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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 |
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製品期首たな卸高 | ||
当期製品仕入高 | ||
当期製品製造原価 | ||
合計 | ||
他勘定振替高 | ||
製品期末たな卸高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取手数料 | ||
助成金収入 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
支払手数料 | ||
出資金運用損 | ||
株式交付費 | ||
上場関連費用 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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固定資産売却益 | ||
受取保険金 | ||
国庫補助金 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
固定資産圧縮損 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
【製造原価明細書】
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| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 1,018,344 | 23.5 | 896,730 | 20.7 |
Ⅱ 労務費 |
| 1,663,663 | 38.4 | 1,601,916 | 36.9 |
Ⅲ 経費 |
| 1,651,985 | 38.1 | 1,841,633 | 42.4 |
当期製造費用 |
| 4,333,993 | 100.0 | 4,340,280 | 100.0 |
仕掛品期首たな卸高 |
| 685,055 |
| 589,367 |
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合計 |
| 5,019,048 |
| 4,929,647 |
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仕掛品期末たな卸高 |
| 589,367 |
| 609,481 |
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受注損失引当金繰入額 |
| 51,368 |
| 16,697 |
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受注損失引当金戻入額 |
| - |
| 51,368 |
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当期製品製造原価 |
| 4,481,049 |
| 4,285,495 |
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(注)※ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度(千円) (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
減価償却費 | 767,497 | 736,468 |
消耗品費 | 387,369 | 536,328 |
水道光熱費 | 147,473 | 161,092 |
保守点検費 | 110,624 | 130,212 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価に基づく個別原価計算であります。