② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年6月1日

 至 2019年5月31日)

当事業年度

(自 2019年6月1日

 至 2020年5月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

3,854,038

3,578,326

 

商品売上高

1,538,080

1,701,980

 

売上高合計

5,392,119

5,280,306

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

113,956

200,986

 

当期製品製造原価

2,802,503

2,490,928

 

合計

2,916,459

2,691,914

 

商品期首たな卸高

58,841

53,263

 

当期商品仕入高

1,218,719

1,362,005

 

合計

1,277,561

1,415,268

 

製品期末たな卸高

200,986

292,560

 

商品期末たな卸高

53,263

119,208

 

売上原価合計

3,939,771

3,695,414

売上総利益

1,452,347

1,584,891

返品調整引当金繰入額

2,772

返品調整引当金戻入額

3,236

2,124

差引売上総利益

1,452,812

1,587,016

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

109,440

114,490

 

役員退職慰労引当金繰入額

5,250

13,050

 

給料及び手当

445,956

429,018

 

賞与引当金繰入額

87,323

102,313

 

退職給付費用

13,457

13,895

 

法定福利費

93,700

100,508

 

減価償却費

38,126

30,541

 

研究開発費

30,358

25,624

 

その他

495,873

456,457

 

販売費及び一般管理費合計

1,319,487

1,285,898

営業利益

133,324

301,118

営業外収益

 

 

 

受取利息

19

18

 

受取配当金

1,311

1,300

 

補助金収入

23,750

 

為替差益

2,632

 

保険返戻金

7,602

 

その他

4,110

6,170

 

営業外収益合計

13,043

33,871

営業外費用

 

 

 

支払利息

33,039

30,666

 

手形売却損

1,376

937

 

為替差損

2,512

 

支払手数料

19,800

 

その他

1,305

5,300

 

営業外費用合計

38,233

56,704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年6月1日

 至 2019年5月31日)

当事業年度

(自 2019年6月1日

 至 2020年5月31日)

経常利益

108,133

278,285

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※1 746

※1 36,532

 

投資有価証券売却益

1,382

 

保険解約返戻金

64,293

 

抱合せ株式消滅差益

98,499

 

特別利益合計

100,628

100,826

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※2 6,695

 

固定資産除却損

※3 5,225

※3 65,403

 

関係会社株式評価損

32,571

 

関係会社清算損

3,613

 

減損損失

137,173

296,634

 

特別損失合計

181,666

365,651

税引前当期純利益

27,096

13,461

法人税、住民税及び事業税

1,138

1,127

法人税等調整額

86,021

22,058

法人税等合計

84,882

20,930

当期純利益

111,979

34,391

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 2018年6月1日
至 2019年5月31日)

当事業年度

(自 2019年6月1日
至 2020年5月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

1,451,525

52.3

1,247,191

51.1

Ⅱ 労務費

 

725,193

26.1

673,728

27.6

Ⅲ 経費

※1

600,546

21.6

519,017

21.3

  当期総製造費用

 

2,777,265

100.0

2,439,937

100.0

  仕掛品期首たな卸高

 

99,178

 

73,940

 

      合計

 

2,876,443

 

2,513,877

 

  仕掛品期末たな卸高

 

73,940

 

22,949

 

  当期製品製造原価

 

2,802,503

 

2,490,928

 

 

 

(注)  ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

117,663

72,489

減価償却費

223,681

187,584

修繕費

26,951

49,189

消耗品費

42,569

40,687

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。