② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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売上高
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16,427,795
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16,443,865
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売上原価
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12,952,274
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12,439,294
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売上総利益
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3,475,520
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4,004,571
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販売費及び一般管理費
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発送費
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507,585
|
514,712
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給料及び手当
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439,753
|
504,182
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賞与引当金繰入額
|
41,105
|
50,826
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退職給付費用
|
7,807
|
9,371
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減価償却費
|
43,376
|
48,307
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のれん償却額
|
472,911
|
472,911
|
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商標権償却費
|
61,550
|
61,550
|
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貸倒引当金繰入額
|
△9,746
|
△13,769
|
|
その他
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726,183
|
807,112
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販売費及び一般管理費合計
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2,290,526
|
2,455,205
|
営業利益
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1,184,994
|
1,549,365
|
営業外収益
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受取利息及び受取配当金
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203,522
|
105
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仕入割引
|
17,005
|
14,642
|
|
その他
|
4,956
|
5,985
|
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営業外収益合計
|
225,484
|
20,733
|
営業外費用
|
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支払利息
|
56,958
|
41,128
|
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支払手数料
|
75,481
|
12,298
|
|
その他
|
2,682
|
6,628
|
|
営業外費用合計
|
135,122
|
60,055
|
経常利益
|
1,275,356
|
1,510,043
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
32
|
7,898
|
|
投資有価証券売却益
|
2,880
|
-
|
|
抱合せ株式消滅差益
|
-
|
693,085
|
|
特別利益合計
|
2,912
|
700,983
|
特別損失
|
|
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|
固定資産処分損
|
385
|
10
|
|
その他
|
13
|
-
|
|
特別損失合計
|
398
|
10
|
税引前当期純利益
|
1,277,871
|
2,211,016
|
法人税、住民税及び事業税
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474,026
|
628,451
|
法人税等調整額
|
△31,617
|
△18,056
|
法人税等合計
|
442,408
|
610,395
|
当期純利益
|
835,462
|
1,600,621
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
5,493,295
|
51.8
|
4,846,341
|
51.4
|
Ⅱ 労務費
|
|
349,199
|
3.3
|
335,917
|
3.6
|
Ⅲ 経費
|
※2
|
4,763,976
|
44.9
|
4,247,750
|
45.0
|
当期総製造費用
|
|
10,606,471
|
100.0
|
9,430,008
|
100.0
|
期首製品仕掛品たな卸高
|
|
576,693
|
|
284,553
|
|
合計
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|
11,183,165
|
|
9,714,562
|
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他勘定振替高
|
※3
|
1,071
|
|
779
|
|
他勘定から振替高
|
※4
|
-
|
|
26,414
|
|
期末製品仕掛品たな卸高
|
|
284,553
|
|
302,563
|
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当期製品製造原価
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10,897,539
|
|
9,437,633
|
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(注) 1 当社の原価計算は、製品の製造については総合原価計算、工事については個別原価計算を採用しております。
※2 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度千円)
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外注費
|
4,291,933
|
3,735,980
|
減価償却費
|
119,670
|
107,295
|
※3 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
販売費及び一般管理費
|
1,071
|
779
|
合計
|
1,071
|
779
|
※4 他勘定から振替高の内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
仕掛品
|
-
|
26,414
|
合計
|
-
|
26,414
|
2019年10月に吸収合併した信和サービス株式会社より受け入れしたものであります。