② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

売上高

※1 14,141,308

※1 15,566,058

売上原価

※1 10,275,399

※1 11,919,019

売上総利益

3,865,908

3,647,039

販売費及び一般管理費

 

 

 

発送費

479,860

489,109

 

給料及び手当

405,348

411,820

 

賞与引当金繰入額

36,727

34,158

 

退職給付費用

3,306

5,205

 

減価償却費

25,303

26,221

 

のれん償却額

472,911

472,911

 

商標権償却費

61,550

61,550

 

貸倒引当金繰入額

10,592

13,046

 

その他

588,028

624,483

 

販売費及び一般管理費合計

※1 2,083,629

※1 2,138,507

営業利益

1,782,279

1,508,531

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

244

342

 

仕入割引

18,270

20,220

 

その他

※1 7,033

※1 6,594

 

営業外収益合計

25,548

27,157

営業外費用

 

 

 

支払利息

※1 64,444

※1 58,827

 

支払手数料

5,706

5,750

 

その他

3,241

9,133

 

営業外費用合計

73,391

73,712

経常利益

1,734,435

1,461,976

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

2,417

 

特別利益合計

2,417

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

12,898

68

 

その他

0

 

特別損失合計

12,898

68

税引前当期純利益

1,721,537

1,464,325

法人税、住民税及び事業税

760,082

687,457

法人税等調整額

22,007

16,108

法人税等合計

738,075

671,348

当期純利益

983,461

792,977

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2016年4月1日

至  2017年3月31日)

当事業年度

(自  2017年4月1日

至  2018年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

4,139,339

47.0

4,751,410

48.9

Ⅱ  労務費

 

382,908

4.4

375,130

3.9

Ⅲ  経費

※2

4,277,833

48.6

4,591,360

47.2

     当期総製造費用

 

8,800,081

100.0

9,717,900

100.0

     期首製品仕掛品たな卸高

 

284,514

 

424,831

 

 合計

 

9,084,596

 

10,142,732

 

     他勘定振替高

※3

49,745

 

9,398

 

     期末製品仕掛品たな卸高

 

424,831

 

576,693

 

     当期製品製造原価

 

8,610,019

 

9,556,640

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1  当社の原価計算は、製品の製造については総合原価計算、工事については個別原価計算を採用しております。

 

※2  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度千円)

外注費

3,763,942

4,106,437

減価償却費

122,270

119,666

 

 

※3  他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

販売費及び一般管理費

49,745

9,398

合計

49,745

9,398