産合計 |
362,587 |
352,400 |
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固定資産合計 |
560,007 |
564,842 |
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資産合計 |
2,801,991 |
4,096,806 |
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(単位:千円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成30年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
375,037 |
468,846 |
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リース債務 |
22,690 |
14,376 |
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未払金 |
66,672 |
93,816 |
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未払費用 |
80,390 |
56,835 |
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未払法人税等 |
2,637 |
33,061 |
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旅行前受金 |
1,644,698 |
2,087,090 |
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預り金 |
32,876 |
52,816 |
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賞与引当金 |
58,601 |
103,765 |
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その他 |
17,685 |
6,368 |
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流動負債合計 |
2,301,289 |
2,916,976 |
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固定負債 |
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リース債務 |
19,880 |
5,503 |
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資産除去債務 |
30,584 |
28,893 |
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その他 |
38,801 |
38,132 |
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固定負債合計 |
89,265 |
72,529 |
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負債合計 |
2,390,555 |
2,989,506 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
90,000 |
426,526 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
― |
336,526 |
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資本剰余金合計 |
― |
336,526 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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特別償却準備金 |
2,539 |
1,208 |
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繰越利益剰余金 |
330,241 |
343,729 |
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利益剰余金合計 |
332,780 |
344,938 |
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自己株式 |
― |
△36 |
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株主資本合計 |
422,780 |
1,107,955 |
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評価・換算差額等 |
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繰延ヘッジ損益 |
△11,345 |
△655 |
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評価・換算差額等合計 |
△11,345 |
△655 |
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純資産合計 |
411,435 |
1,107,299 |
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負債純資産合計 |
2,801,991 |
4,096,806 |