② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
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当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
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売上高
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4,545,428
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5,271,739
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売上原価
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商品・製品及び原材料期首棚卸高
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82,834
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86,027
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当期商品仕入高
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811,508
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1,013,562
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当期製品製造原価
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368,133
|
444,941
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合計
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1,262,476
|
1,544,531
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他勘定振替高
|
46,129
|
55,857
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商品・製品及び原材料期末棚卸高
|
86,027
|
95,167
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売上原価合計
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1,130,319
|
1,393,505
|
売上総利益
|
3,415,109
|
3,878,234
|
販売費及び一般管理費
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給料及び手当
|
1,527,499
|
1,629,265
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賞与引当金繰入額
|
30,778
|
33,497
|
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退職給付費用
|
19,380
|
18,973
|
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地代家賃
|
409,287
|
407,895
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減価償却費
|
174,127
|
150,903
|
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株主優待引当金繰入額
|
4,966
|
5,766
|
|
その他
|
1,414,562
|
1,510,754
|
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販売費及び一般管理費合計
|
3,580,602
|
3,757,056
|
営業利益又は営業損失(△)
|
△165,493
|
121,177
|
営業外収益
|
|
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受取利息
|
400
|
373
|
|
受取配当金
|
937
|
346
|
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不動産賃貸料
|
33,267
|
37,954
|
|
協力金収入
|
369,832
|
-
|
|
その他
|
22,545
|
6,159
|
|
営業外収益合計
|
426,981
|
44,834
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5,156
|
10,115
|
|
不動産賃貸費用
|
24,064
|
30,942
|
|
その他
|
5,444
|
2,739
|
|
営業外費用合計
|
34,664
|
43,798
|
経常利益
|
226,823
|
122,213
|
特別利益
|
|
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|
固定資産売却益
|
0
|
28,309
|
|
特別利益合計
|
0
|
28,309
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
147
|
19,050
|
|
固定資産売却損
|
48
|
-
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|
減損損失
|
131,856
|
172,213
|
|
賃貸借契約解約損
|
-
|
11,080
|
|
特別損失合計
|
132,052
|
202,344
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
|
94,771
|
△51,820
|
法人税、住民税及び事業税
|
70,127
|
33,249
|
法人税等調整額
|
5,210
|
△22,569
|
法人税等合計
|
75,337
|
10,680
|
当期純利益又は当期純損失(△)
|
19,434
|
△62,500
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
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当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
257,815
|
69.9
|
300,363
|
67.4
|
Ⅱ 労務費
|
|
70,200
|
19.1
|
87,108
|
19.6
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
40,599
|
11.0
|
57,987
|
13.0
|
当期総製造費用
|
|
368,615
|
100.0
|
445,459
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
|
|
263
|
|
138
|
|
合計
|
|
368,878
|
|
445,597
|
|
仕掛品期末棚卸高
|
|
138
|
|
104
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
606
|
|
551
|
|
当期製品製造原価
|
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368,133
|
|
444,941
|
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(注) ※1.主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
地代家賃
|
6,840
|
6,840
|
減価償却費
|
3,970
|
10,348
|
水道光熱費
|
10,270
|
14,585
|
消耗品費
|
7,820
|
8,412
|
※2.他勘定振替高は、店舗材料仕入等による振替高であります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、標準原価による総合原価計算であります。