④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額(千円)

差引

当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

73,366

24,291

21,585

76,071

28,727

17,205

47,344

 工具、器具及び備品

12,395

27,548

1,914

38,029

20,495

4,155

17,533

 リース資産

18,000

18,000

9,600

 建設仮勘定

165

40,680

32,562

8,283

8,283

有形固定資産計

103,926

92,520

74,062

122,384

49,222

30,960

73,161

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

36,585

66,023

102,609

102,609

18,692

 商標権

6,952

142

6,810

2,530

693

4,279

 営業権

5,350

5,350

5,350

830

 ソフトウェア

21,513

20,502

42,015

42,015

573

 顧客関連資産

50,755

132,094

182,849

97,609

19,291

85,239

無形固定資産計

115,807

223,969

142

339,633

250,114

40,081

89,519

 

 (注)1.本社オフィスの内部造作により下記の資産が「当期増加額」に含まれております。

主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備

8,927千円

建設仮勘定

40,680  〃

工具、器具及び備品

19,197  〃

 

2.2022年9月1日付で連結子会社である株式会社まるっとチェンジ及び株式会社ITサポートを吸収合併しており、下記の資産が「当期増加額」に含まれております。

主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備

6,844千円

のれん

66,023  〃

営業権

5,350  〃

ソフトウェア

20,502  〃

顧客関連資産

132,094  〃

 

3.本社オフィスの解約に伴う除却により下記の資産が「当期減少額」に含まれております。

建物附属設備

21,585千円

 

4.本社オフィスの内部造作の完成振替により下記の資産が「当期減少額」に含まれております。

建設仮勘定

32,562千円

 

5.事業の廃止に伴う除却により下記の資産が「当期減少額」に含まれております。

リース資産

18,000千円

 

6.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

132,713

29,019

40,669

92,044

29,019

関係会社事業損失引当金

25,238

25,238

 

(注)1.貸倒引当金の「当期増加額」は、主に個別引当に伴う貸倒引当金繰入額の計上によるものであります

2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別債権の回収や一般債権の貸倒実績率による洗替、当社が2022年9月1日付で連結子会社である株式会社まるっとチェンジ及び株式会社ITサポートを吸収合併したことによる取崩によるものであります。

3.関係会社事業損失引当金の「当期減少額」は、2022年9月1日付で連結子会社である株式会社ITサポートを吸収合併したことによる取崩によるものであります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。