1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (令和元年9月30日)
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当事業年度 (令和2年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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10,576
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12,271
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売掛金
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2,913
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2,607
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商品
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964
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1,058
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貯蔵品
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98
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135
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前払費用
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216
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189
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その他
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10
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26
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貸倒引当金
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△87
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△76
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流動資産合計
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14,693
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16,211
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,439
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1,603
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減価償却累計額
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△311
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△281
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建物(純額)
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1,128
|
1,321
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構築物
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38
|
38
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減価償却累計額
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△26
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△27
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構築物(純額)
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12
|
10
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機械及び装置
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33
|
32
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減価償却累計額
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△27
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△27
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機械及び装置(純額)
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5
|
4
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車両運搬具
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24
|
24
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減価償却累計額
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△16
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△18
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車両運搬具(純額)
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8
|
5
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工具、器具及び備品
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789
|
772
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減価償却累計額
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△443
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△455
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工具、器具及び備品(純額)
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346
|
316
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土地
|
639
|
639
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有形固定資産合計
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2,140
|
2,297
|
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
632
|
444
|
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|
その他
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20
|
26
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|
無形固定資産合計
|
653
|
470
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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492
|
432
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長期前払費用
|
7
|
5
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繰延税金資産
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384
|
399
|
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|
その他
|
203
|
204
|
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投資損失引当金
|
-
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△65
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|
投資その他の資産合計
|
1,088
|
975
|
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|
固定資産合計
|
3,882
|
3,744
|
|
資産合計
|
18,575
|
19,956
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (令和元年9月30日)
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当事業年度 (令和2年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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|
買掛金
|
416
|
509
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
173
|
173
|
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|
未払金
|
2,297
|
2,342
|
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|
未払費用
|
159
|
187
|
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|
未払法人税等
|
848
|
631
|
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前受金
|
1
|
2
|
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|
預り金
|
13
|
6
|
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|
賞与引当金
|
201
|
189
|
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|
ポイント引当金
|
264
|
173
|
|
|
返品調整引当金
|
39
|
34
|
|
|
その他
|
128
|
224
|
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|
流動負債合計
|
4,544
|
4,474
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
936
|
762
|
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|
退職給付引当金
|
149
|
159
|
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|
役員退職慰労引当金
|
150
|
168
|
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|
資産除去債務
|
34
|
121
|
|
|
その他
|
1
|
1
|
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|
固定負債合計
|
1,272
|
1,214
|
|
負債合計
|
5,817
|
5,688
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
3,826
|
3,826
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
3,611
|
3,611
|
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|
その他資本剰余金
|
206
|
206
|
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|
資本剰余金合計
|
3,817
|
3,817
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
50
|
50
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,062
|
6,806
|
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|
利益剰余金合計
|
5,113
|
6,857
|
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自己株式
|
-
|
△299
|
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|
株主資本合計
|
12,757
|
14,201
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
-
|
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|
評価・換算差額等合計
|
1
|
-
|
|
新株予約権
|
-
|
65
|
|
純資産合計
|
12,758
|
14,267
|
負債純資産合計
|
18,575
|
19,956
|