2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,642,801
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2,191,595
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売掛金
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1,291,368
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1,367,614
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商品
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7,442
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7,389
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貯蔵品
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14,458
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14,856
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前払費用
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31,000
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35,171
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関係会社短期貸付金
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3,300
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1,745
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|
その他
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182,662
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251,144
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貸倒引当金
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△167
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△34
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流動資産合計
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3,172,867
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3,869,482
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,118,827
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3,458,190
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構築物
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184,346
|
241,587
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機械及び装置
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27,473
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35,628
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車両運搬具
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6,040
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6,544
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工具、器具及び備品
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44,045
|
99,683
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土地
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412,455
|
412,455
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リース資産
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3,542
|
7,992
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建設仮勘定
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420
|
9,992
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有形固定資産合計
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3,797,151
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4,272,074
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無形固定資産
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のれん
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20,404
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-
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借地権
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10,712
|
10,712
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ソフトウエア
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21,654
|
16,590
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リース資産
|
10,050
|
5,356
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|
その他
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2,759
|
2,587
|
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無形固定資産合計
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65,581
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35,247
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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34,432
|
39,973
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関係会社株式
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5,000
|
148,576
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|
出資金
|
65
|
65
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関係会社出資金
|
23,025
|
2,176
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|
関係会社長期貸付金
|
27,000
|
27,255
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|
長期前払費用
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11,927
|
8,669
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繰延税金資産
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221,792
|
242,805
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|
|
その他
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150,212
|
199,687
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|
投資その他の資産合計
|
473,455
|
669,209
|
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|
固定資産合計
|
4,336,188
|
4,976,530
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|
繰延資産
|
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株式交付費
|
6,055
|
6,542
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繰延資産合計
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6,055
|
6,542
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|
資産合計
|
7,515,111
|
8,852,555
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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137,305
|
171,132
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短期借入金
|
400,000
|
700,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
457,694
|
436,602
|
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リース債務
|
6,642
|
6,255
|
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未払金
|
598,938
|
608,408
|
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|
未払費用
|
63,894
|
122,444
|
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|
未払法人税等
|
87,217
|
211,092
|
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|
契約負債
|
32,293
|
26,396
|
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|
賞与引当金
|
366,392
|
331,416
|
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|
その他
|
16,290
|
15,936
|
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|
流動負債合計
|
2,166,670
|
2,629,685
|
|
固定負債
|
|
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長期借入金
|
2,912,445
|
2,685,802
|
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|
リース債務
|
8,517
|
8,193
|
|
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退職給付引当金
|
25,313
|
23,812
|
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|
長期未払金
|
268,323
|
299,444
|
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|
資産除去債務
|
188,044
|
209,363
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|
その他
|
52,446
|
58,560
|
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固定負債合計
|
3,455,089
|
3,285,175
|
|
負債合計
|
5,621,759
|
5,914,860
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
190,000
|
496,544
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資本剰余金
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資本準備金
|
180,000
|
486,544
|
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資本剰余金合計
|
180,000
|
486,544
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
1,523,265
|
1,949,086
|
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利益剰余金合計
|
1,523,265
|
1,949,086
|
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株主資本合計
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1,893,265
|
2,932,174
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
85
|
5,520
|
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評価・換算差額等合計
|
85
|
5,520
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純資産合計
|
1,893,351
|
2,937,695
|
負債純資産合計
|
7,515,111
|
8,852,555
|