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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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受取保険金 |
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自販機設置協賛金 |
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太陽光売電収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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社債利息 |
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株式公開費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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減損損失 |
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|
その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 |
当事業年度 |
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区分 |
注記番号 |
金額 |
構成比 |
金額 |
構成比 |
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Ⅰ.アミューズメント施設運営 |
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1.景品 |
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期首景品棚卸高 |
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86,305 |
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91,101 |
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当期景品仕入高 |
|
1,232,285 |
|
1,366,426 |
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|
期末景品棚卸高 |
|
91,101 |
|
101,520 |
|
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|
1,227,489 |
|
1,356,008 |
|
|
2.経費 |
|
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|
消耗品費 |
|
171,034 |
|
250,244 |
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|
通信費 |
|
470,443 |
|
436,372 |
|
|
減価償却費 |
|
644,561 |
|
943,791 |
|
|
その他 |
|
65,711 |
|
71,357 |
|
|
|
|
1,351,750 |
|
1,701,766 |
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|
3.その他 |
|
33,583 |
|
41,246 |
|
|
|
|
2,612,823 |
44.1 |
3,099,021 |
48.4 |
|
Ⅱ.アミューズメント機器販売 |
|
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|
期首商品棚卸高 |
|
39,842 |
|
20,255 |
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|
当期商品仕入高 |
|
2,847,892 |
|
3,289,350 |
|
|
期末商品棚卸高 |
|
20,255 |
|
102,804 |
|
|
|
|
2,867,479 |
48.5 |
3,206,800 |
50.1 |
|
Ⅲ.その他 |
|
438,640 |
7.4 |
90,685 |
1.4 |
|
合計 |
|
5,918,942 |
100.0 |
6,396,507 |
100.0 |
(注) 構成比は、売上原価合計額を100として算出しております。