② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
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当事業年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日)
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売上高
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4,009,053
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6,644,267
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売上原価
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1,246,914
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2,062,246
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売上総利益
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2,762,139
|
4,582,021
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販売費及び一般管理費
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2,344,941
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3,763,498
|
営業利益
|
417,197
|
818,522
|
営業外収益
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受取利息
|
1,361
|
1,901
|
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受取配当金
|
2
|
1
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為替差益
|
6,945
|
1,115
|
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貸倒引当金戻入額
|
-
|
96,999
|
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受取補償金
|
4,601
|
203
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手数料収入
|
6,305
|
10,656
|
|
その他
|
3,934
|
1,722
|
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営業外収益合計
|
23,150
|
112,600
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4,042
|
3,647
|
|
貸倒引当金繰入額
|
138,935
|
-
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|
繰上返済手数料
|
-
|
1,123
|
|
契約解約損
|
-
|
10,500
|
|
その他
|
259
|
300
|
|
営業外費用合計
|
143,237
|
15,572
|
経常利益
|
297,110
|
915,550
|
特別利益
|
|
|
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固定資産売却益
|
32,461
|
-
|
|
抱合せ株式消滅差益
|
325,149
|
-
|
|
特別利益合計
|
357,611
|
-
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
86,087
|
47,950
|
|
固定資産除却損
|
6,414
|
5,351
|
|
関係会社株式評価損
|
112,188
|
-
|
|
関係会社事業損失引当金繰入額
|
17,671
|
-
|
|
債権放棄損
|
-
|
3,450
|
|
特別損失合計
|
222,362
|
56,751
|
税引前当期純利益
|
432,360
|
858,798
|
法人税、住民税及び事業税
|
123,994
|
297,053
|
法人税等調整額
|
△13,175
|
△28,775
|
法人税等合計
|
110,819
|
268,278
|
当期純利益
|
321,540
|
590,520
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
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当事業年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日)
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区分
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注記 番号
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金額 (千円)
|
構成比 (%)
|
金額 (千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
142,562
|
73.5
|
312,731
|
72.1
|
Ⅱ 労務費
|
|
26,166
|
13.5
|
54,723
|
12.6
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
25,192
|
13.0
|
66,137
|
15.3
|
当期総製造費用
|
|
193,920
|
100.0
|
433,592
|
100.0
|
期首商品及び原材料たな卸高
|
|
9,125
|
|
18,385
|
|
期首製品たな卸高
|
|
-
|
|
1,563
|
|
合併による商品及び製品受入高
|
|
10,649
|
|
-
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当期商品仕入高
|
|
1,053,167
|
|
1,646,342
|
|
合計
|
|
1,266,863
|
|
2,099,885
|
|
期末商品及び原材料たな卸高
|
|
18,385
|
|
33,502
|
|
期末製品たな卸高
|
|
1,563
|
|
4,135
|
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売上原価
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1,246,914
|
|
2,062,246
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度 (千円)
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当事業年度 (千円)
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消耗品費
|
7,511
|
31,912
|
減価償却費
|
7,426
|
14,862
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。