② 【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
|
当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
4,097,774
|
4,089,690
|
|
商品売上高
|
12,066,294
|
11,812,604
|
|
売上高合計
|
16,164,069
|
15,902,295
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
|
|
|
|
製品期首たな卸高
|
262,021
|
359,671
|
|
|
当期製品製造原価
|
2,676,710
|
2,717,346
|
|
|
製品保証引当金繰入額
|
△1,065
|
22,828
|
|
|
合計
|
2,937,665
|
3,099,846
|
|
|
製品他勘定振替高
|
26,097
|
4,058
|
|
|
製品期末たな卸高
|
359,671
|
460,283
|
|
|
製品売上原価
|
2,551,896
|
2,635,504
|
|
商品売上原価
|
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
213,504
|
242,401
|
|
|
当期商品仕入高
|
8,614,527
|
8,346,057
|
|
|
合計
|
8,828,031
|
8,588,458
|
|
|
商品期末たな卸高
|
242,401
|
232,026
|
|
|
商品売上原価
|
8,585,630
|
8,356,431
|
|
搬入据付費等
|
651,505
|
589,880
|
|
売上原価合計
|
11,789,032
|
11,581,817
|
売上総利益
|
4,375,036
|
4,320,478
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
1,571,735
|
1,518,950
|
|
賞与引当金繰入額
|
240,517
|
278,986
|
|
退職給付費用
|
75,208
|
75,748
|
|
減価償却費
|
87,749
|
82,815
|
|
貸倒引当金繰入額
|
542
|
△1,254
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
20,860
|
20,772
|
|
その他
|
2,005,993
|
1,880,354
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,002,606
|
3,856,372
|
営業利益
|
372,429
|
464,106
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
|
当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1,577
|
1,371
|
|
受取配当金
|
174
|
189
|
|
仕入割引
|
14,563
|
14,481
|
|
受取家賃
|
8,424
|
7,398
|
|
その他
|
15,604
|
11,401
|
|
営業外収益合計
|
40,343
|
34,841
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2,955
|
2,477
|
|
為替差損
|
2,730
|
-
|
|
和解金
|
3,000
|
-
|
|
売上割引
|
1,392
|
234
|
|
控除対象外消費税
|
94
|
3,019
|
|
その他
|
2,296
|
1,575
|
|
営業外費用合計
|
12,469
|
7,306
|
経常利益
|
400,304
|
491,640
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
225
|
64
|
|
特別利益合計
|
225
|
64
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
5,308
|
75
|
|
減損損失
|
14,280
|
-
|
|
会員権評価損
|
-
|
5,120
|
|
特別損失合計
|
19,588
|
5,195
|
税引前当期純利益
|
380,940
|
486,510
|
法人税、住民税及び事業税
|
114,785
|
148,193
|
法人税等調整額
|
△1,077
|
6,227
|
法人税等合計
|
113,707
|
154,420
|
当期純利益
|
267,232
|
332,089
|
【製造原価明細書】
|
|
前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
|
当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
1,157,289
|
41.6
|
1,233,863
|
43.4
|
Ⅱ 労務費
|
|
1,102,698
|
39.7
|
1,112,066
|
39.1
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
520,168
|
18.7
|
500,125
|
17.6
|
当期総製造費用
|
|
2,780,156
|
100.0
|
2,846,055
|
100.0
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
498,167
|
|
584,531
|
|
合計
|
|
3,278,323
|
|
3,430,586
|
|
期末仕掛品棚卸高
|
|
584,531
|
|
694,530
|
|
他勘定振替高
|
※2
|
17,081
|
|
18,709
|
|
当期製品製造原価
|
|
2,676,710
|
|
2,717,346
|
|
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
外注加工費
|
296,924
|
285,242
|
減価償却費
|
44,208
|
41,838
|
消耗品費
|
23,736
|
23,257
|
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
|
前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
試験研究費
|
15,765
|
15,694
|
その他
|
1,315
|
3,014
|
計
|
17,081
|
18,709
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は実際総合原価計算であり、原価差額は期末に製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。