② 【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
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売上高
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22,547
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18,689
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売上原価
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18,211
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14,705
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売上総利益
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4,336
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3,983
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販売費及び一般管理費
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2,917
|
2,829
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営業利益
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1,419
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1,154
|
営業外収益
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受取利息
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9
|
13
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受取配当金
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319
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434
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受取賃貸料
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31
|
30
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保険解約返戻金
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-
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15
|
|
その他
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2
|
1
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営業外収益合計
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361
|
494
|
営業外費用
|
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支払利息
|
61
|
65
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為替差損
|
25
|
10
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貸倒引当金繰入額
|
71
|
172
|
|
支払手数料
|
56
|
40
|
|
賃貸費用
|
30
|
33
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
244
|
323
|
経常利益
|
1,536
|
1,326
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
92
|
|
関係会社株式評価損
|
8
|
95
|
|
特別損失合計
|
8
|
187
|
税引前当期純利益
|
1,528
|
1,138
|
法人税、住民税及び事業税
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390
|
311
|
法人税等調整額
|
△17
|
△3
|
法人税等合計
|
372
|
308
|
当期純利益
|
1,155
|
830
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(百万円)
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構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
|
|
13,345
|
70.0
|
8,320
|
65.2
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Ⅱ 労務費
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1,043
|
5.5
|
965
|
7.6
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
4,667
|
24.5
|
3,467
|
27.2
|
当期総製造費用
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19,056
|
100.0
|
12,752
|
100.0
|
仕掛品期首棚卸高
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5,333
|
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6,181
|
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合計
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24,390
|
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18,933
|
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仕掛品期末棚卸高
|
|
6,181
|
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4,931
|
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他勘定振替高
|
※2
|
165
|
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359
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当期製品製造原価
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18,042
|
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13,642
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(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(百万円)
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当事業年度(百万円)
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外注費
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3,536
|
2,366
|
減価償却費
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40
|
38
|
旅費交通費
|
143
|
145
|
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
|
販売費及び一般管理費
|
165
|
350
|
その他
|
-
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9
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(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。