2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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445
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490
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受取手形
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27
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27
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電子記録債権
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367
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438
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売掛金
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4,140
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3,193
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商品及び製品
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970
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980
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仕掛品
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96
|
125
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原料
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422
|
1,028
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貯蔵品
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87
|
86
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前払費用
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34
|
42
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|
その他
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1,343
|
1,826
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貸倒引当金
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△3
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△3
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流動資産合計
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7,932
|
8,235
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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874
|
991
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構築物
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975
|
981
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機械及び装置
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1,449
|
1,471
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|
車両運搬具
|
4
|
9
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工具、器具及び備品
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105
|
163
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土地
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470
|
470
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リース資産
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8
|
6
|
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建設仮勘定
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17
|
356
|
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|
有形固定資産合計
|
3,905
|
4,451
|
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|
無形固定資産
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|
ソフトウエア
|
31
|
24
|
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ソフトウエア仮勘定
|
-
|
378
|
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|
リース資産
|
0
|
-
|
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|
|
その他
|
23
|
24
|
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|
無形固定資産合計
|
55
|
427
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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283
|
267
|
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関係会社株式
|
1,893
|
1,953
|
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|
関係会社出資金
|
411
|
411
|
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|
長期貸付金
|
368
|
330
|
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|
長期前払費用
|
21
|
11
|
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|
前払年金費用
|
303
|
313
|
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|
繰延税金資産
|
168
|
63
|
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|
|
その他
|
55
|
63
|
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|
貸倒引当金
|
△30
|
-
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|
投資その他の資産合計
|
3,474
|
3,415
|
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|
固定資産合計
|
7,435
|
8,293
|
|
繰延資産
|
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|
社債発行費
|
-
|
18
|
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|
繰延資産合計
|
-
|
18
|
|
資産合計
|
15,368
|
16,547
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
買掛金
|
2,282
|
2,301
|
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短期借入金
|
2,800
|
2,638
|
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|
1年内償還予定の社債
|
-
|
100
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
760
|
625
|
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|
未払金
|
911
|
1,295
|
|
|
未払法人税等
|
137
|
6
|
|
|
未払消費税等
|
14
|
8
|
|
|
未払費用
|
66
|
71
|
|
|
預り金
|
21
|
445
|
|
|
リース債務
|
5
|
4
|
|
|
賞与引当金
|
190
|
172
|
|
|
環境対策引当金
|
79
|
-
|
|
|
その他
|
617
|
874
|
|
|
流動負債合計
|
7,886
|
8,544
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
社債
|
-
|
900
|
|
|
長期借入金
|
2,743
|
1,951
|
|
|
長期未払金
|
3
|
3
|
|
|
リース債務
|
4
|
3
|
|
|
退職給付引当金
|
226
|
232
|
|
|
資産除去債務
|
96
|
32
|
|
|
環境対策引当金
|
-
|
79
|
|
|
その他
|
50
|
50
|
|
|
固定負債合計
|
3,125
|
3,252
|
|
負債合計
|
11,012
|
11,796
|
純資産の部
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
454
|
454
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
178
|
178
|
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|
その他資本剰余金
|
49
|
49
|
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|
資本剰余金合計
|
227
|
227
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
47
|
47
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
買換資産圧縮積立金
|
11
|
11
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
162
|
162
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,740
|
6,146
|
|
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|
利益剰余金合計
|
5,962
|
6,368
|
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|
自己株式
|
△2,420
|
△2,420
|
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株主資本合計
|
4,222
|
4,629
|
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評価・換算差額等
|
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|
|
その他有価証券評価差額金
|
133
|
122
|
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|
評価・換算差額等合計
|
133
|
122
|
|
純資産合計
|
4,356
|
4,751
|
負債純資産合計
|
15,368
|
16,547
|