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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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発送費 |
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給料及び手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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減価償却費 |
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のれん償却額 |
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商標権償却費 |
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貸倒引当金繰入額 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び受取配当金 |
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仕入割引 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産処分損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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Ⅰ 材料費 |
|
4,139,339 |
47.0 |
4,751,410 |
48.9 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
382,908 |
4.4 |
375,130 |
3.9 |
|
Ⅲ 経費 |
※2 |
4,277,833 |
48.6 |
4,591,360 |
47.2 |
|
当期総製造費用 |
|
8,800,081 |
100.0 |
9,717,900 |
100.0 |
|
期首製品仕掛品たな卸高 |
|
284,514 |
|
424,831 |
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合計 |
|
9,084,596 |
|
10,142,732 |
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他勘定振替高 |
※3 |
49,745 |
|
9,398 |
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|
期末製品仕掛品たな卸高 |
|
424,831 |
|
576,693 |
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当期製品製造原価 |
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8,610,019 |
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9,556,640 |
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(注) 1 当社の原価計算は、製品の製造については総合原価計算、工事については個別原価計算を採用しております。
※2 主な内訳は、次のとおりであります。
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項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度千円) |
|
外注費 |
3,763,942 |
4,106,437 |
|
減価償却費 |
122,270 |
119,666 |
※3 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
販売費及び一般管理費 |
49,745 |
9,398 |
|
合計 |
49,745 |
9,398 |