② 【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
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当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
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売上高
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11,808,830
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11,354,842
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売上原価
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9,564,850
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9,186,942
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売上総利益
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2,243,980
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2,167,900
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販売費及び一般管理費
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2,004,081
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2,043,599
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営業利益
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239,898
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124,300
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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116,623
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612,603
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投資有価証券売却益
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21,945
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20,591
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受取賃貸料
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24,318
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15,473
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保険解約返戻金
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99,730
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71,275
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その他
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3,344
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20,607
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営業外収益合計
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265,962
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740,551
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営業外費用
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支払利息
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3,161
|
3,749
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上場関連費用
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26,299
|
-
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|
その他
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9,485
|
4,061
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営業外費用合計
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38,947
|
7,810
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経常利益
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466,913
|
857,040
|
特別利益
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固定資産売却益
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-
|
309
|
|
特別利益合計
|
-
|
309
|
特別損失
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|
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固定資産除却損
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2,510
|
-
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投資有価証券評価損
|
711
|
-
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特別損失合計
|
3,221
|
-
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税引前当期純利益
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463,692
|
857,350
|
法人税、住民税及び事業税
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153,431
|
140,092
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法人税等調整額
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△41,917
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11,189
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法人税等合計
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111,514
|
151,281
|
当期純利益
|
352,178
|
706,069
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
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当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比 (%)
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金額(千円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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4,074,541
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51.4
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3,802,806
|
49.7
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Ⅱ 労務費
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1,545,713
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19.5
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1,535,108
|
20.0
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Ⅲ 経費
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※1
|
2,301,831
|
29.1
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2,320,211
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30.3
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当期総製造費用
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7,922,086
|
100.0
|
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7,658,126
|
100.0
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期首仕掛品棚卸高
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239,742
|
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254,086
|
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合計
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8,161,828
|
|
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7,912,212
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期末仕掛品棚卸高
|
|
254,086
|
|
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272,042
|
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|
他勘定振替高
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※2
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52,944
|
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59,003
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当期製品製造原価
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※3
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7,854,797
|
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7,581,166
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原価計算の方法
原価計算の方法は、受注生産品については個別原価計算、計画生産品については組別工程別総合原価計算を採用しております。
(注) ※1.主な内容は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
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当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
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項 目
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金額(千円)
|
金額(千円)
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外注加工費
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1,663,245
|
1,624,787
|
減価償却費
|
138,014
|
126,438
|
水道光熱費
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179,666
|
203,107
|
修繕費
|
131,971
|
132,705
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※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
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当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
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項 目
|
金額(千円)
|
金額(千円)
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販売促進費
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34,531
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36,670
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その他
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18,412
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22,332
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※3.当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
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当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
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項 目
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金額(千円)
|
金額(千円)
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当期製品製造原価
|
7,854,797
|
7,581,166
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商品及び製品期首棚卸高
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424,594
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398,261
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当期商品仕入高
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1,683,720
|
1,598,851
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合計
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9,963,112
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9,578,280
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商品及び製品期末棚卸高
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398,261
|
391,337
|
商品及び製品売上原価
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9,564,850
|
9,186,942
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