② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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売上高
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3,880,411
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3,909,280
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売上原価
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3,064,887
|
3,015,705
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売上総利益
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815,523
|
893,575
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販売費及び一般管理費
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363,797
|
358,657
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営業利益
|
451,726
|
534,917
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営業外収益
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受取利息
|
102
|
1,308
|
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受取配当金
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56
|
553
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助成金収入
|
651
|
30
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保険解約返戻金
|
10,197
|
18,927
|
|
その他
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1,913
|
4,239
|
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営業外収益合計
|
12,921
|
25,060
|
営業外費用
|
|
|
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支払利息
|
91
|
169
|
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為替差損
|
989
|
3,612
|
|
営業外費用合計
|
1,080
|
3,782
|
経常利益
|
463,567
|
556,194
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
―
|
0
|
|
特別損失合計
|
―
|
0
|
税引前当期純利益
|
463,567
|
556,194
|
法人税、住民税及び事業税
|
162,469
|
188,625
|
法人税等調整額
|
△3,800
|
△2,499
|
法人税等合計
|
158,669
|
186,126
|
当期純利益
|
304,898
|
370,068
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
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|
2,045,587
|
66.4
|
1,906,294
|
64.9
|
Ⅱ 労務費
|
|
491,733
|
16.0
|
521,223
|
17.7
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
544,611
|
17.7
|
510,157
|
17.4
|
当期総製造費用
|
|
3,081,931
|
100.0
|
2,937,675
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
|
|
213,458
|
|
232,900
|
|
合計
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|
3,295,390
|
|
3,170,575
|
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仕掛品期末棚卸高
|
|
232,900
|
|
162,333
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
12,915
|
|
10,840
|
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当期製品製造原価
|
|
3,049,573
|
|
2,997,401
|
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
外注費
|
375,300
|
337,134
|
消耗品費
|
39,339
|
36,076
|
地代家賃
|
23,366
|
23,366
|
荷造梱包費
|
20,198
|
18,957
|
仕入運賃
|
17,224
|
19,521
|
その他
|
69,182
|
75,100
|
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
研究開発費
|
12,268
|
―
|
試験研究費
|
615
|
10,709
|
消耗品費
|
25
|
57
|
その他
|
5
|
73
|
計
|
12,915
|
10,840
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
金額(千円)
|
期首製品棚卸高
|
|
182,388
|
171,542
|
当期製品製造原価
|
|
3,049,573
|
2,997,401
|
合計
|
|
3,231,961
|
3,168,944
|
期末製品棚卸高
|
|
171,542
|
149,481
|
他勘定振替
|
※1
|
26
|
234
|
棚卸資産評価損戻入 (受注損失引当金戻入含む。)
|
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45,555
|
50,050
|
棚卸資産評価損 (受注損失引当金繰入含む。)
|
|
50,050
|
46,526
|
売上原価
|
|
3,064,887
|
3,015,705
|
(注) ※1 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
|
消耗品費
|
26
|
156
|
広告宣伝費
|
―
|
77
|
計
|
26
|
234
|