② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
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当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
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売上高
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4,857,574
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5,229,857
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売上原価
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商品・製品及び原材料期首たな卸高
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67,060
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54,694
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当期商品仕入高
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893,482
|
954,700
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当期製品製造原価
|
358,748
|
395,368
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合計
|
1,319,291
|
1,404,763
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他勘定振替高
|
40,341
|
40,821
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商品・製品及び原材料期末たな卸高
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54,694
|
73,086
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売上原価合計
|
1,224,255
|
1,290,855
|
売上総利益
|
3,633,318
|
3,939,002
|
販売費及び一般管理費
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給料及び手当
|
1,462,625
|
1,563,467
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賞与引当金繰入額
|
29,161
|
30,657
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退職給付費用
|
17,025
|
16,911
|
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地代家賃
|
380,704
|
395,418
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減価償却費
|
182,837
|
176,081
|
|
その他
|
1,322,432
|
1,453,234
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
3,394,786
|
3,635,770
|
営業利益
|
238,532
|
303,231
|
営業外収益
|
|
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受取利息
|
714
|
604
|
|
受取配当金
|
1,251
|
786
|
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不動産賃貸料
|
14,228
|
21,167
|
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協賛金収入
|
2,712
|
1,365
|
|
その他
|
4,322
|
5,234
|
|
営業外収益合計
|
23,229
|
29,157
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6,828
|
6,383
|
|
不動産賃貸費用
|
8,740
|
15,868
|
|
その他
|
1,574
|
3,097
|
|
営業外費用合計
|
17,144
|
25,349
|
経常利益
|
244,616
|
307,039
|
特別利益
|
|
|
|
保険解約返戻金
|
52,786
|
-
|
|
特別利益合計
|
52,786
|
-
|
特別損失
|
|
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|
固定資産除却損
|
732
|
87
|
|
減損損失
|
201,270
|
34,665
|
|
FC解約損
|
9,002
|
-
|
|
特別損失合計
|
211,005
|
34,753
|
税引前当期純利益
|
86,398
|
272,286
|
法人税、住民税及び事業税
|
111,379
|
90,766
|
法人税等調整額
|
△67,584
|
△2,365
|
法人税等合計
|
43,794
|
88,401
|
当期純利益
|
42,604
|
183,884
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
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当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
256,644
|
71.4
|
274,110
|
69.3
|
Ⅱ 労務費
|
|
63,200
|
17.6
|
81,602
|
20.6
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
39,413
|
11.0
|
40,153
|
10.1
|
当期総製造費用
|
|
359,258
|
100.0
|
395,865
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
184
|
|
233
|
|
合計
|
|
359,443
|
|
396,099
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
233
|
|
139
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
461
|
|
591
|
|
当期製品製造原価
|
|
358,748
|
|
395,368
|
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(注) ※1.主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
減価償却費
|
4,863
|
5,610
|
水道光熱費
|
8,497
|
9,242
|
地代家賃
|
6,888
|
6,888
|
※2.他勘定振替高は、店舗材料仕入等による振替高であります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、標準原価による総合原価計算であります。