2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2021年3月31日)
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当事業年度 (2022年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,373
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727
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受取手形
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1,014
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791
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売掛金
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3,732
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3,111
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商品及び製品
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1,515
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1,368
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仕掛品
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1,382
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2,160
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原材料及び貯蔵品
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142
|
94
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前渡金
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589
|
1,150
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前払費用
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39
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45
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未収入金
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597
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522
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|
その他
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210
|
321
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貸倒引当金
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△5
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△4
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流動資産合計
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10,591
|
10,289
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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576
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582
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減価償却累計額
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△326
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△342
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建物(純額)
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250
|
239
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工具、器具及び備品
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215
|
218
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減価償却累計額
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△172
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△186
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工具、器具及び備品(純額)
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42
|
32
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土地
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213
|
213
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リース資産
|
47
|
47
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減価償却累計額
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△36
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△39
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リース資産(純額)
|
11
|
8
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建設仮勘定
|
1
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60
|
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|
|
その他
|
77
|
77
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減価償却累計額
|
△65
|
△67
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|
その他(純額)
|
12
|
9
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|
有形固定資産合計
|
532
|
564
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
56
|
42
|
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のれん
|
49
|
44
|
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|
|
その他
|
6
|
26
|
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|
無形固定資産合計
|
113
|
112
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2021年3月31日)
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当事業年度 (2022年3月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
102
|
115
|
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関係会社株式
|
2,875
|
2,652
|
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|
関係会社出資金
|
10,994
|
13,477
|
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|
関係会社長期貸付金
|
1,995
|
1,956
|
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|
繰延税金資産
|
201
|
311
|
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|
関係会社長期未収入金
|
857
|
949
|
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|
|
その他
|
693
|
749
|
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|
貸倒引当金
|
△1,883
|
△1,776
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|
投資その他の資産合計
|
15,837
|
18,435
|
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|
固定資産合計
|
16,482
|
19,112
|
|
資産合計
|
27,074
|
29,401
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2021年3月31日)
|
当事業年度 (2022年3月31日)
|
負債の部
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|
流動負債
|
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|
支払手形
|
906
|
962
|
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|
買掛金
|
1,857
|
2,112
|
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|
短期借入金
|
1,352
|
2,958
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,182
|
401
|
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|
未払金
|
341
|
309
|
|
|
未払費用
|
101
|
100
|
|
|
未払法人税等
|
358
|
19
|
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|
賞与引当金
|
63
|
60
|
|
|
その他
|
22
|
53
|
|
|
流動負債合計
|
6,186
|
6,978
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
2,693
|
4,804
|
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|
リース債務
|
9
|
6
|
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|
退職給付引当金
|
157
|
166
|
|
|
その他
|
283
|
273
|
|
|
固定負債合計
|
3,144
|
5,251
|
|
負債合計
|
9,330
|
12,229
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
581
|
584
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
575
|
577
|
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|
|
その他資本剰余金
|
2,116
|
2,108
|
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|
資本剰余金合計
|
2,691
|
2,686
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
15
|
15
|
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
別途積立金
|
1,500
|
1,500
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
13,684
|
13,099
|
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|
利益剰余金合計
|
15,199
|
14,614
|
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自己株式
|
△746
|
△726
|
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株主資本合計
|
17,726
|
17,159
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
17
|
23
|
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繰延ヘッジ損益
|
-
|
△11
|
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|
評価・換算差額等合計
|
17
|
12
|
|
純資産合計
|
17,743
|
17,172
|
負債純資産合計
|
27,074
|
29,401
|