2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年6月30日)
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当事業年度 (2025年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,209
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2,791
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売掛金
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2,792
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2,445
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商品及び製品
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3,667
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4,254
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仕掛品
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12
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14
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原材料及び貯蔵品
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7,648
|
7,289
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前渡金
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0
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5
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前払費用
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52
|
62
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関係会社短期貸付金
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13
|
463
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未収入金
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4,991
|
6,555
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未収還付法人税等
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-
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4
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|
その他
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122
|
162
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貸倒引当金
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△1,008
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△1,251
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流動資産合計
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21,501
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22,799
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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617
|
630
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構築物
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53
|
56
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|
機械及び装置
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318
|
467
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車両運搬具
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17
|
10
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工具、器具及び備品
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46
|
55
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土地
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448
|
587
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|
リース資産
|
267
|
274
|
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|
建設仮勘定
|
142
|
175
|
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|
有形固定資産合計
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1,911
|
2,257
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
6
|
5
|
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|
|
その他
|
0
|
0
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|
無形固定資産合計
|
6
|
6
|
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|
投資その他の資産
|
|
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|
投資有価証券
|
43
|
32
|
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関係会社株式
|
2,595
|
2,595
|
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|
出資金
|
0
|
0
|
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|
関係会社長期貸付金
|
1,738
|
1,419
|
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|
長期前払費用
|
17
|
9
|
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|
繰延税金資産
|
132
|
160
|
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|
|
その他
|
33
|
43
|
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|
貸倒引当金
|
△1,187
|
△978
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|
投資その他の資産合計
|
3,374
|
3,282
|
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|
固定資産合計
|
5,292
|
5,546
|
|
資産合計
|
26,794
|
28,345
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年6月30日)
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当事業年度 (2025年6月30日)
|
負債の部
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|
流動負債
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|
買掛金
|
1,287
|
2,558
|
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|
短期借入金
|
10,500
|
10,000
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
640
|
655
|
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|
リース債務
|
63
|
61
|
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|
未払金
|
408
|
343
|
|
|
1年内返済予定の長期未払金
|
40
|
33
|
|
|
未払費用
|
9
|
11
|
|
|
未払法人税等
|
242
|
29
|
|
|
預り金
|
16
|
12
|
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|
有償支給取引に係る負債
|
2,964
|
4,008
|
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|
株主優待引当金
|
22
|
67
|
|
|
その他
|
33
|
34
|
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|
流動負債合計
|
16,230
|
17,815
|
|
固定負債
|
|
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|
|
長期借入金
|
1,854
|
1,392
|
|
|
リース債務
|
230
|
234
|
|
|
退職給付引当金
|
117
|
115
|
|
|
資産除去債務
|
19
|
23
|
|
|
その他
|
357
|
270
|
|
|
固定負債合計
|
2,580
|
2,036
|
|
負債合計
|
18,810
|
19,851
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
1,093
|
1,161
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
1,003
|
1,071
|
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|
|
その他資本剰余金
|
1,554
|
1,554
|
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|
資本剰余金合計
|
2,557
|
2,626
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
22
|
22
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
特別償却準備金
|
76
|
50
|
|
|
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|
圧縮積立金
|
41
|
33
|
|
|
|
|
別途積立金
|
800
|
800
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
3,398
|
3,816
|
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|
利益剰余金合計
|
4,338
|
4,722
|
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|
自己株式
|
△0
|
△0
|
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|
株主資本合計
|
7,989
|
8,510
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
△5
|
△16
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|
評価・換算差額等合計
|
△5
|
△16
|
|
純資産合計
|
7,983
|
8,493
|
負債純資産合計
|
26,794
|
28,345
|