분기보고서 3.5 롯데렌탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr;

(제 14 기)

2018년 01월 01일2018년 09월 30일
사업연도 부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일
채권 등 상장법인해당사항 없음
제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :
회 사 명 : 롯데렌탈(주)
대 표 이 사 : 표 현 명
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층
(전 화) 1588- 1230
(홈페이지) www.lotterental.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김상원
(전 화) 02-3404-9950
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인서.jpg 대표이사등의 확인서

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 회사의 법적 ·상업적 명칭&cr;당사의 명칭은 롯데렌탈 주식회사이며, 영문으로는 LOTTE rental co.,ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 롯데렌탈㈜라고 표기합니다.&cr;&cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr;당사의 공식적인 설립일은 회사의 등기부등본 상 2005년 10월 20일이나, 사실상 1986년 05월 통신장비 렌탈업을 위하여 설립된 한국통신진흥㈜가 전신입니다. 당사는 2010년 06월 01일 금호렌터카㈜와 분할 합병하였으며, 2011년 03월 자회사인 ㈜케이티알과 합병하였습니다. 그리고 2011년 12월 자회사인 ㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜]를 물적분할하였으며, 2013년 03월 자회사인 ㈜케이티렌탈오토케어[현롯데오토케어㈜]를 물적분할하여 현재의 회사가 되었습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;1) 주소 : 경기도 안양시 호계동 898 신원비젼타워 8층&cr;2) 대표전화번호 : 1588-1230&cr;3) 홈페이지 : www.lotterental.com &cr;&cr; 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr;롯데렌탈 주식회사(이하 "당사")의 차량렌탈 사업은 여객자동차 운수사업법을 근거로하며, 종속회사인 롯데오토리스 주식회사는 여신전문금융업법을 근거로 오토리스 및할부금융업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr; 마. 중소기업 해당여부&cr;당사 및 종속회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 바. 주요 사업의 내용&cr;당사의 사업은 차량렌탈 및 중고차 매매업이 중심이 되는 차량렌탈 사업과 사무기기, OA기기 등 중소형장비렌탈 및 계측장비, 공작기계 등 대형장비렌탈이 중심이 되는 일반렌탈 사업으로 구성됩니다.&cr;2011년부터 연결대상 종속회사에 포함된 롯데오토리스㈜는 2011년 12월 롯데렌탈㈜의 차량 리스 사업부문을 분할하여 설립한 회사로서 여신전문금융업법 상 여신전문회사로 차량에 중점을 둔 시설대여업과 할부금융업을 운영하고 있습니다. 또한 당사는 2012년부터 연결대상 종속회사에 포함된 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED와 2016년부터 연결대상 종속회사에 포함된 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 를 통해 해외에서 차량 대여업을 영위하고 있습니다.&cr;LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED는 베트남 현지에 진출해있는 국내 기업들에 통근버스를 대여하거나 현지인을 상대로 차량을 대여하는 사업을 하고 있습니다. 현재 베트남 호치민에 본사를 두고 있습니다. Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.는 태국 현지에서 고객 수송용 버스 및 그룹투어 버스 렌탈을 위하여 Joint Venture 형태의 법인으로 설립되었습니다.&cr;그리고 2013년 3월 차량정비 사업부문을 분할하여 롯데오토케어㈜라는 회사를 설립하여 차량정비 사업을 영위하고 있습니다. 롯데오토케어㈜는 당사의 차량 정비를 전담 관리하고 있습니다.&cr;또한 당사는 2013년 10월 ㈜그린카 지분을 인수하여 ㈜그린카를 통해 카셰어링 사업을 영위하고 있으며, 2015년 12월에는 제이지산업㈜의 지분을 인수하여 제이지산업㈜을 통해 고소장비 등을 대여하는 사업을 영위하고 있습니다.&cr;기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;당사의 정관상에 규정된 목적사업은 다음과 같습니다.

목적 사업 비 고
1. 중장비임대 및 정비업&cr;2. 부동산임대업&cr;3. 자동차 대여사업 &cr;4. 자동차 정비점검 및 수리사업 &cr;5. 자동차 용품의 알선 매매사업 &cr;6. 동산 임대업&cr;7. 운송기구 임대업&cr;8. 중장비 임대 및 부분품 정비사업&cr;9. 하역기구 임대업&cr;10. 보험 대리점업&cr;11. 자동차 매매업 및 폐차장업&cr;12. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업&cr;13. 계량 및 계측기기 임대업&cr;14. 의료기기임대업&cr;15. 개인 및 생활용품 임대업&cr;16. 도서 및 기타 소비재 임대업&cr;17. 기타 시설, 설비, 기계, 기구 임대업&cr;18. 임대물건의 시스템에 관련된 소프트웨어 임대업&cr;19. 임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업&cr;20. 임대물건에 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업&cr;21. 임대물건의 제조 및 판매와 관련된 투자 및 창고업&cr;22. 연불판매업&cr;23. 할부금융업&cr;24. 시설대여업 &cr;25. 통신판매업&cr;26. 일반여행업&cr;27. 자동차 경매업&cr;28. 위치정보사업&cr;29. 위치기반서비스업&cr;30. 소프트웨어 개발 및 공급&cr;31. 기타 여신전문금융업법에 의해 영위할 수 있는 업무&cr;32. 중고자동차 및 자동차부품, 중장비무역&cr;33. 광고업&cr;34. 광고대행업&cr;35. 건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업&cr;36. 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업&cr;37. 위 각호에 부대하는 사업일체 -

※제2차 임시주주총회시[18.07.12] 정관개정을 통해 목적사업 추가함.(중고자동차 및 자동차부품, 중장비무역 / 광고업 / 광고대행업 / 건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비&cr;임대업 / 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업)&cr;&cr; 사. 계열회사에 관한 사항&cr; 2018년 9월말 기준 공정위 계열편입 기준 롯데 기업집단 계열회사는 총 91개사입니다.

구분 회사수 회사명
상장사 11개 롯데지주㈜, 롯데제과㈜, 롯데푸드㈜, 롯데칠성음료㈜, 롯데케미칼㈜, 롯데쇼핑㈜,롯데하이마트㈜, 롯데손해보험㈜, 현대정보기술㈜, 롯데정밀화학㈜, 롯데정보통신㈜
비상장사 80개 경기스마트카드㈜,내포그린에너지㈜,농업회사법인㈜에치유아이,데크항공㈜,동교청기와피에프브이㈜,롯데건설㈜,롯데글로벌로지스㈜,롯데김해개발㈜,롯데네슬레코리아㈜,롯데디에프리테일㈜,롯데렌탈㈜,롯데로지스틱스㈜,롯데멤버스㈜,롯데면세점제주㈜,롯데물산㈜,롯데미래전략연구소㈜,롯데미쓰이화학㈜,롯데베르살리스엘라스토머스㈜,롯데상사㈜,롯데송도쇼핑타운㈜,롯데쇼핑타운대구㈜,롯데수원역쇼핑타운㈜,롯데알미늄㈜,롯데액셀러레이터㈜,롯데엠시시㈜,롯데역사㈜,롯데오토리스㈜,롯데오토케어㈜,롯데울산개발㈜,롯데인천개발㈜,롯데인천타운㈜,롯데자산개발㈜,롯데제이티비㈜,롯데지알에스㈜,롯데지에프알㈜,롯데첨단소재㈜,롯데카드㈜,롯데캐피탈㈜,롯데컬처웍스㈜,롯데코스코쉬핑로지스㈜,롯데타운동탄㈜,롯데피에스넷㈜,마곡지구피에프브이㈜,부산하나로카드㈜,산청음료㈜,삼박엘에프티㈜,스위트위드㈜,씨에스유통㈜,씨에이치음료㈜,에프알엘코리아㈜,엠제이에이와인㈜,은평피에프브이㈜,인천스마트카드㈜,제이지산업㈜,㈜그린카,㈜대홍기획,㈜디시네마오브코리아,㈜롯데아사히주류,㈜롯데자이언츠,㈜마이비,㈜모비?미디어,㈜바이더웨이,㈜백학음료,㈜부산롯데호텔,㈜씨텍,㈜에스디제이,㈜에스앤에스인터내셔날,㈜엔젤위드,㈜엠허브,㈜우리홈쇼핑,㈜이비카드,㈜충북소주,㈜케이피켐텍,㈜코리아세븐,㈜한페이시스,㈜호텔롯데,캐논코리아비즈니스솔루션㈜,한국에스티엘㈜,한국후지필름㈜,한덕화학㈜
91개

&cr; 아. 연결대상 종속기업 개황&cr; [단위: 백만원]

상호 설립일 주소 주요사업 직전사업 연도말&cr;자산총액 지배관계 &cr;근거 주요종속&cr;회사여부
롯데오토리스㈜ 2011.12.01 경기도 안양시 동안구 호계동 &cr;898 신원비젼타워 8층 시설대여업&cr;할부금융업 608,216 의결권의 &cr;과반수 초과 1, 2
롯데오토케어㈜ 2013.03.07 서울시 영등포구 문래동3가 &cr;82-25 아라비즈타워 105호 4층 차량정비 13,875 의결권의&cr;과반수 초과 미해당
㈜그린카 2009.12.12 서울시 강남구 테헤란로 70길, 16&cr;6층(대치동, 동산빌딩) 차량대여&cr;(카셰어링) 17,325 의결권의 &cr;과반수 초과 미해당
제이지산업㈜ 2012.03.12 경기도 평택시 진위면 동천길&cr;119-12 고소장비&cr;대여 973 의결권의 &cr;과반수 초과 미해당
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 2007.11.14 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District7, Hochiminh City, Vietnam 차량대여 46,568 의결권의 &cr;과반수 초과 미해당
Lotte Rent-A-Car&cr;(Thailand)Co.,Ltd. 2016.03.14 Glas Haus Building, 17th Floor, unit 1714, 1sukhumvit Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok10110, Thailand 차량대여 21,433 - 미해당

LOTTE RENT-A-CAR VINA

COMPANY LIMITED

2016.11.28 No.41, Vo Cuong 6 Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh, Vietnam 차량대여 4,017 - 미해당
엘오토월드제일차(유) 2017.06.26 서울특별시 중구 을지로 66(을지로 2가) 유동화전문회사 151,808 사실상지배 미해당
뉴스타오토월드제일차(유) 2017.10.10 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동) 유동화전문회사 40,264 사실상지배 미해당

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준&cr; 1. 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사&cr; 2. 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사&cr;※ 제이지산업(주)는 2015년 12월 31일에 롯데렌탈(주)가 지분 100%를 취득하였으며, 2016년 2월 1일자로『롯데』의 소속회사로 편입이 완료 되었습니다.&cr;※ Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.는 2016년 3월 14일에 설립되었으며, 롯데렌탈(주)가 49% 지분을 보유하고 있습니다.&cr;※ LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED는 2016년 11월 28일에 설립되었으며, LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED가 49% 지분을 보유하고 있습니다.&cr;※ 종속기업수는 유동화전문회사를 포함한 9개이며 (국내 6개, 해외 3개) 모두 비상장 회사입니다.&cr;&cr; 자. 신용평가에 관한 사항&cr;본 신고서 제출일 현재, 당사의 회사채 신용등급은 AA- 이며, 기업어음 신용등급은 A1입니다.

평가일 평가대상&cr;유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분
2018-06-25 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 정기평가
2018-06-25 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 본평가
2018-06-20 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가
2018-04-23 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가/&cr;정기평가
2018-04-20 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가/&cr;정기평가
2018-01-17 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본평가
2018-01-17 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가
2017-12-22 기업어음 A1 한국신용평가(주) 정기평가
2017-11-27 기업어음 A1 한국신용평가(주) 정기평가
2017-06-30 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 정기평가
2017-06-29 기업어음 A1 한국신용평가(주) 본평가
2017-06-26 기업어음 A1 한국기업평가(주) 본평가
2017-06-26 회사채 AA- 한국기업평가(주) 정기평가
2017-05-19 회사채 AA- NICE신용평가(주) 본평가
2017-05-18 회사채 AA- 한국신용평가(주) 본평가/&cr;정기평가
2017-02-22 회사채 AA- 한국기업평가(주) 본평가
2017-02-22 회사채 AA- 한국신용평가(주) 본평가
2016-12-16 기업어음 A1 한국기업평가(주) 정기평가
2016-11-10 기업어음 A1 NICE신용평가(주) 정기평가
2016-11-10 회사채 AA- NICE신용평가(주) 본평가
2016-11-10 회사채 AA- 한국신용평가(주) 본평가
2016-06-29 기업어음

A1

NICE신용평가㈜

본평가
2016-06-29 기업어음

A1

한국기업평가㈜

본평가
2016-06-29 회사채 AA-

NICE신용평가㈜

정기평가
2016-06-29 회사채 AA-

한국기업평가㈜

정기평가
2016-06-13 회사채 AA-

한국신용평가㈜

정기평가

2015-12-21

기업어음

A1

한국신용평가㈜

정기평가

2015-11-18

기업어음

A1

NICE신용평가㈜

정기평가

2015-11-18

회사채

AA-

한국기업평가㈜

본평가

2015-11-18

회사채

AA-

NICE신용평가㈜

본평가

2015-07-03

회사채

AA-

한국기업평가㈜

본평가

2015-07-03

회사채

AA-

한국신용평가㈜

본평가

2015-06-17

기업어음

A1

NICE신용평가㈜

본평가

2015-06-15

기업어음

A1

한국신용평가㈜

본평가

2015-06-09

회사채

AA-

한국기업평가㈜

정기평가

2015-06-03

기업어음

A1

한국신용평가㈜

수시평가

2015-06-03

회사채

AA-

한국신용평가㈜

정기평가

2015-06-03

회사채

AA-

NICE신용평가㈜

정기평가

2014-10-20 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 본평가
2014-10-16 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가
2014-08-12 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 본평가
2014-08-12 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 본평가
2014-06-27 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 본평가
2014-06-26 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 본평가
2014-06-10 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가
2014-06-03 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 정기평가
2014-05-29 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가
2013-12-23 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 정기평가
2013-11-07 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가
2013-11-07 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 정기평가
2013-11-06 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가
2013-06-27 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 정기평가
2013-06-27 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 정기평가
2013-06-28 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 정기평가
2013-06-27 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가
2013-06-28 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 본평가
2012-10-08 회사채 AA- NICE신용평가㈜ 본평가
2012-10-08 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본평가
2012-09-26 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가
2012-05-30 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 본평가
2012-05-30 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 본평가
2012-05-30 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가
2012-05-23 기업어음 A1 한국기업평가㈜ 본평가
2012-05-18 기업어음 A1 NICE신용평가㈜ 본평가
2012-01-31 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가
2012-01-27 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 본평가

&cr;【국내 신용등급 체계 및 등급정의】

구분 등급 등급 정의
회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임
AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만,AAA의 채권보다는 다소 열위임
A 원리금 지급능력은 우수하지만,상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
BBB 원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.
BB 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음
CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼
C 채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음
D 상환 불능상태임
CP A1 적기상환능력이 최상이며,상환능력의 안정성 또한 최상임
A2 적기상환능력이 우수하나,그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3 적기상환능력이 양호하며,그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B 적기상환능력은 적정시되나,단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D 상환 불능상태임

※ 회사채의 경우 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부되며, CP의 경우 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다.&cr;&cr;회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 - 해당사항 없음

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주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경&cr;당사는 2009년 5월 14일 서울특별시 강남구 삼성동 144-17 삼화빌딩 12층으로부터현 본점 소재지인 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층으로 본점을 이전하였습니다.&cr;&cr; 나. 경영진의 중요한 변동 &cr;당사의 경영진은 보고서 작성기준일 현재 등기임원 기준으로 표현명 대표이사를 포함하여 8명(감사포함)으로 구성되어 있습니다.

직위 변경전(2017.12.31) 변경후(2018.09.30)
임원명 사임일 등기일 임원명 선임일 등기일
대표이사 표현명 - - 표현명 2014.02.13 2014.02.14
사내이사 구자갑 2018.03.13 2018.03.26 김경우 2018.03.13 2018.03.26
이훈기 - - 이훈기 2015.06.03 2015.06.05
강우영 2018.03.13 2018.03.26 - - -
기타비상무&cr;이사 - - - 김태완 2018.03.13 2018.03.26
김상태 2018.03.13 2018.03.26 유상현 2018.03.13 2018.03.26
사외이사 김세호 - - 김세호 2013.03.22 2013.04.01
왕기현 - - 왕기현 2015.06.03 2015.06.05
감사 강종현 2018.03.13 2018.03.26 강성태 2018.03.13 2018.03.26
인원수 8명 8명

※ 제1차 임시주주총회[2018.03.13]시 김경우 사내이사, 김태완 기타비상무이사 및 유상현 기타비상무이사, 강성태 감사가 신규 선임 되었으며, 구자갑 사내이사 및 강우영 사내이사, 김상태 기타비상무이사, 강종현 감사가 사임하였습니다.&cr;&cr; 다. 최대주주의 변동&cr;당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데입니다.&cr;최대주주의 보유지분 및 보유주식수 변동은 아래 표와 같습니다.&cr; (기준일: 2018.09.30.)

성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수(지분율)
기 초 변 동 기준일 현재
주식수 지분율 증가 감소 주식수 지분율
㈜호텔롯데 최대주주 보통주 2,444,764 20.77% - - 2,444,764 20.77%

※ '18년 10월 12일에 공시한 "최대주주 등의 주식보유 변동"을 참고해 주시기 바랍&cr; 니다.('18년 10월 10일 롯데하이마트(주)가 보유한 지분취득에 따른 (주)호텔롯데 주식수 및 지분율 변동)&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr;2014년 당사의 종속회사 중 『㈜그린포인트』가 『㈜그린카』로 상호를 변경하였으며, 해외 계열사인 『 Kumho Rent-a-car(Vietnam) Co., Ltd.』도 『KT Kumho Rent-a-car(Vietnam) Co., Ltd.』로 상호를 변경하였습니다. 이후 당사 및 종속회사가 2015년 6월 KT그룹에서 롯데그룹으로 인수됨에 따라 아래과 같이 변경되었습니다.

변경전 변경후 기타
㈜케이티렌탈 롯데렌탈㈜ 롯데상호 사용
㈜케이티오토리스 롯데오토리스㈜ 롯데상호 사용
㈜케이티렌탈오토케어 롯데오토케어㈜ 롯데상호 사용
㈜그린카 ㈜그린카 변경없음.
KT Kumho Rent-a-car(Vietnam) Co., Ltd. LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 롯데상호 사용

&cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과&cr;해당사항 없음.&cr; &cr;바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr;1) 주식회사 케이티캐피탈 분할&cr;당사는 2006년 12월 주식회사 케이티캐피탈을 분할설립하였습니다.&cr;-분할의 목적&cr;주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]의 렌탈 사업부문은 남기고 금융/캐피탈 사업부문을 인적분할하여 렌탈과 금융의 분리를 통한 사업 효율성을 극대화하고자 하기 위함.&cr;-분할의 방법 : 인적분할&cr;상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 여신전문금융사업부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 신설회사의 주주가 되는 인적분할 방법으로 함.&cr;&cr;2) 금호렌터카 주식회사와 분할합병&cr;당사는 2010년 06월 당사의 차량렌탈 사업부문과 일반렌탈 사업부문을 분할하고 차량렌탈 사업부문은 금호렌터카 주식회사의 인적분할로 신설된 렌터카 사업부문과 합병하였습니다.&cr;-합병의 목적&cr;당사의 차량렌탈 사업부분을 국내 렌터카 1위 사업자인 금호렌터카㈜와의 합병을 통해 국내 최대의 렌터카 전문회사로서의 지위를 강화하는 동시에 일반렌탈 사업부문을 분할설립하여 업종의 구분을 명확히 하고 사업 효율성을 극대화하고자 하기 위함.&cr;-합병의 방법 : 분할합병&cr;상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 당사는 차량렌탈사업부문은 존속하고 일반렌탈 사업부문을 인적분할하여 신설하고, 금호렌터카 주식회사는 투자사업부문은 존속하고 렌터카사업부문을 인적분할로 신설하여 양사의 분할되는 회사의 주주가 분할기일 현재의 지분율에 비례하여 신설회사의 주식을 배정받음과 동시에 ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 금호렌터카의 분할신설법인인 렌터카사업부문을 흡수합병하는 방식으로 합병하였음. 합병 시 렌터카사업부문 신설법인의 주식 1주(액면가 5,000원)에 대하여 당사 주식 0.4187주(액면가 5,000원)를 발행하였으며 합병교부금 등은 지급하지 아니하였습니다.&cr;당사로부터 인적분할하여 설립된 일반렌탈 사업부문의 회사 명칭은 주식회사 케이티알이며, 발행주식총수는 4,974,608주, 자본금은 24,873,040천원 입니다.&cr;&cr;3) 주식회사 케이티알과 흡수합병&cr;-합병의 목적&cr;당사의 100% 자회사인 주식회사 케이티알과의 합병을 통하여 렌탈시장에서의 선도적인 지위를 확보하고, 종합렌탈회사로서의 핵심 경쟁력을 강화하기 위함.&cr;-합병의 방법 : 소규모/간이합병&cr;상법 제522조 내지 제530조의 규정이 정하는 절차 및 방법에 의거하여 당사가 주식회사 케이티알을 흡수합병하였고, 주식회사 케이티알은 해산함(상법 제527조의2 및 제527조의3에 따른 간이합병과 소규모합병 방법). 합병 존속법인인 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 합병 소멸 법인인 주식회사 케이티알의 합병비율은 1:0이며, 따라서 피합병법인의 보통주1주(액면가액 5,000원)에 대하여 합병법인의 신주는 교부하지 않았습니다.&cr;&cr;4) 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 분할&cr;당사는 2011년 12월 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜]를 분할설립하였습니다.&cr;-분할의 목적&cr;당사가 영위하는 사업 중 오토리스 및 화물차사업부를 분리하여, 전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 극대화 할 뿐만아니라 각 사업별 투자위험을 분리하여 위험을 체계적으로 관리하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 경쟁력을 강화하고자 하기 위함.

-분할의 방법 : 물적분할&cr;상법 제 530조의2 내지 제 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]이 영위하는 사업 중 오토리스 사업부문을 분할하여 신설법인(케이티오토리스)을 설립하고, 존속회사(케이티렌탈)가 신설회사(케이티오토리스)의 발행주식 총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하였습니다.&cr;자세한 사항은 당사가 2011년 10월 17일 공시한 "주요사항보고서-분할(분할합병) 결정"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;5) 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 분할&cr;당사는 2013년 3월 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜]를 분할설립하였습니다.&cr;-분할의 목적&cr;당사가 영위하는 사업 중 정비사업부문의 분리를 통하여 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 극대화 할 뿐만 아니라 각 사업별 투자위험을 분리하여 경영위험을 최소화하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하기 위함.&cr;-분할의 방법 : 물적분할

상법 제 530조의2 내지 제 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]이 영위하는 사업 중 정비사업을 분할하여 신설법인(케이티렌탈오토케어)을 설립하고, 존속회사(케이티렌탈)가 신설법인(케이티렌탈오토케어)의 발행주식 총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하였습니다.&cr;자세한 사항은 당사가 2012년 12월 28일 공시한 "주요사항보고서-분할(분할합병) 결정"을 참고하시기 바랍니다.&cr;

사. 당사 및 종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁

회사명 일 자 회사의 연혁
롯데렌탈㈜ 2010.06&cr;2011.12&cr;2012.07&cr;2013.03&cr;2013.04&cr;2013.08&cr;2013.10&cr;2014.03&cr;2014.03&cr;2014.05&cr;2015.06&cr;2015.06&cr;2015.12&cr;2016.03&cr;2017.08&cr;2018.03 금호렌터카㈜ 렌터카사업부문 인수/합병&cr;㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 물적분할&cr;금호렌터카글로벌㈜ 지분취득&cr;㈜케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 물적분할&cr;kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd. [현 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED] 지분취득&cr;㈜케이티스포츠 출자&cr;㈜그린카 지분취득&cr;kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd. [현 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED] 증자결정 ($14,000,000)&cr;안성 중고차 경매장(Auto Auction) 개장&cr;제주 오토하우스(Jeju Auto House) 개관&cr;kt그룹에서 롯데그룹으로 매각 및 최대주주 변경 [㈜케이티→호텔롯데㈜]&cr;상호변경 [㈜케이티렌탈→롯데렌탈㈜]&cr;제이지산업㈜ 지분취득&cr;Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.법인 출자&cr;국내 최초 라이프스타일 렌탈 플랫폼 'MYOMEE(묘미)" 론칭&cr;업계 최초, 온라인에서 견적부터 계약까지 한번에 가능한 신차장 다이렉트 오픈
롯데오토리스㈜ 2011.12&cr;2012.06&cr;2015.06&cr;2015.06 ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜] 리스 사업부문 분할 설립&cr;시설대여업 및 할부금융업 여신전문회사 등록&cr;kt그룹에서 롯데그룹으로 매각&cr;상호변경 [㈜케이티오토리스→롯데오토리스㈜]
롯데오토케어㈜ 2013.03&cr;2015.06&cr;2015.06 ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]로부터 분할설립&cr;kt그룹에서 롯데그룹으로 매각&cr;상호변경 [㈜케이티렌탈오토케어→롯데오토케어㈜]
㈜그린카 2013.10&cr;2014.02&cr;2015.06 최대주주 변경 (이경용대표→㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜])&cr;상호변경 [㈜그린포인트→㈜그린카]&cr;kt그룹에서 롯데그룹으로 매각

제이지산업㈜

2015.12

최대주주 롯데렌탈㈜로 변경

LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 2012.09&cr;2013.04&cr;2014.05&cr;2014.08&cr;2015.06&cr;2015.09&cr;2016.11 자본금증 가 ( 3,208백만원 → 5,564백만원 )&cr;최대주주 변경 (금호렌터카글로벌㈜ → ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜])&cr;자본금증가 ( 5,564백만원 → 11,127백만원) &cr;자본금증가 ( 11,127백만원 → 21,141백만원)&cr;kt그룹에서 롯데그룹으로 매각&cr;상호변경 [kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd.→LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED]&cr;LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 법인 출자
Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 2016.03&cr;2016.03 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 설립&cr;자본금 증가(3 4백만원 → 7,409백만원 )
LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 2016.11 LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 설립

※LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED의 자본금 증가는 [USD2,88 3,000 → USD5,000,000 → USD10,000,000 → USD19,000,000]을 2018년 9월 28일 최초고시 매매기준율 (1,112.70원)로 환산한 금액임 .&cr;※Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.의 자본금 증가는 [THB1,000,000 → &cr;THB216,000,000]을 2018년 9월 28일 최초고시 매매기준율 (34.30원)로 환산한 금액임.&cr;

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;당사는 설립 이후 차량렌탈, 계측장비 및 IT기기, OA기기, 공작기계, 가전 등 다양한렌탈 사업을 유지하여 왔으며, 2014년에는 자동차경매업과 위치기반서비스업, 2016년에는 위치정보사업을 추가하였습니다.&cr;&cr; 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr;해당사항 없음.&cr;

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

증자(감자)현황

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)
(기준일 : )
2016.05.11유상증자(주주배정)보통주1,943,5005,000102,907
주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고
-

※ '16년 5월 10일에 공시한 "주요사항보고서(유상증자결정)"를 참고해 주시기 바랍&cr; 니다.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주우선주40,000,000-40,000,000-18,528,808-18,528,808-6,759,608-6,759,608-1,585,000-1,585,000---------5,174,608-5,174,608-11,769,200-11,769,200-----11,769,200-11,769,200-
구 분 주식의 종류 비고
합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
1. 감자
2. 이익소각
3. 상환주식의 상환
4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황 2018년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주11,769,200-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주11,769,200-우선주--
구 분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

주요배당지표

5,0005,0005,00030,29435,03241,98714,03712,14619,4332,5742,9773,568-----------------------------------------
구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기
제14기 3분기 제13기 제12기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

※ 주당순이익은 당기순이익을 분기말 발행주식총수(11,769,200주)로 나누어 산출&cr; 하였음.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요&cr;당사는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 사무기기, O/A기기 등 일반렌탈 사업)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분하고 있습니다.&cr;당사와 종속회사의 주요 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분 주요재화 및 용역 사업내용
렌탈&cr;사업부문 차량렌탈 및 중고차 매각 렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 중고차량 매각 - 자동차 장/단기 대여&cr;- 렌탈 반납차량 등의 매각
일반렌탈&cr;(운용렌탈, 금융렌탈) 통신장비, 전자전기 계측장비, &cr;OA기기, 소형 가전, PC 및 공작기계, 의료기기 등 - 기업 등에 소요되는 중소형 가전 등에 대한 대여&cr;- 기업 내 계측기 등 전자통신장비 대여&cr;- 기업, 개인사업자 등을 대상으로 사업에 소요되는 장비 및 설비 등을 할부금융 또는 연불판매 방식으로 대여&cr;- 개인 고객 등이 이용할 수 있는 소비재 렌탈 플랫폼 운영
오토리스 및&cr;할부금융&cr;부문 오토리스 리스용 차량의 대여(장기) - 계약기간 1년 이상의 차량 리스 계약
할부금융 차량 할부금융 - 영업자산 중 고객 반납으로 발생한 중고차 및 직접 또는 영업알선을 통하여 중고차, 신차에 대하여 고객의 니즈에 따라 할부금융을 제공하여 발생하는 수익

&cr; 가. 사업부문별 매출 현황&cr; 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

품 목 2018년 3분기

총 매출 비중

차량렌탈 967,763 67.7%
중고차 329,729 23.0%
일반렌탈 등 132,547 9.3%
소계 1,430,039 100.0%

&cr; 나. 사업부문별 현황&cr;1) 차량렌탈 부문&cr;[사업 개황]&cr;당사는 2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업이 되었습니다.&cr;인수합병한 금호렌터카는 1989년 6월 렌터카사업부를 발족하고, 이듬해인 1990년 3월 글로벌 렌터카업체인 Hertz와 라이센스 계약을 체결하였으며, 이후 Hertz의 글로벌 네트워크와 선진화된 Car rental system을 활용하여 국내 최초로 미국시장과는 차별화된 독창적인 비즈니스 모델을 수립하는데 선도자 역할을 하였습니다. 금호렌터카는 1993년 대전 엑스포 공식업체 선정을 시작으로 부산국제영화제, 동계 유니버시아드대회, 2005년 부산 APEC 회담 등 각종 국제행사나 세계적인 저명인사의 방문시 공식 차량 공급업체 및 수행업체로 선정되면서 강력한 브랜드 인지도를 쌓아왔습니다. 당사는 2014년 04월 업계 최초로 인가대수 10만대를 돌파하는 등 시장 내 독보적인 1위 기업으로서 시장을 리드하고 있으며, 2015년 06월 케이티그룹을 떠나 롯데그룹의 일원이 되어 롯데그룹과의 시너지가 기대되고 있습니다. 그룹 계열사의 다양한 상품과 서비스를 결합해 당사의 고객에게 더욱 다양하고 차별화된 가치를 제공하고 있고, 그룹이 가지고 있는 전국적인 유통망과 온라인 쇼핑몰 등 온ㆍ오프라인 인프라 활용으로 사업 인프라가 확장되고 있습니다.&cr;&cr;[산업의 개요]&cr;렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며 개인이나 법인이 주로 레저나 일시적인 차량 수요에 대응하여 대여사업자가 기존에 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태입니다.&cr;단기대여 시장의 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등이 주를 이루며, 시간과 공간의 제약을 받지 않고 차량을 이용할 수 있는 편리성과 주 5일 근무로 인한 여가시간의 확대 등으로 인해 그 수요가 증가하고 있습니다.&cr;장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 의미하며, 법인이나 기관 또는 개인이 업무용 등으로 장기간의 지속적인 차량수요에 대응하여 주로 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태입니다. 장기대여 시장의 주요 고객층은 주로 공공기관, 외국기업, 국내기업 등으로 정기적인 차량관리, 세제효과 등을 통해 비용 및 관리상의 장점을 누릴 수 있습니다.&cr;&cr;[산업의 특성]&cr;자동차 대여사업은 여객의 원활한 운송과 여객자동차운수사업의 종합적인 발달을 도모하고, 국민의 공공복리 증진을 목적으로 1969년 "여객자동차운수사업법"에서 처음제도화 되었습니다. 이 법에서 "자동차대여사업"이라 함은 "타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말한다"라고 정의되었습니다. 즉, 대여업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업으로서 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검의 강화 등 공적 규제를 받음과 동시에 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다.&cr;렌터카는 개인들이 주로 활용하는 리스차량과 달리 렌탈료를 전액 손비처리 할 수 있어 기업 입장에서는 법인세 절감효과가 뛰어난 장점이 있습니다. 대여기간도 고객의 수요에 맞춰 1일부터 48개월 등을 선택할 수 있으며, 취득, 정비, 보험, 사고처리, 수리, 대차지급, 매각 등 차량관리 서비스를 제공하기에 고객입장에서 번거롭지 않은 특성을 가지고 있습니다. 특히 렌터카는 리스와 다르게 영업용 차량으로 분류돼 LPG차량의 사용이 가능하여 경제성이 뛰어납니다.&cr;현재 국내 차량렌탈 비즈니스는 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용에 대한 수요가 더욱 많아짐에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다.&cr;&cr;[산업의 성장성]&cr;장기 차량렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 차량을대거 렌터카로 전환하면서 시장이 급팽창 했습니다. 렌터카 차량대수는 2008년 20만여대에서 2017년에 70만대를 넘어서면서 해마다 계속적인 증가추세를 보이고 있으며, 렌터카 업체 수도 증가 추세에 있습니다.&cr;미국이나 유럽, 일본 등 선진국의 소비패턴에 비추어 보면, 20대 층의 젊은 세대를 기반으로 합리적인 소비문화의 발달로 소유에서 임대(렌탈)로 소비패턴이 변화될 것이며 이로 인하여 자동차 역시 구매에서 렌탈로의 전환이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;국토교통부에서 발표한 바에 따르면, 우리나라 자동차등록대수가 2017년 기준으로 2,253만대를 기록하였으며, 이는 지난 2013년 1,940만대 이후 313만대가 증가하여 자동차 시장이 완만한 성장세인 성숙 단계에 들어선 것으로 판단됩니다.&cr;현재 국내 렌터카 시장은 자동차 판매시장의 성장과 더불어 꾸준히 성장하여 렌터카 인가대수는 국내 승용차 등록대수 대비 4% 이상을 유지하며 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 따라서 과거 성장 패턴 및 향후 국민소득수준 향상을 고려하면 승용차 등록대수 대비 렌터카가 차지하는 비중도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;<승용차등록대수와 렌터카인가대수 현황> &cr; [단위: 천대, %]

구분

2017년 2016년 2015년

2014년

2013년

자동차등록대수

22,528 21,803 20,990

20,120

19,400

승용차등록대수

18,035 17,338 16,562

15,747

15,078

렌터카인가대수

731 638 544

459

371

렌터카인가대수 &cr;증가율

14.6% 17.28% 18.52%

23.72%

14.15%

승용차등록대비

렌터카비율

4.05% 3.68% 3.28%

2.91%

2.46%

(출처: 국토교통부, 전국자동차대여사업조합연합회)&cr;&cr;[경기변동의 특성]&cr;국내 렌터카 시장은 여가 및 레저 활동 등을 목적으로 한 단기 차량렌탈 시장 보다는 법인의 비용 절감 및 업무목적으로 사용되는 장기 차량렌탈 시장 중심으로 영업활동을 펼쳐 왔습니다. 그러나 주 5일 근무제 및 서양 웰빙 문화의 유입, 그리고 딩크족(DINK;Double Income, No Kids)이라는 새로운 인구구성 계층의 증가 등 시대흐름에 따라 여가선용 및 레저문화에 대한 사회적 관심의 확대로 인하여 단기렌터카 시장 또한크게 성장하고 있습니다. 렌터카 업계는 이러한 시장 트랜드에 대응하여 다양한 고객맞춤형 서비스 상품을 개발하고 있습니다.&cr;이러한 트랜드에 따른 또 하나의 영향으로 계절성을 들수 있는데, 1년 미만의 단기렌터카 시장의 경우 7월~9월은 여름휴가철을 맞이한 폭발적인 수요의 증가로 인해 평달 대비 매출 증대효과가 있습니다.&cr;또한 장기 차량렌탈의 경우 고객사 법인 내의 인사이동기간 및 법인의 회기 마감등으로 12~1월 기간 동안 일시적인 수요변화가 있습니다.&cr;&cr;[시장환경]&cr;렌터카 시장은 2005년 이후 대기업의 참여가 늘어나면서 예전의 지역적인 영세 산업이미지에서 벗어나 '서비스 산업'으로 굳건히 자리잡고 있습니다.&cr;시장은 현재 대기업 계열의 자본력으로 규모를 확장하거나 중견업체의 인수합병을 통한 '전국형 중.대기업'과 지방의 지역적 한계를 벗어나지 못하는 '지역형 영세 소기업'으로 양극화되어 가고 있는 추세를 보이고 있으며, 대기업 계열의 시장점유율이 증가하는 추세이며, 향후 상위 회사의 시장점유율은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.&cr;자동차대여사업조합 자료에 따르면 2017년말 현재 렌터카 시장은 731,864대의 렌터카가 운용되고 있으며, 해마다 규모가 확대되는 추세에 있습니다. 현재 렌터카 시장규모에 대한 객관적인 자료는 자동차 등록대수이며 업체별 점유율은 하기와 같습니다.&cr; &cr; <주요 업체별 렌터카 등록대수 및 점유율 현황>&cr; [단위 : 대]

구 분 2018년 3분기 2017년 2016년 2015년
대 수 점유율 대 수 점유율 대 수 점유율 대 수 점유율
롯데렌탈 198,456 24.0% 179,739 24.6% 161,127 25.3% 137,677 25.3%
SK네트웍스 101,270 12.3% 87,480 12.0% 72,123 11.3% 50,412 9.3%
AJ렌터카 82,655 10.0% 75,843 10.4% 73,716 11.6% 66,519 12.2%
현대캐피탈 73,405 8.9% 62,749 8.6% 52,026 8.2% 48,281 8.9%
하나캐피탈 31,175 3.8% 25,837 3.5% 16,353 2.6% 10,545 1.9%
레드캡투어 19,029 2.3% 20,903 2.9% 19,604 3.1% 18,211 3.3%
아마존 17,754 2.1% 17,417 2.4% 15,452 2.4% 13,637 2.5%
삼성카드 7,445 0.9% 7,222 1.0% 7,328 1.1% 8,407 1.5%
기아자동차 7,485 0.9% 6,263 0.9% 4,763 0.7% 4,298 0.8%
동부익스프레스 - - - - 3,903 0.6% 5,154 0.9%
기 타 287,571 34.8% 248,411 33.7% 211,655 33.1% 180,516 33.4%
합 계 826,245 100% 731,864 100% 638,050 100% 543,657 100%

<출처 : 전국자동차대여사업조합연합회>&cr;&cr;[관련 법령 및 경쟁우위요소]&cr;렌터카사업과 관련된 법령은 여객자동차운수사업법에서 규정하고 있으며, 초기진입장벽이 낮다는 점을 활용해 매년 시장에 진입하고 있는 업체가 증가하여 렌터카 시장은 최근 몇 년간 급속한 양적 성장을 하고 있습니다.&cr;그러나 그에 따른 부정적인 효과로 업체간 렌탈료 경쟁이 심각한 상황이며, 금융권에서 장기렌터카 대체상품인 오토리스 시장까지 등장하여 그 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서 향후 렌터카시장은 브랜드 인지도와 전국적인 영업망, 차별화된 부가서비스를 제공해 줄 수 있는 대형업체 중심으로 시장이 재편될 것으로 보입니다.&cr;&cr; 2) 일반렌탈 부문&cr;[사업 개황]&cr;당사는 1986년 한국통신진흥주식회사로 출범하였습니다. 당시 한국통신과 정부공공기관의 정보통신관련 렌탈수요를 충족하기 위한 특수목적으로 설립되었으며, 통신장비 및 정보통신기기, 계측장비, 관련 소프트웨어 등 정보통신 부분에 특화된 렌탈사업을 시작하였습니다. 이후 2004년 차량렌탈 사업까지 영역을 확장하면서 더욱 다양한 렌탈 사업을 지속하여 왔습니다.&cr;당사는 지속적으로 렌탈 품목을 확장하여 PC, 복합기 등 OA기기, 의료기기 및 프리미엄 레저용품에 이르기까지 다양한 품목을 전문적으로 렌탈하는 회사로 성장하여 왔습니다.&cr;2010년 6월 당사는 일반렌탈 사업부문을 분할하여 주식회사 케이티알이라는 회사를설립하였고, 2011년 3월 주식회사 케이티알을 흡수합병 하면서 일반렌탈 사업부문을 다시 시작하게 되었습니다.&cr;당사의 일반렌탈 사업부문은 법인 및 개인사업자 고객을 대상으로 OA기기, 계측장비, 생활가전 및 산업설비 렌탈에 주력하며, 2016년에는 고소작업대 등 건설장비 품목을 추가하여 사업 부문을 지속적으로 확대하고 있습니다.&cr;&cr;[산업의 개요]&cr;렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다.&cr;렌탈제도는 필요한 장비를 필요한 때에 필요한 기간만큼 사용하고 언제라도 반납함으로써 자원활용의 효율화를 도모하는 한편, 라이프싸이클이 짧은 첨단기술 장비의 중복구매를 억제하여 국가적으로도 효율적인 자원활용을 유도하는 사업으로 미국이나 일본 등 선진국에서는 오래 전부터 도입되어 정착되어 왔습니다. 현재 국내에서는정수기 등으로 시작하여 비데, 공기청정기, 매트리스 등 다양한 품목이 활성화 되어가는 단계입니다.&cr;당사가 주력하고 있는 일반렌탈 산업은 주로 기업고객을 대상으로 하여 왔으며, OA기기, 전기전자통신 측정장비가 주요 품목입니다. 산업의 트랜드 및 적용기술, 상품특성상 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧아 사업을 영위하는 기업들은 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용효율을 추구하고 있는 추세입니다.&cr;또한 정수기, 비데 등 일반 소비재성 렌탈 품목은 현대인들의 소비수준이 향상됨에 따라 수요가 급증하고 있으며, 이 외에도 실버 용품과 유아 용품 등 생활에 필수적이지만 그 사용기간이 짧아 구매에 고가의 투자 비용이 들어가는 품목 위주로 새로운 렌탈 시장이 형성되고 있습니다.&cr;&cr;[산업의 특성]&cr;국내 렌탈시장은 1980년대 후반 금융기관의 자회사 중심으로 출발하여 성장하던 중 IMF여파로 대부분 구조조정 되었으며 2000년 이후에는 통신망의 폭발적인 진화와 소비자들의 소비수준 향상 등으로 재 도약기를 거치고 있습니다. 렌탈이 가지고 있는 편리성과 경제성은 향후 소비자에게 지속적으로 큰 장점으로 부각되고 이용을 촉진시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모와 아이템 등의 면에서 비중이 비교적 작은 상황이므로 향후 렌탈시장 활성화는 물론 아이템 확대에 따른 시장 확대는 필연적입니다. 또한 과거와는 달리 기술의 변화 흐름이 매우 빠른 현 시점에 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.&cr;렌탈시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈은 특성상 렌탈료가 취득가 대비 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 회전율이 떨어질 경우에는 회수율 역시 떨어질 위험이 상존합니다. 그러나 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 기한이익상실이 되는 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.&cr;&cr;[산업의 성장성]&cr;일반기업 및 소비자들의 소유 개념에서 렌탈로의 의식전환은 렌탈시장의 성립 및 활성화에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이미 국내 렌탈시장은 많은 기업과 개인들이미래의 비용 효익을 위하여 자산에 대한 무조건적인 투자보다는 렌탈을 통한 효율성을 추구하고 있는 추세이므로 지속적인 성장세가 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 측정기/OA기기/일반장비/중소형 가전/기타 소비재 등에 대한 렌탈사업의 규모도 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;이러한 사례는 이미 일본, 독일, 미국 등에서 찾아볼 수 있으며, 유럽, 북미 등 선진국에서는 B2B 위주로 시작된 사업용 대형장비, 차량 중심의 렌탈 산업이 일반 소비재 시장으로 확대되고 있습니다.&cr;&cr;[경기변동의 특성]&cr;계측장비 렌탈시장의 경우 신규 통신서비스의 등장과 더불어 통신망 투자가 진행될 경우 폭발적인 수요가 발생합니다.&cr;그러나 소비재 렌탈의 경우 소득수준 변동에 따라 수요의 변동이 있을 수 있습니다. 공기청정기나 정수기, 비데 등은 소득수준이 높아질 경우 그 수요가 증가하나, 생활에 필수적인 물품은 아니므로 경기가 저하되거나 소득수준이 낮아질 경우 그 수요는 낮아질 수 있습니다. 그러나 현재 렌탈 품목들이 웰빙 트랜드 등에 힘입어 점차 필수 품목으로 자리잡고 있어 경기변동의 영향은 큰 의미가 없어질 것으로 예측됩니다.&cr;법인을 대상으로 하는 사업용 장비나 OA기기 등의 경우 호황기에는 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가 있고 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장의 형성이 가능한 장점이 있습니다.&cr;&cr;[시장환경]&cr;국내 렌탈시장은 차량을 렌탈하는 렌터카시장과 계측기, OA기기, 건설장비 등을 취급하는 장비렌탈 시장, 그리고 정수기, 비데 등이 주요 품목인 소형가전 렌탈 시장 등으로 분류할 수 있습니다.&cr;장비 렌탈시장의 주력 아이템인 계측기 렌탈 시장은 1980년대 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템이었으며, 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장세를 지속하고 있습니다.&cr;특히 사물인터넷(IoT) 등의 보급 활성화에 따라 유관 측정기의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상하며, 통신기술 진화속도의 가속화에 따른 장비 운용부담을 줄이기 위하여 구매 대신 렌탈을 선택하는 고객의 비율이 크게 증가할 것입니다.&cr;복합기 및 컴퓨터 등 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형 SI 업체와 메이커사 그리고 렌탈전문업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 SI 업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 더불어 여러 제조사의 대형 장비 렌탈을 함께 운영하고 있으며, 신도리코 및 캐논 등 메이커사들은 보유한 제조품목을 대리점또는 위탁점을 통하여 판매 또는 렌탈을 하고 있습니다. 당사는 AJ네트웍스, 한국렌탈 등과 같이 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익을 확보하고 있습니다. &cr;반도체, LCD 생산라인 및 대형공사 현장 등 건설 현장에서 필요로 하는 고소장비는 최근 렌탈 시장 내 수요가 급증한 품목입니다. 당사는 최신형 고소장비 위주의 자산 구성 및 자산 관리 서비스를 런칭하여 건설장비 시장에 대한 렌탈 사업을 지속 추진하고 있습니다.&cr;&cr;<경쟁사 현황>

구분 AJ네트웍스 한국렌탈 한국오릭스렌텍
설립일 2000.02.10. 1989.07.21. 2000.02.07.
주요 사업부문 OA기기,&cr;건설장비,&cr;고소장비,&cr;타워크레인,&cr;파렛트 등 계측기,&cr;OA기기,&cr;건설장비,&cr;열화상카메라,&cr;고소장비 등 계측기,&cr;OA기기 등

<경쟁사 영업특성 및 동향>

구분 영업특성
AJ네트웍스 주력 상품인 OA기기와 더불어 파렛트, 고소장비 부문의 신규 브랜드(파렛고, 자크로)를 출시해 대형장비 중심 렌탈사로 전환.
한국렌탈 OA기기 등 단기 운용렌탈 사업을 중심으로 건설 장비 및 해외 사업 주력.

&cr;[관련 법령 및 경쟁우위 요소]&cr;현재 렌탈사업은 법률상 요건만 충족하면 누구라도 설립 가능한 업종입니다. 따라서 이로 인한 시장진입 장벽이 없어 다수의 시장 경쟁자가 참여할 수 있습니다.&cr;현재 렌탈시장은 아이템 별로 다수의 업체가 영업을 하고 있는 상태이나 렌탈사업 특성상 렌탈사업에 대한 노하우, 영업능력, 자금력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 당사를 비롯하여 종합렌탈사는 소수에 머무르고 있습니다.&cr;&cr;3) 오토리스 및 할부금융부문&cr;[사업 개황]&cr;2011년 12월 롯데렌탈㈜(구, ㈜케이티렌탈)의 자동차 리스 사업부문을 분할하여 설립한 회사로서 2012년 6월 11일 여신전문금융업법 상 여신전문회사로 등록되었으며, “자동차전문 금융회사”를 목표로 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업을 운영하고 있습니다. 현재 롯데렌탈㈜와 영업시너지를 바탕으로 한 자동차 리스 사업과 자동차 할부금융 사업을 중심으로 하고 있습니다.

&cr;[산업의 개요]&cr;리스란 시설임대를 전문으로 하는 리스회사가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다.&cr;할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)를 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융회사 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원리금을 분할 상환하는 금융제도입니다.&cr;&cr; [산업의 성장성]&cr; ① 물건별 리스실행현황&cr; [단위 : 억원]

구 분 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년
산업기계기구 16,641 16,123

19,603

21,327 21,771
운수운반기기 94,464 87,474

95,598

83,470 67,298
-자동차 92,558 85,391

93,306

79,288 64,171
의료기기 9,253 9,589

10,609

9,246 9,769
공해방지용기기 3 2

4

- 7
교육, 과학기술용 기기 4,020 4,185

5,137

6,354 3,739
통신기기 648 956

1,577

1,051 1,249
유통용산업기기 10 5

18

243 343
기타 3,042 3,293

1,535

2,400 3,891
합 계 128,081 121,627

134,081

124,092 108,067

< 출처: 여신금융협회 통계 >&cr;&cr; ② 할부금융 취급현황&cr; [단위 : 억원]

구 분 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년
내구재 190,293 163,609

140,921

121,560 107,175
-자동차 185,361 158,862

136,197

118,319 103,431
-가전 250 410

512

391 1,346
-기타 4,682 4,337

4,212

2,850 2,398
주택 3,086 1,005

704

2,781 4,643
기계류 2,823 4,225

4,502

4,835 5,072
기타 4,824 4,208

2,517

1,930 1,212
합 계 201,026 173,046

148,644

131,106 118,102

< 출처: 여신금융협회 통계 >&cr;&cr;[경기변동의 특성]&cr;여신전문금융사의 경우 경기변동의 특성 및 계절성은 명확하지 않으나 오토리스, 할부금융의 경우에는 전방산업의 영향을 받는 편입니다.&cr;

[시장환경]&cr;오토리스의 성장세는 내수경기 진작 및 개별소비세 인하 등에 따른 자동차판매 증가와 더불어 시장에서 오토리스를 통한 금융은 자동차 보유에 따른 각종 부담을 리스회사가 대신해 준다는 측면에서 매력적인 상품으로 인식되어 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.&cr;할부 금융시장은 전반적인 증가현상이 지속되고 있는데, 자동차할부가 전체 할부시장에서 절대적인 비중을 차지하는 특성을 보이고 있습니다.&cr;&cr;[관련 법령 및 경쟁우위요소]&cr;리스 및 할부금융은 여신전문금융업법의 규제를 받고 있습니다.&cr;롯데오토리스 주식회사에서는 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 특히 차량 리스 수요가 많은 법인이 효율적인 차량 관리까지 해소할 수 있도록 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease) 상품에 주력하여 차별화된 자동차 금융 전문회사로 금융혜택과 서비스혜택을 동시에 제공하고 있어 시장점유율을 계속 늘려나갈 수 있을 전망입니다.&cr;&cr; 2 . 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;향후 당사는 20년 이상 영위해온 차량렌탈 사업 및 장비렌탈 사업에서 축적해 온 경험과 핵심역량을 통해 두 사업부문을 결합하거나 또는 각각의 사업부문에서 다른 아이템을 결합하여 시너지를 창출할 수 있는 분야를 집중 육성할 예정입니다.&cr;또한 롯데그룹 계열사와 쇼핑, 유통, 호텔 등과 연계된 신상품을 개발하여 고객의 만족도를 높여 나가도록 하겠습니다.&cr;&cr; 3. 매출에 관한 사항&cr; 가. 매출형태별 실적&cr; 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

구 분 제14기 3분기 제13기 제12기

영업수익

비 율

영업수익

비 율

영업수익 비 율
내수 차량렌탈 967,763 67.7% 1,174,479 65.4% 1,043,754 68.0%
중고차 329,729 23.0% 445,115 24.8% 358,746 23.4%
일반렌탈 등 132,547 9.3% 175,928 9.8% 133,183 8.6%
합계 1,430,039 100.0% 1,795,522 100.0% 1,535,683 100.0%

&cr; 나. 영업조직 및 판매경로&cr; 1) 당사판매조직 (기준 : 14기 3분기말)

사업 부문

구분

조직 현황

차량렌탈

마케팅부문

4팀, 1센터, 1TF

전략영업부문

7팀, 12예약소

제1영업부문

1팀, 12지점, 16영업소, 5센터

제2영업부문

1팀, 13지점, 10영업소, 5센터

제3영업부문

1팀, 11지점, 8영업소, 4예약소, 3센터

제4영업부문

1팀, 13지점, 12영업소, 1예약소, 2센터

일반렌탈

일반렌탈부문

6팀, 1센터, 2지사, 1TF

소비재렌탈부문

5팀, 1센터

&cr;2) 당사판매경로&cr;< 차량렌탈 >

* 장기대여&cr;① 전략영업부문에서 관공서, 금융기관 및 대형법인 전담 및 관리&cr;② 각 지점 영업망을 통한 고객유치&cr;* 단기대여&cr;① 인터넷 및 콜센터를 통한 예약&cr;② 각 지점 영업망을 통한 고객유치&cr;&cr;< 일반렌탈>&cr;* 장기대여&cr;① 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자, 개인고객 대상 전담 영업&cr;② 각 지사 영업망을 통한 고객 유치&cr;③ 그룹사 대상 전담 영업 조직 운영&cr;* 단기대여&cr;① 각 지사 영업망을 통한 고객유치&cr;② 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자 대상 전담 영업&cr;&cr;다. 판매방법 및 조건&cr;1) 장기대여&cr;법인 및 개인사업자, 개인의 재무상황, 신용등급 등에 따라 판매조건을 차등 적용하고 있습니다. 계약기간은 일반적으로 1~4년이며, 내부적 계약기준에 따라 입찰, 단독계약, 신규, 계약 연장 등 다양한 경로를 통해 판매되고 있습니다.&cr;계약이행 시에는 소비자의 신용에 따라 무보증 또는 계약 이행증권의 보증 등으로 진행 할 수 있습니다.&cr;2) 단기대여&cr;차량 단기대여의 경우는 인터넷, 모바일, 예약센터를 통해 판매되고 있으며, 전국 각 지점이나 영업소에 직접 예약 및 방문에 의해서도 판매됩니다.&cr;&cr;라. 판매전략&cr;차량렌탈 사업부문의 단기대여의 경우 국내 최대 영업망(지점 및 영업소)을 경쟁요소로 적극 활용하고 있으며, 장기대여의 경우 신규 거래처 대량 확보에 주력하여 거래처 분산을 통한 리스크 관리 및 영업 볼륨 확대를 통한 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 TV, 라디오, 신문, 잡지, 인터넷 등 ATL 매체와 타겟 고객이 많은 공항 등을 중심으로 한 옥외광고, 각 지점의 지역성을 반영한 개별 프로모션 진행, 신상품 출시에 따른 전사적인 프로모션 등 BTL 매체를 균형있게 활용하여 당사의 브랜드 인지도 제고 및 신규고객 유치 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 CRM 분석 및 해피콜등을 통한 고객관리로 고객 충성도를 높이기 위하여 주력하고 있습니다.&cr;일반렌탈 사업부문의 경우 OA기기, 정보통신장비 등은 공공기관이나 그룹사를 통한안정적인 판매 전략으로 운영하고 있고, 일반 고객을 대상으로 하는 가전 및 소비재 등에 대한 렌탈은 제휴 대리점 및 위탁 판매점을 운영하여 근접 판매를 할 수 있도록 추진하고 있습니다.&cr;&cr;마. 주요 매출처&cr;당사의 매출은 당사가 영위하는 사업의 특성상 여러 법인에 골고루 분포되어 있습니다. 2017년 매출기준 당사의 상위 10개사 매출액은 아래와 같으며, 상위 10개사 매출이 전체 매출의 약 7.56%를 차지하고 있습니다.&cr; [상위 10개사 매출액 1,358억원 / 전체 매출액 17,955억원] &cr; [단위: 억원]

순위 매출처 금액 매출액 대비 비중
1 ㈜케이티 888 4.95%
2 지에스네오텍(주) 84 0.47%
3 (주)케이티스카이라이프 78 0.43%
4 (주)케이티서비스남부 62 0.35%
5 (주)누비콤 56 0.31%
6 (주)케이티서비스북부 46 0.26%
7 한국국토정보공사 44 0.25%
8 롯데하이마트(주) 37 0.21%
9 케이티텔레캅(주) 34 0.19%
10 쿠팡(주) 29 0.16%
합 계 1,358 7.56%

&cr; 4. 영업설비 등의 현황&cr; -공통부문&cr; [자가] [단위 : ㎡]

구 분 소재지 토 지 건 물 합 계
사무실 경기 안양시 동안구 호계동 898 691.15 3,595.11 4,286.26

&cr; [임차] [단위 : ㎡]

구 분 소재지 토 지 건 물 합 계
사무실 서울 강남구 대치동 - 9,875.90 9,875.90

&cr;-오토렌탈 부문(차고지 및 사무실, 예약소)&cr; [자가] [단위 : ㎡]

구 분 소재지 토 지 건 물 합 계
차고지/사무실 서울 강서 가양 30-10 2,294.00 7,755.34 10,049.34
차고지 강원도 속초시 조양동 536-3 734 - 734
차고지 전라남도 여수시 만흥동 1220-9 492 - 492
차고지/사무실 전남 목포시 상동 902 1,342.80 254.44 1,597.24
차고지 제주 남제주 남원 2373외 3,591.00 - 3,591.00
경매장 경기도 안성시 원곡면 내가천리 8-39외 50,809.00 5,015.47 55,824.47
차고지/사무실 제주 용담이동 851외 13,443.00 2,172.22 15,615.22
차고지/사무실 부산 동구 초량동 1189-2 2,202.60 - 2,202.60
사무실 경상북도 경주시 광명동 393-3 - 66.6 66.6
사무실 서울특별시 용산구 서빙고동 293 108호 - 13.6 13.6
차고지 대구광역시 동구 신암동 276-4외 1932.9   1932.9
주기장 충청남도 아산시 인주면 신성리 289-4   2584.25 2584.25
합 계 76,841.30 17,861.92 94,703.22

&cr; [임차] [단위 : ㎡]

구 분 소재지 차고지 건 물 합계
지점&cr;및&cr;예약소 서울특별시 39,115.37 4,563.56 43,678.93
부산광역시 14,007.60 864.26 14,871.86
대구광역시 5,696.00 605.99 6,301.99
인천광역시 639,880.27 806.78 640,687.05
광주광역시 10,553.00 379.37 10,932.37
대전광역시 8,192.94 387.66 8,580.60
울산광역시 4,193.70 154.59 4,348.29
세종특별자치시 0.00 51.20 51.20
강원도 13,543.00 579.70 14,122.70
경기도 26,660.20 1,770.78 28,430.98
경상남도 7,956.74 571.83 8,528.57
경상북도 9,726.39 1,303.10 11,029.49
전라남도 15,969.25 593.83 16,563.08
전라북도 15,304.48 393.48 15,697.96
제주특별자치도 36,726.00 9.92 36,735.92
충청남도 13,605.00 967.38 14,572.38
충청북도 9,155.48 808.77 9,964.25
합 계 870,285.42 14,812.21 885,097.63

&cr;-일반렌탈 부문(지사)&cr; [임차] [단위 : ㎡]

구 분 소재지 토 지 건 물 합 계
부산지사 부산 부전동 - 261.88 261.88
대전지사 대전시 문화동 - 269.64 269.64
합 계 - 531.52 531.52

&cr; 5. 경영상의 주요계약 등&cr;당사는 글로벌 렌터카 브랜드 Hertz 社와 상표권 사용계약을 맺고 있으며, 계약기간 및 계약금액 등은 기업 경영상의 비밀로 별도 기재하지 않습니다.&cr; &cr;6. 시장위험과 위험관리&cr;당사 및 종속회사의 재무정책은 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험 관리를 주요업무로 하고 있으며, 시장상황의 변동이 당사에 미치는 영향을 최소화하기 위해 여러가지 활동을 하고 있습니다.&cr;당사는 국내 법인 및 개인들을 대상으로 하는 영업의 특성상 환율이 당사의 영업환경에 영향을 미칠 가능성은 작습니다. 하지만 당사의 업종이 물적금융 성격을 가지고 있는 만큼 금리 변동이 당사의 영업에 영향을 미칠 가능성은 있습니다.&cr;또한 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금을 관리하고 있습니다.&cr;영업과 관련하여 위험관리는 고객과의 거래에 있어 독립적인 신용평가기관으로부터 평가받은 고객의 신용등급과 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려한 자체적인 신용평가에 의거하여 거래의 신용위험을 해소하고 있습니다.&cr;

7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표&cr; [국내조달] [단위 : 백만원]

조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등 감소 기말잔액 비고
은행 633,666 686,500 487,499 832,667 -
보험회사 0 0 0 0 -
종합금융회사 0 0 0 0 -
여신전문금융회사 0 0 0 0 -
상호저축은행 0 0 0 0 -
금융기관 합계 633,666 686,500 487,499 832,667 -
회사채(공모) 1,840,000 0 120,000 1,720,000 -
회사채(사모) 20,000 0 0 20,000 -
유상증자(공모) 0 0 0 0 -
유상증자(사모) 0 0 0 0 -
자산유동화(공모) 0 0 0 0 -
자산유동화(사모) 150,000 0 0 150,000 -
기 타 80,000 100,000 80,000 100,000 CP
자본시장 합계 2,090,000 100,000 200,000 1,990,000 -
주주ㆍ임원ㆍ&cr;계열회사차입금 0     0 -
기 타 0     0 -
총 계 2,723,666 786,500 687,499 2,822,667 -

&cr;나. 신용등급 관련&cr;본 신고서 제출일 현재, 당사의 회사채 신용등급은 AA-이며, 기업어음 신용등급은 &cr;A1입니다.&cr;

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황

(단위 : )
품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액
합 계

해당사항이 없으므로 본기재를 생략합니다.

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보 &cr;롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 [단위:백만원]

구 분 제14기 3분기 제13기말 제12기말
[유동자산] 885,476 718,103 525,695
ㆍ금융자산 378,027 263,941 136,462
ㆍ매출채권 및 기타 채권 403,125 365,760 308,880
ㆍ재고자산 22,046 14,392 12,321
ㆍ기타유동자산 82,278 74,010 68,032
[비유동자산] 3,732,035 3,480,320 2,971,572
ㆍ매출채권 및 기타 채권 413,768 368,776 290,400
ㆍ기타금융자산 8,074 10,417 6,684
ㆍ유형자산 3,271,711 3,060,082 2,626,965
ㆍ무형자산 32,776 35,401 32,044
ㆍ기타비유동자산 5,706 5,644 15,479
자산총계 4,617,511 4,198,423 3,497,267
[유동부채] 1,486,952 1,823,279 1,280,267
ㆍ매입채무 및 기타 채무 82,566 91,790 111,930
ㆍ차입금 및 사채 1,206,545 1,532,541 996,539
ㆍ기타금융부채 132,705 135,362 115,418
ㆍ기타유동부채 65,136 63,586 56,380
[비유동부채] 2,492,014 1,764,423 1,639,975
ㆍ차입금 및 사채 2,142,286 1,441,936 1,366,416
ㆍ기타금융부채 254,444 244,424 232,442
ㆍ퇴직급여부채 2,232 1,080 11,378
ㆍ기타비유동부채 93,052 76,983 29,739
부채총계 3,978,966 3,587,702 2,920,242
[지배기업 소유주지분] 635,034 607,583 574,488
ㆍ자본금 58,846 58,846 58,846
ㆍ주식발행초과금 373,961 373,961 373,961
ㆍ이익잉여금 233,487 206,011 168,758
ㆍ기타자본 (31,260) (31,235) (27,077)
[비지배주주지분] 3,511 3,138 2,537
자본총계 638,545 610,721 577,025
부채와자본총계 4,617,511 4,198,423 3,497,267
연결에 포함된 회사수&cr; (지배회사 포함) 10개 10개 8개
구 분 제14기 3분기 제13기말 제12기말
[영업수익] 1,430,039 1,795,522 1,535,683
[영업이익] 91,986 129,720 111,724
[법인세차감전계속영업순이익] 37,140 53,339 48,654
[연결분기순이익] 30,294 35,032 41,987
< 연결분기순이익의귀속 >      
ㆍ지배회사지분순이익 30,856 34,218 41,981
ㆍ비지배회사지분순이익 (562) 814 6
< 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 >      
ㆍ기본주당순이익(원) 2,622 2,907 3,791
ㆍ희석주당순이익(원) 2,622 2,907 3,791

&cr; 가. 연결대상회사의 변동내역

구분 연결대상회사 전기대비 연결에 추가된 회사 전기대비 연결에 제외된 회사
제12기

-롯데오토리스㈜ &cr; -롯데오토케어㈜ &cr;-㈜그린카&cr;-제이지산업㈜&cr;-LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED&cr;-Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.&cr;-LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED

-Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.&cr;-LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED

-
제13기 -롯데오토리스㈜ &cr; -롯데오토케어㈜ &cr;-㈜그린카&cr;-제이지산업㈜&cr;-LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED&cr;-Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.&cr;-LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED&cr; - 엘오토월드제일차 유한회사&cr;- 뉴스타오토월드제일차유동화전문 유한회사 - 엘오토월드제일차 유한회사&cr;- 뉴스타오토월드제일차유동화전문 유한회사 -
제14기 -롯데오토리스㈜ &cr; -롯데오토케어㈜ &cr;-㈜그린카&cr;-제이지산업㈜&cr;-LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED&cr;-Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.&cr;-LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED&cr; - 엘오토월드제일차 유한회사&cr;- 뉴스타오토월드제일차유동화전문 유한회사 - -

Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 2016년 3월 14일에 설립되었으며, 롯데렌탈(주)가 49% 지분을 보유하게 됨에 따라 제12기의 연결대상 회사에 포함하게 되었음.&cr; LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED 2016년 11월 28일에 설립되었으며, LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED가 49% 지분을 보유하게 됨에 따라 제12기의 연결대상 회사에 포함하게 되었음.&cr; 유동화전문회사(엘오토월드제일차 유한회사 및 뉴스타오토월드제일차유동화전문 유한회사) 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결대상 회사에 포함하게 되었음.&cr;

2. 요약별도재무정보&cr; 롯데렌탈주식회사 [단위;백만원]

구 분 제 14기 3분기 제 13기말 제 12기말
[유동자산] 688,355 554,947 427,938
ㆍ금융자산 332,805 218,843 120,103
ㆍ매출채권 및 기타 채권 266,208 260,982 233,638
ㆍ재고자산 19,490 13,335 11,363
ㆍ기타유동자산 69,852 61,787 62,834
[비유동자산] 3,240,574 3,060,534 2,668,086
ㆍ매출채권 및 기타 채권 117,952 117,488 114,582
ㆍ기타금융자산 7,993 9,433 11,884
ㆍ유형자산 2,976,892 2,802,346 2,408,597
ㆍ무형자산 30,743 33,517 23,551
ㆍ종속기업투자 105,210 96,029 98,387
ㆍ기타비유동자산 1,784 1,721 11,085
자산총계 3,928,929 3,615,481 3,096,024
[유동부채] 1,197,756 1,543,514 1,082,739
ㆍ매입채무 및 기타 채무 73,221 83,272 100,729
ㆍ차입금 및 사채 948,444 1,284,360 823,056
ㆍ기타금융부채 119,382 120,827 107,946
ㆍ기타유동부채 56,709 55,055 51,008
[비유동부채] 2,181,713 1,538,188 1,494,309
ㆍ차입금 및 사채 1,870,643 1,257,491 1,262,146
ㆍ기타금융부채 223,965 211,556 200,117
ㆍ퇴직급여부채 1,304 632 8,392
ㆍ기타비유동부채 85,801 68,509 23,654
부채총계 3,379,469 3,081,702 2,577,048
[자본금] 58,846 58,846 58,846
[주식발행초과금] 373,961 373,961 373,961
[이익잉여금] 140,615 124,934 110,131
[기타자본] (23,962) (23,962) (23,962)
자본총계 549,459 533,779 518,976
부채와자본총계 3,928,929 3,615,481 3,096,024
종속.관계.공동기업&cr; 투자주식의 평가방법  원가법 원가법 원가법
구 분 제 14기 3분기 제 13기말 제 12기말
[영업수익] 1,319,412 1,659,805 1,659,805
[영업이익] 66,400 93,062 93,062
[법인세비용차감전순이익] 16,476 23,701 23,701
[분기순이익] 14,037 12,146 12,146
< 주당이익 >      
ㆍ기본주당순이익 (원) 1,193 1,032 1,755
ㆍ희석주당순이익 (원) 1,193 1,032 1,755

&cr; 3. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr;(1) 합병에 관한 사항&cr;- 합병 기일 : 2011년 03월 01일&cr;- 합병 개요&cr;당사는 글로벌 종합렌탈회사로서 성장을 사업 전략 방향으로 정립하고 그 기반을 확보하고자 2011년 1월 7일 이사회 및 2011년 1월 24일 주주총회를 갈음한 이사회에서 합병을 결의하여, 2011년 3월 1일을 합병기일로 하여 100% 자회사인 주식회사 케이티알을 흡수합병하였습니다.&cr;- 주요 내용&cr;1) 합병참여회사 개요

구 분 ㈜케이티알
소재지 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층
대표이사 이희수
주요 영업활동 사무기기, 통신장비, 전자전기 계측장비 대여 등

※ 합병 존속법인인 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 합병 소멸 법인인 주식회사 케이티알의 합병비율은 1:0이며, 따라서 피합병법인의 보통주1주(액면가액 5,000원)에 대하여 합병법인의 신주는 교부하지 않았습니다.&cr;2) 합병의 회계처리 방법&cr;상기 합병은 한국채택국제회계기준 제1103호 사업결합에 따라 취득법을 적용하여 회계처리하였으므로, 취득한 자산과 인수한 부채는 공정가치로 측정되었습니다.&cr;3) 흡수합병으로 취득한 자산 및 부채의 내역&cr;취득일인 2011년 3월 1일 현재 ㈜케이티알로부터 취득한 자산과 인수한 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr;[단위 : 천원]

구분 금액
I. 유동자산 123,362,515
현금및현금성자산 10,156,878
매출채권및기타채권 107,925,966
재고자산 7,548
기타 5,272,123
II. 비유동자산 176,606,290
투자자산 1,474,119
유형자산 40,940,964
무형자산 318,340
기타 133,872,867
자산총계 299,968,805
I. 유동부채 98,753,137
매입채무 및 미지급금 6,054,629
차입금 및 유동성장기부채 79,916,958
기타 12,781,550
II. 비유동부채 167,692,792
사채 및 차입금 139,661,608
기타 28,031,184
부채총계 266,445,929

&cr;4)관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 01월 10일 주요사항보고서 (합병결정)&cr;&cr;(2) 분할에 관한 사항&cr;1) 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 분할&cr;당사는 오토리스사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2011년 10월 14일자 이사회결의 및 2011년 10월 29일자 주주총회 승인결의에 따라 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 오토리스사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 분할참여회사 내역

참여회사 주요사업 비고 분할방법
분할전 분할후
㈜케이티렌탈 ㈜케이티오토리스&cr;[현 롯데오토리스㈜] 오토리스 등 차량시설대여업 분할신설법인 물적분할
㈜케이티렌탈&cr;[현 롯데렌탈㈜] 차량렌탈, 기타 장비 렌탈 분할존속법인

&cr;② 회계처리&cr;당사는 상기 오토리스 사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.&cr;&cr;③ 분할당시 분할사업부문의 요약재무상태표 [단위: 천원]

구 분 2011.11.30
유동자산 22,319,644
유형자산 17,206,430
기타비유동자산 26,365,777
자산총계 65,891,851
유동부채 3,761,960
비유동부채 669,486
부채총계 4,431,446
자본총계 61,460,405
부채및자본총계 65,891,851

&cr;④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 10월 17일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정)&cr;&cr;2) 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 분할&cr;당사는 정비사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2012년 12월 27일자 이사회결의 및 2013년 01월 17일자 주주총회승인결의에 따라 2013년 03월 01일을 분할기일로 하여 정비사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 분할참여회사 내역

참여회사 주요사업 비고 분할방법
분할전 분할후
케이티렌탈 ㈜케이티렌탈오토케어&cr;[현 롯데오토케어㈜] 정비사업 분할신설법인 물적분할
㈜케이티렌탈&cr;[현 롯데렌탈㈜] 차량렌탈, 기타 장비 렌탈 분할존속법인

&cr;② 회계처리&cr;당사는 상기 정비사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.&cr;&cr;③ 분할사업부문의 요약재무상태표 및 요약손익계산서&cr;[재무상태표] [단위: 천원]

구 분 2013.03.01
유동자산 1,000,000
비유동자산 1,229,963
자산총계 2,229,963
유동부채 32,336
비유동부채 156,166
부채총계 188,501
자본총계 2,041,462
부채및자본총계 2,229,963

&cr;[손익계산서] [단위: 천원]

구 분 2013.03.01 까지
영업수익 -
영업비용 1,865,815
기타비용 33,790

&cr;④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2012년 12월 28일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정) &cr;

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다.
◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표
분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 14 기 3분기 : 2018년 9월 30일 현재
제 13 기 : 2017년 12월 31일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제14기 3분기말 제13기말 제12기말
자 산      
Ⅰ.유동자산 885,476,311,016 718,102,914,126 525,695,208,987
현금 및 현금성자산 337,754,916,251 263,941,064,170 76,577,708,431
매출채권 및 기타채권 210,714,927,256 190,267,065,201 155,710,115,891
대출채권 106,853,504,868 75,707,155,842 55,582,210,216
금융리스채권 85,556,523,928 99,785,876,955 97,587,530,099
기타금융자산 40,272,054,795 - 59,884,854,355
재고자산 22,046,449,900 14,391,662,990 12,320,692,563
기타유동자산 82,277,934,018 74,010,088,968 68,032,097,432
Ⅱ.비유동자산 3,732,034,371,978 3,480,320,113,923 2,971,571,864,957
비유동매출채권 및 기타채권 28,395,377,213 27,974,915,652 31,759,013,269
비유동대출채권 261,377,800,694 214,396,497,066 143,437,916,450
비유동금융리스채권 123,994,207,307 126,404,887,588 115,202,055,494
기타비유동금융자산 8,073,626,352 7,119,402,823 6,684,285,529
유형자산 3,271,711,391,382 3,060,082,324,261 2,626,965,364,582
무형자산 32,775,696,557 35,401,190,855 32,043,729,798
확정급여자산 - 3,297,275,113 -
이연법인세자산 5,706,272,473 5,643,620,565 15,479,499,835
자 산 총 계 4,617,510,682,994 4,198,423,028,049 3,497,267,073,944
부 채      
Ⅰ.유동부채 1,486,952,510,380 1,823,279,071,413 1,280,266,689,146
매입채무 및 기타채무 82,565,535,691 91,789,907,576 111,708,503,319
차입금 및 사채 1,206,544,534,578 1,532,540,739,982 996,538,840,234
금융리스부채 - - 221,344,588
기타금융부채 132,705,164,799 135,361,998,940 115,418,197,368
당기법인세부채 4,874,582,910 3,619,764,079 7,311,284,850
이연수익 26,587,465,879 22,171,512,029 18,092,505,424
기타유동부채 33,675,226,523 37,795,148,807 30,976,013,363
Ⅱ.비유동부채 2,492,013,517,207 1,764,423,072,079 1,639,975,215,755
장기차입금 및 사채 2,142,286,200,951 1,441,936,086,385 1,366,416,032,587
기타비유동금융부채 254,444,142,053 244,423,527,766 232,442,014,361
이연법인세부채 685,592,021 2,670,362,520 1,870,481,514
비유동이연수익 92,365,979,915 74,313,043,202 27,868,802,344
확정급여부채 및 기타장기급여채무 2,231,602,267 1,080,052,206 11,377,884,949
부 채 총 계 3,978,966,027,587 3,587,702,143,492 2,920,241,904,901
자 본      
Ⅰ.지배기업의 소유주지분 635,034,338,639 607,582,508,880 574,488,182,986
자본금 58,846,000,000 58,846,000,000 58,846,000,000
주식발행초과금 373,960,602,582 373,960,602,582 373,960,602,582
기타자본 (31,259,640,415) (31,234,858,643) (27,076,529,055)
이익잉여금 233,487,376,472 206,010,764,941 168,758,109,459
Ⅱ.비지배지분 3,510,316,768 3,138,375,677 2,536,986,057
자 본 총 계 638,544,655,407 610,720,884,557 577,025,169,043
부채와 자본총계 4,617,510,682,994 4,198,423,028,049 3,497,267,073,944

분 기 연 결 손 익 계 산 서
제 14 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 13 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 14기 3분기 제 13기 3분기 제 13기 제 12기
Ⅰ. 영업수익 1,430,039,038,930 1,349,972,560,659 1,795,522,071,155 1,535,683,360,680
1. 렌탈 및 기타수익 1,393,202,931,695 1,318,165,306,661 1,751,286,482,538 1,497,157,069,355
2. 유효이자율법 인식 이자수익 36,836,107,235 31,807,253,998 44,235,588,617 38,526,291,325
Ⅱ. 영업비용 1,338,053,041,693 1,252,104,266,628 1,665,801,673,253 1,423,959,605,613
1. 대손상각비 외 영업비용 1,331,078,024,212 1,246,292,033,974 1,656,299,834,570 1,417,446,909,535
2. 대손상각비 6,975,017,481 5,812,232,654 9,501,838,683 6,512,696,078
Ⅲ. 영업이익 91,985,997,237 97,868,294,031 129,720,397,902 111,723,755,067
Ⅳ. 기타손익 (1,123,709,461) (1,518,838,431) (8,536,592,447) (1,170,483,227)
기타수익 2,266,013,281 1,503,587,154 2,000,951,313 3,076,837,450
기타비용 3,379,621,482 3,018,167,239 10,533,285,414 4,247,320,677
기타의대손상각비 10,101,260 4,258,346 4,258,346 -
Ⅴ. 금융손익 (53,722,059,083) (50,709,286,306) (67,845,137,811) (61,899,029,913)
금융수익 7,393,726,457 2,416,126,292 4,542,658,023 4,800,692,591
1. 유효이자율법 인식 이자수익 6,623,829,312 1,737,962,864 3,544,960,517 3,331,288,095
2. 기타 769,897,145 678,163,428 997,697,506 1,469,404,496
금융비용 61,115,785,540 53,125,412,598 72,387,795,834 66,699,722,504
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 37,140,228,693 45,640,169,294 53,338,667,644 48,654,241,927
Ⅶ. 법인세비용 6,846,223,298 8,880,169,705 18,306,887,485 6,667,261,511
Ⅷ. 당(분)기순이익 30,294,005,395 36,759,999,589 35,031,780,159 41,986,980,416
지배기업 소유주지분 30,855,691,785 35,838,400,045 34,217,963,707 41,980,778,822
비지배지분 (561,686,390) 921,599,544 813,816,452 6,201,594
Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익        
기본 및 희석주당이익 2,622 3,045 2,907 3,791

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 14 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 13 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 14기 3분기 제 13기 3분기 제 13기 제 12기
I. 당(분)기순이익 30,294,005,395 36,759,999,589 35,031,780,159 41,986,980,416
II. 법인세효과차감후 기타포괄손익 512,114,690 (1,736,427,605) (1,336,064,645) (3,548,499,032)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목        
순확정급여제도의 재측정요소 (312,731,019) (230,514,156) 3,028,464,222 (4,373,196,613)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목        
해외사업환산손익 824,845,709 (1,505,913,449) (4,364,528,867) 824,697,581
III. 당(분)기총포괄이익 30,806,120,085 35,023,571,984 33,695,715,514 38,438,481,384
지배기업 소유주지분 31,133,017,388 34,034,020,398 33,094,325,894 38,329,575,302
비지배지분 (326,897,303) 989,551,586 601,389,620 108,906,082

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 14 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 13 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업 소유주 귀속분 비지배지분 총자본
자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 합 계
전전기초(2016.1.1) 49,128,500,000 183,724,992,082 (27,799,360,845) 131,151,365,947 336,205,497,184 (1,202,824,226) 335,002,672,958
총포괄손익 :              
당기순이익 - - - 41,980,778,822 41,980,778,822 6,201,594 41,986,980,416
기타포괄손익              
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (4,374,035,310) (4,374,035,310) 838,697 (4,373,196,613)
해외사업장환산외환차이 - - 722,831,790 - 722,831,790 101,865,791 824,697,581
총포괄손익 소계 - - 722,831,790 37,606,743,512 38,329,575,302 108,906,082 38,438,481,384
소유주와의 거래 :              
주식발행 9,717,500,000 190,235,610,500 - - 199,953,110,500 - 199,953,110,500
비지배주주와의 거래 - - - - - 3,630,904,201 3,630,904,201
소유주와의 거래 소계 9,717,500,000 190,235,610,500 - - 199,953,110,500 3,630,904,201 203,584,014,701
전전기말(2016.12.31) 58,846,000,000 373,960,602,582 (27,076,529,055) 168,758,109,459 574,488,182,986 2,536,986,057 577,025,169,043
전기초(2017.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (27,076,529,055) 168,758,109,459 574,488,182,986 2,536,986,057 577,025,169,043
총포괄손익 :              
당기순이익 - - - 34,217,963,707 34,217,963,707 813,816,452 35,031,780,159
기타포괄손익              
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 3,034,691,775 3,034,691,775 (6,227,553) 3,028,464,222
해외사업장환산외환차이 - - (4,158,329,588) - (4,158,329,588) (206,199,279) (4,364,528,867)
총포괄손익 소계 - - (4,158,329,588) 37,252,655,482 33,094,325,894 601,389,620 33,695,715,514
전기말(2017.12.31) 58,846,000,000 373,960,602,582 (31,234,858,643) 206,010,764,941 607,582,508,880 3,138,375,677 610,720,884,557
전분기초(2017.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (27,076,529,055) 168,758,109,459 574,488,182,986 2,536,986,057 577,025,169,043
총포괄손익 :              
분기순이익 - - - 35,838,400,045 35,838,400,045 921,599,544 36,759,999,589
기타포괄손익              
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (230,514,156) (230,514,156) - (230,514,156)
해외사업장환산외환차이 - - (1,573,865,491) - (1,573,865,491) 67,952,042 (1,505,913,449)
총포괄손익 소계 - - (1,573,865,491) 35,607,885,889 34,034,020,398 989,551,586 35,023,571,984
전분기말(2017.9.30) 58,846,000,000 373,960,602,582 (28,650,394,546) 204,365,995,348 608,522,203,384 3,526,537,643 612,048,741,027
전기말(2017.12.31) 58,846,000,000 373,960,602,582 (31,234,858,643) 206,010,764,941 607,582,508,880 3,138,375,677 610,720,884,557
기초수정 :              
회계정책의 변동 - - - (3,066,349,235) (3,066,349,235) - (3,066,349,235)
당분기초(2018.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (31,234,858,643) 202,944,415,706 604,516,159,645 3,138,375,677 607,654,535,322
총포괄손익 :              
분기순이익 - - - 30,855,691,785 30,855,691,785 (561,686,390) 30,294,005,395
기타포괄손익              
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (312,731,019) (312,731,019) - (312,731,019)
해외사업장환산외환차이 - - 590,056,622 - 590,056,622 234,789,087 824,845,709
총포괄손익 소계 - - 590,056,622 30,542,960,766 31,133,017,388 (326,897,303) 30,806,120,085
소유주와의 거래 :              
비지배주주와의 거래 - - (614,838,394) - (614,838,394) 698,838,394 84,000,000
소유주와의 거래 소계 - - (614,838,394) - (614,838,394) 698,838,394 84,000,000
당분기말(2018.9.30) 58,846,000,000 373,960,602,582 (31,259,640,415) 233,487,376,472 635,034,338,639 3,510,316,768 638,544,655,407

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 14 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 13 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 14기 3분기 제 13기 3분기 제 13기 제 12기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (246,491,995,719) (359,962,881,605) (443,905,550,492) (346,249,067,067)
1. 영업에서 창출된 현금흐름 (191,482,235,292) (305,747,747,947) (374,122,183,052) (289,039,395,057)
당(분)기순이익 30,294,005,395 36,759,999,589 35,031,780,159 41,986,980,416
비현금항목의 조정 630,074,037,617 589,176,789,143 808,848,669,250 695,214,064,675
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (851,850,278,304) (931,684,536,679) (1,218,002,632,461) (1,026,240,440,148)
2. 이자지급 (54,694,934,281) (44,291,062,735) (61,033,262,057) (54,911,202,169)
3. 이자수취 6,623,694,645 1,851,914,072 3,659,130,416 3,390,961,070
4. 법인세납부액 (6,938,520,791) (11,775,984,995) (12,409,235,799) (5,689,430,911)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (52,513,754,720) 29,893,812,733 21,868,857,001 (38,468,605,959)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 924,361,446 61,868,083,689 62,030,971,063 6,914,835,091
장단기금융상품의 감소 - 59,891,243,622 59,887,354,355 646,400,000
장단기대여금의 감소 504,088,248 854,417,132 983,100,047 917,279,214
기타금융자산의 감소 - 948,800,000 948,800,000 1,702,969,900
건물 및 구축물의 처분 82,182,286 - - 5,069,529
차량운반구의 처분 188,090,912 51,636,365 51,636,365 22,470,473
기타유형자산의 처분 - 121,986,570 110,080,296 30,363,275
기타무형자산의 처분 150,000,000 - 50,000,000 -
종속기업지분의 취득(순현금유입) - - - 3,590,282,700
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (53,438,116,166) (31,974,270,956) (40,162,114,062) (45,383,441,050)
장단기금융상품의 증가 40,003,000,000 4,112,816 3,299,275,113 20,551,402,836
장단기대여금의 증가 1,885,000,000 671,258,759 828,114,514 911,655,114
기타금융자산의 증가 950,096,000 1,392,558,035 1,392,066,186 4,744,100,000
토지의 취득 3,133,284,024 8,021,000,000 8,030,986,064 10,000,000
건물 및 구축물의 취득 271,652,200 1,049,634,635 1,645,007,955 223,509,322
차량운반구의 취득 - - - 285,328,716
기타유형자산의 취득 2,456,031,468 2,801,463,679 3,128,873,783 11,134,713,000
건설중인자산의 취득 3,291,373,271 12,781,635,021 14,762,770,941 6,381,019,000
소프트웨어 등의 증가 1,447,679,203 4,768,808,011 6,591,219,506 1,141,713,062
기타무형자산의 취득 - 483,800,000 483,800,000 -
III.재무활동으로 인한 현금흐름 372,666,624,470 446,416,706,946 609,816,836,775 283,118,170,123
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 3,728,476,125,406 2,418,124,877,333 3,944,354,359,495 2,833,610,308,900
단기차입금의 차입 2,616,930,000,000 1,686,362,950,000 2,855,500,000,000 2,262,275,058,000
장기차입금의 차입 443,489,685,406 33,788,482,133 191,744,514,297 112,100,232,000
사채의 발행 667,972,440,000 697,973,445,200 897,109,845,198 259,281,908,400
주식의 발행 - - - 199,953,110,500
비지배지분과의 거래 84,000,000 - - -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (3,355,809,500,936) (1,971,708,170,387) (3,334,537,522,720) (2,550,492,138,777)
단기차입금의 상환 2,578,500,000,000 1,504,000,000,000 2,666,500,000,000 2,370,801,886,532
유동성장기차입금의 상환 240,309,500,936 217,486,825,799 267,816,178,132 9,045,713,300
사채의 상환 537,000,000,000 250,000,000,000 400,000,000,000 170,000,000,000
금융리스부채의 상환 - 221,344,588 221,344,588 644,538,945
Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I+II+III) 73,660,874,031 116,347,638,074 187,780,143,284 (101,599,502,903)
V. (분)기초의 현금 및 현금성자산 263,941,064,170 76,577,708,431 76,577,708,431 178,147,301,334
Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 152,978,050 482,208,759 (416,787,545) 29,910,000
Ⅶ. (분)기말의 현금 및 현금성자산 337,754,916,251 193,407,555,264 263,941,064,170 76,577,708,431

3. 연결재무제표 주석
제 14 기 3분기말 : 2018년 0 9월 30일 현재
제 13 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항&cr;&cr;롯데렌탈 주식회사와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;

1.1 회사의 개요 &cr;&cr;롯데렌탈 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "회사")는 렌탈사업 역량 강화와 전문화를 위해 (주)케이티네트웍스의 렌탈사업부문이 인적분할되어 2005년 10월 17일을 분할기준일로 하여 설립되었으며, 차량, 정보통신기기 및 의료장비 등의 렌탈사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 회사는 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 회사의 오토리스사업부문을 분할하여 롯데오토리스 주식회사를 설립하였으며, 2013년 3월 1일을 분할기일로 하여 회사의 정비사업부문을 물적분할하여 롯데오토케어 주식회사를 설립하였습니다. &cr;&cr;한편, 회사는 2015년 6월 24일자로 회사 상호를 주식회사 케이티렌탈에서 롯데렌탈 주식회사로 변경등기 하였습니다. &cr;

당분기말 현재 회사의 자본금은 보통주 58,846백만원이며, 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명 보유주식수(주) 지분율(%)
(주)호텔롯데 2,444,764 20.8
그로쓰파트너(주) 2,307,685 19.6
(주)부산롯데호텔 1,271,074 10.8
밸류플러스제삼십일차(주) 1,059,636 9.0
(주)우리홈쇼핑 1,015,382 8.6
트리플에스제이차(주) 982,570 8.4
인베스트퍼플제삼차(주) 944,037 8.0
레드스탁(주) 590,672 5.0
롯데하이마트(주) 576,690 4.9
롯데손해보험(주) 576,690 4.9
합 계 11,769,200 100.0

1.2 종속기업 현황&cr;

당분기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명 소재지 소유지분율(%) 결산월 업종
당분기말 전기말
롯데오토리스(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 오토리스 및 화물차사업
롯데오토케어(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 차량정비
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 베트남 100.00 100.00 12월 차량대여
(주)그린카 대한민국 93.41 90.16 12월 차량대여
제이지산업(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 장비대여
Lotte Rent-A-Car(Thailand)(주1) 태국 49.00 49.00 12월 차량대여
LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.(주1) 베트남 49.00 49.00 12월 인력관리 및 운용
엘오토월드제일차 유한회사(주2) 대한민국 0.00 0.00 6월 자산유동화
뉴스타오토월드제일차 유동화전문유한회사(주2) 대한민국 5.00 5.00 9월 자산유동화

(주1) 소유지분율이 과반수 미만이나, 연결회사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.

(주2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.

1.3 당분기와 전기의 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명 당분기말 당분기
자산 부채 자본 영업수익 당기순손익 총포괄손익
롯데오토리스(주) 679,869,058 548,457,759 131,411,299 86,928,884 9,269,109 9,257,554
롯데오토케어(주) 16,052,077 6,189,328 9,862,749 35,674,128 2,976,475 2,942,216
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 62,932,385 24,580,355 38,352,030 14,373,030 5,008,059 5,008,059
(주)그린카 20,811,426 14,309,328 6,502,098 23,440,832 1,059,520 1,059,520
제이지산업(주) 1,115,373 1,197,124 (81,751) 2,023,905 35,762 35,762
Lotte Rent-A-Car(Thailand) 35,401,628 30,364,796 5,036,832 5,474,867 (1,267,583) (1,267,583)
LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 4,519,537 3,514,127 1,005,410 17,942,524 (42,053) (42,053)
엘오토월드제일차 유한회사 151,329,018 151,294,734 34,284 2,481,848 63,512 63,512
뉴스타오토월드제일차 유동화전문유한회사 40,214,609 40,436,638 (222,029) 933,486 (12,010) (12,010)

(단위: 천원)
회사명 전기말 전분기
자산 부채 자본 영업수익 당기순손익 총포괄손익
롯데오토리스(주) 608,215,677 481,085,491 127,130,186 77,305,773 9,359,987 9,353,906
롯데오토케어(주) 13,875,107 6,954,574 6,920,533 33,631,690 3,356,620 3,318,217
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 46,567,699 13,583,656 32,984,043 15,370,749 2,134,916 2,134,916
(주)그린카 17,325,259 21,147,591 (3,822,332) 22,768,033 4,398,016 4,398,016
제이지산업(주) 973,371 1,090,885 (117,514) 1,112,585 82,238 82,238
Lotte Rent-A-Car(Thailand) 21,432,516 15,577,580 5,854,936 3,832,147 (72,524) (72,524)
LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 4,016,985 2,980,414 1,036,571 17,983,732 1,023,405 1,023,405
엘오토월드제일차 유한회사 151,808,078 151,837,306 (29,228) - - -
뉴스타오토월드제일차 유동화전문유한회사 40,264,352 40,474,371 (210,019) - - -

2. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;

연결회사의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단&cr;

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;분기연결재무제표에서 사용된 연결회사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제 1109호와 제 1115호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는 2 017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;

3. 유의적인 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

&cr; 1) 당분기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과같습니 다.&cr;

(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'&cr;

기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의 인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 기업회계기준서 1039 '금융상품: 인식과 측정'을 대체합니다.&cr;&cr;다음 표는 기업회계기준서 1109 적용에 따른 자본의 기초 잔액의 세후 영향을 요약하고 있습니다.

(단위: 천원)
구 분 2018년 1월 1일 적용효과
자본
상각후원가 측정 금융자산에 대한 &cr; 기업회계기준서 제1109호에 따른 기대신용손실의 인식 효과 (3,860,143)
법인세 효과 793,794
2018 년 1 월 1 일 영향 (3,066,349)

&cr;기업회계기준서 제1109호의 적용에 따른 회계정책의 주요 변경사항에 대한 성격과 영향은 다음과 같습니다. &cr;

① 금융자산의 분류 및 측정&cr;&cr;기업회계기준서 제1109호 적용으로, 연결회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.&cr;

구분 계약상 현금흐름 특성
원금과 이자만으로 구성 그 외의 경우
사업모형 계약상 현금흐름 수취 목적

상각후원가 측정(주1)

당기손익-

공정가치 측정(주2)

계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적

기타포괄손익-공정가치 측정(주1)

매도 목적, 기타

당기손익-공정가치 측정

(주1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).

(주2) 단기매매 목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).&cr;

다음의 표 기업회계기준서 제1039호에 따른 최초 측정 범주와 2018년 1월 1일의 금융자산 집합의 각 구분에 대한 기업회계기준서 제1109호의 새로운 측정 범주를 설명합니다.

(단위: 천원)
계정과목 기업회계기준서&cr;제1039호에 따른 분류 기업회계기준서&cr;제1109호에 따른 분류 기업회계기준서&cr;제1039호에 따른&cr;장부금액 기업회계기준서&cr;제1109호에 따른&cr;장부금액
현금 및 현금성자산 상각후 원가 상각후 원가 263,941,064 263,941,064
매출채권 및 기타채권 상각후 원가 상각후 원가 218,241,981 223,142,332
대출채권 상각후 원가 상각후 원가 290,103,653 284,573,339
금융리스채권 상각후 원가 상각후 원가 226,190,765 222,960,585
기타금융자산 상각후 원가 상각후 원가 69,191 69,191
기타금융자산 매도가능금융자산 상각후 원가 6,952,000 6,952,000
기타금융자산 매도가능금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 98,212 98,212
합 계 1,005,596,866 1,001,736,723

② 금융부채의 분류 및 측정&cr;&cr;연결회사는 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다.&cr;

③ 손상 : 금융자산과 계약자산&cr;&cr;기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하였지만, 기업회계기준서 제 1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.&cr;

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있습니다.&cr;

구분

손실충당금

Stage 1

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우(주1)

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우

전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3

신용이 손상된 경우

&cr;(주1) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음&cr;&cr;기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

금융상품의 손상 기준 변경으로 인해 변경된 회사의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
계정과목 기업회계기준서 &cr; 제1039호에 따른 분류 기업회계기준서 &cr; 제1109호에 따른 분류 제1039호에 따른 &cr;손실충당금(A) 제1109호에 따른 &cr; 손실충당금(B) 증감(B-A)
매출채권 및 기타채권 상각후 원가 상각후 원가 17,393,735 12,493,384 (4,900,351)
대출채권 상각후 원가 상각후 원가 5,376,096 10,906,410 5,530,314
금융리스채권 상각후 원가 상각후 원가 6,513,986 9,744,166 3,230,180
합 계 29,283,817 33,143,960 3,860,143

(2) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr;&cr; 연결회사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.&cr; &cr;기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식 기준을 제시하지만, 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(①계약식별 → ②수행의무 식별 → ③거래가격 산정 → ④거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤수행의무 이행시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.&cr; &cr;이 기준서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2 ) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr;&cr;2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 리스는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 이 기준서는 현행기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 기업회계기준해석서제2015호 '운용리스 : 인센티브', 기업회계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체할 예정입니다.&cr; &cr;연결회사는 계약의 약정시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단하며, 최초 적용일에도 이 기준서에 따라 계약이 리스인지, 리스를 포함하고 있는지를 식별합니다. 다만, 연결회사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않을 수 있습니다.&cr; &cr;리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리해야 합니다. &cr; &cr;리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만, 단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예, 기초자산 $5,000 이하) 리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있습니다. 또한, 리스이용자는 실무적 간편법으로 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고, 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택하여 적용할 수 있습니다. &cr; &cr;리스제공자 회계처리는 현행 기업회계기준서 제1017호의 회계처리와 유의적으로 변동되지 않았습니다.&cr;

연결회사는 기업회계기준서 제1116호를 적용할 경우 연결재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석 중에 있습니다.

4. 공정가치 &cr;

기 중, 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

&cr;4.1. 금융상품 종류별 공정가치&cr;

당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산
현금 및 현금성자산 337,754,916 (*1) 263,941,064 (*1)
매출채권 및 기타채권 239,110,304 (*1) 218,241,981 (*1)
대출채권 368,231,306 (*1) 290,103,653 (*1)
금융리스채권 209,550,731 (*1) 226,190,765 (*1)
기타금융자산 48,345,681 (*1) 7,119,403 (*1)
금융부채
매입채무 및 기타채무 82,565,536 (*1) 91,789,908 (*1)
차입금 및 사채 3,348,830,736 3,361,842,564 2,974,476,826 2,979,528,069
기타금융부채 387,149,307 (*1) 379,785,527 (*1)

&cr;(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

4.2. 공정가치 서열체계&cr;

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr;

당분기말과 전기말 현재 공정가치를 공시하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
측정하는 공정가치
당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 1,048,787 1,048,787
당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 165,522 - 165,522
공시하는 공정가치
차입금 및 사채 - 3,361,842,564 - 3,361,842,564

(단위: 천원)
구 분 전기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
공시하는 공정가치
차입금 및 사채 - 2,979,528,069 - 2,979,528,069
당기손익인식금융부채 - 210,029 - 210,029

5. 범주별 금융상품 &cr; &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
금융자산 당분기말
상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정금융자산 합 계
현금 및 현금성자산 337,754,916 - 337,754,916
매출채권 및 기타채권 239,110,304 - 239,110,304
대출채권 368,231,306 - 368,231,306
금융리스채권 209,550,731 - 209,550,731
기타금융자산 47,296,894 1,048,787 48,345,681
합 계 1,201,944,151 1,048,787 1,202,992,938

(단위: 천원)
금융부채 당분기말
상각후원가 측정&cr;금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 합 계
매입채무 및 기타채무 82,565,536 - 82,565,536
차입금 및 사채 3,348,830,736 - 3,348,830,736
기타금융부채 386,983,785 165,522 387,149,307
합 계 3,818,380,057 165,522 3,818,545,579

(단위: 천원)
금융자산 전기말
대여금 및&cr; 수취채권 매도가능&cr;금융자산 합 계
현금 및 현금성자산 263,941,064 - 263,941,064
매출채권 및 기타채권 218,241,981 - 218,241,981
대출채권 290,103,653 - 290,103,653
금융리스채권 226,190,765 - 226,190,765
기타금융자산 69,191 7,050,212 7,119,403
합 계 998,546,654 7,050,212 1,005,596,866

(단위: 천원)
금융부채 전기말
상각후원가로 측정하는&cr;금융부채 당기손익인식&cr;금융부채 합 계
매입채무 및 기타채무 91,789,908 - 91,789,908
차입금 및 사채 2,974,476,826 - 2,974,476,826
기타금융부채 379,575,498 210,029 379,785,527
합 계 3,445,842,232 210,029 3,446,052,261

(2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
상각후원가 측정 금융자산
이자수익(영업수익) 12,634,423 36,836,107 11,449,882 31,807,254
이자수익(금융수익) 2,892,234 6,623,829 555,631 1,737,963
대손상각비 (4,506,663) (6,985,119) (1,231,406) (5,816,491)
외환차손익 198,115 205,423 (39,737) (37,684)
외화환산손익 131,703 403,665 225,590 163,634
상각후원가 측정 금융부채        
이자비용 (21,376,702) (60,796,099) (18,329,945) (52,573,200)
당기손익-공정가치 측정 금융부채    
거래손익 (66,816) (203,386) - -
평가손익 27,778 44,507 - -

6. 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 구성내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액
유동 매출채권 168,985,373 (6,406,432) (521,536) 162,057,405
기타채권 57,647,633 (8,990,111) - 48,657,522
소 계 226,633,006 (15,396,543) (521,536) 210,714,927
비유동 장기성매출채권 7,081,988 - (611,845) 6,470,143
기타채권 21,955,234 (30,000) - 21,925,234
소 계 29,037,222 (30,000) (611,845) 28,395,377
합 계 255,670,228 (15,426,543) (1,133,381) 239,110,304

(단위: 천원)
구 분 전기말
채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액
유동 매출채권 155,840,610 (10,112,374) (906,251) 144,821,985
기타채권 52,696,441 (7,251,361) - 45,445,080
소 계 208,537,051 (17,363,735) (906,251) 190,267,065
비유동 장기성매출채권 7,075,384 - (93,665) 6,981,719
기타채권 21,023,197 (30,000) - 20,993,197
소 계 28,098,581 (30,000) (93,665) 27,974,916
합 계 236,635,632 (17,393,735) (999,916) 218,241,981

(2) 당분기와 전분기 중 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
기초 회계정책의 변경(주1) 대손상각비(환입) 기말
유동 매출채권 10,112,374 (4,032,845) 326,903 6,406,432
유동기타채권 7,251,361 (867,506) 2,606,256 8,990,111
소 계 17,363,735 (4,900,351) 2,933,159 15,396,543
비유동 비유동성기타채권 30,000 - - 30,000
합 계 17,393,735 (4,900,351) 2,933,159 15,426,543

&cr;(주1) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 손실충당금 변동 효과에 해당합니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분 전분기
기초 대손상각비(환입) 기말
유동 매출채권 8,346,239 948,093 9,294,332
유동기타채권 3,201,742 1,428,707 4,630,449
소 계 11,547,981 2,376,800 13,924,781
비유동 장기성매출채권 1,467,603 696,184 2,163,787
비유동성기타채권 30,000 - 30,000
소 계 1,497,603 696,184 2,193,787
합 계 13,045,584 3,072,984 16,118,568

(3) 당분기말과 전기말 현재 기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
대여금 4,568,927 3,187,629
미수금 20,544,557 19,768,882
미수수익 27,635,858 25,192,572
보증금 17,833,414 18,289,194
소 계 70,582,756 66,438,277
차감: 비유동항목 (21,925,234) (20,993,197)
유동항목 48,657,522 45,445,080

&cr;7. 대출채권&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 대출채권의 구성내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
채권액 대손충당금 장부금액
유 동 대출채권 74,367,828 (5,288,906) 69,078,922
할부금융채권 39,277,099 (1,502,516) 37,774,583
소 계 113,644,927 (6,791,422) 106,853,505
비유동 대출채권 137,072,671 (3,281,197) 133,791,474
할부금융채권 130,050,629 (2,464,302) 127,586,327
소 계 267,123,300 (5,745,499) 261,377,801
합 계 380,768,227 (12,536,921) 368,231,306

(단위: 천원)
구 분 전기말
채권액 대손충당금 장부금액
유 동 대출채권 48,324,177 (3,059,254) 45,264,923
할부금융채권 31,089,144 (646,911) 30,442,233
소 계 79,413,321 (3,706,165) 75,707,156
비유동 대출채권 109,726,888 (1,029,965) 108,696,923
할부금융채권 106,339,540 (639,966) 105,699,574
소 계 216,066,428 (1,669,931) 214,396,497
합 계 295,479,749 (5,376,096) 290,103,653

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 대출채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
기초 회계정책의 변경(주1) 대손상각비&cr;(환입) 제각 기말
유동대출채권 3,706,165 1,263,930 2,809,119 (987,792) 6,791,422
비유동대출채권 1,669,931 4,266,384 2,529,419 (2,720,235) 5,745,499
합 계 5,376,096 5,530,314 5,338,538 (3,708,027) 12,536,921

&cr;(주1) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 손실충당금 변동 효과에 해당합니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분 전분기
기초 대손상각비(환입) 제각 기말
유동대출채권 836,319 353,003 (66,370) 1,122,952
비유동대출채권 5,207,831 3,025,253 (431,124) 7,801,960
합 계 6,044,150 3,378,256 (497,494) 8,924,912

8. 금융리스&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융리스의 총투자, 순투자 및 대손충당금의 내역은 다음과같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액
유동금융리스채권 116,062,201 (23,045,564) 93,016,637 (7,460,113) 85,556,524
비유동금융리스채권 160,246,928 (34,367,500) 125,879,428 (1,885,221) 123,994,207
합 계 276,309,129 (57,413,064) 218,896,065 (9,345,334) 209,550,731

(단위: 천원)
구 분 전기말
최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액
유동금융리스채권 125,508,050 (20,363,782) 105,144,268 (5,358,391) 99,785,877
비유동금융리스채권 149,158,363 (21,597,880) 127,560,483 (1,155,595) 126,404,888
합 계 274,666,413 (41,961,662) 232,704,751 (6,513,986) 226,190,765

(2) 당분기와 전분기 중 금융리스채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
기초 회계정책의 변경(주1) 대손상각비(환입) 분기말
유동금융리스채권 5,358,391 1,953,522 148,200 7,460,113
비유동금융리스채권 1,155,595 1,276,658 (547,032) 1,885,221
합 계 6,513,986 3,230,180 (398,832) 9,345,334

&cr;(주1) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 손실충당금 변동 효과에 해당합니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분 전분기
기초 대손상각비(환입) 제각 기말
유동금융리스채권 1,656,406 (129,132) (9,152) 1,518,122
비유동금융리스채권 4,868,979 679,907 (38,906) 5,509,980
합 계 6,525,385 550,775 (48,058) 7,028,102

9. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기타금융자산
상각후원가 측정 금융자산(주1) 47,296,894 -
대여금 및 수취채권(주1) - 69,191
매도가능금융자산 - 7,050,212
당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,048,787 -
소 계 48,345,681 7,119,403
차감: 비유동항목 (8,073,626) (7,119,403)
유동항목 40,272,055 -
기타금융부채
렌탈보증금 386,983,785 379,573,103
할부금융보증금 - 2,395
당기손익-공정가치 측정 금융부채 165,522 210,029
소 계 387,149,307 379,785,527
차감: 비유동항목 (254,444,142) (244,423,528)
유동항목 132,705,165 135,361,999

(주1) 상각후원가 측정 금융자산과 대여금 및 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
단기금융상품 40,272,055 -
장기금융상품 (*) 72,839 69,191
출자금 6,952,000 -
합 계 47,296,894 69,191

(*) 상기 금융상품 중 당분기말 6,000천원(전기말 : 6,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다.

&cr;10. 기타자산 및 기타부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산 및 기타부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기타자산
유 동 선급금 1,259,018 5,190,159
선급비용 77,589,609 66,512,879
미수법인세환급액 287,903 109,199
부가세대금금 3,141,404 2,197,852
합 계 82,277,934 74,010,089
기타부채
유 동 선수금 11,061,063 10,982,951
예수금 19,645,036 24,230,727
부가세예수금 2,969,128 2,581,471
합 계 33,675,227 37,795,149

11. 유형자산&cr;

(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산(주1) 건물 및&cr;구축물 차량운반구 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계
기초장부금액 45,311,710 84,302,371 2,892,440,568 23,045,628 154,283 8,846,687 5,981,077 3,060,082,324
취득및자본적지출 3,133,284 42,563,119 1,029,913,607 271,652 - 2,456,031 3,291,373 1,081,629,066
처분및폐기 - (62,738) (286,966,110) (82,182) (39) (57) - (287,111,126)
감가상각 - - (543,070,890) (853,332) (50,477) (2,641,404) - (546,616,103)
국고보조금 상각 - - (4,768,868) - - (64,868) - (4,833,736)
기타증(감)(주2) - (83,794,550) 57,278,915 3,270,762 - 198,876 (8,393,037) (31,439,034)
기말장부금액 48,444,994 43,008,202 3,144,827,222 25,652,528 103,767 8,795,265 879,413 3,271,711,391
취득원가 48,444,994 43,008,202 4,435,426,574 34,860,534 1,207,395 32,560,359 879,413 4,596,387,471
감가상각누계액 - - (1,289,162,072) (9,208,006) (1,103,628) (23,765,094) - (1,323,238,800)
손상차손누계액 - - (1,437,280) - - - - (1,437,280)

(단위: 천원)
구 분 전분기
토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산(주1) 건물 및&cr;구축물 차량운반구 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계
기초장부금액 37,292,209 66,193,814 2,481,229,449 22,950,974 425,747 15,389,380 3,483,792 2,626,965,365
취득및자본적지출 8,021,000 48,888,234 1,138,379,176 1,049,635 - 2,801,464 12,781,635 1,211,921,144
처분및폐기 - (266,585) (294,874,242) - (10) (179,994) - (295,320,831)
감가상각 - - (506,555,091) (1,192,632) (89,393) (2,399,706) - (510,236,822)
국고보조금 상각 - - (1,319,957) - - (54,642) - (1,374,599)
기타증(감)(주2) - (65,761,135) 57,175,808 3,690 (163,497) (6,420,340) (12,265,486) (27,430,960)
기말장부금액 45,313,209 49,054,328 2,874,035,143 22,811,667 172,847 9,136,162 3,999,941 3,004,523,297
취득원가 45,313,209 49,054,328 4,028,351,647 30,812,908 1,884,043 30,496,129 3,999,941 4,189,912,205
감가상각누계액 - - (1,152,893,646) (8,001,241) (1,711,196) (21,359,967) - (1,183,966,050)
손상차손누계액 - - (1,422,858) - - - - (1,422,858)

&cr;(주1) 렌탈자산 중 일부는 장기차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. (주석 14 참조)

(주2) 기타증(감)은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 건설중인자산에서 본계정 대체, 환율변동으로 인한 증(감)액 등입니다.

렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등 이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.&cr; &cr;렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을 연결회사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입할 수 있습니다. 연결회사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 연결회사의 부담으로 회사를 보험수익자로하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어있습니다. &cr;

12. 무형자산&cr; &cr; (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 합 계
기초장부금액 2,848,151 27,118,146 5,434,894 35,401,191
취득및자본적지출 - 1,447,679 - 1,447,679
처분및폐기 - - (150,000) (150,000)
상각 - (8,605,187) (15,000) (8,620,187)
기타증(감)(주1) - 4,697,014 - 4,697,014
기말장부금액 2,848,151 24,657,652 5,269,894 32,775,697
취득원가 2,848,151 68,254,689 7,342,470 78,445,310
상각누계액 - (40,531,195) (2,042,576) (42,573,771)
손상차손누계액 - (3,065,842) (30,000) (3,095,842)

(단위: 천원)
구 분 전분기
영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 합 계
기초장부금액 9,169,518 17,897,532 4,976,680 32,043,730
취득및자본적지출 - 4,768,808 483,800 5,252,609
상각 - (5,789,947) (504) (5,790,451)
기타증(감)(주1) - 11,529,181 - 11,529,180
기말장부금액 9,169,518 28,405,574 5,459,976 43,035,068
취득원가 9,169,518 60,577,130 7,442,470 77,189,118
상각누계액 - (29,105,714) (1,982,494) (31,088,208)
손상차손누계액 - (3,065,842) - (3,065,842)

&cr;(주1) 기타증(감)은 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액, 국고보조금 환입 및 환율변동으로 인한 증(감)액 등입니다.&cr;&cr;(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어있습니다.

13. 매입채무 및 기타채무 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
매입채무 11,935,843 12,711,942
미지급금 51,173,911 61,954,828
미지급비용 19,455,782 17,123,138
합 계 82,565,536 91,789,908

&cr;14. 차입금 및 사채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
유 동 단기차입금 559,039,362 518,000,000
사채 368,423,803 725,017,815
유동성장기차입금 279,081,370 289,522,925
소 계 1,206,544,535 1,532,540,740
비유동 사채 1,578,319,024 1,088,722,498
장기차입금 563,967,177 353,213,588
소 계 2,142,286,201 1,441,936,086
합 계 3,348,830,736 2,974,476,826

(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
내 역 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말
당분기말
기업어음(CP) KTB투자증권(주) 2.21~2.64 110,000,000 45,000,000
KB증권(주) - - 100,000,000
신영증권(주) - - 50,000,000
우리종합금융(주) 2.30 10,000,000 10,000,000
하이투자증권(주) - - 20,000,000
(주)신한은행 - - 50,000,000
삼성증권(주) 2.64 10,000,000 -
DB금융투자(주) 2.42 20,000,000 -
유동화기업어음 1.96 189,318,062 -
회전대출 한국산업은행 2.41~2.75 111,000,000 99,000,000
(주)하나은행 2.87 20,000,000 5,000,000
(주)우리은행 2.83.~3.14 37,000,000 49,000,000
(주)경남은행 - - 10,000,000
(주)신한은행 2.85 14,000,000 30,000,000
농협은행(주) 2.80 21,000,000 40,000,000
일반대출 농협은행(주) 3.20 10,000,000 10,000,000
중소기업은행 6.10 3,291,300 -
Citi bank 2.90 3,430,000 -
합 계 559,039,362 518,000,000

(3) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 류 발행일 상환기일 액면이자율(%) 당분기말 전기말
당분기말
제33회사모사채 2013.01.25 2018.03.21 - - 53,000,000
제34회사모사채 2013.02.05 2018.03.21 - - 54,000,000
제36회사모사채 2013.04.09 2018.06.21 - - 50,000,000
제37회사모사채 2013.05.03 2018.06.21 - - 50,000,000
제39-2회공모사채 2014.08.28 2019.08.28 3.41 50,000,000 50,000,000
제40-2회공모사채 2014.10.31 2019.10.31 2.94 50,000,000 50,000,000
제41-1회공모사채 2015.07.21 2018.07.21 - - 120,000,000
제41-2회공모사채 2015.07.21 2020.07.21 2.44 130,000,000 130,000,000
제42-1회공모사채 2015.12.01 2018.12.01 2.40 50,000,000 50,000,000
제42-2회공모사채 2015.12.01 2020.12.01 2.65 50,000,000 50,000,000
제43회사모사채 2016.09.21 2021.09.17 2.17 20,000,000 20,000,000
제44-1회공모사채 2016.11.24 2018.11.23 2.31 130,000,000 130,000,000
제44-2회공모사채 2016.11.24 2019.11.22 2.35 70,000,000 70,000,000
제45-1회공모사채 2017.03.08 2020.03.06 2.29 180,000,000 180,000,000
제45-2회공모사채 2017.03.08 2022.03.08 2.71 110,000,000 110,000,000
제46-1회공모사채 2017.05.31 2019.05.31 1.99 80,000,000 80,000,000
제46-2회공모사채 2017.05.31 2020.05.29 2.24 140,000,000 140,000,000
제46-3회공모사채 2017.05.31 2022.05.31 2.66 80,000,000 80,000,000
제47-1회공모사채 2018.01.30 2020.01.30 2.54 50,000,000 -
제47-2회공모사채 2018.01.30 2021.01.29 2.73 150,000,000 -
제47-3회공모사채 2018.01.30 2023.01.30 3.15 100,000,000 -
제48-1회공모사채 2018.05.04 2020.05.04 2.48 90,000,000 -
제48-2회공모사채 2018.05.04 2021.05.04 2.70 130,000,000 -
제48-3회공모사채 2018.05.04 2023.05.04 3.05 80,000,000 -
제1회 무보증 사모사채 2016.05.12 2018.05.14 - - 20,000,000
제2회 무보증 사모사채 2016.09.02 2019.09.02 3.20 10,000,000 10,000,000
제3회 무보증 사모사채 2016.11.08 2018.11.08 3.33 10,000,000 10,000,000
제4회 무보증 사모사채 2017.01.23 2019.01.23 3.45 20,000,000 20,000,000
제5회 무보증 사모사채 2017.03.30 2019.03.30 3.32 20,000,000 20,000,000
제6회 무보증 사모사채 2017.05.16 2019.11.15 3.45 20,000,000 20,000,000
제7회 무보증 공모사채 2017.09.13 2020.09.11 3.12 50,000,000 50,000,000
제8회 무보증 사모사채 2017.11.13 2019.11.13 3.40 10,000,000 10,000,000
제9회 무보증 공모사채 2018.02.13 2021.02.10 3.62 50,000,000 -
제10회 무보증 공모사채 2018.08.30 2021.08.30 3.18 20,000,000 -
유동화사채 2017.10.17 2018.01.17 - - 150,000,000
유동화사채 2017.12.15 2018.03.15 - - 40,000,000
사채 액면가액 합계 1,950,000,000 1,817,000,000
사채할인발행차금 (3,257,173) (3,259,687)
차감: 유동성대체 (368,423,803) (725,017,815)
비유동성 사채 1,578,319,024 1,088,722,498

&cr;상기 사채는 만기일에 상환되며, 사채의 이자는 3개월마다 후급됩니다. &cr;

연결회사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. &cr;

(4) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 류 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말
당분기말
기업어음(CP) KTB투자증권(주) 2.49 50,000,000 -
일반차입금 리브포렌탈제일차유한회사 2.65 40,000,000 70,000,000
한국산업은행 2.52~3.18 307,666,500 386,666,410
농협은행(주) 2.98~3.17 138,000,000 110,000,000
(주)하나은행 3.40~3.51 16,000,000 16,000,000
(주)경남은행 3.17 10,000,000 10,000,000
(주)신한은행 3.14~3.70 16,000,000 12,000,000
(주)대구은행 3.40~3.49 14,166,610 19,166,630
(주)우리은행 3.03 50,000,000 -
(주)국민은행 3.04~3.41 168,333,333 3,333,333
(주)우리은행 6.96 511,773 1,266,022
(주)신한은행(주1) 7.06~7.59 3,138,183 4,140,384
중소기업은행 6.60 2,575,800 2,548,800
한국산업은행 5.80 10,870,496 -
(주)하나은행 - - 1,156,518
한국산업은행 3.13 6,759,954 6,458,416
한국산업은행 3.94 9,242,135 -
합 계 843,264,784 642,736,513
현재가치할인차금 (216,237) -
차감 : 유동성대체 (279,081,370) (289,522,925)
장기차입금 563,967,177 353,213,588

&cr;(주1) 당분기말 현재 상기 장기차입금에 대해서 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED의 렌탈자산이 담보로 제공되어 있습니다.

(5) 당분기말과 전기말 현재 유동성 부분을 포함한 사채 및 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
당분기말
연 도 사 채 차입금 합 계
2018.10.01~2019.09.30 370,000,000 279,237,849 649,237,849
2019.10.01~2020.09.30 790,000,000 348,446,519 1,138,446,519
2020.10.01~2021.09.30 420,000,000 215,580,416 635,580,416
2021.10.01~2022.09.30 190,000,000 - 190,000,000
2022.10.01~2023.09.30 180,000,000 - 180,000,000
합 계 1,950,000,000 843,264,784 2,793,264,784

(단위: 천원)
전기말
연 도 사 채 차입금 합 계
2018.1.1~2018.12.31 727,000,000 289,522,925 1,016,522,925
2019.1.1~2019.12.31 330,000,000 218,478,236 548,478,236
2020.1.1~2020.12.31 550,000,000 134,490,856 684,490,856
2021.1.1~2021.12.31 20,000,000 244,496 20,244,496
2022.1.1~2022.12.31 190,000,000 - 190,000,000
합 계 1,817,000,000 642,736,513 2,459,736,513

15. 순확정급여부채&cr;

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같이 산정되었습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
확정급여부채의 현재가치 41,327,179 37,405,413
사외적립자산의 공정가치 (39,966,268) (37,160,014)
연결재무상태표상 부채 1,360,911 245,399
확정급여자산 - (3,297,275)
순확정급여부채(자산) 1,360,911 (3,051,876)

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타장기급여채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기타장기급여채무의 현재가치 870,691 834,653

&cr;(3) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
당기근무원가 1,715,444 5,146,332 1,733,129 5,155,930
순이자원가 (51,170) (153,435) 125,193 404,681
기타 15,642 42,611 2,061 550,205
종업원 급여에 포함된 총 비용 1,679,916 5,035,508 1,860,383 6,110,816

&cr; 관련 비용 전액 영 업비용에 포함되어있습니다.

16. 우발부채와 약정사항&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 연결회사와 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.&cr;

- 당분기말

(원화단위 : 천원, 외화단위 : 천 USD)
약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액
회전대출한도 한국산업은행 KRW 120,000,000 111,000,000
(주)하나은행 KRW 50,000,000 20,000,000
(주)우리은행 KRW 68,000,000 37,000,000
(주)경남은행 KRW 10,000,000 -
(주)신한은행 KRW 30,000,000 14,000,000
농협은행(주) KRW 40,000,000 21,000,000
일반대출한도 농협은행(주) KRW 10,000,000 10,000,000
리브포렌탈제일차 유한회사 KRW 40,000,000 40,000,000
시설자금대출 한국산업은행 KRW 307,666,500 307,666,500
농협은행(주) KRW 138,000,000 138,000,000
(주)하나은행 KRW 16,000,000 16,000,000
(주)경남은행 KRW 10,000,000 10,000,000
(주)신한은행 KRW 16,000,000 16,000,000
(주)대구은행 KRW 14,166,610 14,166,610
(주)우리은행 KRW 50,000,000 50,000,000
(주)국민은행 KRW 168,333,333 168,333,333
종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 -
CP발행한도 우리종합금융(주) KRW 10,000,000 10,000,000
운용리스실행한도 롯데캐피탈(주) KRW 200,000,000 184,472,556
(주)DGB캐피탈 KRW 1,091,893 1,091,893
포괄외화지급보증한도 (주)국민은행 USD 5,000 -
합 계 KRW 1,349,258,336 1,168,730,892
USD 5,000 -

- 전기말

(원화단위 : 천원, 외화단위 : 천 USD)
약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액
회전대출한도 한국산업은행 KRW 110,000,000 99,000,000
(주)하나은행 KRW 50,000,000 5,000,000
(주)우리은행 KRW 69,000,000 49,000,000
(주)경남은행 KRW 10,000,000 10,000,000
(주)신한은행 KRW 30,000,000 30,000,000
농협은행(주) KRW 40,000,000 40,000,000
일반대출한도 농협은행(주) KRW 10,000,000 10,000,000
리브포렌탈제일차 유한회사 KRW 70,000,000 70,000,000
(주)국민은행 KRW 3,333,333 3,333,333
시설자금대출 한국산업은행 KRW 406,666,410 386,666,410
농협은행(주) KRW 110,000,000 110,000,000
(주)하나은행 KRW 16,000,000 16,000,000
(주)경남은행 KRW 10,000,000 10,000,000
(주)신한은행 KRW 12,000,000 12,000,000
(주)대구은행 KRW 19,166,630 19,166,630
종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 50,000,000
CP발행한도 우리종합금융(주) KRW 10,000,000 10,000,000
운용리스실행한도 롯데캐피탈(주) KRW 200,000,000 147,837,090
(주)DGB캐피탈 KRW 1,551,000 1,551,000
포괄외화지급보증한도 (주)국민은행 USD 5,000 -
합 계 KRW 1,227,717,373 1,079,554,463
USD 5,000 -

&cr; (2) 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 142건(전기말: 131건)으로 소송금액은 11,994백만원(전기말: 11,186백만원)이며, 피고로서 계류중인 소송사건 등은 14건(전기말: 11건)으로 소송가액은 299백만원(전기말: 275백만원)입니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 당분기말 현재 연결회사는 서울보증보험(주)에 11,421백만원(전기말: 11,678백만원)의 계약이행보증 등의 보험 계약을 체결하고 있습니다.

17. 자본금 등&cr;&cr;(1) 연결회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이고, 당분기말 발행한 주식수는 보통주식 11,769,200주(전기말: 11,769,200주)이며 1주당 액면금액은 5,000원입니다.

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 자본금 및 주식발행초과금은 변동이 없습니다.

&cr;18. 기타자본&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
감자차손 (23,775,000) (23,775,000)
해외사업환산손익 (2,039,659) (2,629,716)
기타의 자본변동 (5,444,981) (4,830,143)
합 계 (31,259,640) (31,234,859)

19. 이익잉여금&cr;

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
법정적립금(주1) 4,149,240 4,149,240
대손준비금(주2) 2,060,010 1,140,292
미처분이익잉여금 227,278,126 200,721,233
합 계 233,487,376 206,010,765

(주1) 연결회사는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때 까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어있습니다. &cr;(주2) 연결회사는 여신전문금융업감독규정 제11조에 따라 한국채택국제회계기준의 발생손실 충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액(최소적립액)에 미달하는 경우, 그 차액을 대손준비금으로 설정하고 있습니다. 대손준비금은 이익잉여금계정에 포함되는 항목으로 대손준비금 설정으로 인하여 순자산 및 당기순이익에는 영향이 없으나 배당을 제한하고 있습니다.&cr;

20. 영업수익&cr;

당분기와 전분기 중 연결회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
렌탈수익 359,609,350 1,032,514,353 334,171,006 944,482,129
중고차판매수익 104,290,482 329,728,803 112,605,497 349,605,855
기타수익 26,382,201 67,795,883 19,302,730 55,884,577
합 계 490,282,033 1,430,039,039 466,079,233 1,349,972,561

21. 영업비용&cr;

당분기와 전분기 중 연결회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 19,854,503 59,491,805 18,519,444 54,749,604
퇴직급여 1,679,916 5,035,508 1,860,383 6,110,816
복리후생비 3,255,901 9,799,824 2,987,380 9,560,725
여비교통비 455,908 1,445,051 572,497 1,599,158
통신비 1,140,540 3,169,626 1,003,311 2,980,783
수도광열비 193,009 567,261 192,596 552,817
세금과공과 3,311,892 8,708,729 3,163,092 8,113,848
임차료 6,677,130 19,606,978 6,407,641 19,003,416
감가상각비 184,190,600 546,616,103 174,269,877 510,236,822
무형자산상각비 2,958,279 8,620,187 2,312,850 5,790,451
수선유지비 1,956,707 6,119,581 2,199,239 6,385,488
보험료 28,571,455 83,596,203 26,512,352 77,149,554
접대비 93,315 262,672 84,669 267,549
광고선전비 5,063,075 14,338,635 4,866,580 13,251,503
운반및보관료 3,052,770 8,455,609 2,355,437 7,101,766
소모품비 256,922 769,000 182,525 712,860
차량관리비 32,760,535 91,081,204 29,923,704 82,824,806
지급수수료 33,852,225 95,177,185 25,646,588 72,660,107
도서인쇄비 69,260 209,550 43,356 214,887
교육훈련비 357,305 861,225 352,234 828,382
포상비 8,816 57,418 5,018 39,450
협회비 190,852 628,500 181,490 622,562
대손상각비 4,506,663 6,975,017 1,227,148 5,812,233
중고차판매원가 97,785,085 306,680,769 102,388,540 317,381,442
상품판매원가 4,136,922 12,218,182 3,027,822 6,845,878
할부판매원가 11,549,031 33,194,014 8,936,500 28,936,602
차입이자비용 3,784,447 10,841,171 2,907,497 8,112,852
기타영업비용 1,406,370 3,526,035 1,615,626 4,257,906
합 계 453,119,433 1,338,053,042 423,745,396 1,252,104,267

22. 기타손익&cr;

(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
임대수익 4,567 28,197 6,840 8,040
유형자산처분이익 16,863 352,253 14,006 92,198
잡이익 475,764 1,885,563 820,641 1,403,349
합 계 497,194 2,266,013 841,487 1,503,587

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
유형자산처분손실 721,332 2,540,225 1,068,088 2,203,801
기부금 210,645 573,156 15,847 574,539
잡손실 41,954 266,240 61,642 239,827
합 계 973,931 3,379,621 1,145,577 3,018,167

23. 금융손익&cr;

(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
이자수익 2,892,234 6,623,829 555,631 1,737,963
외환차익 219,099 321,531 2,387 18,334
외화환산이익 1,405 403,859 169,021 659,829
공정가치-당기손익 측정&cr; 금융부채 평가이익 27,778 44,507 - -
합 계 3,140,516 7,393,726 727,039 2,416,126

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 금융비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
이자비용 21,376,702 60,796,099 18,329,945 52,573,200
외환차손 20,984 116,108 42,124 56,018
외화환산손실 (130,298) 194 (56,569) 496,195
공정가치-당기손익 측정&cr; 금융부채 거래손실 66,816 203,386 - -
합 계 21,334,203 61,115,786 18,315,500 53,125,413

24. 법인세비용 &cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 18.4%입니다.

25. 주당이익 &cr; &cr;기본주당이익은 지배기업의 보통주소유주에게 귀속되는 분기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.&cr;

(1) 당분기와 전분기 지배기업소유주지분 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
지배기업소유주 지분 보통주분기순이익 15,591,650,825 30,855,691,785 19,066,519,983 35,838,400,045
가중평균유통보통주식수 11,769,200 11,769,200 11,769,200 11,769,200
기본주당이익 1,325 2,622 1,620 3,045

&cr;(2) 연결회사는 희석증권이 없으므로 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.&cr;

26. 영업으로부터 창출된 현금&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금 중 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
감가상각비 546,616,103 510,236,822
무형자산상각비 8,620,187 5,790,451
대손상각비 6,975,017 5,812,233
퇴직급여 4,992,897 5,560,611
기타장기종업원급여 101,439 109,038
기타의 대손상각비 10,101 4,258
유형자산처분손실 2,540,225 2,203,801
외화환산손실 194 496,195
이자비용 60,796,099 52,573,200
법인세비용 6,846,223 8,880,170
유형자산처분이익 (352,253) (92,198)
외화환산이익 (403,859) (659,829)
이자수익 (6,623,829) (1,737,963)
공정가치-당기손익 측정 금융부채 평가이익 (44,507) -
합 계 630,074,038 589,176,789

(2) 당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
매출채권 (11,648,044) (4,706,426)
금융리스채권 24,402,845 630,076
할부금융채권 (32,330,918) (38,887,673)
대출채권 (56,665,588) (34,553,721)
미수금 (2,797,611) (6,623,318)
미수수익 (2,442,123) (336,420)
선급금 3,931,141 69,609
선급비용 (7,805,137) (11,535,838)
부가세대급금 (943,553) 3,270,904
재고자산 9,365,966 7,229,779
선급렌탈자산 (42,500,381) (48,621,649)
렌탈자산 (746,140,920) (859,785,726)
보증금 455,780 (1,873,721)
매입채무 41,358 (1,106,858)
미지급금 (10,736,739) (141,552)
미지급비용 110,708 1,921,110
예수금 (4,585,691) (329,107)
부가세예수금 387,656 1,685,789
선수금 78,112 2,012,258
렌탈보증금 1,507,259 23,683,220
할부금융보증금 (2,395) -
대출보증금 - (21,110)
이연수익 27,555,633 36,707,634
사외적립자산 1,236,701 1,751,244
퇴직금지급 (2,258,937) (2,074,527)
기타장기종업원급여부채 (65,400) (48,514)
합 계 (851,850,278) (931,684,537)

(3) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
선급렌탈자산의 본계정대체 73,740,842 62,644,791
장기차입금의 유동성 대체 226,511,375 239,011,483
사채의 유동성 대체 180,000,000 347,000,000

&cr;27. 특수관계자거래&cr;

(1) 당분기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다.

관 계 회사명
유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데
롯데그룹 계열사(주1) 롯데하이마트(주), 롯데손해보험(주), 캐논코리아비지니스솔루션(주), 롯데카드(주), 롯데글로벌로지스(주), (주)대홍기획, 롯데캐피탈(주), 롯데정보통신(주) 등 롯데그룹 계열사

&cr;(주1) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.&cr;

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 당분기 전분기
매출 등 매입 등 매출 등 매입 등
유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 1,785,362 660,445 1,096,880 339,604
롯데그룹 계열사 롯데카드(주) 485,612 524,079 288,712 374,336
롯데캐피탈(주) 229,850 40,578,266 111,721 29,842,673
롯데손해보험(주) 1,641,234 29,053,842 175,914 26,031,603
롯데글로벌로지스(주) 620,512 13,236,412 350,889 7,468,014
롯데정보통신(주)(주1) 286,972 11,223,297 - -
롯데아이티테크(주)(주1) - - 165,773 15,964,149
롯데피에스넷(주) 241,749 - 177,450 15,000
캐논코리아비즈니스솔루션(주) 169,600 4,824,687 101,020 4,327,180
(주)대홍기획(주2) 78,971 4,793,233 - -
(주)대홍기획투자(주2) 31,983 1,108,431 67,034 6,026,185
롯데하이마트(주) 2,581,652 89,131 2,750,392 102,291
롯데지주(주) 466,541 3,137,670 - -
기타 롯데그룹 계열사 13,060,543 5,817,661 8,749,759 10,110,180
합 계 21,680,581 115,047,154 14,035,544 100,601,215

&cr;(주1) 전기 중 롯데아이티테크(주)(분할존속법인)와 롯데정보통신(주)(분할신설법인)으로 물적분할하였습니다.&cr; (주2) 당분기 중 (주)대홍기획투자(분할존속법인)와 (주)대홍기획(분할신설법인)으로 인적분할하였습니다.&cr;

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 당분기말 전기말
채권 등 채무 등 채권 등 채무 등
유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 165,871 6,319 99,533 122,647
롯데그룹 계열사 롯데카드(주) 1,239,776 7,003,572 231,044 18,940,575
롯데캐피탈(주) 432 3,585,587 144 2,505,959
롯데손해보험(주) 260,339 - 203,836 2,668,923
롯데글로벌로지스(주) 55,069 1,413,223 39,272 1,109,382
롯데정보통신(주)(주1) 3,145 1,022,104 - -
롯데아이티테크(주)(주1) - - 11,398 3,249,212
롯데피에스넷(주) 3,825,924 - 4,749,715 -
캐논코리아비즈니스솔루션(주) 2,038 1,105,593 1,497 623,551
(주)대홍기획(주2) 2,975 2,650,040 - -
(주)대홍기획투자(주2) - - - 2,520,668
롯데하이마트(주) 885,003 9,900 972,502 -
롯데지주(주) 58,774 355,126 - -
기타 롯데그룹 계열사 1,727,788 241,176 1,469,126 524,743
합 계 8,227,134 17,392,640 7,778,067 32,265,660

&cr;(주1) 전기 중 롯데아이티테크(주)(분할존속법인)와 롯데정보통신(주)(분할신설법인)으로 물적분할하였습니다.&cr; (주2) 당분기 중 (주)대홍기획투자(분할존속법인)와 (주)대홍기획(분할신설법인)으로 인적분할하였습니다.&cr; &cr;(4) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

&cr;(5) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
단기종업원급여 3,392,318 2,811,670
퇴직급여 520,038 424,101
합 계 3,912,356 3,235,771

주요 경영진에는 연결회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.

&cr;28. 영업부문&cr;

(1) 연결회사의 보고부문은 연결회사의 보고부문 구분기준에 의하여 다음과 같이 구분됩니다.

구 분 주요 재화 및 용역
차량 및 일반렌탈

렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 렌탈 반납차량 등의 매각

통신장비, 전자전기 계측장비, OA기기, 소형 가전, PC 등 렌탈

오토리스 및 할부금융 리스용 차량의 대여(장기) 및 중고차 매각과 관련된 할부금융

(2) 당분기와 전분기 중 부문의 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
차량 및 일반렌탈 오토리스 및 &cr;할부금융 합 계
총부문수익 1,412,617,843 86,928,884 1,499,546,727
부문간수익 68,365,800 1,141,888 69,507,688
외부고객으로부터의 수익 1,344,252,043 85,786,996 1,430,039,039
보고부문영업이익 80,111,065 11,874,932 91,985,997
감가상각비와 무형자산상각비 515,361,389 39,874,901 555,236,290

(단위: 천원)
구 분 전분기
차량 및 일반렌탈 오토리스 및 &cr;할부금융 합 계
총부문수익 1,347,677,202 77,305,773 1,424,982,975
부문간수익 73,930,622 1,079,792 75,010,414
외부고객으로부터의 수익 1,273,746,580 76,225,981 1,349,972,561
보고부문영업이익 85,928,928 11,939,366 97,868,294
감가상각비와 무형자산상각비 479,598,443 36,428,830 516,027,273

(3) 당분기말과 전기말 현재 부문의 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
보고부문 자산 보고부문 자산
차량 및 일반렌탈 3,939,116,973 3,590,328,319
오토리스 및 할부금융 678,393,710 608,094,709
합 계 4,617,510,683 4,198,423,028

1. 일반사항&cr;&cr;롯데렌탈 주식회사와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;

1.1 회사의 개요 &cr;&cr;롯데렌탈 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "회사")는 렌탈사업 역량 강화와 전문화를 위해 (주)케이티네트웍스의 렌탈사업부문이 인적분할되어 2005년 10월 17일을 분할기준일로 하여 설립되었으며, 차량, 정보통신기기 및 의료장비 등의 렌탈사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 회사는 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 회사의 오토리스사업부문을 분할하여 롯데오토리스 주식회사를 설립하였으며, 2013년 3월 1일을 분할기일로 하여 회사의 정비사업부문을 물적분할하여 롯데오토케어 주식회사를 설립하였습니다. &cr;&cr;한편, 회사는 2015년 6월 24일자로 회사 상호를 주식회사 케이티렌탈에서 롯데렌탈 주식회사로 변경등기 하였습니다. &cr;

당분기말 현재 회사의 자본금은 보통주 58,846백만원이며, 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명 보유주식수(주) 지분율(%)
(주)호텔롯데 2,444,764 20.8
그로쓰파트너(주) 2,307,685 19.6
(주)부산롯데호텔 1,271,074 10.8
밸류플러스제삼십일차(주) 1,059,636 9.0
(주)우리홈쇼핑 1,015,382 8.6
트리플에스제이차(주) 982,570 8.4
인베스트퍼플제삼차(주) 944,037 8.0
레드스탁(주) 590,672 5.0
롯데하이마트(주) 576,690 4.9
롯데손해보험(주) 576,690 4.9
합 계 11,769,200 100.0

1.2 종속기업 현황&cr;

당분기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명 소재지 소유지분율(%) 결산월 업종
당분기말 전기말
롯데오토리스(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 오토리스 및 화물차사업
롯데오토케어(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 차량정비
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 베트남 100.00 100.00 12월 차량대여
(주)그린카 대한민국 93.41 90.16 12월 차량대여
제이지산업(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 장비대여
Lotte Rent-A-Car(Thailand)(주1) 태국 49.00 49.00 12월 차량대여
LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.(주1) 베트남 49.00 49.00 12월 인력관리 및 운용
엘오토월드제일차 유한회사(주2) 대한민국 0.00 0.00 6월 자산유동화
뉴스타오토월드제일차 유동화전문유한회사(주2) 대한민국 5.00 5.00 9월 자산유동화

(주1) 소유지분율이 과반수 미만이나, 연결회사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.

(주2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.

1.3 당분기와 전기의 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명 당분기말 당분기
자산 부채 자본 영업수익 당기순손익 총포괄손익
롯데오토리스(주) 679,869,058 548,457,759 131,411,299 86,928,884 9,269,109 9,257,554
롯데오토케어(주) 16,052,077 6,189,328 9,862,749 35,674,128 2,976,475 2,942,216
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 62,932,385 24,580,355 38,352,030 14,373,030 5,008,059 5,008,059
(주)그린카 20,811,426 14,309,328 6,502,098 23,440,832 1,059,520 1,059,520
제이지산업(주) 1,115,373 1,197,124 (81,751) 2,023,905 35,762 35,762
Lotte Rent-A-Car(Thailand) 35,401,628 30,364,796 5,036,832 5,474,867 (1,267,583) (1,267,583)
LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 4,519,537 3,514,127 1,005,410 17,942,524 (42,053) (42,053)
엘오토월드제일차 유한회사 151,329,018 151,294,734 34,284 2,481,848 63,512 63,512
뉴스타오토월드제일차 유동화전문유한회사 40,214,609 40,436,638 (222,029) 933,486 (12,010) (12,010)

(단위: 천원)
회사명 전기말 전분기
자산 부채 자본 영업수익 당기순손익 총포괄손익
롯데오토리스(주) 608,215,677 481,085,491 127,130,186 77,305,773 9,359,987 9,353,906
롯데오토케어(주) 13,875,107 6,954,574 6,920,533 33,631,690 3,356,620 3,318,217
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 46,567,699 13,583,656 32,984,043 15,370,749 2,134,916 2,134,916
(주)그린카 17,325,259 21,147,591 (3,822,332) 22,768,033 4,398,016 4,398,016
제이지산업(주) 973,371 1,090,885 (117,514) 1,112,585 82,238 82,238
Lotte Rent-A-Car(Thailand) 21,432,516 15,577,580 5,854,936 3,832,147 (72,524) (72,524)
LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 4,016,985 2,980,414 1,036,571 17,983,732 1,023,405 1,023,405
엘오토월드제일차 유한회사 151,808,078 151,837,306 (29,228) - - -
뉴스타오토월드제일차 유동화전문유한회사 40,264,352 40,474,371 (210,019) - - -

2. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;

연결회사의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단&cr;

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;분기연결재무제표에서 사용된 연결회사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제 1109호와 제 1115호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는 2 017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;

3. 유의적인 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

&cr; 1) 당분기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과같습니 다.&cr;

(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'&cr;

기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의 인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 기업회계기준서 1039 '금융상품: 인식과 측정'을 대체합니다.&cr;&cr;다음 표는 기업회계기준서 1109 적용에 따른 자본의 기초 잔액의 세후 영향을 요약하고 있습니다.

(단위: 천원)
구 분 2018년 1월 1일 적용효과
자본
상각후원가 측정 금융자산에 대한 &cr; 기업회계기준서 제1109호에 따른 기대신용손실의 인식 효과 (3,860,143)
법인세 효과 793,794
2018 년 1 월 1 일 영향 (3,066,349)

&cr;기업회계기준서 제1109호의 적용에 따른 회계정책의 주요 변경사항에 대한 성격과 영향은 다음과 같습니다. &cr;

① 금융자산의 분류 및 측정&cr;&cr;기업회계기준서 제1109호 적용으로, 연결회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.&cr;

구분 계약상 현금흐름 특성
원금과 이자만으로 구성 그 외의 경우
사업모형 계약상 현금흐름 수취 목적

상각후원가 측정(주1)

당기손익-

공정가치 측정(주2)

계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적

기타포괄손익-공정가치 측정(주1)

매도 목적, 기타

당기손익-공정가치 측정

(주1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).

(주2) 단기매매 목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).&cr;

다음의 표 기업회계기준서 제1039호에 따른 최초 측정 범주와 2018년 1월 1일의 금융자산 집합의 각 구분에 대한 기업회계기준서 제1109호의 새로운 측정 범주를 설명합니다.

(단위: 천원)
계정과목 기업회계기준서&cr;제1039호에 따른 분류 기업회계기준서&cr;제1109호에 따른 분류 기업회계기준서&cr;제1039호에 따른&cr;장부금액 기업회계기준서&cr;제1109호에 따른&cr;장부금액
현금 및 현금성자산 상각후 원가 상각후 원가 263,941,064 263,941,064
매출채권 및 기타채권 상각후 원가 상각후 원가 218,241,981 223,142,332
대출채권 상각후 원가 상각후 원가 290,103,653 284,573,339
금융리스채권 상각후 원가 상각후 원가 226,190,765 222,960,585
기타금융자산 상각후 원가 상각후 원가 69,191 69,191
기타금융자산 매도가능금융자산 상각후 원가 6,952,000 6,952,000
기타금융자산 매도가능금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 98,212 98,212
합 계 1,005,596,866 1,001,736,723

② 금융부채의 분류 및 측정&cr;&cr;연결회사는 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다.&cr;

③ 손상 : 금융자산과 계약자산&cr;&cr;기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하였지만, 기업회계기준서 제 1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.&cr;

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있습니다.&cr;

구분

손실충당금

Stage 1

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우(주1)

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우

전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3

신용이 손상된 경우

&cr;(주1) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음&cr;&cr;기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

금융상품의 손상 기준 변경으로 인해 변경된 회사의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
계정과목 기업회계기준서 &cr; 제1039호에 따른 분류 기업회계기준서 &cr; 제1109호에 따른 분류 제1039호에 따른 &cr;손실충당금(A) 제1109호에 따른 &cr; 손실충당금(B) 증감(B-A)
매출채권 및 기타채권 상각후 원가 상각후 원가 17,393,735 12,493,384 (4,900,351)
대출채권 상각후 원가 상각후 원가 5,376,096 10,906,410 5,530,314
금융리스채권 상각후 원가 상각후 원가 6,513,986 9,744,166 3,230,180
합 계 29,283,817 33,143,960 3,860,143

(2) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr;&cr; 연결회사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.&cr; &cr;기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식 기준을 제시하지만, 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(①계약식별 → ②수행의무 식별 → ③거래가격 산정 → ④거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤수행의무 이행시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.&cr; &cr;이 기준서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

2 ) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr;&cr;2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 리스는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 이 기준서는 현행기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 기업회계기준해석서제2015호 '운용리스 : 인센티브', 기업회계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체할 예정입니다.&cr; &cr;연결회사는 계약의 약정시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단하며, 최초 적용일에도 이 기준서에 따라 계약이 리스인지, 리스를 포함하고 있는지를 식별합니다. 다만, 연결회사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않을 수 있습니다.&cr; &cr;리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리해야 합니다. &cr; &cr;리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만, 단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예, 기초자산 $5,000 이하) 리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있습니다. 또한, 리스이용자는 실무적 간편법으로 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고, 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택하여 적용할 수 있습니다. &cr; &cr;리스제공자 회계처리는 현행 기업회계기준서 제1017호의 회계처리와 유의적으로 변동되지 않았습니다.&cr;

연결회사는 기업회계기준서 제1116호를 적용할 경우 연결재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석 중에 있습니다.

4. 공정가치 &cr;

기 중, 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

&cr;4.1. 금융상품 종류별 공정가치&cr;

당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산
현금 및 현금성자산 337,754,916 (*1) 263,941,064 (*1)
매출채권 및 기타채권 239,110,304 (*1) 218,241,981 (*1)
대출채권 368,231,306 (*1) 290,103,653 (*1)
금융리스채권 209,550,731 (*1) 226,190,765 (*1)
기타금융자산 48,345,681 (*1) 7,119,403 (*1)
금융부채
매입채무 및 기타채무 82,565,536 (*1) 91,789,908 (*1)
차입금 및 사채 3,348,830,736 3,361,842,564 2,974,476,826 2,979,528,069
기타금융부채 387,149,307 (*1) 379,785,527 (*1)

&cr;(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

4.2. 공정가치 서열체계&cr;

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr;

당분기말과 전기말 현재 공정가치를 공시하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
측정하는 공정가치
당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 1,048,787 1,048,787
당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 165,522 - 165,522
공시하는 공정가치
차입금 및 사채 - 3,361,842,564 - 3,361,842,564

(단위: 천원)
구 분 전기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
공시하는 공정가치
차입금 및 사채 - 2,979,528,069 - 2,979,528,069
당기손익인식금융부채 - 210,029 - 210,029

5. 범주별 금융상품 &cr; &cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
금융자산 당분기말
상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정금융자산 합 계
현금 및 현금성자산 337,754,916 - 337,754,916
매출채권 및 기타채권 239,110,304 - 239,110,304
대출채권 368,231,306 - 368,231,306
금융리스채권 209,550,731 - 209,550,731
기타금융자산 47,296,894 1,048,787 48,345,681
합 계 1,201,944,151 1,048,787 1,202,992,938

(단위: 천원)
금융부채 당분기말
상각후원가 측정&cr;금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 합 계
매입채무 및 기타채무 82,565,536 - 82,565,536
차입금 및 사채 3,348,830,736 - 3,348,830,736
기타금융부채 386,983,785 165,522 387,149,307
합 계 3,818,380,057 165,522 3,818,545,579

(단위: 천원)
금융자산 전기말
대여금 및&cr; 수취채권 매도가능&cr;금융자산 합 계
현금 및 현금성자산 263,941,064 - 263,941,064
매출채권 및 기타채권 218,241,981 - 218,241,981
대출채권 290,103,653 - 290,103,653
금융리스채권 226,190,765 - 226,190,765
기타금융자산 69,191 7,050,212 7,119,403
합 계 998,546,654 7,050,212 1,005,596,866

(단위: 천원)
금융부채 전기말
상각후원가로 측정하는&cr;금융부채 당기손익인식&cr;금융부채 합 계
매입채무 및 기타채무 91,789,908 - 91,789,908
차입금 및 사채 2,974,476,826 - 2,974,476,826
기타금융부채 379,575,498 210,029 379,785,527
합 계 3,445,842,232 210,029 3,446,052,261

(2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
상각후원가 측정 금융자산
이자수익(영업수익) 12,634,423 36,836,107 11,449,882 31,807,254
이자수익(금융수익) 2,892,234 6,623,829 555,631 1,737,963
대손상각비 (4,506,663) (6,985,119) (1,231,406) (5,816,491)
외환차손익 198,115 205,423 (39,737) (37,684)
외화환산손익 131,703 403,665 225,590 163,634
상각후원가 측정 금융부채        
이자비용 (21,376,702) (60,796,099) (18,329,945) (52,573,200)
당기손익-공정가치 측정 금융부채    
거래손익 (66,816) (203,386) - -
평가손익 27,778 44,507 - -

6. 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 구성내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액
유동 매출채권 168,985,373 (6,406,432) (521,536) 162,057,405
기타채권 57,647,633 (8,990,111) - 48,657,522
소 계 226,633,006 (15,396,543) (521,536) 210,714,927
비유동 장기성매출채권 7,081,988 - (611,845) 6,470,143
기타채권 21,955,234 (30,000) - 21,925,234
소 계 29,037,222 (30,000) (611,845) 28,395,377
합 계 255,670,228 (15,426,543) (1,133,381) 239,110,304

(단위: 천원)
구 분 전기말
채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액
유동 매출채권 155,840,610 (10,112,374) (906,251) 144,821,985
기타채권 52,696,441 (7,251,361) - 45,445,080
소 계 208,537,051 (17,363,735) (906,251) 190,267,065
비유동 장기성매출채권 7,075,384 - (93,665) 6,981,719
기타채권 21,023,197 (30,000) - 20,993,197
소 계 28,098,581 (30,000) (93,665) 27,974,916
합 계 236,635,632 (17,393,735) (999,916) 218,241,981

(2) 당분기와 전분기 중 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
기초 회계정책의 변경(주1) 대손상각비(환입) 기말
유동 매출채권 10,112,374 (4,032,845) 326,903 6,406,432
유동기타채권 7,251,361 (867,506) 2,606,256 8,990,111
소 계 17,363,735 (4,900,351) 2,933,159 15,396,543
비유동 비유동성기타채권 30,000 - - 30,000
합 계 17,393,735 (4,900,351) 2,933,159 15,426,543

&cr;(주1) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 손실충당금 변동 효과에 해당합니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분 전분기
기초 대손상각비(환입) 기말
유동 매출채권 8,346,239 948,093 9,294,332
유동기타채권 3,201,742 1,428,707 4,630,449
소 계 11,547,981 2,376,800 13,924,781
비유동 장기성매출채권 1,467,603 696,184 2,163,787
비유동성기타채권 30,000 - 30,000
소 계 1,497,603 696,184 2,193,787
합 계 13,045,584 3,072,984 16,118,568

(3) 당분기말과 전기말 현재 기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
대여금 4,568,927 3,187,629
미수금 20,544,557 19,768,882
미수수익 27,635,858 25,192,572
보증금 17,833,414 18,289,194
소 계 70,582,756 66,438,277
차감: 비유동항목 (21,925,234) (20,993,197)
유동항목 48,657,522 45,445,080

&cr;7. 대출채권&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 대출채권의 구성내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
채권액 대손충당금 장부금액
유 동 대출채권 74,367,828 (5,288,906) 69,078,922
할부금융채권 39,277,099 (1,502,516) 37,774,583
소 계 113,644,927 (6,791,422) 106,853,505
비유동 대출채권 137,072,671 (3,281,197) 133,791,474
할부금융채권 130,050,629 (2,464,302) 127,586,327
소 계 267,123,300 (5,745,499) 261,377,801
합 계 380,768,227 (12,536,921) 368,231,306

(단위: 천원)
구 분 전기말
채권액 대손충당금 장부금액
유 동 대출채권 48,324,177 (3,059,254) 45,264,923
할부금융채권 31,089,144 (646,911) 30,442,233
소 계 79,413,321 (3,706,165) 75,707,156
비유동 대출채권 109,726,888 (1,029,965) 108,696,923
할부금융채권 106,339,540 (639,966) 105,699,574
소 계 216,066,428 (1,669,931) 214,396,497
합 계 295,479,749 (5,376,096) 290,103,653

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 대출채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
기초 회계정책의 변경(주1) 대손상각비&cr;(환입) 제각 기말
유동대출채권 3,706,165 1,263,930 2,809,119 (987,792) 6,791,422
비유동대출채권 1,669,931 4,266,384 2,529,419 (2,720,235) 5,745,499
합 계 5,376,096 5,530,314 5,338,538 (3,708,027) 12,536,921

&cr;(주1) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 손실충당금 변동 효과에 해당합니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분 전분기
기초 대손상각비(환입) 제각 기말
유동대출채권 836,319 353,003 (66,370) 1,122,952
비유동대출채권 5,207,831 3,025,253 (431,124) 7,801,960
합 계 6,044,150 3,378,256 (497,494) 8,924,912

8. 금융리스&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융리스의 총투자, 순투자 및 대손충당금의 내역은 다음과같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액
유동금융리스채권 116,062,201 (23,045,564) 93,016,637 (7,460,113) 85,556,524
비유동금융리스채권 160,246,928 (34,367,500) 125,879,428 (1,885,221) 123,994,207
합 계 276,309,129 (57,413,064) 218,896,065 (9,345,334) 209,550,731

(단위: 천원)
구 분 전기말
최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액
유동금융리스채권 125,508,050 (20,363,782) 105,144,268 (5,358,391) 99,785,877
비유동금융리스채권 149,158,363 (21,597,880) 127,560,483 (1,155,595) 126,404,888
합 계 274,666,413 (41,961,662) 232,704,751 (6,513,986) 226,190,765

(2) 당분기와 전분기 중 금융리스채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
기초 회계정책의 변경(주1) 대손상각비(환입) 분기말
유동금융리스채권 5,358,391 1,953,522 148,200 7,460,113
비유동금융리스채권 1,155,595 1,276,658 (547,032) 1,885,221
합 계 6,513,986 3,230,180 (398,832) 9,345,334

&cr;(주1) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 손실충당금 변동 효과에 해당합니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분 전분기
기초 대손상각비(환입) 제각 기말
유동금융리스채권 1,656,406 (129,132) (9,152) 1,518,122
비유동금융리스채권 4,868,979 679,907 (38,906) 5,509,980
합 계 6,525,385 550,775 (48,058) 7,028,102

9. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기타금융자산
상각후원가 측정 금융자산(주1) 47,296,894 -
대여금 및 수취채권(주1) - 69,191
매도가능금융자산 - 7,050,212
당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,048,787 -
소 계 48,345,681 7,119,403
차감: 비유동항목 (8,073,626) (7,119,403)
유동항목 40,272,055 -
기타금융부채
렌탈보증금 386,983,785 379,573,103
할부금융보증금 - 2,395
당기손익-공정가치 측정 금융부채 165,522 210,029
소 계 387,149,307 379,785,527
차감: 비유동항목 (254,444,142) (244,423,528)
유동항목 132,705,165 135,361,999

(주1) 상각후원가 측정 금융자산과 대여금 및 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
단기금융상품 40,272,055 -
장기금융상품 (*) 72,839 69,191
출자금 6,952,000 -
합 계 47,296,894 69,191

(*) 상기 금융상품 중 당분기말 6,000천원(전기말 : 6,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다.

&cr;10. 기타자산 및 기타부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산 및 기타부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기타자산
유 동 선급금 1,259,018 5,190,159
선급비용 77,589,609 66,512,879
미수법인세환급액 287,903 109,199
부가세대금금 3,141,404 2,197,852
합 계 82,277,934 74,010,089
기타부채
유 동 선수금 11,061,063 10,982,951
예수금 19,645,036 24,230,727
부가세예수금 2,969,128 2,581,471
합 계 33,675,227 37,795,149

11. 유형자산&cr;

(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산(주1) 건물 및&cr;구축물 차량운반구 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계
기초장부금액 45,311,710 84,302,371 2,892,440,568 23,045,628 154,283 8,846,687 5,981,077 3,060,082,324
취득및자본적지출 3,133,284 42,563,119 1,029,913,607 271,652 - 2,456,031 3,291,373 1,081,629,066
처분및폐기 - (62,738) (286,966,110) (82,182) (39) (57) - (287,111,126)
감가상각 - - (543,070,890) (853,332) (50,477) (2,641,404) - (546,616,103)
국고보조금 상각 - - (4,768,868) - - (64,868) - (4,833,736)
기타증(감)(주2) - (83,794,550) 57,278,915 3,270,762 - 198,876 (8,393,037) (31,439,034)
기말장부금액 48,444,994 43,008,202 3,144,827,222 25,652,528 103,767 8,795,265 879,413 3,271,711,391
취득원가 48,444,994 43,008,202 4,435,426,574 34,860,534 1,207,395 32,560,359 879,413 4,596,387,471
감가상각누계액 - - (1,289,162,072) (9,208,006) (1,103,628) (23,765,094) - (1,323,238,800)
손상차손누계액 - - (1,437,280) - - - - (1,437,280)

(단위: 천원)
구 분 전분기
토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산(주1) 건물 및&cr;구축물 차량운반구 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계
기초장부금액 37,292,209 66,193,814 2,481,229,449 22,950,974 425,747 15,389,380 3,483,792 2,626,965,365
취득및자본적지출 8,021,000 48,888,234 1,138,379,176 1,049,635 - 2,801,464 12,781,635 1,211,921,144
처분및폐기 - (266,585) (294,874,242) - (10) (179,994) - (295,320,831)
감가상각 - - (506,555,091) (1,192,632) (89,393) (2,399,706) - (510,236,822)
국고보조금 상각 - - (1,319,957) - - (54,642) - (1,374,599)
기타증(감)(주2) - (65,761,135) 57,175,808 3,690 (163,497) (6,420,340) (12,265,486) (27,430,960)
기말장부금액 45,313,209 49,054,328 2,874,035,143 22,811,667 172,847 9,136,162 3,999,941 3,004,523,297
취득원가 45,313,209 49,054,328 4,028,351,647 30,812,908 1,884,043 30,496,129 3,999,941 4,189,912,205
감가상각누계액 - - (1,152,893,646) (8,001,241) (1,711,196) (21,359,967) - (1,183,966,050)
손상차손누계액 - - (1,422,858) - - - - (1,422,858)

&cr;(주1) 렌탈자산 중 일부는 장기차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. (주석 14 참조)

(주2) 기타증(감)은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 건설중인자산에서 본계정 대체, 환율변동으로 인한 증(감)액 등입니다.

렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등 이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.&cr; &cr;렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을 연결회사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입할 수 있습니다. 연결회사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 연결회사의 부담으로 회사를 보험수익자로하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어있습니다. &cr;

12. 무형자산&cr; &cr; (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 합 계
기초장부금액 2,848,151 27,118,146 5,434,894 35,401,191
취득및자본적지출 - 1,447,679 - 1,447,679
처분및폐기 - - (150,000) (150,000)
상각 - (8,605,187) (15,000) (8,620,187)
기타증(감)(주1) - 4,697,014 - 4,697,014
기말장부금액 2,848,151 24,657,652 5,269,894 32,775,697
취득원가 2,848,151 68,254,689 7,342,470 78,445,310
상각누계액 - (40,531,195) (2,042,576) (42,573,771)
손상차손누계액 - (3,065,842) (30,000) (3,095,842)

(단위: 천원)
구 분 전분기
영업권 소프트웨어 등 기타무형자산 합 계
기초장부금액 9,169,518 17,897,532 4,976,680 32,043,730
취득및자본적지출 - 4,768,808 483,800 5,252,609
상각 - (5,789,947) (504) (5,790,451)
기타증(감)(주1) - 11,529,181 - 11,529,180
기말장부금액 9,169,518 28,405,574 5,459,976 43,035,068
취득원가 9,169,518 60,577,130 7,442,470 77,189,118
상각누계액 - (29,105,714) (1,982,494) (31,088,208)
손상차손누계액 - (3,065,842) - (3,065,842)

&cr;(주1) 기타증(감)은 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액, 국고보조금 환입 및 환율변동으로 인한 증(감)액 등입니다.&cr;&cr;(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어있습니다.

13. 매입채무 및 기타채무 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
매입채무 11,935,843 12,711,942
미지급금 51,173,911 61,954,828
미지급비용 19,455,782 17,123,138
합 계 82,565,536 91,789,908

&cr;14. 차입금 및 사채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
유 동 단기차입금 559,039,362 518,000,000
사채 368,423,803 725,017,815
유동성장기차입금 279,081,370 289,522,925
소 계 1,206,544,535 1,532,540,740
비유동 사채 1,578,319,024 1,088,722,498
장기차입금 563,967,177 353,213,588
소 계 2,142,286,201 1,441,936,086
합 계 3,348,830,736 2,974,476,826

(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
내 역 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말
당분기말
기업어음(CP) KTB투자증권(주) 2.21~2.64 110,000,000 45,000,000
KB증권(주) - - 100,000,000
신영증권(주) - - 50,000,000
우리종합금융(주) 2.30 10,000,000 10,000,000
하이투자증권(주) - - 20,000,000
(주)신한은행 - - 50,000,000
삼성증권(주) 2.64 10,000,000 -
DB금융투자(주) 2.42 20,000,000 -
유동화기업어음 1.96 189,318,062 -
회전대출 한국산업은행 2.41~2.75 111,000,000 99,000,000
(주)하나은행 2.87 20,000,000 5,000,000
(주)우리은행 2.83.~3.14 37,000,000 49,000,000
(주)경남은행 - - 10,000,000
(주)신한은행 2.85 14,000,000 30,000,000
농협은행(주) 2.80 21,000,000 40,000,000
일반대출 농협은행(주) 3.20 10,000,000 10,000,000
중소기업은행 6.10 3,291,300 -
Citi bank 2.90 3,430,000 -
합 계 559,039,362 518,000,000

(3) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 류 발행일 상환기일 액면이자율(%) 당분기말 전기말
당분기말
제33회사모사채 2013.01.25 2018.03.21 - - 53,000,000
제34회사모사채 2013.02.05 2018.03.21 - - 54,000,000
제36회사모사채 2013.04.09 2018.06.21 - - 50,000,000
제37회사모사채 2013.05.03 2018.06.21 - - 50,000,000
제39-2회공모사채 2014.08.28 2019.08.28 3.41 50,000,000 50,000,000
제40-2회공모사채 2014.10.31 2019.10.31 2.94 50,000,000 50,000,000
제41-1회공모사채 2015.07.21 2018.07.21 - - 120,000,000
제41-2회공모사채 2015.07.21 2020.07.21 2.44 130,000,000 130,000,000
제42-1회공모사채 2015.12.01 2018.12.01 2.40 50,000,000 50,000,000
제42-2회공모사채 2015.12.01 2020.12.01 2.65 50,000,000 50,000,000
제43회사모사채 2016.09.21 2021.09.17 2.17 20,000,000 20,000,000
제44-1회공모사채 2016.11.24 2018.11.23 2.31 130,000,000 130,000,000
제44-2회공모사채 2016.11.24 2019.11.22 2.35 70,000,000 70,000,000
제45-1회공모사채 2017.03.08 2020.03.06 2.29 180,000,000 180,000,000
제45-2회공모사채 2017.03.08 2022.03.08 2.71 110,000,000 110,000,000
제46-1회공모사채 2017.05.31 2019.05.31 1.99 80,000,000 80,000,000
제46-2회공모사채 2017.05.31 2020.05.29 2.24 140,000,000 140,000,000
제46-3회공모사채 2017.05.31 2022.05.31 2.66 80,000,000 80,000,000
제47-1회공모사채 2018.01.30 2020.01.30 2.54 50,000,000 -
제47-2회공모사채 2018.01.30 2021.01.29 2.73 150,000,000 -
제47-3회공모사채 2018.01.30 2023.01.30 3.15 100,000,000 -
제48-1회공모사채 2018.05.04 2020.05.04 2.48 90,000,000 -
제48-2회공모사채 2018.05.04 2021.05.04 2.70 130,000,000 -
제48-3회공모사채 2018.05.04 2023.05.04 3.05 80,000,000 -
제1회 무보증 사모사채 2016.05.12 2018.05.14 - - 20,000,000
제2회 무보증 사모사채 2016.09.02 2019.09.02 3.20 10,000,000 10,000,000
제3회 무보증 사모사채 2016.11.08 2018.11.08 3.33 10,000,000 10,000,000
제4회 무보증 사모사채 2017.01.23 2019.01.23 3.45 20,000,000 20,000,000
제5회 무보증 사모사채 2017.03.30 2019.03.30 3.32 20,000,000 20,000,000
제6회 무보증 사모사채 2017.05.16 2019.11.15 3.45 20,000,000 20,000,000
제7회 무보증 공모사채 2017.09.13 2020.09.11 3.12 50,000,000 50,000,000
제8회 무보증 사모사채 2017.11.13 2019.11.13 3.40 10,000,000 10,000,000
제9회 무보증 공모사채 2018.02.13 2021.02.10 3.62 50,000,000 -
제10회 무보증 공모사채 2018.08.30 2021.08.30 3.18 20,000,000 -
유동화사채 2017.10.17 2018.01.17 - - 150,000,000
유동화사채 2017.12.15 2018.03.15 - - 40,000,000
사채 액면가액 합계 1,950,000,000 1,817,000,000
사채할인발행차금 (3,257,173) (3,259,687)
차감: 유동성대체 (368,423,803) (725,017,815)
비유동성 사채 1,578,319,024 1,088,722,498

&cr;상기 사채는 만기일에 상환되며, 사채의 이자는 3개월마다 후급됩니다. &cr;

연결회사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. &cr;

(4) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 류 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말
당분기말
기업어음(CP) KTB투자증권(주) 2.49 50,000,000 -
일반차입금 리브포렌탈제일차유한회사 2.65 40,000,000 70,000,000
한국산업은행 2.52~3.18 307,666,500 386,666,410
농협은행(주) 2.98~3.17 138,000,000 110,000,000
(주)하나은행 3.40~3.51 16,000,000 16,000,000
(주)경남은행 3.17 10,000,000 10,000,000
(주)신한은행 3.14~3.70 16,000,000 12,000,000
(주)대구은행 3.40~3.49 14,166,610 19,166,630
(주)우리은행 3.03 50,000,000 -
(주)국민은행 3.04~3.41 168,333,333 3,333,333
(주)우리은행 6.96 511,773 1,266,022
(주)신한은행(주1) 7.06~7.59 3,138,183 4,140,384
중소기업은행 6.60 2,575,800 2,548,800
한국산업은행 5.80 10,870,496 -
(주)하나은행 - - 1,156,518
한국산업은행 3.13 6,759,954 6,458,416
한국산업은행 3.94 9,242,135 -
합 계 843,264,784 642,736,513
현재가치할인차금 (216,237) -
차감 : 유동성대체 (279,081,370) (289,522,925)
장기차입금 563,967,177 353,213,588

&cr;(주1) 당분기말 현재 상기 장기차입금에 대해서 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED의 렌탈자산이 담보로 제공되어 있습니다.

(5) 당분기말과 전기말 현재 유동성 부분을 포함한 사채 및 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
당분기말
연 도 사 채 차입금 합 계
2018.10.01~2019.09.30 370,000,000 279,237,849 649,237,849
2019.10.01~2020.09.30 790,000,000 348,446,519 1,138,446,519
2020.10.01~2021.09.30 420,000,000 215,580,416 635,580,416
2021.10.01~2022.09.30 190,000,000 - 190,000,000
2022.10.01~2023.09.30 180,000,000 - 180,000,000
합 계 1,950,000,000 843,264,784 2,793,264,784

(단위: 천원)
전기말
연 도 사 채 차입금 합 계
2018.1.1~2018.12.31 727,000,000 289,522,925 1,016,522,925
2019.1.1~2019.12.31 330,000,000 218,478,236 548,478,236
2020.1.1~2020.12.31 550,000,000 134,490,856 684,490,856
2021.1.1~2021.12.31 20,000,000 244,496 20,244,496
2022.1.1~2022.12.31 190,000,000 - 190,000,000
합 계 1,817,000,000 642,736,513 2,459,736,513

15. 순확정급여부채&cr;

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같이 산정되었습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
확정급여부채의 현재가치 41,327,179 37,405,413
사외적립자산의 공정가치 (39,966,268) (37,160,014)
연결재무상태표상 부채 1,360,911 245,399
확정급여자산 - (3,297,275)
순확정급여부채(자산) 1,360,911 (3,051,876)

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타장기급여채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기타장기급여채무의 현재가치 870,691 834,653

&cr;(3) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
당기근무원가 1,715,444 5,146,332 1,733,129 5,155,930
순이자원가 (51,170) (153,435) 125,193 404,681
기타 15,642 42,611 2,061 550,205
종업원 급여에 포함된 총 비용 1,679,916 5,035,508 1,860,383 6,110,816

&cr; 관련 비용 전액 영 업비용에 포함되어있습니다.

16. 우발부채와 약정사항&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 연결회사와 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.&cr;

- 당분기말

(원화단위 : 천원, 외화단위 : 천 USD)
약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액
회전대출한도 한국산업은행 KRW 120,000,000 111,000,000
(주)하나은행 KRW 50,000,000 20,000,000
(주)우리은행 KRW 68,000,000 37,000,000
(주)경남은행 KRW 10,000,000 -
(주)신한은행 KRW 30,000,000 14,000,000
농협은행(주) KRW 40,000,000 21,000,000
일반대출한도 농협은행(주) KRW 10,000,000 10,000,000
리브포렌탈제일차 유한회사 KRW 40,000,000 40,000,000
시설자금대출 한국산업은행 KRW 307,666,500 307,666,500
농협은행(주) KRW 138,000,000 138,000,000
(주)하나은행 KRW 16,000,000 16,000,000
(주)경남은행 KRW 10,000,000 10,000,000
(주)신한은행 KRW 16,000,000 16,000,000
(주)대구은행 KRW 14,166,610 14,166,610
(주)우리은행 KRW 50,000,000 50,000,000
(주)국민은행 KRW 168,333,333 168,333,333
종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 -
CP발행한도 우리종합금융(주) KRW 10,000,000 10,000,000
운용리스실행한도 롯데캐피탈(주) KRW 200,000,000 182,265,753
(주)DGB캐피탈 KRW 1,091,893 1,091,893
포괄외화지급보증한도 (주)국민은행 USD 5,000 -
합 계 KRW 1,349,258,336 1,166,524,089
USD 5,000 -

- 전기말

(원화단위 : 천원, 외화단위 : 천 USD)
약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액
회전대출한도 한국산업은행 KRW 110,000,000 99,000,000
(주)하나은행 KRW 50,000,000 5,000,000
(주)우리은행 KRW 69,000,000 49,000,000
(주)경남은행 KRW 10,000,000 10,000,000
(주)신한은행 KRW 30,000,000 30,000,000
농협은행(주) KRW 40,000,000 40,000,000
일반대출한도 농협은행(주) KRW 10,000,000 10,000,000
리브포렌탈제일차 유한회사 KRW 70,000,000 70,000,000
(주)국민은행 KRW 3,333,333 3,333,333
시설자금대출 한국산업은행 KRW 406,666,410 386,666,410
농협은행(주) KRW 110,000,000 110,000,000
(주)하나은행 KRW 16,000,000 16,000,000
(주)경남은행 KRW 10,000,000 10,000,000
(주)신한은행 KRW 12,000,000 12,000,000
(주)대구은행 KRW 19,166,630 19,166,630
종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 50,000,000
CP발행한도 우리종합금융(주) KRW 10,000,000 10,000,000
운용리스실행한도 롯데캐피탈(주) KRW 200,000,000 147,837,090
(주)DGB캐피탈 KRW 1,551,000 1,551,000
포괄외화지급보증한도 (주)국민은행 USD 5,000 -
합 계 KRW 1,227,717,373 1,079,554,463
USD 5,000 -

&cr; (2) 당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 142건(전기말: 131건)으로 소송금액은 11,994백만원(전기말: 11,186백만원)이며, 피고로서 계류중인 소송사건 등은 14건(전기말: 11건)으로 소송가액은 299백만원(전기말: 275백만원)입니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 당분기말 현재 연결회사는 서울보증보험(주)에 11,421백만원(전기말: 11,678백만원)의 계약이행보증 등의 보험 계약을 체결하고 있습니다.

