구분 | 당해 사업연도 | 직전사업연도 |
1. 감사의견 등 | ||
가. 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 433,457,378,286 | 441,768,263,473 |
- 부채총계 | 128,368,433,109 | 138,647,690,844 |
- 자본총계 | 305,088,945,177 | 303,120,572,629 |
- 비지배지분 제외 자본총계 | 305,080,115,513 | 303,109,329,890 |
- 자본금 | 109,472,978,000 | 100,588,364,500 |
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 278.7 | 301.3 |
3. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 444,874,773,913 | 364,320,450,865 |
- 영업이익 | 11,887,771,514 | 10,773,829,072 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | -6,600,238,401 | -14,648,730,963 |
- 당기순이익 | -14,939,787,368 | -20,230,248,500 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | -14,937,275,144 | -20,259,661,582 |
4. 연결대상 종속회사 수 | 8 | 9 |
5. 주요종속회사수 | 2 | 2 |
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
가. 결산기간 | 시작일 | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
종료일 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
나. 감사의견 등 | |||
- 감사의견 | 적정 | 적정 | |
ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 | |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
다. 재무내용(원) | |||
- 자산총계 | 355,481,190,804 | 367,256,670,413 | |
- 부채총계 | 81,186,483,509 | 89,253,152,199 | |
- 자본총계 | 274,294,707,295 | 278,003,518,214 | |
- 자본금 | 109,472,978,000 | 100,588,364,500 | |
※ 자본총계/자본금 비율(%) | 250.6 | 276.4 | |
라. 손익내용(원) | |||
- 매출액 | 290,469,145,173 | 256,235,013,984 | |
- 영업이익 | 9,266,033,054 | -8,043,521,242 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | -4,805,136,757 | -33,862,004,444 | |
- 당기순이익 | -12,643,698,983 | -38,840,397,109 | |
2. 회계감사인명 | 대주회계법인 | ||
3. 감사보고서 수령일자 | 2025-03-17 | ||
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 재무정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 외부감사인의 감사 종료 후 당사가 제출하는 감사보고서의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. - 본 감사보고서 제출 공시로 2025년 02월 18일에 제출된 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변경' 공시의 정정 공시를 갈음합니다. |
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※ 관련공시 | 2025-02-18 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |