② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年10月1日

 至 2024年9月30日)

当事業年度

(自 2024年10月1日

 至 2025年9月30日)

売上高

 

 

 

製品売上高

5,041,305

4,401,090

 

商品売上高

13,402,509

13,717,801

 

売上高合計

※1 18,443,815

※1 18,118,892

売上原価

 

 

 

製品売上原価

 

 

 

 

製品期首棚卸高

342,128

482,137

 

 

当期製品製造原価

3,195,926

2,857,570

 

 

製品保証引当金繰入額

7,416

42,221

 

 

合計

3,530,639

3,381,929

 

 

製品他勘定振替高

6,230

33,017

 

 

製品期末棚卸高

482,137

521,717

 

 

製品売上原価

3,042,271

2,827,194

 

商品売上原価

 

 

 

 

商品期首棚卸高

412,992

541,101

 

 

当期商品仕入高

9,172,788

9,091,914

 

 

合計

9,585,781

9,633,016

 

 

商品期末棚卸高

541,101

552,478

 

 

商品売上原価

9,044,680

9,080,537

 

搬入据付費等

984,815

1,021,577

 

売上原価合計

13,071,767

12,929,309

売上総利益

5,372,048

5,189,583

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料及び手当

1,580,627

1,646,783

 

賞与引当金繰入額

281,024

328,139

 

退職給付費用

84,945

75,283

 

減価償却費

76,935

89,397

 

貸倒引当金繰入額

1,369

215

 

役員退職慰労引当金繰入額

3,840

 

その他

※2 2,284,366

※2 2,205,578

 

販売費及び一般管理費合計

4,313,109

4,344,967

営業利益

1,058,939

844,615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年10月1日

 至 2024年9月30日)

当事業年度

(自 2024年10月1日

 至 2025年9月30日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

747

1,229

 

受取配当金

253

51,765

 

受取家賃

6,313

9,495

 

その他

6,084

4,897

 

営業外収益合計

13,397

67,386

営業外費用

 

 

 

支払利息

786

1,670

 

支払手数料

998

998

 

株式報酬費用消滅損

580

 

その他

673

746

 

営業外費用合計

3,038

3,415

経常利益

1,069,298

908,587

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 26

※3 0

 

特別損失合計

26

0

税引前当期純利益

1,069,271

908,587

法人税、住民税及び事業税

385,775

300,021

法人税等調整額

16,737

7,432

法人税等合計

369,037

307,454

当期純利益

700,233

601,133

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2023年10月1日

至  2024年9月30日)

当事業年度

(自  2024年10月1日

至  2025年9月30日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

1,569,087

48.6

1,421,712

47.7

Ⅱ  労務費

 

1,070,625

33.2

1,013,682

34.0

Ⅲ  経費

※1

587,885

18.2

546,662

18.3

    当期総製造費用

 

3,227,598

100.0

2,982,058

100.0

    期首仕掛品棚卸高

 

789,114

 

810,892

 

合計

 

4,016,713

 

3,792,951

 

    期末仕掛品棚卸高

 

810,892

 

898,393

 

    他勘定振替高

※2

9,893

 

36,987

 

    当期製品製造原価

 

3,195,926

 

2,857,570

 

 

 

 

(注)  ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

外注加工費

316,242

288,295

減価償却費

82,605

77,420

消耗品費

43,856

42,549

 

 

※2  他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

試験研究費

8,171

31,914

その他

1,722

5,073

9,893

36,987

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は実際総合原価計算であり、原価差額は期末に製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。