17. 자본금 등&cr;&cr;(1) 연결회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이고, 당분기말 발행한 주식수는 보통주식 11,769,200주(전기말: 11,769,200주)이며 1주당 액면금액은 5,000원입니다.

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 자본금 및 주식발행초과금은 변동이 없습니다.

&cr;18. 기타자본&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
감자차손 (23,775,000) (23,775,000)
해외사업환산손익 (2,039,659) (2,629,716)
기타의 자본변동 (5,444,981) (4,830,143)
합 계 (31,259,640) (31,234,859)

19. 이익잉여금&cr;

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
법정적립금(주1) 4,149,240 4,149,240
대손준비금(주2) 2,060,010 1,140,292
미처분이익잉여금 227,278,126 200,721,233
합 계 233,487,376 206,010,765

(주1) 연결회사는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때 까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어있습니다. &cr;(주2) 연결회사는 여신전문금융업감독규정 제11조에 따라 한국채택국제회계기준의 발생손실 충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액(최소적립액)에 미달하는 경우, 그 차액을 대손준비금으로 설정하고 있습니다. 대손준비금은 이익잉여금계정에 포함되는 항목으로 대손준비금 설정으로 인하여 순자산 및 당기순이익에는 영향이 없으나 배당을 제한하고 있습니다.&cr;

20. 영업수익&cr;

당분기와 전분기 중 연결회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
렌탈수익 359,609,350 1,032,514,353 334,171,006 944,482,129
중고차판매수익 104,290,482 329,728,803 112,605,497 349,605,855
기타수익 26,382,201 67,795,883 19,302,730 55,884,577
합 계 490,282,033 1,430,039,039 466,079,233 1,349,972,561

21. 영업비용&cr;

당분기와 전분기 중 연결회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 19,854,503 59,491,805 18,519,444 54,749,604
퇴직급여 1,679,916 5,035,508 1,860,383 6,110,816
복리후생비 3,255,901 9,799,824 2,987,380 9,560,725
여비교통비 455,908 1,445,051 572,497 1,599,158
통신비 1,140,540 3,169,626 1,003,311 2,980,783
수도광열비 193,009 567,261 192,596 552,817
세금과공과 3,311,892 8,708,729 3,163,092 8,113,848
임차료 6,677,130 19,606,978 6,407,641 19,003,416
감가상각비 184,190,600 546,616,103 174,269,877 510,236,822
무형자산상각비 2,958,279 8,620,187 2,312,850 5,790,451
수선유지비 1,956,707 6,119,581 2,199,239 6,385,488
보험료 28,571,455 83,596,203 26,512,352 77,149,554
접대비 93,315 262,672 84,669 267,549
광고선전비 5,063,075 14,338,635 4,866,580 13,251,503
운반및보관료 3,052,770 8,455,609 2,355,437 7,101,766
소모품비 256,922 769,000 182,525 712,860
차량관리비 32,760,535 91,081,204 29,923,704 82,824,806
지급수수료 33,852,225 95,177,185 25,646,588 72,660,107
도서인쇄비 69,260 209,550 43,356 214,887
교육훈련비 357,305 861,225 352,234 828,382
포상비 8,816 57,418 5,018 39,450
협회비 190,852 628,500 181,490 622,562
대손상각비 4,506,663 6,975,017 1,227,148 5,812,233
중고차판매원가 97,785,085 306,680,769 102,388,540 317,381,442
상품판매원가 4,136,922 12,218,182 3,027,822 6,845,878
할부판매원가 11,549,031 33,194,014 8,936,500 28,936,602
차입이자비용 3,784,447 10,841,171 2,907,497 8,112,852
기타영업비용 1,406,370 3,526,035 1,615,626 4,257,906
합 계 453,119,433 1,338,053,042 423,745,396 1,252,104,267

22. 기타손익&cr;

(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
임대수익 4,567 28,197 6,840 8,040
유형자산처분이익 16,863 352,253 14,006 92,198
잡이익 475,764 1,885,563 820,641 1,403,349
합 계 497,194 2,266,013 841,487 1,503,587

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
유형자산처분손실 721,332 2,540,225 1,068,088 2,203,801
기부금 210,645 573,156 15,847 574,539
잡손실 41,954 266,240 61,642 239,827
합 계 973,931 3,379,621 1,145,577 3,018,167

23. 금융손익&cr;

(1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
이자수익 2,892,234 6,623,829 555,631 1,737,963
외환차익 219,099 321,531 2,387 18,334
외화환산이익 1,405 403,859 169,021 659,829
공정가치-당기손익 측정&cr; 금융부채 평가이익 27,778 44,507 - -
합 계 3,140,516 7,393,726 727,039 2,416,126

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 금융비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
이자비용 21,376,702 60,796,099 18,329,945 52,573,200
외환차손 20,984 116,108 42,124 56,018
외화환산손실 (130,298) 194 (56,569) 496,195
공정가치-당기손익 측정&cr; 금융부채 거래손실 66,816 203,386 - -
합 계 21,334,203 61,115,786 18,315,500 53,125,413

24. 법인세비용 &cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 18.4%입니다.

25. 주당이익 &cr; &cr;기본주당이익은 지배기업의 보통주소유주에게 귀속되는 분기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.&cr;

(1) 당분기와 전분기 지배기업소유주지분 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
지배기업소유주 지분 보통주분기순이익 15,591,650,825 30,855,691,785 19,066,519,983 35,838,400,045
가중평균유통보통주식수 11,769,200 11,769,200 11,769,200 11,769,200
기본주당이익 1,325 2,622 1,620 3,045

&cr;(2) 연결회사는 희석증권이 없으므로 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.&cr;

26. 영업으로부터 창출된 현금&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금 중 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
감가상각비 546,616,103 510,236,822
무형자산상각비 8,620,187 5,790,451
대손상각비 6,975,017 5,812,233
퇴직급여 4,992,897 5,560,611
기타장기종업원급여 101,439 109,038
기타의 대손상각비 10,101 4,258
유형자산처분손실 2,540,225 2,203,801
외화환산손실 194 496,195
이자비용 60,796,099 52,573,200
법인세비용 6,846,223 8,880,170
유형자산처분이익 (352,253) (92,198)
외화환산이익 (403,859) (659,829)
이자수익 (6,623,829) (1,737,963)
공정가치-당기손익 측정 금융부채 평가이익 (44,507) -
합 계 630,074,038 589,176,789

(2) 당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
매출채권 (11,648,044) (4,706,426)
금융리스채권 24,402,845 630,076
할부금융채권 (32,330,918) (38,887,673)
대출채권 (56,665,588) (34,553,721)
미수금 (2,797,611) (6,623,318)
미수수익 (2,442,123) (336,420)
선급금 3,931,141 69,609
선급비용 (7,805,137) (11,535,838)
부가세대급금 (943,553) 3,270,904
재고자산 9,365,966 7,229,779
선급렌탈자산 (42,500,381) (48,621,649)
렌탈자산 (746,140,920) (859,785,726)
보증금 455,780 (1,873,721)
매입채무 41,358 (1,106,858)
미지급금 (10,736,739) (141,552)
미지급비용 110,708 1,921,110
예수금 (4,585,691) (329,107)
부가세예수금 387,656 1,685,789
선수금 78,112 2,012,258
렌탈보증금 1,507,259 23,683,220
할부금융보증금 (2,395) -
대출보증금 - (21,110)
이연수익 27,555,633 36,707,634
사외적립자산 1,236,701 1,751,244
퇴직금지급 (2,258,937) (2,074,527)
기타장기종업원급여부채 (65,400) (48,514)
합 계 (851,850,278) (931,684,537)

(3) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
선급렌탈자산의 본계정대체 73,740,842 62,644,791
장기차입금의 유동성 대체 226,511,375 239,011,483
사채의 유동성 대체 180,000,000 347,000,000

&cr;27. 특수관계자거래&cr;

(1) 당분기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다.

관 계 회사명
유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데
롯데그룹 계열사(주1) 롯데하이마트(주), 롯데손해보험(주), 캐논코리아비지니스솔루션(주), 롯데카드(주), 롯데글로벌로지스(주), (주)대홍기획, 롯데캐피탈(주), 롯데정보통신(주) 등 롯데그룹 계열사

&cr;(주1) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.&cr;

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 당분기 전분기
매출 등 매입 등 매출 등 매입 등
유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 1,785,362 660,445 1,096,880 339,604
롯데그룹 계열사 롯데카드(주) 485,612 524,079 288,712 374,336
롯데캐피탈(주) 229,850 40,578,266 111,721 29,842,673
롯데손해보험(주) 1,641,234 29,053,842 175,914 26,031,603
롯데글로벌로지스(주) 620,512 13,236,412 350,889 7,468,014
롯데정보통신(주)(주1) 286,972 11,223,297 - -
롯데아이티테크(주)(주1) - - 165,773 15,964,149
롯데피에스넷(주) 241,749 - 177,450 15,000
캐논코리아비즈니스솔루션(주) 169,600 4,824,687 101,020 4,327,180
(주)대홍기획(주2) 78,971 4,793,233 - -
(주)대홍기획투자(주2) 31,983 1,108,431 67,034 6,026,185
롯데하이마트(주) 2,581,652 89,131 2,750,392 102,291
롯데지주(주) 466,541 3,137,670 - -
기타 롯데그룹 계열사 13,060,543 5,817,661 8,749,759 10,110,180
합 계 21,680,581 115,047,154 14,035,544 100,601,215

&cr;(주1) 전기 중 롯데아이티테크(주)(분할존속법인)와 롯데정보통신(주)(분할신설법인)으로 물적분할하였습니다.&cr; (주2) 당분기 중 (주)대홍기획투자(분할존속법인)와 (주)대홍기획(분할신설법인)으로 인적분할하였습니다.&cr;

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 당분기말 전기말
채권 등 채무 등 채권 등 채무 등
유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 165,871 6,319 99,533 122,647
롯데그룹 계열사 롯데카드(주) 1,239,776 7,003,572 231,044 18,940,575
롯데캐피탈(주) 432 3,585,587 144 2,505,959
롯데손해보험(주) 260,339 - 203,836 2,668,923
롯데글로벌로지스(주) 55,069 1,413,223 39,272 1,109,382
롯데정보통신(주)(주1) 3,145 1,022,104 - -
롯데아이티테크(주)(주1) - - 11,398 3,249,212
롯데피에스넷(주) 3,825,924 - 4,749,715 -
캐논코리아비즈니스솔루션(주) 2,038 1,105,593 1,497 623,551
(주)대홍기획(주2) 2,975 2,650,040 - -
(주)대홍기획투자(주2) - - - 2,520,668
롯데하이마트(주) 885,003 9,900 972,502 -
롯데지주(주) 58,774 355,126 - -
기타 롯데그룹 계열사 1,727,788 241,176 1,469,126 524,743
합 계 8,227,134 17,392,640 7,778,067 32,265,660

&cr;(주1) 전기 중 롯데아이티테크(주)(분할존속법인)와 롯데정보통신(주)(분할신설법인)으로 물적분할하였습니다.&cr; (주2) 당분기 중 (주)대홍기획투자(분할존속법인)와 (주)대홍기획(분할신설법인)으로 인적분할하였습니다.&cr; &cr;(4) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

&cr;(5) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
단기종업원급여 3,392,318 2,811,670
퇴직급여 520,038 424,101
합 계 3,912,356 3,235,771

주요 경영진에는 연결회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.

&cr;28. 영업부문&cr;

(1) 연결회사의 보고부문은 연결회사의 보고부문 구분기준에 의하여 다음과 같이 구분됩니다.

구 분 주요 재화 및 용역
차량 및 일반렌탈

렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 렌탈 반납차량 등의 매각

통신장비, 전자전기 계측장비, OA기기, 소형 가전, PC 등 렌탈

오토리스 및 할부금융 리스용 차량의 대여(장기) 및 중고차 매각과 관련된 할부금융

(2) 당분기와 전분기 중 부문의 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
차량 및 일반렌탈 오토리스 및 &cr;할부금융 합 계
총부문수익 1,412,617,843 86,928,884 1,499,546,727
부문간수익 68,365,800 1,141,888 69,507,688
외부고객으로부터의 수익 1,344,252,043 85,786,996 1,430,039,039
보고부문영업이익 80,111,065 11,874,932 91,985,997
감가상각비와 무형자산상각비 515,361,389 39,874,901 555,236,290

(단위: 천원)
구 분 전분기
차량 및 일반렌탈 오토리스 및 &cr;할부금융 합 계
총부문수익 1,347,677,202 77,305,773 1,424,982,975
부문간수익 73,930,622 1,079,792 75,010,414
외부고객으로부터의 수익 1,273,746,580 76,225,981 1,349,972,561
보고부문영업이익 85,928,928 11,939,366 97,868,294
감가상각비와 무형자산상각비 479,598,443 36,428,830 516,027,273

(3) 당분기말과 전기말 현재 부문의 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
보고부문 자산 보고부문 자산
차량 및 일반렌탈 3,939,116,973 3,590,328,319
오토리스 및 할부금융 678,393,710 608,094,709
합 계 4,617,510,683 4,198,423,028

4. 재무제표
분 기 재 무 상 태 표
제 14 기 3분기 : 2018년 9월 30일 현재
제 13 기 : 2017년 12월 31일 현재
제 12 기 : 2016년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 14기 3분기말 제 13기말 제 12기말
자 산      
Ⅰ.유동자산 688,354,887,292 554,947,431,355 427,937,946,828
현금 및 현금성자산 292,533,349,344 212,174,544,050 60,218,558,107
매출채권 및 기타채권 199,189,612,046 180,117,738,768 149,200,037,779
대출채권 114,401,583 2,298,748 68,518,775
금융리스채권 66,903,747,085 80,862,010,321 84,369,701,086
기타금융자산 40,272,054,795 6,668,029,431 59,884,854,355
재고자산 19,489,729,111 13,335,051,039 11,363,331,955
기타유동자산 69,851,993,328 61,787,758,998 62,832,944,771
Ⅱ.비유동자산 3,240,573,744,089 3,060,533,715,217 2,668,086,253,318
비유동매출채권 및 기타채권 29,957,872,564 30,443,018,480 31,840,168,059
비유동대출채권 - - 40,745,109
비유동금융리스채권 87,994,587,878 87,044,574,646 82,701,432,741
기타비유동금융자산 7,993,041,500 9,433,194,643 11,883,681,773
유형자산 2,976,891,665,041 2,802,346,464,259 2,408,597,482,513
무형자산 30,742,581,245 33,517,209,353 23,551,133,129
종속기업투자 105,209,771,873 96,028,861,742 98,386,861,742
이연법인세자산 1,784,223,988 1,720,392,094 11,084,748,252
자 산 총 계 3,928,928,631,381 3,615,481,146,572 3,096,024,200,146
부 채      
Ⅰ.유동부채 1,197,755,595,651 1,543,513,877,369 1,082,738,600,967
매입채무 및 기타채무 73,221,437,260 83,271,546,147 100,728,721,625
차입금 및 사채 948,443,564,725 1,284,359,864,304 823,056,252,102
기타금융부채 119,381,675,870 120,826,798,532 107,945,539,978
당기법인세부채 1,754,746,641 528,798,786 4,478,078,506
이연수익 24,138,733,771 19,894,788,294 16,067,596,197
기타유동부채 30,815,437,384 34,632,081,306 30,462,412,559
Ⅱ.비유동부채 2,181,713,713,260 1,538,188,221,699 1,494,309,389,420
장기차입금 및 사채 1,870,643,360,364 1,257,491,276,584 1,262,145,652,331
기타비유동금융부채 223,964,958,491 211,555,890,552 200,117,181,052
비유동이연수익 85,801,847,895 68,508,823,965 22,952,822,512
확정급여부채 및 기타장기급여채무 1,303,546,510 632,230,598 9,093,733,525
부 채 총 계 3,379,469,308,911 3,081,702,099,068 2,577,047,990,387
자 본      
Ⅰ. 자본금 58,846,000,000 58,846,000,000 58,846,000,000
Ⅱ. 주식발행초과금 373,960,602,582 373,960,602,582 373,960,602,582
Ⅲ. 기타자본 (23,962,380,983) (23,962,380,983) (23,962,380,983)
Ⅳ. 이익잉여금 140,615,100,871 124,934,825,905 110,131,988,160
자 본 총 계 549,459,322,470 533,779,047,504 518,976,209,759
부채와 자본총계 3,928,928,631,381 3,615,481,146,572 3,096,024,200,146

분 기 손 익 계 산 서
제 14 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 13 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 14기 3분기 제 13기 3분기 제 13기 제 12 기
Ⅰ. 영업수익 1,319,411,923,176 1,248,935,813,342 1,659,805,050,986 1,424,552,513,438
1. 렌탈 및 기타수익 1,305,462,119,283 1,235,771,851,417 1,641,853,709,470 1,409,023,111,201
2. 유효이자율법 인식 이자수익 13,949,803,893 13,163,961,925 17,951,341,516 15,529,402,237
Ⅱ. 영업비용 1,253,012,011,244 1,176,144,861,582 1,566,742,574,379 1,341,389,403,617
1. 대손상각비 외 영업비용 1,250,448,005,826 1,174,175,444,680 1,558,270,997,367 1,337,821,158,672
2. 대손상각비 2,564,005,418 1,969,416,902 8,471,577,012 3,568,244,945
Ⅲ. 영업이익 66,399,911,932 72,790,951,760 93,062,476,607 83,163,109,821
Ⅳ. 기타손익 107,293,044 (166,345,112) (3,171,903,069) 1,859,525,429
기타수익 3,345,037,760 2,747,371,492 3,225,256,897 5,904,221,158
기타비용 3,237,744,716 2,913,716,604 6,397,159,966 4,044,695,729
Ⅴ. 금융손익 (50,031,434,376) (50,540,425,645) (66,189,861,586) (60,570,670,032)
금융수익 8,014,743,443 2,129,381,548 4,196,962,596 5,275,418,040
1. 유효이자율법 인식 이자 수익 5,033,593,989 2,110,640,118 2,949,146,273 3,628,616,094
2. 기타 2,981,149,454 18,741,430 1,247,816,323 1,646,801,946
금융비용 58,046,177,819 52,669,807,193 70,386,824,182 65,846,088,072
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 16,475,770,600 22,084,181,003 23,700,711,952 24,451,965,218
Ⅶ. 법인세비용 2,438,671,073 5,147,259,607 11,555,065,165 5,018,992,622
Ⅷ. 당(분)기순이익 14,037,099,527 16,936,921,396 12,145,646,787 19,432,972,596
Ⅸ. 주당이익        
기본 및 희석주당이익 1,193 1,439 1,032 1,755

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 14 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 13 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 14기 3분기 제 13기 3분기 제 13기 제 12 기
I.당(분)기순이익 14,037,099,527 16,936,921,396 12,145,646,787 19,432,972,596
II. 법인세효과차감후 기타포괄손익 (266,916,751) (186,030,810) 2,657,190,958 (4,051,951,328)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목        
순확정급여부채의 재측정요소 (266,916,751) (186,030,810) 2,657,190,958 (4,051,951,328)
III. 당(분)기총포괄이익 13,770,182,776 16,750,890,586 14,802,837,745 15,381,021,268

분 기 자 본 변 동 표
제 14 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 13 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 합 계
전전기초 (2016.1.1) 49,128,500,000 183,724,992,082 (23,962,380,983) 94,750,966,892 303,642,077,991
총포괄손익 :          
당기순이익 - - - 19,432,972,596 19,432,972,596
기타포괄손익          
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (4,051,951,328) (4,051,951,328)
총포괄손익 소계 - - - 15,381,021,268 15,381,021,268
소유주와의 거래 :          
주식발행 9,717,500,000 190,235,610,500 - - 199,953,110,500
소유주와의 거래 소계 9,717,500,000 190,235,610,500 - - 199,953,110,500
전전기말 (2016.12.31) 58,846,000,000 373,960,602,582 (23,962,380,983) 110,131,988,160 518,976,209,759
전기초 (2017.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (23,962,380,983) 110,131,988,160 518,976,209,759
총포괄손익 :          
당기순이익 - - - 12,145,646,787 12,145,646,787
기타포괄손익          
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 2,657,190,958 2,657,190,958
총포괄손익 소계 - - - 14,802,837,745 14,802,837,745
전기말 (2017.12.31) 58,846,000,000 373,960,602,582 (23,962,380,983) 124,934,825,905 533,779,047,504
전분기초 (2017.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (23,962,380,983) 110,131,988,160 518,976,209,759
총포괄손익 :          
분기순이익 - - - 16,936,921,396 16,936,921,396
기타포괄손익          
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (186,030,810) (186,030,810)
총포괄손익 소계 - - - 16,750,890,586 16,750,890,586
전분기말 (2017.9.30) 58,846,000,000 373,960,602,582 (23,962,380,983) 126,882,878,746 535,727,100,345
전기말 (2017.12.31) 58,846,000,000 373,960,602,582 (23,962,380,983) 124,934,825,905 533,779,047,504
기초수정 :          
회계정책의 변경 - - - 1,910,092,190 1,910,092,190
당분기초(2018.1.1) 58,846,000,000 373,960,602,582 (23,962,380,983) 126,844,918,095 535,689,139,694
총포괄손익 :          
분기순이익 - - - 14,037,099,527 14,037,099,527
기타포괄손익          
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (266,916,751) (266,916,751)
총포괄손익 소계 - - - 13,770,182,776 13,770,182,776
당분기말 (2018.09.30) 58,846,000,000 373,960,602,582 (23,962,380,983) 140,615,100,871 549,459,322,470

분 기 현 금 흐 름 표
제 14 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 13 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 12 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 14기 3분기 제 13기 3분기 제 13기 제 12 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (145,817,789,778) (278,643,801,617) (328,033,527,115) (237,968,089,253)
1. 영업에서 창출된 현금흐름 (98,929,725,621) (230,067,586,289) (264,966,623,296) (184,678,393,995)
당(분)기순이익 14,037,099,527 16,936,921,396 12,145,646,787 19,432,972,596
비현금항목의 조정 569,715,135,187 534,444,988,963 731,542,898,197 639,347,132,361
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (682,681,960,335) (781,449,496,648) (1,008,655,168,280) (843,458,498,952)
2. 이자지급 (50,254,915,330) (44,018,599,981) (59,307,642,536) (54,171,614,177)
3. 이자수취 5,168,008,470 2,331,460,013 3,229,065,454 3,411,863,286
4. 법인세납부액 (1,801,157,297) (6,889,075,360) (6,988,326,737) (2,529,944,367)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (50,139,098,720) 31,884,887,114 24,942,749,394 (53,280,306,507)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 1,024,940,050 61,752,471,594 61,928,945,961 2,557,005,887
장단기금융상품의 감소 - 59,887,354,355 59,887,354,355 -
장단기대여금의 감소 792,757,764 846,148,844 977,188,969 826,803,638
기타금융자산의 감소 - 948,800,000 948,800,000 1,702,969,900
토지의 처분 - - 13,614,000 -
건물 및 구축물의 처분 82,182,286 - - 5,069,529
기타유형자산의 처분 - 70,168,395 51,988,637 22,162,820
기타무형자산의 처분 150,000,000 - 50,000,000 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (51,164,038,770) (29,867,584,480) (36,986,196,567) (55,837,312,394)
장단기금융상품의 증가 40,000,000,000 - 2,390,249,143 20,482,562,807
장단기대여금의 증가 1,835,000,000 600,000,000 760,000,000 10,580,400,000
기타금융자산의 증가 950,096,000 1,381,800,000 1,381,800,000 4,744,100,000
종속기업투자주식의 취득 - - - 3,449,487,300
토지의 취득 3,133,284,024 8,021,000,000 8,030,986,064 10,000,000
건물 및 구축물의 취득 271,652,200 997,918,900 1,592,839,081 -
기타의유형자산의 취득 793,542,587 1,358,123,559 1,622,660,338 10,153,017,287
건설중인자산의 취득 3,157,877,426 12,704,635,021 14,642,970,941 6,185,219,000
소프트웨어 등의 증가 1,022,586,533 4,320,307,000 6,080,891,000 232,526,000
기타무형자산의 취득 - 483,800,000 483,800,000 -
III.재무활동으로 인한 현금흐름 276,315,693,792 308,262,646,800 455,262,676,800 182,305,518,900
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 2,694,828,760,000 2,145,596,266,800 3,017,596,266,800 2,309,305,518,900
단기차입금의 차입 1,766,500,000,000 1,557,362,950,000 2,279,362,950,000 1,815,000,000,000
장기차입금의 차입 330,000,000,000 - 150,000,000,000 75,000,000,000
사채의 발행 598,208,180,000 588,233,316,800 588,233,316,800 219,352,408,400
주식의 발행 - - - 199,953,110,500
금융리스부채의 증가 120,580,000 - - -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (2,418,513,066,208) (1,837,333,620,000) (2,562,333,590,000) (2,127,000,000,000)
단기차입금의 상환 1,886,500,000,000 1,389,000,000,000 1,939,000,000,000 1,952,000,000,000
유동성장기차입금의 상환 204,999,910,000 198,333,620,000 223,333,590,000 5,000,000,000
사채의 상환 327,000,000,000 250,000,000,000 400,000,000,000 170,000,000,000
금융리스부채의 상환 13,156,208 - - -
Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(I+II+III) 80,358,805,294 61,503,732,297 152,171,899,079 (108,942,876,860)
V. 기초의 현금 및 현금성자산 212,174,544,050 60,218,558,107 60,218,558,107 169,161,434,967
Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 - 1,032,076 (215,913,136) -
Ⅷ. (분)기말의 현금 및 현금성자산 292,533,349,344 121,723,322,480 212,174,544,050 60,218,558,107

&cr;[회계감사 받지 않음]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 14 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 13 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
롯데렌탈 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 14 기 3분기 제 13 기말
Ⅰ.미처분이익잉여금   136,465,860,577   120,785,585,611
1. 전기이월미처분이익잉여금 120,785,585,611   105,982,747,866  
2. 당(분)기순이익 14,037,099,527   12,145,646,787  
3. 확정급여제도의 재측정요소 (266,916,751)   2,657,190,958  
4. 회계정책의 변경 1,910,092,190   -  
Ⅱ.이익잉여금처분액   -   -
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금   136,465,860,577   120,785,585,611

5. 재무제표 주석
제 14 기 3분기말 : 2018년 0 9월 30일 현재
제 13 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재
롯데렌탈 주식회사

1. 일반사항&cr;&cr;롯데렌탈 주식회사(이하 "회사")는 렌탈사업 역량 강화와 전문화를 위해 (주)케이티네트웍스의 렌탈사업부문이 인적분할되어 2005년 10월 17일을 분할기준일로 하여 설립되었으며, 차량, 정보통신기기 및 의료장비 등의 렌탈사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 회사는 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 회사의 오토리스사업부문을 분할하여 롯데오토리스 주식회사를 설립하였으며, 2013년 3월 1일을 분할기일로 하여 회사의 정비사업부문을 물적분할하여 롯데오토케어 주식회사를 설립하였습니다. &cr;&cr;한편, 회사는 2015년 6월 24일자로 회사 상호를 주식회사 케이티렌탈에서 롯데렌탈 주식회사로 변경등기 하였습니다. &cr;&cr;당분기말 현재 회사의 자본금은 보통주 58,846백만원이며, 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명 보유주식수(주) 지분율(%)
㈜호텔롯데 2,444,764 20.8
그로쓰파트너㈜ 2,307,685 19.6
㈜부산롯데호텔 1,271,074 10.8
밸류플러스제삼십일차㈜ 1,059,636 9.0
㈜우리홈쇼핑 1,015,382 8.6
트리플에스제이차㈜ 982,570 8.4
인베스트퍼플제삼차㈜ 944,037 8.0
레드스탁㈜ 590,672 5.0
롯데하이마트㈜ 576,690 4.9
롯데손해보험㈜ 576,690 4.9
합 계 11,769,200 100.0

2. 재무제표 작성 기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용

&cr;회사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단

&cr;한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;분기재무제표에서 사용된 회사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설 명하고 있는 기업회계기준서 제 1109호와 제 1115호 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;

3. 유의적인 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

&cr;1) 당분기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과같습니다.&cr;

(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'&cr;

기업회계기준서 제1109호는 금융자산, 금융부채 및 비금융항목을 매입하거나 매도할 수 있는 일부 계약의 인식과 측정을 규정합니다. 이 기준서는 기업회계기준서 1039 '금융상품: 인식과 측정'을 대체합니다.&cr;&cr;다음 표는 동 기준서 적용에 따른 자본의 기초 잔액의 세후 영향을 요약하고 있습니다.

(단위: 천원)
구 분 2018년 1월 1일 적용효과
자본
상각후원가 측정 금융자산에 대한 &cr; 기업회계기준서 제1109호에 따른 기대신용손실의 인식 효과 2,519,911
법인세 효과 (609,819)
2018 년 1 월 1 일 영향 1,910,092

기업회계기준서 제1109호의 적용에 따른 회계정책의 주요 변경사항에 대한 성격과 영향은 다음과 같습니다. &cr;

① 금융자산의 분류 및 측정&cr;&cr;기업회계기준서 제1109호 적용으로, 회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.&cr;

구분 계약상 현금흐름 특성
원금과 이자만으로 구성 그 외의 경우
사업모형 계약상 현금흐름 수취 목적

상각후원가 측정(주1)

당기손익-

공정가치 측정(주2)

계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적

기타포괄손익-공정가치 측정(주1)

매도 목적, 기타

당기손익-공정가치 측정

(주1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).

(주2) 단기매매 목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가).&cr;

다음의 표 기업회계기준서 제1039호에 따른 최초 측정 범주와 2018년 1월 1일의 금융자산 집합의 각 구분에 대한 기업회계기준서 제1109호의 새로운 측정 범주를 설명합니다.

(단위: 천원)
계정과목 기업회계기준서&cr;제1039호에 따른 분류 기업회계기준서&cr;제1109호에 따른 분류 전기말
기업회계기준서&cr;제1039호에 따른&cr;장부금액 기업회계기준서&cr;제1109호에 따른&cr;장부금액
현금및현금성자산 상각후 원가 상각후 원가 212,174,544 212,174,544
매출채권및기타채권 상각후 원가 상각후 원가 210,560,757 210,560,757
대출채권 상각후 원가 상각후 원가 2,299 2,299
금융리스채권 상각후 원가 상각후 원가 167,906,585 167,906,585
기타금융자산 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,954,505 1,954,505
기타금융자산 상각후 원가 상각후 원가 3,000 3,000
기타금융자산 매도가능금융자산 상각후 원가 6,952,000 6,952,000
기타금융자산 매도가능금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 4,801,471 4,801,471
합 계 604,355,161 604,355,161

② 금융부채의 분류 및 측정&cr;&cr;회사는 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다.&cr;

③ 손상 : 금융자산과 계약자산&cr;&cr;기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하였지만, 기업회계기준서 제 1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.&cr;

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있습니다.&cr;

구분

손실충당금

Stage 1

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우(주1)

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우

전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3

신용이 손상된 경우

&cr;(주1) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음&cr;&cr;기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

금융상품의 손상 기준 변경으로 인해 변경된 회사의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
계정과목 기업회계기준서 &cr;제1039호에 따른 &cr;분류 기업회계기준서 &cr;제1109호에 따른 &cr;분류 제1039호에 따른 &cr;손실충당금(A) 제1109호에 따른 &cr; 손실충당금(B) 증감(B-A)
매출채권 및 기타채권 상각후 원가 상각후 원가 16,387,927 11,243,127 (5,144,800)
대출채권 상각후 원가 상각후 원가 314,807 199,902 (114,905)
금융리스채권 상각후 원가 상각후 원가 6,195,902 8,935,696 2,739,794
합 계 22,898,636 20,378,725 (2,519,911)

(2) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr;&cr; 회사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기준해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래', 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전'을 대체하였습니다.&cr; &cr;기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식 기준을 제시하지만, 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(①계약식별 → ②수행의무 식별 → ③거래가격 산정 → ④거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤수행의무 이행시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.&cr; &cr;이 기준서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. &cr;

2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr;&cr;2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 리스는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 이 기준서는 현행기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 기업회계기준해석서제2015호 '운용리스 : 인센티브', 기업회계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체할 예정입니다.&cr; &cr;회사는 계약의 약정시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단하며, 최초 적용일에도 이 기준서에 따라 계약이 리스인지, 리스를 포함하고 있는지를 식별합니다. 다만, 회사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않을 수 있습니다.&cr; &cr;리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리해야 합니다. &cr; &cr;리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만, 단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예, 기초자산 $5,000 이하) 리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있습니다. 또한, 리스이용자는 실무적 간편법으로 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고, 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택하여 적용할 수 있습니다. &cr; &cr;리스제공자 회계처리는 현행 기업회계기준서 제1017호의 회계처리와 유의적으로 변동되지 않았습니다.&cr;

회사는 기업회계기준서 제1116호를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석 중에 있습니다.&cr;

4. 공정가치 &cr;

기 중, 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

&cr;4.1. 금융상품 종류별 공정가치&cr;

당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산
현금 및 현금성자산 292,533,349 (*1) 212,174,544 (*1)
매출채권 및 기타채권 229,147,485 (*1) 210,560,757 (*1)
대출채권 114,402 (*1) 2,299 (*1)
금융리스채권 154,898,335 (*1) 167,906,585 (*1)
기타금융자산 48,265,096 (*1) 13,710,976 (*1)
금융부채
매입채무 및 기타채무 73,221,437 (*1) 83,271,546 (*1)
차입금 및 사채 2,819,086,925 2,832,296,687 2,541,851,141 2,551,635,964
기타금융부채 343,346,634 (*1) 332,382,689 (*1)

&cr;(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr;

4.2. 공정가치 서열체계&cr;

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr;

당분기말와 전기말 현재 공정가치를 공시하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

당분기말

수준 1

수준 2

수준 3

합계

측정하는 공정가치
당기손익-공정가치 측정금융자산 - - 1,038,042 1,038,042
공시하는 공정가치
차입금 및 사채 - 2,832,296,687 - 2,832,296,687

(단위: 천원)

구분

전기말

수준 1

수준 2

수준 3

합계

측정하는 공정가
매도가능금융자산 - 4,713,525 - 4,713,525
당기손익인식금융자산 - - 1,954,505 1,954,505
공시하는 공정가치
차입금 및 사채 - 2,551,635,964 - 2,551,635,964

5. 범주별 금융상품

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
금융자산 당분기말
상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정&cr;금융자산 합 계
현금 및 현금성자산 292,533,349 - 292,533,349
매출채권 및 기타채권 229,147,485 - 229,147,485
대출채권 114,402 - 114,402
금융리스채권 154,898,335 - 154,898,335
기타금융자산 47,227,055 1,038,042 48,265,097
합 계 723,920,626 1,038,042 724,958,668

(단위: 천원)
금융부채 당분기말
상각후원가 측정 금융부채
매입채무 및 기타채무 73,221,437
차입금 및 사채 2,819,086,925
기타금융부채 343,346,634
합 계 3,235,654,996

(단위: 천원)
금융자산 전기말
대여금 및&cr; 수취채권 매도가능&cr;금융자산 당기손익&cr;인식금융자산 합 계
현금 및 현금성자산 212,174,544 - - 212,174,544
매출채권 및 기타채권 210,560,757 - - 210,560,757
대출채권 2,299 - - 2,299
금융리스채권 167,906,585 - - 167,906,585
기타금융자산 3,000 11,753,471 1,954,505 13,710,976
합 계 590,647,185 11,753,471 1,954,505 604,355,161

(단위: 천원)
금융부채 전기말
상각후원가로 측정하는 기타금융부채
매입채무 및 기타채무 83,271,546
차입금 및 사채 2,541,851,141
기타금융부채 332,382,689
합 계 2,957,505,376

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
상각후원가 측정 금융자산      
이자수익(영업수익) 4,749,986 13,949,804 4,384,226 13,163,962
이자수익(금융수익) 2,383,067 5,033,594 665,761 2,110,640
대손상각비 (1,471,369) (2,564,005) (4,543) (1,973,675)
외환차손익 216,667 245,818 (38,788) (36,943)
외화환산손익 (72,000) 330,400 56,570 (493,367)
상각후원가 측정 금융부채        
이자비용 (20,304,264) (57,971,409) (18,152,491) (52,120,755)

6. 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 구성내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액
유동 매출채권 150,417,454 (5,891,875) (521,536) 144,004,043
기타채권 63,695,700 (8,510,131) - 55,185,569
소 계 214,113,154 (14,402,006) (521,536) 199,189,612
비유동 매출채권 7,081,989 - (611,845) 6,470,144
기타채권 23,517,729 (30,000) - 23,487,729
소 계 30,599,718 (30,000) (611,845) 29,957,873
합 계 244,712,872 (14,432,006) (1,133,381) 229,147,485

(단위: 천원)
구 분 전기말
채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액
유동 매출채권 138,095,903 (9,584,449) (906,250) 127,605,204
기타채권 59,286,013 (6,773,478) - 52,512,535
소 계 197,381,916 (16,357,927) (906,250) 180,117,739
비유동 매출채권 7,075,384 - (93,665) 6,981,719
기타채권 23,491,300 (30,000) - 23,461,300
소 계 30,566,684 (30,000) (93,665) 30,443,018
합 계 227,948,600 (16,387,927) (999,915) 210,560,757

(2) 당분기와 전분기 중 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
기초 회계정책의 변경(주1) 대손상각비(환입) 기말
유동 매출채권 9,584,449 (4,260,763) 568,189 5,891,875
기타채권 6,773,478 (884,037) 2,620,690 8,510,131
소 계 16,357,927 (5,144,800) 3,188,879 14,402,006
비유동 기타채권 30,000 - - 30,000
합 계 16,387,927 (5,144,800) 3,188,879 14,432,006

&cr;(주1) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 손실충당금 변동 효과에 해당합니다.

