1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成30年9月30日)
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当事業年度 (令和元年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,954
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10,576
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売掛金
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2,099
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2,913
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商品
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829
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964
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貯蔵品
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71
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98
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前払費用
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156
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216
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その他
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4
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10
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貸倒引当金
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△22
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△87
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流動資産合計
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6,094
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14,693
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,366
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1,439
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減価償却累計額
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△217
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△311
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建物(純額)
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1,148
|
1,128
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構築物
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38
|
38
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減価償却累計額
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△23
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△26
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構築物(純額)
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14
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12
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機械及び装置
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43
|
33
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減価償却累計額
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△38
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△27
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機械及び装置(純額)
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5
|
5
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車両運搬具
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24
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24
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減価償却累計額
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△10
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△16
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車両運搬具(純額)
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13
|
8
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工具、器具及び備品
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647
|
789
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減価償却累計額
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△355
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△443
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|
工具、器具及び備品(純額)
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291
|
346
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土地
|
639
|
639
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建設仮勘定
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2
|
-
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|
有形固定資産合計
|
2,115
|
2,140
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
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707
|
632
|
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|
その他
|
53
|
20
|
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|
無形固定資産合計
|
761
|
653
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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164
|
492
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長期前払費用
|
2
|
7
|
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|
繰延税金資産
|
271
|
384
|
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|
|
その他
|
81
|
203
|
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|
投資その他の資産合計
|
520
|
1,088
|
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|
固定資産合計
|
3,397
|
3,882
|
|
資産合計
|
9,491
|
18,575
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成30年9月30日)
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当事業年度 (令和元年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
360
|
416
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
175
|
173
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未払金
|
2,337
|
2,297
|
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|
未払費用
|
171
|
159
|
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|
未払法人税等
|
318
|
848
|
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前受金
|
1
|
1
|
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|
預り金
|
24
|
13
|
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|
賞与引当金
|
169
|
201
|
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|
ポイント引当金
|
237
|
264
|
|
|
返品調整引当金
|
31
|
39
|
|
|
その他
|
76
|
128
|
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流動負債合計
|
3,904
|
4,544
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
1,109
|
936
|
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|
退職給付引当金
|
136
|
149
|
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|
役員退職慰労引当金
|
131
|
150
|
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資産除去債務
|
16
|
34
|
|
|
その他
|
1
|
1
|
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|
固定負債合計
|
1,394
|
1,272
|
|
負債合計
|
5,299
|
5,817
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
250
|
3,826
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
34
|
3,611
|
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|
その他資本剰余金
|
206
|
206
|
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|
資本剰余金合計
|
240
|
3,817
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
50
|
50
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
3,591
|
5,062
|
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|
利益剰余金合計
|
3,642
|
5,113
|
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|
株主資本合計
|
4,133
|
12,757
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
1
|
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評価・換算差額等合計
|
2
|
1
|
|
新株予約権
|
56
|
-
|
|
純資産合計
|
4,191
|
12,758
|
負債純資産合計
|
9,491
|
18,575
|