(단위: 천원)
구 분 전분기
기초 대손상각비(환입) 기말
유동 매출채권 7,909,801 584,903 8,494,704
기타채권 2,075,259 774,699 2,849,958
소 계 9,985,060 1,359,602 11,344,662
비유동 매출채권 1,465,757 697,311 2,163,068
기타채권 30,000 - 30,000
소 계 1,495,757 697,311 2,193,068
합 계 11,480,817 2,056,913 13,537,730

(3) 당분기말과 전기말 현재 기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
대여금 13,864,605 12,491,963
미수금 21,338,313 21,409,922
미수수익 24,481,220 22,060,369
보증금 18,989,160 20,011,581
소 계 78,673,298 75,973,835
차감: 비유동항목 (23,487,729) (23,461,300)
유동항목 55,185,569 52,512,535

7. 대출채권&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 대출채권의 구성내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
채권액 대손충당금 장부금액
유 동 대출채권 34,786 (21,929) 12,857
할부금융채권 274,737 (173,192) 101,545
합 계 309,523 (195,121) 114,402

(단위: 천원)
구 분 전기말
채권액 대손충당금 장부금액
유 동 대출채권 34,786 (34,534) 252
할부금융채권 282,319 (280,273) 2,046
합 계 317,105 (314,807) 2,298

(2) 당분기와 전분기 중 대출채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
기초 회계정책의 변경(주1) 대손상각비(환입) 기말
유동대출채권 314,807 (114,905) (4,781) 195,121

&cr;(주1) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 손실충당금 변동 효과에 해당합니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분 전분기
기초 대손상각비(환입) 기말
유동대출채권 2,973 (2,973) -
비유동대출채권 667,375 (2,182) 665,193
합 계 670,348 (5,155) 665,193

8. 금융리스&cr;

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융리스의 총투자, 순투자 및 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액
유동금융리스채권 93,428,568 (19,263,561) 74,165,007 (7,261,260) 66,903,747
비유동금융리스채권 120,258,551 (30,813,177) 89,445,374 (1,450,786) 87,994,588
합 계 213,687,119 (50,076,738) 163,610,381 (8,712,046) 154,898,335

(단위: 천원)
구 분 전기말
최소리스료 미경과이자 리스순투자 대손충당금 장부금액
유동금융리스채권 102,107,108 (15,991,901) 86,115,207 (5,253,197) 80,862,010
비유동금융리스채권 105,602,127 (17,614,848) 87,987,279 (942,705) 87,044,575
합 계 207,709,235 (33,606,749) 174,102,486 (6,195,902) 167,906,585

(2) 당분기와 전분기 중 금융리스채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
기초 회계정책의 변경(주1) 대손상각비(환입) 기말
유동금융리스채권 5,253,197 465,280 1,542,783 7,261,260
비유동금융리스채권 942,705 2,274,514 (1,766,433) 1,450,786
합 계 6,195,902 2,739,794 (223,650) 8,712,046

&cr;(주1) 기업회계기준서 제1109호 적용에 따른 손실충당금 변동 효과에 해당합니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분 전분기
기초 대손상각비(환입) 기말
유동금융리스채권 1,596,384 (162,849) 1,433,535
비유동금융리스채권 4,684,334 580,929 5,265,263
합 계 6,280,718 418,080 6,698,798

9. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기타금융자산
상각후원가 측정 금융자산(주1) 47,227,055 -
대여금 및 수취채권(주1) - 3,000
매도가능금융자산 - 11,753,471
당기손익공정가치 측정 금융자산 1,038,042 -
당기손익인식금융자산  - 1,954,505
소 계 48,265,097 13,710,976
차감: 비유동항목 (7,993,042) (7,042,947)
유동항목 40,272,055 6,668,029
기타금융부채
렌탈보증금 343,239,211 332,380,294
금융리스부채 107,423 -
할부금융보증금 - 2,395
소 계 343,346,634 332,382,689
차감: 비유동항목 (223,964,958) (211,555,891)
유동항목 119,381,676 120,826,798

&cr;(주1) 상각후원가 측정 금융자산과 대여금 및 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
단기금융상품 40,272,055  -
장기금융상품(*) 3,000 3,000
출자금 6,952,000 -
합 계 47,227,055 3,000

&cr;

(*) 상기 금융상품 중 당분기말 3,000천원(전기말 : 3,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다. &cr;&cr;10. 기타자산 및 기타부채&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산 및 기타부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기타자산
유 동 선급금 1,012,235 1,360,379
선급비용 68,839,759 60,092,973
부가세대 - 334,407
합 계 69,851,994 61,787,759
기타부채
유 동 선수금 10,035,864 9,612,267
예수금 20,779,573 25,019,814
합 계 30,815,437 34,632,081

11. 유형자산&cr;

(1) 당분기와 전분기 중 회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산 건물 및&cr;구축물 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계
기초장부금액 45,311,709 79,835,630 2,642,064,805 22,819,597 6,453,445 5,861,278 2,802,346,464
취득및자본적지출 3,133,284 39,561,656 923,428,344 271,652 793,543 3,157,877 970,346,356
처분및폐기 - (62,738) (262,473,129) (82,182) - - (262,618,049)
감가상각 - - (497,491,893) (817,155) (2,013,127) - (500,322,175)
국고보조금 상각 - - (4,473,368) - (9,000) - (4,482,368)
기타증(감)(주1) - (79,348,771) 55,790,846 3,260,613 193,483 (8,274,733) (28,378,562)
기말장부금액 48,444,993 39,985,777 2,856,845,605 25,452,525 5,418,344 744,422 2,976,891,666
취득원가 48,444,993 39,985,777 4,027,552,420 34,577,967 27,309,165 744,422 4,178,614,744
감가상각누계액 - - (1,169,269,535) (9,125,442) (21,890,821) - (1,200,285,798)
손상차손누계액 - - (1,437,280) - - - (1,437,280)

&cr;

(단위: 천원)
구 분 전분기
토지 선급&cr;렌탈자산 렌탈자산 건물 및&cr;구축물 기타의&cr;유형자산 건설중인자산 합 계
기초장부금액 37,292,209 63,183,954 2,267,657,607 22,731,232 14,248,689 3,483,792 2,408,597,483
취득및자본적지출 8,021,000 43,686,138 1,050,349,503 997,919 1,358,124 12,704,635 1,117,117,319
처분및폐기 - (266,585) (281,808,626) - (128,163) - (282,203,374)
감가상각 - - (462,012,281) (1,163,678) (2,167,073) - (465,343,032)
국고보조금 상각 - - (1,042,691) - (7,000) - (1,049,691)
기타증(감)(주1) - (62,754,065) 57,975,964 - (6,421,865) (12,265,486) (23,465,452)
기말장부금액 45,313,209 43,849,443 2,631,119,476 22,565,473 6,882,712 3,922,941 2,753,653,254
취득원가 45,313,209 43,849,443 3,679,860,945 30,532,964 27,017,113 3,922,941 3,830,496,615
감가상각누계액 - - (1,047,318,611) (7,967,491) (20,134,401) - (1,075,420,503)
손상차손누계액 - - (1,422,858) - - - (1,422,858)

(주1) 기타증(감)은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 건설중인자산에서 본계정 대체으로 인한 증(감)액 등입니다.

&cr;렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등 이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.&cr;&cr;렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을 회사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입할 수 있습니다. 회사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 회사의 부담으로 회사를 보험수익자로 하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.

12. 무형자산&cr;

(1) 당분기와 전분기 중 회사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기
영업권 소프트웨어 등 기타 무형자산 합 계
기초장부금액 2,400,390 25,736,927 5,379,892 33,517,209
취득및자본적지출 - 1,022,587 - 1,022,587
상각 - (8,218,729) - (8,218,729)
처분및폐기 - - (150,000) (150,000)
기타증(감)(주1) - 4,571,515 - 4,571,515
기말장부금액 2,400,390 23,112,300 5,229,892 30,742,582
취득원가 2,400,390 65,340,729 5,259,892 73,001,011
상각누계액 - (39,162,587) - (39,162,587)
손상차손누계액 - (3,065,842) (30,000) (3,095,842)

(단위: 천원)
구 분 전분기
영업권 소프트웨어 등 기타 무형자산 합 계
기초장부금액 2,400,390 16,174,651 4,976,092 23,551,133
취득및자본적지출 - 4,320,307 483,800 4,804,107
상각 - (5,406,764) - (5,406,764)
기타증(감)(주1) - 11,549,446 - 11,549,446
기말장부금액 2,400,390 26,637,640 5,459,892 34,497,922
취득원가 2,400,390 57,733,790 5,459,892 65,594,072
상각누계액 - (28,030,308) - (28,030,308)
손상차손누계액 - (3,065,842) - (3,065,842)

&cr;(주1) 기타증(감)은 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액, 국고보조금 환입으로 인한 증(감)액 등입니다.&cr;&cr;(2) 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.

13. 종속기업투자&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 법인설립 및&cr;영업소재지 소유&cr;지분율(%)&cr;(당분기말) 취득원가 장부금액
당분기말 전기말
롯데오토리스(주) 대한민국 100.00 61,460,405 61,460,405 61,460,405
롯데오토케어(주) 대한민국 100.00 2,061,782 2,061,782 2,061,782
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 베트남 100.00 20,063,615 20,063,615 20,063,615
(주)그린카 대한민국 93.41 20,489,157 18,131,157 8,950,247
제이지산업(주) 대한민국 100.00 43,326 43,326 43,326
LOTTE Rent-A-Car (Thailand)(주1) 태국 49.00 3,449,487 3,449,487 3,449,487
합 계  107,567,772 105,209,772 96,028,862

&cr;(주1) 소유지분율은 과반수 미만이나, 회사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 종속기업투자주식으로 구분하였습니다.&cr;

(2) 당분기와 전분기 중 종속기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회 사 명 당분기 전분기
기초장부금액 96,028,862 98,386,862
취득으로 인한 증가(주1) 9,180,910 -
기말장부금액 105,209,772 98,386,862

&cr;(주1) 종속기업인 (주)그린카의 전환사채 전환에 따른 증가입니다.&cr;

14. 매입채무 및 기타채무 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
매입채무 10,113,842 10,642,859
미지급금 48,160,115 59,372,680
미지급비용 14,947,480 13,256,007
합 계 73,221,437 83,271,546

15. 차입금 및 사채&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
유동 단기차입금 420,318,062 540,444,067
사채 308,625,623 505,915,917
유동성장기차입금 219,499,880 237,999,880
소 계 948,443,565 1,284,359,864
비유동 사채 1,428,476,740 958,824,747
장기차입금 442,166,620 298,666,530
소 계 1,870,643,360 1,257,491,277
합 계 2,819,086,925 2,541,851,141

(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
내 역 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말
당분기말
기업어음(CP) KTB투자증권(주) 2.21 100,000,000 -
KB증권(주) - - 100,000,000
신영증권(주) - - 50,000,000
(주)신한은행 - - 50,000,000
회전대출 한국산업은행 2.41 91,000,000 91,000,000
(주)하나은행 2.87 20,000,000 -
(주)우리은행 2.83 25,000,000 30,000,000
(주)신한은행 2.85 14,000,000 30,000,000
농협은행(주) 2.80 21,000,000 40,000,000
채권유동화 엘오토월드제일차 1.96 149,318,062 149,444,067
합 계 420,318,062 540,444,067

(3) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 류 발행일 상환기일 액면이자율(%) 당분기말 전기말
당분기말
제33회사모사채 2013.01.25 2018.03.21 - - 53,000,000
제34회사모사채 2013.02.05 2018.03.21 - - 54,000,000
제36회사모사채 2013.04.09 2018.06.21 - - 50,000,000
제37회사모사채 2013.05.03 2018.06.21 - - 50,000,000
제39-2회공모사채 2014.08.28 2019.08.28 3.41 50,000,000 50,000,000
제40-2회공모사채 2014.10.31 2019.10.31 2.94 50,000,000 50,000,000
제41-1회공모사채 2015.07.21 2018.07.21 - - 120,000,000
제41-2회공모사채 2015.07.21 2020.07.21 2.44 130,000,000 130,000,000
제42-1회공모사채 2015.12.01 2018.12.01 2.40 50,000,000 50,000,000
제42-2회공모사채 2015.12.01 2020.12.01 2.65 50,000,000 50,000,000
제43회사모사채 2016.09.21 2021.09.17 2.17 20,000,000 20,000,000
제44-1회공모사채 2016.11.24 2018.11.23 2.31 130,000,000 130,000,000
제44-2회공모사채 2016.11.24 2019.11.22 2.35 70,000,000 70,000,000
제45-1회공모사채 2017.03.08 2020.03.06 2.29 180,000,000 180,000,000
제45-2회공모사채 2017.03.08 2022.03.08 2.71 110,000,000 110,000,000
제46-1회공모사채 2017.05.31 2019.05.31 1.99 80,000,000 80,000,000
제46-2회공모사채 2017.05.31 2020.05.29 2.24 140,000,000 140,000,000
제46-3회공모사채 2017.05.31 2022.05.31 2.66 80,000,000 80,000,000
제47-1회공모사채 2018.01.30 2020.01.30 2.54 50,000,000 -
제47-2회공모사채 2018.01.30 2021.01.29 2.73 150,000,000 -
제47-3회공모사채 2018.01.30 2023.01.30 3.15 100,000,000 -
제48-1회공모사채 2018.05.04 2020.05.04 2.48 90,000,000 -
제48-2회공모사채 2018.05.04 2021.05.04 2.70 130,000,000 -
제48-3회공모사채 2018.05.04 2023.05.04 3.05 80,000,000 -
사채 액면가액 합계 1,740,000,000 1,467,000,000
사채할인발행차금 (2,897,637) (2,259,337)
차감: 유동성대체 (308,625,623) (505,915,917)
비유동성 사채 1,428,476,740 958,824,747

상기 사채는 만기일에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다. &cr;

회사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. &cr;또한 상기 사채에 대하여 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 류 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말
당분기말
일반차입금 리브포렌탈제일차 유한회사 2.65 40,000,000 70,000,000
한국산업은행 2.52~3.18 291,666,500 366,666,410
농협은행(주) 2.98~3.08 130,000,000 100,000,000
(주)우리은행 3.03 50,000,000 -
(주)국민은행 3.04 150,000,000 -
합 계 661,666,500 536,666,410
차감: 유동성대체 (219,499,880) (237,999,880)
장기차입금 442,166,620 298,666,530

(5) 당분기말과 전기말 현재 유동성 부분을 포함한 사채 및 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
당분기말
연 도 사 채 차입금 합 계
2018.10.01~2019.09.30 310,000,000 219,499,880 529,499,880
2019.10.01~2020.09.30 710,000,000 244,666,620 954,666,620
2020.10.01~2021.09.30 350,000,000 197,500,000 547,500,000
2021.10.01~2022.09.30 190,000,000 - 190,000,000
2022.10.01~2023.09.30 180,000,000 - 180,000,000
합 계 1,740,000,000 661,666,500 2,401,666,500

(단위: 천원)
전기말
연 도 사 채 차입금 합 계
2018.01.01~2018.12.31 507,000,000 237,999,880 744,999,880
2019.01.01~2019.12.31 250,000,000 181,999,880 431,999,880
2020.01.01~2020.12.31 500,000,000 116,666,650 616,666,650
2021.01.01~2021.12.31 20,000,000 - 20,000,000
2022.01.01~2022.12.31 190,000,000 - 190,000,000
합 계 1,467,000,000 536,666,410 2,003,666,410

16. 순확정급여부채&cr;

(1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같이 산정되었습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
확정급여채무의 현재가치 32,179,122 29,281,509
사외적립자산의 공정가치 (31,518,434) (31,671,758)
순확정급여부채(자산) 660,688 (2,390,249)

&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 기타장기급여채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기타장기급여채무의 현재가치 642,858 632,231

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
당기근무원가 1,191,500 3,574,499 1,191,607 3,560,812
순이자원가 (38,797) (116,389) 107,459 322,376
기타 - 5,035 - 546,112
종업원 급여에 포함된 총 비용 1,152,703 3,463,145 1,299,066 4,429,300

관련 비용은 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.

17. 우발부채와 약정사항&cr;

(1) 당분기과 전기말 현재 회사와 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.&cr;

- 당분기말

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)
약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액
회전대출한도 한국산업은행 KRW 100,000,000 91,000,000
(주)하나은행 KRW 40,000,000 20,000,000
(주)우리은행 KRW 50,000,000 25,000,000
(주)신한은행 KRW 30,000,000 14,000,000
농협은행(주) KRW 40,000,000 21,000,000
일반대출한도 리브포렌탈제일차&cr; 유한회사 KRW 40,000,000 40,000,000
채권유동화대출한도 엘오토월드제일차 &cr;유한회사 KRW 150,000,000 150,000,000
시설자금대출 한국산업은행 KRW 291,666,500 291,666,500
농협은행(주) KRW 130,000,000 130,000,000
(주)우리은행 KRW 50,000,000 50,000,000
(주)국민은행 KRW 150,000,000 150,000,000
종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 -
운용리스실행한도 롯데캐피탈(주) KRW 200,000,000 184,472,556
(주)DGB캐피탈 KRW 1,091,893 1,091,893
롯데오토리스(주) KRW 747,508 324,557
포괄외화지 보증한도 (주)국민은행 USD 5,000 -
합계 KRW 1,323,505,901 1,168,555,506
USD 5,000 -

- 전기말

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)
약정사항 금융기관 통화 약정금액 실행금액
회전대출한도 한국산업은행 KRW 100,000,000 91,000,000
(주)하나은행 KRW 40,000,000 -
(주)우리은행 KRW 50,000,000 30,000,000
(주)신한은행 KRW 30,000,000 30,000,000
농협은행(주) KRW 40,000,000 40,000,000
일반대출한도 리브포렌탈제일차&cr;유한회사 KRW 70,000,000 70,000,000
채권유동화대출한도 엘오토월드제일차 &cr;유한회사 KRW 150,000,000 150,000,000
시설자금대출 한국산업은행 KRW 366,666,410 366,666,410
농협은행(주) KRW 100,000,000 100,000,000
종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 50,000,000
운용리스실행한도 롯데캐피탈(주) KRW 200,000,000 147,837,090
(주)DGB캐피탈 KRW 1,551,000 1,551,000
롯데오토리스(주) KRW 758,886 466,939
포괄외화지금보증한도 (주)국민은행 USD 5,000 -
합계 KRW 1,198,976,296 1,077,521,439
USD 5,000 -

&cr;(2) 당분기말 현재 회사는 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)과 Lotte Rental(Vietnam) Co., Ltd.,의 자금조달을 위하여 해외 금융기관에 각각 USD 27,500,000 와 USD10,000,000의 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 28 참조).&cr;&cr;(3) 당분기말 현재 회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 89건(전기말: 95건)으로 소송금액은 10,173백만원(전기말: 9,741백만원)이며, 피고로서 계류중인 소송사건등은 14건(전기말: 9건)으로 소송가액은 299백만원(전기말: 241백만원)입니다. 회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;

(4) 당분기말 현재 회사는 서울보증보험(주)에 10,201백만원(전기말: 10,500백만원)의 계약이행보증 등의 보험계약을 체결하고 있습니다.

18. 자본금 등&cr;&cr;(1) 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이고, 당분기말 발행한 주식수는 보통주식 11,769,200주(전기말: 11,769,200주)이며 1주당 액면금액은 5,000원입니다.

(2) 당분기 및 전기말 회사의 자본금 및 주식발행초과금은 변동이 없습니다.

&cr;19. 기타자본&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
감자차손 (23,775,000) (23,775,000)
기타의 자본변동 (187,381) (187,381)
합 계 (23,962,381) (23,962,381)

20. 이익잉여금&cr;

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
법정적립금(주1) 4,149,240 4,149,240
미처분이익잉여금 136,465,861 120,785,586
합 계 140,615,101 124,934,826

&cr;(주1) 회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다.&cr; &cr;21. 영업수익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
렌탈수익 334,350,502 951,291,463 306,957,652 868,897,687
중고차판매수익 98,453,519 314,661,618 108,819,895 337,072,564
기타수익 16,290,835 53,458,842 14,326,652 42,965,562
합 계 449,094,856 1,319,411,923 430,104,199 1,248,935,813

22. 영업비용&cr;&cr;당분기와 전분기 중 회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 11,927,682 36,034,600 11,325,471 33,537,085
퇴직급여 1,152,703 3,463,145 1,299,067 4,429,300
복리후생비 2,023,475 6,006,147 1,878,402 5,989,032
여비교통비 442,969 1,211,509 458,882 1,239,131
통신비 750,110 2,241,455 787,046 2,365,638
수도광열비 170,954 513,861 183,471 527,764
세금과공과 2,403,640 5,864,402 2,338,246 5,524,214
임차료 4,413,316 13,139,386 4,343,941 12,962,799
감가상각비 170,925,884 500,322,175 158,739,481 465,343,032
무형자산상각비 2,819,645 8,218,729 2,179,421 5,406,764
수선유지비 1,899,834 5,930,358 2,138,798 6,176,201
보험료 27,886,906 81,455,370 25,747,776 74,924,414
접대비 63,965 187,614 73,040 205,639
광고선전비 4,767,360 13,569,439 4,643,788 12,215,068
운반및보관료 2,358,967 6,657,643 1,928,382 5,926,170
소모품비 135,977 395,141 93,889 373,267
차량관리비 23,760,250 68,192,692 21,988,735 62,748,967
지급수수료 54,208,692 149,730,143 44,714,610 124,574,360
도서인쇄비 31,825 106,340 31,464 110,557
교육훈련비 340,730 788,955 326,670 771,671
포상비 3,116 44,515 2,550 34,782
협회비 180,469 523,655 171,114 521,198
대손상각비 1,471,369 2,564,005 285 1,969,417
중고차판매원가 93,647,953 295,094,396 99,598,622 308,612,544
상품판매원가 3,154,935 14,589,615 2,851,954 7,087,450
할부판매원가 11,549,031 33,194,014 8,936,500 28,936,602
기타영업비용 1,194,563 2,972,707 1,432,172 3,631,796
합 계 423,686,320 1,253,012,011 398,213,777 1,176,144,862

23. 기타손익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
임대수익 300,416 1,012,586 338,146 1,031,923
로열티수익 142,694 431,039 308,846 861,631
유형자산처분이익 16,863 164,201 10,133 36,698
잡이익 449,275 1,737,212 341,680 817,119
합 계 909,248 3,345,038 998,805 2,747,371

(2) 당분기와 전분기 중 회사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
유형자산처분손실 723,946 2,533,765 1,068,087 2,150,830
기타의 대손상각비 - - 4,258 4,258
기부금 209,965 570,965 - 556,731
잡손실 34,892 133,015 52,097 201,898
합 계 968,803 3,237,745 1,124,442 2,913,717

24. 금융손익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 회사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
이자수익 2,383,067 5,033,594 665,761 2,110,640
외환차익 218,944 320,587 2,384 15,981
외화환산이익 (72,000) 330,400 - 2,761
공정가치-당기손익 측정&cr; 금융부채 평가이익 2,330,162 2,330,162 - -
합 계 4,860,173 8,014,743 668,145 2,129,382

&cr;(2) 당분기와 전분기 중 회사의 금융비용 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
이자비용 20,304,264 57,971,409 18,152,491 52,120,755
외환차손 2,277 74,769 41,174 52,924
외화환산손실 - - (56,570) 496,128
합 계 20,306,541 58,046,178 18,137,095 52,669,807

&cr;25. 법인세비용 &cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 14.8%입니다. &cr;

26. 주당이익&cr;&cr;기본주당이익은 회사의 보통주 분기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)
구분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
보통주분기순이익 8,911,218,777 14,037,099,527 10,780,005,913 16,936,921,396
가중평균유통보통주식수 11,769,200 11,769,200 11,769,200 11,769,200
기본주당이익 757 1,193 916 1,439

(2) 회사는 희석증권이 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

27. 영업으로부터 창출된 현금&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금 중 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
감가상각비 500,322,175 465,343,032
무형자산상각비 8,218,729 5,406,764
대손상각비 2,564,005 1,969,417
퇴직급여 3,458,110 3,883,188
기타장기종업원급여 66,628 73,456
유형자산처분손실 2,533,765 2,150,830
외화환산손실 - 496,128
이자비용 57,971,409 52,120,755
법인세비용 2,438,671 5,147,260
기타의대손상각비 - 4,258
유형자산처분이익 (164,201) (36,698)
외화환산이익 (330,400) (2,761)
이자수익 (5,033,594) (2,110,640)
공정가치-당기손익 측정 금융부채 평가이익 (2,330,162) -
합 계 569,715,135 534,444,989

(2) 당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
매출채권 (11,798,248) (6,532,283)
금융리스채권 19,142,085 6,449,679
할부금융채권 (94,718) 6,417
대출채권 102,300 67,365
미수금 (1,942,691) (7,610,122)
미수수익 (2,732,393) (1,355,758)
선급금 348,144 (48,349)
선급비용 (7,617,073) (10,209,429)
부가세대급금 334,407 5,745,359
재고자산 8,749,386 6,953,124
선급렌탈자산 (39,498,918) (43,419,553)
렌탈자산 (663,951,902) (784,323,877)
보증금 1,022,423 (1,216,819)
매입채무 98,106 (1,147,065)
미지급금 (11,275,793) 1,723,695
미지급비용 (223,794) 101,471
예수금 (4,635,725) (363,960)
부가세예수금 395,484 -
선수금 423,597 1,422,030
렌탈보증금 4,955,493 17,434,031
할부금융보증금 (2,395) -
대출보증금 - (21,110)
이연수익 26,272,343 35,210,999
사외적립자산 719,850 1,206,374
퇴직금지급 (1,436,966) (1,391,359)
관계사전출입 21,038 (86,357)
기타장기종업원급여부채 (56,000) (44,000)
합 계 (682,681,960) (781,449,497)

&cr;(3) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
선급렌탈자산의 본계정대체 71,239,244 61,640,465
장기차입금의 유동성 대체 186,499,910 204,999,910
사채의 유동성 대체 130,000,000 327,000,000

28. 특수관계자거래&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다.

관 계 회사명
유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데
종속기업 롯데오토리스(주), 롯데오토케어(주), &cr;LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED, &cr;(주)그린카, 제이지산업(주), LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.,&cr;LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD., 엘오토월드제일차 유한회사,&cr;뉴스타오토월드제일차 유동화전문유한회사
롯데그룹 계열사(주1) 롯데하이마트(주), 롯데손해보험(주), 캐논코리아비지니스솔루션(주), 롯데카드(주),&cr;롯데글로벌로지스(주), (주)대홍기획, 롯데캐피탈(주), 롯데정보통신(주) 등 롯데그룹 계열사

&cr;(주1) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 당분기 전분기
매출 등 매입 등 매출 등 매입 등
유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 1,617,235 605,704 1,005,018 307,204
종속기업 롯데오토리스(주) 2,522,825 187,565 2,182,812 333,014
롯데오토케어(주) 2,089,683 33,518,455 1,886,422 31,885,809
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 5,627,504 - 1,872,499 -
(주)그린카 602,413 38,107,763 685,710 35,036,185
제이지산업(주) 132,425 1,327,405 132,563 1,008,323
LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. - - 214,820 -
엘오토월드제일차 유한회사 - 2,493,112 - -
롯데그룹 계열사 롯데카드(주) 474,297 523,807 277,397 374,147
롯데캐피탈(주) 229,850 40,578,266 111,721 29,842,673
롯데손해보험(주) 1,641,234 28,701,356 175,914 25,977,120
롯데글로벌로지스(주) 221,205 13,074,494 143,871 7,413,579
롯데정보통신(주)(주1) 281,503 9,280,036 - -
롯데아이티테크(주)(주1) - - 165,773 15,948,385
롯데피에스넷(주) 241,749 - 177,450 15,000
캐논코리아비즈니스솔루션(주) 151,498 4,113,783 96,776 4,324,975
(주)대홍기획(주2) 78,971 4,765,037 - -
(주)대홍기획투자 (주2) 31,983 1,100,802 67,034 5,990,073
롯데하이마트(주) 2,581,652 - 2,750,392 -
롯데지주(주) 466,541 2,840,556 - -
기타 롯데그룹 계열사 11,515,086 4,628,583 7,745,008 8,995,615
합 계 30,507,654 185,846,724 19,691,180 167,452,102

&cr;(주1) 전기 중 롯데아이티테크(주)(분할존속법인)와 롯데정보통신(주)(분할신설법인)으로 물적분할하였습니다.&cr; (주2) 당분기 중 (주)대홍기획투자(분할존속법인)와 (주)대홍기획(분할신설법인) 으로 인적분할하였습니다.&cr;

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권,채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 당분기말 전기말
채권 등 채무 등 채권 등 채무 등
유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 155,232 6,319 88,732 122,647
종속기업 롯데오토리스(주) 354,147 133,040 358,311 33,706
롯데오토케어(주) 200,866 3,958,631 269,389 4,336,384
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 2,985,064 - 2,385,729 -
(주)그린카(주1) 5,515,573 28,986 9,612,040 -
제이지산업(주) 609,907 158,068 926,139 156,064
LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. 8,901,600 - 8,584,593 -
엘오토월드제일차 유한회사 3,415,286 149,318,062 3,102,473 149,444,067
롯데그룹 계열사 롯데카드(주) 1,237,017 4,602,636 229,909 16,531,874
롯데캐피탈(주) 432 3,585,587 144 2,505,959
롯데손해보험(주) 260,339 - 203,836 2,668,923
롯데글로벌로지스(주) 30,122 1,386,433 22,889 1,097,442
롯데정보통신(주)(주2) 3,145 2,890,399 - -
롯데아이티테크(주)(주2) - - 10,729 3,241,833
롯데피에스넷(주) 3,825,924 - 4,749,715 -
캐논코리아비즈니스솔루션(주) 2,038 1,816,026 1,497 623,551
(주)대홍기획(주3) 2,975 2,661,337 - -
(주)대홍기획투자(주3) - - - 2,507,934
롯데하이마트(주) 885,003 3,182 972,502 -
롯데지주(주) 58,774 354,287 - -
기타 롯데그룹 계열사 1,312,740 478,282 1,251,433 458,948
합 계 29,756,184 171,381,275 32,770,060 183,729,332

&cr; (주1) 당분기말과 전기말 현재 각각 전환상환우선주 2,910백만원 및 전환사채 인수가액 4,200백만원과 전환상환우선주 2,910백만원이 포함되어 있으며, 회사는 당분기 종속기업인 (주)그린카의 전환사채를 종속기업투자로 전환하였습니다.&cr; (주2) 전기 중 롯데아이티테크(주)(분할존속법인)와 롯데정보통신(주)(분할신설법인)으로 물적분할하였습니다.&cr; (주3) 당분기 중 (주)대홍기획투자(분할존속법인)와 (주)대홍기획(분할신설법인)으로 인적분할하였습니다.

(4) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
당분기 회사명 대여금
기초 대여(회수) 외환차이 분기말
종속기업 제이지산업(주) 900,000 (300,000) - 600,000
LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 8,571,200 - 330,400 8,901,600

전분기 회사명 대여금
기초 대여(회수) 외환차이 분기말
종속기업 제이지산업(주) 900,000 - - 900,000
LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 9,668,000 - (494,400) 9,173,600

&cr;(5) 당분기말 현재 특수관계자의 자금조달을 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 없습니다.

(단위: 천USD)
특수관계자 범주 회사명 보증처 지급보증금액 보증기간
종속기업 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 한국산업은행 7,500 2017.08.29~2019.08.29
한국산업은행 10,000 2018.05.04~2020.08.04
한국씨티은행 10,000 2018.08.29~2019.08.29
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 한국산업은행 10,000 2018.04.02 ~ 2020.04.02

&cr;(6) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
단기종업원급여 2,888,766 2,689,726
퇴직급여 318,628 407,145
합 계 3,207,394 3,096,871

주요 경영진에는 회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 공시대상 기간의 대손충당금 설정현황&cr;

1) 계정과목별 대손충당금 설정내용&cr;롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원]

구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률
제14기 3분기 매출채권(*) 168,463,836 6,406,432 3.80%
유동성금융리스채권 93,016,637 7,460,113 8.02%
유동성대출채권 74,367,828 5,288,906 7.11%
유동성할부금융채권 39,277,099 1,502,516 3.83%
단기대여금 477,107 - 0.00%
미수금 29,188,994 8,644,437 29.62%
미수수익 27,981,533 345,675 1.24%
장기성매출채권(*) 6,470,144 - 0.00%
금융리스채권 125,879,428 1,885,221 1.50%
할부금융채권 130,050,629 2,464,302 1.89%
대출채권 137,072,671 3,281,197 2.39%
장기대여금 4,091,820 - 0.00%
보증금 17,863,414 30,000 0.17%
합 계 854,201,140 37,308,799 4.37%
제13기 매출채권(*) 154,934,360 10,112,374 6.53%
유동성금융리스채권 105,144,268 5,358,391 5.10%
유동성대출채권 48,324,177 3,059,254 6.33%
유동성할부금융채권 31,089,144 646,911 2.08%
단기대여금 483,626 - 0.00%
미수금 26,401,484 6,632,603 25.12%
미수수익 25,811,330 618,759 2.40%
장기성매출채권(*) 6,981,718 - 0.00%
금융리스채권 127,560,483 1,155,595 0.91%
할부금융채권 106,339,540 639,966 0.60%
대출채권 109,726,888 1,029,966 0.94%
장기대여금 2,704,003 - 0.00%
보증금 18,319,194 30,000 0.16%
합 계 763,820,216 29,283,817 3.83%
제12기 매출채권(*) 133,763,924 8,346,239 6.24%
유동성금융리스채권 99,243,936 1,656,406 1.67%
유동성대출채권 37,004,976 604,180 1.63%
유동성할부금융채권 19,413,553 232,139 1.20%
단기대여금 642,115 - 0.00%
미수금 8,528,898 2,683,349 31.46%
미수수익 24,307,736 518,393 2.13%
장기성매출채권(*) 10,586,941 1,467,603 13.86%
금융리스채권 120,071,034 4,868,979 4.06%
할부금융채권 67,477,462 1,659,993 2.46%
대출채권 81,168,286 3,547,838 4.37%
장기대여금 2,705,016 - 0.00%
보증금 19,964,659 30,000 0.15%
합 계 624,878,537 25,615,119 4.10%

(*) 매출채권 및 장기성매출채권의 채권금액은 현재가치할인차금이 반영되었음.&cr;

2) 대손충당금 변동현황&cr; 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위: 천원]

구 분 제14기 3분기 제13기 제12기
1. 기초 대손충당금 잔액합계 29,283,817 25,615,118 24,584,606
2. 순대손처리액(①-②+③) (1,049,965) 5,833,140 5,482,183
① 대손처리액(상각채권액) 3,708,026 7,778,311 7,275,753
② 상각채권회수액 897,848 1,395,959 1,793,570
③ 기타증감액 (3,860,143) (549,212) -
3. 대손상각비 계상(환입)액 6,975,017 9,501,839 6,512,696
4. 기말 대손충당금 잔액합계 37,308,799 29,283,817 25,615,118

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 등&cr;ㅇ 대손충당금 설정기준&cr;연결회사는 재무제표일 현재 매출채권의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr;ㅇ 대손충당금 설정방법&cr;연결회사는 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거 경험을 바탕으로 연령별 대손율을 산정하여 적용하고 있으며 일부 채권에 대하여는 개별분석에 의한 대손율을 적용하고 있습니다.&cr;대손설정금액 = 매출채권 잔액 * 대손설정율&cr;ㅇ 대손처리 기준&cr;당사는 일반적인 매출채권 관리 절차를 통하여 민/상법상 소멸시효가 완성된 채권이나 회수가 불가능하거나 회수에 경제성이 없다고 판단한 채권에 대하여 대손 처리하고 있습니다.&cr;

4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황&cr; 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위: 천원]

경과기간구분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과&cr; (해지채권포함)
금액 일반 159,600,024 3,645,187 6,632,942 1,038,302 170,916,455
특수관계자 3,633,181 368,207 14,559 1,578 4,017,525
163,233,205 4,013,394 6,647,501 1,039,880 174,933,980
구성비율 93.31% 2.29% 3.80% 0.59% 100.00%

※ 청구기한이 도래하지 아니한 채권잔액은 연령분석에서 제외함.&cr;

나. 재고자산 현황 &cr;1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 [단위: 천원, %]

사업부문 계정과목 제14기 3분기 제13기 제12기
차량렌탈 차량부품 515,287 381,855 441,429
차량렌탈 중고차량 19,325,725 12,576,413 10,871,231
차량렌탈 재고자산평가충당금 (854,612) (854,612) -
차량렌탈 저 장 품 21,429 54,512 59,943
일반렌탈 상 품 3,038,621 2,233,494 948,089
합 계 합 계 22,046,450 14,391,663 12,320,693
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산÷기말자산총계×100] 0.48% 0.34% 0.35%
재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] -회 -회 -회

※ 당사의 재고자산은 제조 또는 자체 상품 매출에 사용되는 것이 아니라 당사의 차량 또는 일반렌탈 서비스를 사용 중인 고객에게 정비 및 수리 등의 사유로 사용되거나 중고차 매매를 위해 매입 후 잠깐 보유하고 있는 자산으로 별도의 재고자산회전율을 산정하지 않습니다.&cr;

2) 재고자산 실사내용 &cr; - 당분기에 재고자산 실사를 진행하지 않았습니다. &cr;

다. 공정가치 평가내역&cr; 1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산
현금 및 현금성자산 337,754,916 (*1) 263,941,064 (*1)
매출채권 및 기타채권 239,110,304 (*1) 218,241,981 (*1)
대출채권 368,231,306 (*1) 290,103,653 (*1)
금융리스채권 209,550,731 (*1) 226,190,765 (*1)
기타금융자산 48,345,681 (*1) 7,119,403 (*1)
금융부채
매입채무 및 기타채무 82,565,536 (*1) 91,789,908 (*1)
차입금 및 사채 3,348,830,736 3,361,842,564 2,974,476,826 2,979,528,069
기타금융부채 387,149,307 (*1) 379,785,527 (*1)

&cr;(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

4.2. 공정가치 서열체계&cr;

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr;

당분기말과 전기말 현재 공정가치를 공시하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
측정하는 공정가치
당기손익-공정가치 측정 금융자산 - - 1,048,787 1,048,787
당기손익-공정가치 측정 금융부채 - 165,522 - 165,522
공시하는 공정가치
차입금 및 사채 - 3,361,842,564 - 3,361,842,564

(단위: 천원)
구 분 전기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
공시하는 공정가치
차입금 및 사채 - 2,979,528,069 - 2,979,528,069
당기손익인식금융부채 - 210,029 - 210,029
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채무증권 발행실적 2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
(기준일 : )
롯데렌탈㈜회사채공모2011.04.0550,0004.61%A+&cr; (한신평,한기평,한신정)2014.04.05상환현대증권롯데렌탈㈜회사채공모2011.04.0565,0005.25%A+&cr; (한신평,한기평,한신정)2016.04.05상환현대증권롯데렌탈㈜회사채공모2011.09.0545,0004.85%A+&cr; (한기평,한신정)2016.09.05상환KB투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2011.10.3190,0004.50%A+&cr; (한신평,한기평,NICE)2014.10.31상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.02.0645,0003.75%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.08.07상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.03.1210,0003.74%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.08.07상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.04.0510,0003.75%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.10.09상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.04.0910,0003.75%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.10.09상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.04.2610,0003.73%A2+&cr; (한기평,NICE)2012.10.09상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.05.2440,0003.57%A1&cr; (한기평,NICE)2012.11.23상환현대증권롯데렌탈㈜회사채공모2012.06.15100,0003.73%A+&cr; (한신평,한기평,NICE)2015.06.15상환우리투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2012.06.15100,0003.97%A+&cr; (한신평,한기평,NICE)2017.06.15상환우리투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.08.1350,0003.08%A1&cr; (한기평,NICE)2015.08.13상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.08.1360,0003.08%A1&cr; (한기평,NICE)2015.08.13상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.08.2020,0003.08%A1&cr; (한기평,NICE)2012.11.23상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.10.0930,0003.13%A1&cr; (한기평,NICE)2012.11.15상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.10.2230,0002.97%A1&cr; (한기평,NICE)2013.02.04상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.11.1530,0002.86%A1&cr; (한기평,NICE)2012.11.20상환현대증권롯데렌탈㈜회사채공모2012.11.20100,0003.19%AA-&cr; (한신평,한기평,NICE)2015.11.20상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2012.11.20100,0003.33%AA-&cr; (한신평,한기평,NICE)2017.11.20상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.12.1730,0003.10%A1&cr; (한기평,NICE)2013.04.22상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2012.12.2030,0003.10%A1&cr; (한기평,NICE)2013.04.22상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.01.2120,0002.94%A1&cr; (한기평,NICE)2014.02.07상환현대증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.01.2553,0003.26%-2018.03.21상환현대증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.02.0554,0003.21%-2018.03.21상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.03.1120,0002.81%A1&cr; (한기평,NICE)2016.03.11상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.03.1110,0002.81%A1&cr; (한기평,NICE)2016.03.11상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.03.2040,0002.80%A1&cr; (한기평,NICE)2017.03.20상환현대증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.04.0850,0002.92%-2018.06.21상환&cr; (조기상환)우리투자증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.04.0950,0002.92%-2018.06.21상환대신증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.04.2250,0002.78%A1&cr; (한기평,NICE)2016.04.22상환IBK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.04.2220,0002.78%A1&cr; (한기평,NICE)2016.04.22상환삼성증권롯데렌탈㈜회사채사모2013.05.0350,0002.98%-2018.06.21상환NH농협증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.06.1830,0002.73%A1&cr; (한기평,NICE)2014.06.13상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.06.2040,0002.75%A1&cr; (한기평,NICE)2014.05.20상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.07.2230,0002.59%A1&cr; (한신평,한기평)2013.09.23상환IBK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2013.08.0230,0002.68%A1&cr; (한신평,한기평)2013.09.23상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권공모2013.09.0960,0002.93%A1&cr; (한신평,한기평)2016.09.09상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권공모2013.09.0940,0002.93%A1&cr; (한신평,한기평)2016.09.09상환신한금융투자롯데렌탈㈜회사채공모2013.11.2040,0003.13%AA-&cr; (한신평,NICE)2015.11.20상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜회사채공모2013.11.2060,0003.39%AA-&cr; (한신평,NICE)2016.11.20상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.02.0510,0002.75%A1&cr; (한신평,한기평)2014.04.30상환IBK투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.02.0710,0002.72%A1&cr; (한신평,한기평)2014.04.30상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.02.0710,0002.72%A1&cr; (한신평,한기평)2014.04.30상환우리투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.02.2020,0002.83%A1&cr; (한신평,한기평)2014.12.15상환신한금융투자롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.03.0510,0002.71%A1&cr; (한신평,한기평)2014.04.30상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.03.2050,0003.05%A1&cr; (한신평,한기평)2014.07.10상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.06.1730,0002.90%A2+&cr; (한신평,한기평)2014.08.29상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.06.1820,0002.90%A2+&cr; (한신평,한기평)2014.08.29상환우리투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.06.1810,0002.90%A2+&cr; (한신평,한기평)2014.08.29상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.06.1830,0003.09%A2+&cr; (한신평,한기평)2015.03.18상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.07.0120,0002.95%A2+&cr; (한신평,NICE)2014.08.29상환삼성증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.07.0710,0002.91%A2+&cr; (한신평,NICE)2014.10.02상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.07.1020,0003.05%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.01.09상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2014.07.2130,0002.87%A2+&cr; (한신평,NICE)2014.09.29상환신영증권롯데렌탈㈜회사채공모2014.08.28150,0003.05%A+&cr; (한신평,NICE)2017.08.28상환우리투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2014.08.2850,0003.41%A+&cr; (한신평,NICE)2019.08.28미상환우리투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2014.10.3150,0002.62%A+&cr; (한신평,한기평)2017.10.31상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2014.10.3150,0002.94%A+&cr; (한신평,한기평)2019.10.31미상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.03.1830,0002.05%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.06.18상환유진투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.04.2020,0001.87%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.06.30상환유진투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.05.2030,0001.88%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.06.30상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.05.2020,0001.88%A2+&cr; (한신평,NICE)2015.06.30상환유진투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.1550,0001.59%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.15상환하나대투증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.1530,0001.59%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.15상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.1520,0001.59%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.15상환현대증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.2330,0001.71%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.3020,0001.67%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.06.3050,0001.67%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.07.1560,0001.55%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.07.1550,0001.55%A1&cr; (한신평,NICE)2015.07.21상환신영증권롯데렌탈㈜회사채공모2015.07.21120,0002.02%AA-&cr; (한신평,한기평)2018.07.21상환한국투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2015.07.21130,0002.44%AA-&cr; (한신평,한기평)2020.07.21미상환한국투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.07.2280,0001.78%A1&cr; (한신평,NICE)2016.07.20상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2015.08.0430,0001.78%A1&cr; (한신평,NICE)2016.08.02상환유진투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2015.12.0150,0002.40%AA-&cr; (한기평,NICE)2018.12.01미상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2015.12.0150,0002.65%AA-&cr; (한기평,NICE)2020.12.01미상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.03.1130,0001.71%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.04.0550,0001.70%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환유진투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.04.0520,0001.70%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.04.2240,0001.68%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.04.2240,0001.68%A1&cr; (한신평,NICE)2016.05.12상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.06.2090,0001.85%A1&cr; (한기평,NICE)2017.06.19상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.07.2070,0001.50%A1&cr; (한기평,NICE)2016.11.21상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.09.0540,0001.51%A1&cr; (한기평,NICE)2016.10.28상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.09.0960,0001.53%A1&cr; (한기평,NICE)2016.10.28상환신영증권롯데렌탈㈜회사채사모2016.09.2120,0002.17%-2021.09.17미상환동부증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.10.2150,0001.52%A1&cr; (한기평,NICE)2016.12.20상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.10.2150,0001.52%A1&cr; (한기평,NICE)2016.12.20상환SK증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2016.10.2620,0001.51%A1&cr; (한기평,NICE)2016.11.24상환신영증권롯데렌탈㈜회사채공모2016.11.24130,0002.31%AA-&cr; (한신평,NICE)2018.11.23미상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2016.11.2470,0002.35%AA-&cr; (한신평,NICE)2019.11.22미상환KB투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2017.03.08180,0002.29%AA-&cr;(한신평,한기평)2020.03.06미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2017.03.08110,0002.71%AA-&cr;(한신평,한기평)2022.03.08미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.04.1850,0001.34%A1&cr; (한기평,NICE)2017.04.28상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.04.2850,0001.41%A1&cr; (한기평,NICE)2017.05.31상환신영증권롯데렌탈㈜회사채공모2017.05.3180,0001.99%AA-&cr; (한신평,NICE)2019.05.31미상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜회사채공모2017.05.31140,0002.24%AA-&cr; (한신평,NICE)2020.05.29미상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜회사채공모2017.05.3180,0002.66%AA-&cr; (한신평,NICE)2022.05.31미상환신한금융투자 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.08.2850,0001.56%A1&cr; (한기평,한신평)2017.10.13상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.08.2820,0001.56%A1&cr; (한기평,한신평)2017.10.13상환KB증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.08.2860,0001.56%A1&cr; (한기평,한신평)2017.10.13상환KTB투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.08.2820,0001.56%A1&cr; (한기평,한신평)2017.10.13상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.11.09100,0001.97%A1&cr; (한기평,한신평)2018.02.26상환KB증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.11.2250,0001.87%A1&cr; (한기평,한신평)2018.01.26상환신영증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2017.11.2250,0001.87%A1&cr; (한기평,한신평)2018.01.26상환신한은행종금부롯데렌탈㈜기업어음증권사모2018.01.10150,0001.69%A1&cr; (한기평,한신평)2018.01.31상환KTB투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2018.01.3050,0002.54%AA-&cr;(한기평,한신평)2020.01.30미상환KB증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2018.01.30150,0002.73%AA-&cr;(한기평,한신평)2021.01.29미상환KB증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2018.01.30100,0003.15%AA-&cr;(한기평,한신평)2023.01.30미상환KB증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2018.02.28100,0001.95%A1&cr; (한기평,한신평)2018.05.31상환KTB투자증권롯데렌탈㈜회사채공모2018.05.0490,0002.48%AA-&cr;(한신평, NICE)2020.05.04미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2018.05.04130,0002.70%AA-&cr;(한신평, NICE)2021.05.04미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2018.05.0480,0003.05%AA-&cr;(한신평, NICE)2023.05.04미상환NH투자증권 外롯데렌탈㈜기업어음증권사모2018.06.2080,0001.88%A1&cr; (한기평,한신평)2018.09.20상환KB증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2018.07.05100,0002.21%A1&cr; (NICE, 한기평)2019.07.04미상환KTB투자증권㈜그린카회사채사모2013.10.014,2002.00%-2018.09.30상환-㈜그린카회사채사모2013.10.01192.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01302.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01322.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01302.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01342.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-㈜그린카회사채사모2013.10.01342.00%-2018.09.30상환&cr; (전환)-롯데오토리스㈜기업어음증권사모2013.07.095,0003.45%A20&cr; (한신평,NICE)2013.10.10상환금호종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.04.025,0003.80%A20&cr; (한신평,NICE)2014.07.02상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.05.1210,0003.70%A20&cr; (한신평,NICE)2014.08.12상환현대증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.07.025,0003.70%A20&cr; (한신평,NICE)2014.10.01상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.08.145,0003.60%A2-&cr; (한기평,NICE)2014.11.14상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.08.295,0003.60%A2-&cr; (한기평,NICE)2014.11.28상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.10.0810,0003.60%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.01.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.11.145,0003.25%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.02.13상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.11.285,0003.25%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.03.13상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.12.115,0003.50%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.07.01상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2014.12.155,0003.40%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.07.13상환하나대투증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.01.0810,0003.25%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.04.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.03.0210,0003.25%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.06.02상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.03.135,0003.15%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.06.15상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.03.2510,0002.92%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.06.25상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.04.0810,0002.90%A2-&cr; (한기평,NICE)2015.07.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.06.1520,0002.38%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.09.15상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.06.255,0002.28%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.09.25상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.06.255,0002.30%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.09.25상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.07.0110,0002.28%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.10.01상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.07.0810,0002.30%A20&cr; (한기평, 한신평)2015.10.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.09.185,0003.00%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.01.18상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.09.185,0002.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.03.18상환유진투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.09.255,0002.90%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.03.25상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.10.015,0002.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.02.16상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2015.10.0810,0002.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.01.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.01.0810,0003.20%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.04.08상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.01.185,0002.87%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.05.18상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.02.165,0002.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.07.05상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.02.1915,0002.98%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.08.19상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.03.2410,0002.88%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.12.09상환유진투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.03.255,0002.97%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.03.23상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.04.0810,0002.70%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.07.07상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.04.2010,0002.88%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.04.18상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.04.2510,0002.87%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.03.24상환유진투자증권롯데오토리스㈜회사채사모2016.05.1220,0003.12%A0&cr; (한기평, 한신평)2018.05.14상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.07.055,0002.70%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.07.04상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.07.0710,0002.45%A20&cr; (한기평, 한신평)2016.10.06상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.08.1915,0002.60%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.08.18상환SK증권롯데오토리스㈜회사채사모2016.09.0210,0003.20%-2019.09.02미상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.10.0610,0002.30%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.01.05상환우리종합금융롯데오토리스㈜회사채사모2016.11.0810,0003.33%-2018.11.08미상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2016.12.2310,0002.60%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.02.23상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.0510,0002.50%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.04.05상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.045,0002.70%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.05.10상환하이투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.045,0002.70%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.05.10상환SK증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.1110,0002.97%A20&cr; (한기평, 한신평)2018.01.10상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.01.1210,0002.95%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.11.13상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채사모2017.01.2320,0003.45%-2019.01.23미상환한국투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.03.2020,0001.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.03.31상환SK증권롯데오토리스㈜회사채사모2017.03.3020,0003.32%-2019.03.30미상환키움증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.03.3120,0002.88%A20&cr; (한기평, 한신평)2018.02.28상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.04.0510,0002.50%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.07.05상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.04.0510,0001.85%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.04.28상환신영증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.04.1820,0002.50%A20&cr; (한기평, 한신평)2018.04.17상환하이투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.04.2810,0002.12%A20&cr; (한기평, 한신평)2017.10.31상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채사모2017.05.1620,0003.45%-2019.11.15미상환코리아에셋투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.07.0510,0002.40%A20&cr; (한기평, NICE)2017.09.28상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.07.0515,0001.78%A20&cr; (한기평, NICE)2017.08.25상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.08.2215,0001.80%A20&cr; (한기평, NICE)2017.09.14상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채공모2017.09.1350,0003.12%A0&cr; (한기평, NICE)2020.09.11미상환신한금융투자 外롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.09.2810,0002.30%A20&cr; (한기평, NICE)2017.12.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.09.2915,0002.50%A20&cr; (한기평, NICE)2018.01.31상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채사모2017.11.1310,0003.40%-2019.11.13미상환KB증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.11.2220,0002.25%A20&cr; (한기평, NICE)2017.12.15상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2017.12.2710,0002.40%A20&cr; (한기평, NICE)2018.03.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.01.1020,0002.12%A20&cr; (한기평, NICE)2018.02.14상환한양증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.01.3115,0002.43%A20&cr; (한기평, NICE)2018.07.31상환KTB투자증권롯데오토리스㈜회사채공모2018.02.1350,0003.62%A0&cr; (NICE, 한신평)2021.02.10미상환KB증권 外롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.03.2710,0002.40%A20&cr; (한기평, NICE)2018.06.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.03.3020,0002.35%A20&cr; (한기평, NICE)2018.08.30상환삼성증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.05.1410,0002.18%A20&cr; (한기평, NICE)2018.08.31상환삼성증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.06.0510,0002.64%A20&cr; (한기평, NICE)2019.06.04미상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.06.0510,0002.64%A20&cr; (한기평, NICE)2019.06.04미상환삼성증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.06.2710,0002.40%A20&cr; (한기평, NICE)2018.09.27상환우리종합금융롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.07.3120,0002.11%A20&cr; (NICE, 한신평)2018.09.21상환DB금융투자롯데오토리스㈜회사채공모2018.08.3020,0003.18%A20&cr; (한신평, 한기평)2021.08.30미상환한국투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권공모2018.09.0650,0002.49%A20&cr; (NICE, 한신평)2020.09.04미상환KTB투자증권롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.09.2120,0002.42%A20&cr; (NICE, 한신평)2019.02.21미상환DB금융투자롯데오토리스㈜기업어음증권사모2018.09.2710,0002.30%A20&cr; (NICE, 한신평)2018.12.27미상환우리종합금융 7,086,3792.59%---
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면&cr;총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사
합 계 - - - -

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사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
(작성기준일 : )
롯데렌탈 39-22014.08.282019.08.2850,0002014.08.18한국증권금융
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
2018년 06월 30일
(이행현황기준일 : )
부채비율 1,500% 이하 유지이행(615.3%)직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한이행(자본총계의 4.9%)한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한 이행(자산총계의 4.4%) 해당사항 없음해당사항 없음 이행(2018년 04월 25일)
재무비율 유지현황 계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황 계약내용
이행현황
자산처분 제한현황 계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황 계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황 이행현황

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 40-2 2014.10.31 2019.10.31 50,000 2014.10.21 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 1,500% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 41-2 2015.07.21 2020.07.21 130,000 2015.07.09 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 1,500% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 42-1 2015.12.01 2018.12.01 50,000 2015.11.19 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 1,500% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 42-2 2015.12.01 2020.12.01 50,000 2015.11.19 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 1,500% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 44-1 2016.11.24 2018.11.23 130,000 2016.11.14 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 1,200% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 44-2 2016.11.24 2019.11.22 70,000 2016.11.14 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 1,200% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 45-1 2017.03.08 2020.03.06 180,000 2017.02.23 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 1,200% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 45-2 2017.03.08 2022.03.08 110,000 2017.02.23 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 1,200% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 46-1 2017.05.31 2019.05.31 80,000 2017.05.19 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 46-2 2017.05.31 2020.05.29 140,000 2017.05.19 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 46-3 2017.05.31 2022.05.31 80,000 2017.05.19 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항 없음
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 47-1 2018.01.30 2020.01.30 50,000 2018.01.18 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경
이행현황 이행(해당사항 없음)
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 47-2 2018.01.30 2021.01.29 150,000 2018.01.18 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경
이행현황 이행(해당사항 없음)
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 47-3 2018.01.30 2023.01.30 100,000 2018.01.18 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경
이행현황 이행(해당사항 없음)
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 48-1 2018.05.04 2020.05.04 90,000 2018.04.23 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경
이행현황 이행(해당사항 없음)
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 48-2 2018.05.04 2021.05.04 130,000 2018.04.23 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경
이행현황 이행(해당사항 없음)
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

&cr;

(작성기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈 48-3 2018.05.04 2023.05.04 80,000 2018.04.23 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2018년 06월 30일 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 990% 이하 유지
이행현황 이행(615.3%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 4.9%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 4.4%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경
이행현황 이행(해당사항 없음)
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2018년 04월 25일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.&cr;&cr;기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
- - - - - 50,000 - - 50,000 - - 10,000 20,000 120,000 - - - 150,000 - - 10,000 20,000 120,000 50,000 - - 200,000
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

&cr; 기업어음증권 미상환 잔액- 롯데렌탈㈜ 개별기준

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모 - - - - - - - - -
사모 - - - - 100,000 - - - 100,000
합계 - - - - 100,000 - - - 100,000

기업어음증권 미상환 잔액- 롯데오토리스㈜ 개별기준

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모 - - - - - 50,000 - - 50,000
사모 - - 10,000 20,000 20,000 - - - 50,000
합계 - - 10,000 20,000 20,000 50,000 - - 100,000

&cr;전자단기사채 미상환 잔액- 해당사항 없음

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모
사모
합계

&cr;회사채 미상환 잔액-롯데렌탈(주)와 그 종속기업

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
310,000 760,000 420,000 170,000 180,000 - - 1,840,000 60,000 30,000 - 20,000 - - - 110,000 370,000 790,000 420,000 190,000 180,000 - - 1,950,000
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

회사채 미상환 잔액- 롯데렌탈㈜ 개별기준

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모 310,000 710,000 350,000 170,000 180,000 - - 1,720,000
사모 - - - 20,000 - - - 20,000
합계 310,000 710,000 350,000 190,000 180,000 - - 1,740,000

회사채 미상환 잔액- 롯데오토리스㈜ 개별기준

(기준일 : 2018년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모 - 50,000 70,000 - - - - 120,000
사모 60,000 30,000 - - - - - 90,000
합계 60,000 80,000 70,000 - - - - 210,000

&cr;회사채 미상환 잔액- ㈜그린카 개별기준

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - - - - - - - -
합계 - - - - - - - -

&cr;신종자본증권 미상환 잔액-해당사항 없음

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

&cr;조건부자본증권 미상환 잔액-해당사항 없음

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

IV. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr; 1)감사인의 감사의견 등

제14기(당기)삼정회계법인-해당사항없음제13기(전기)삼정회계법인적정회계감사인 변경제12기(전전기)삼일회계법인적정해당사항 없음
사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항

2) 회계감사인의 변경 : 제12기 감사까지 삼일회계법인이 수행하였으나, 제13기부터 감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다.&cr;&cr;< 당사 및 종속회사의 회계법인 변경 현황 >

회사 변경 전 변경 후(현재)
롯데렌탈㈜ 삼일회계법인 삼정회계법인
롯데오토리스㈜ 삼일회계법인 삼정회계법인
롯데오토케어㈜ 삼일회계법인 삼정회계법인
㈜그린카 삼일회계법인 삼정회계법인
제이지산업㈜ 삼일회계법인 삼정회계법인

&cr;2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제14기(당기)삼정회계법인분기검토, 반기검토, 결산감사&cr;내부회계관리제도265&cr;(연간계약보수)3,110&cr;(연간계약보수)제13기(전기)삼정회계법인분기검토, 반기검토, 결산감사&cr;내부회계관리제도

200&cr;(연간계약보수)

2,882&cr;(연간계약보수)제12기(전전기)삼일회계법인분기검토, 반기검토, 결산감사&cr;내부회계관리제도200&cr;(연간계약보수)2,950&cr;(연간계약보수)
사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제14기(당기)2018.05.30&cr;2018.05.30&cr;2018.05.30&cr;2018.05.30세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정2018.01.01~2018.12.31&cr;2018.01.01~2018.12.31&cr;2018.01.01~2018.12.31&cr;2018.01.01~2018.12.3124&cr;10&cr;7&cr;7롯데렌탈&cr;롯데오토리스&cr;롯데오토케어&cr;그린카제13기(전기)2017.04.28&cr;2017.04.28&cr;2017.04.28&cr;2017.04.28세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정2017.01.01~2017.12.31&cr;2017.01.01~2017.12.31&cr;2017.01.01~2017.12.31&cr;2017.01.01~2017.12.3125&cr;11&cr;7&cr;7롯데렌탈&cr;롯데오토리스&cr;롯데오토케어&cr;그린카제12기(전전기)2016.05.13&cr;2016.05.13&cr;2016.05.13&cr;2016.05.13세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정&cr;세무조정2016.01.01~2016.12.31&cr;2016.01.01~2016.12.31&cr;2016.01.01~2016.12.31&cr;2016.01.01~2016.12.3126&cr;11&cr;7&cr;7롯데렌탈&cr;롯데오토리스&cr;롯데오토케어&cr;그린카
사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

4. 내부통제에 관한 사항

경영자의 내부회계관리 운영실태 평가보고서에 대한 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (기말 사업보고서에 기재 예정)&cr;

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요&cr;당사의 이사회는 본 신고서 작성일 기준 이사 7명(사외이사 2명포함), 감사 1명으로 구성되며 모두 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사의 직무 및 권한에 대한 당사의정관 및 이사회운영규정은 다음과 같습니다.&cr;① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

② 이사회의 의장은 이사회에서 선임한다. 이사회의 의장이 유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 운영에 필요한 사항은 본 정관에서 달리 규정한 경우를 제외하고는 이사회운영규정으로 정한다.

&cr;1) 이사의 직무&cr;① 회사는 이사회 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사를 선임한다.

② 대표이사는 회사를 대표하고 이사회의 의결사항을 집행하며 업무를 총괄한다.

③ 이사는 관련법령 및 정관에 부여된 권한과 책임에 따라 직무를 수행한다.

④ 대표이사 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.&cr;⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

&cr;2) 이사회 의결사항 및 보고사항&cr;[의결사항]&cr;① 주주총회에 관한 사항

- 주주총회의 소집

- 영업보고서 및 재무제표의 승인

- 정관의 변경

- 자본의 감소 및 주식의 소각

- 회사의 해산, 합병, 분할, 영업양수도 등 조직의 중요한 변경

- 이사 및 감사의 선임 및 해임

- 주식의 액면미달 발행

- 이사의 회사에 대한 책임의 감면

- 주식의 배당 결정

- 주식매수선택권의 부여

- 이사와 감사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 규정

- 기타 주주총회에 부의할 의안

② 경영에 관한 사항

- 중장기 경영계획

- 연간 사업계획 및 예산의 승인

- 대표이사의 선임 및 해임

- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

- 이사회 내 위원의 선임 및 해임

- 국내ㆍ외에 지점, 출장소, 영업소, 사무소 및 현지법인의 신설, 이전, 폐쇄

③ 재무 등에 관한 사항

- 신주의 발행

- 사채의 발행

- 준비금의 자본전입

- 분기자금차입계획(장,단기 차입계획 포함)

- 50억원 이상의 자산의 취득, 처분 및 양도

- 50억원 이상의 타법인출자 및 지분 매각

- 50억원 이상의 책임의 인수 및 보증(담보제공 포함)

- 대규모 내부거래에 관한 사항&cr;- 5억원 이상의 출연 또는 기부

④ 기타사항 &cr;- 이사와 회사간의 거래의 승인

- 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주총 위임 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항&cr;

[보고사항]&cr;① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과&cr;② 임원의 승진, 경영임원의 선임 및 해임, 기타 상담역 또는 고문의 위촉 등 &cr; 인사사항 (단, 등기이사의 선임 및 해임은 제외함)

③ 기타 경영상 중요한 업무 진행에 관한 사항&cr;&cr; 나. 이사의 독립성 &cr;- 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명 추천인 선임배경 이사로서의&cr;활동분야 회사와의&cr;거래 최대주주 및 5% 이상의 대주주 등과의 관계
표현명 이사회

㈜kt 사장을 역임하며 뛰어난 경영능력과 리더십으로 ㈜kt의 비약적인 발전과 혁신에 기여하였고,

롯데렌탈㈜의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 대표이사로 선임 됨.

대표이사 - -
이훈기 이사회

롯데그룹 기획조정실을 거쳐 롯데케미칼㈜ 기획부문장을 역임하여 기획 분야 등 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임 됨.

사내이사 - -
김경우 이사회

대한통운 렌터카사업본부장을 거쳐 롯데렌탈㈜ 영업부문장 등을 역임하며 렌탈업의 충분한 경험을 갖추고 있고, 롯데렌탈㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임 됨.

사내이사 - -
김태완 이사회

롯데그룹의 정책본부 국제실 및 비전전략실을 거쳐 롯데지주㈜ 전략기획팀장 등을 역임하며 그룹 내 다양한 경험을 보유한 자로서 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임 됨.

기타비상무이사 - -
유상현 이사회

국민연금 기금운용본부 및 김앤장 법률사무소 전문위원 등 다양한 경력을 갖춘 재무/법률분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험을 갖추고 있으며, 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임 됨.

기타비상무이사 - -
김세호 이사회

철도청장, 국토교통부 차관 등을 역임한 교통 분야 전문가로서 공직경험을 바탕으로 대내외 활동을 통해 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.

사외이사 - -
왕기현 이사회

중부지방국세청장을 역임한 세무 분야 전문가로서 관련분야의 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨.

사외이사 - -

- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.&cr; - 제1차 임시주주총회[2018.03.13]시 김경우 사내이사, 김태완 기타비상무이사 및 유상현 기타비상무이사, 강성태 감사가 신규 선임 되었으며, 구자갑 사내이사 및 강우영 사내이사, 김상태 기타비상무이사, 강종현 감사가 사임하였습니다.&cr;&cr; 다. 사외이사 및 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr;- 당사는 사외이사 2인을 선임하고 있으며, 별도의 후보추천위원회는 없음.&cr;

라. 이사회의 운영에 관한 사항&cr;1) 이사회운영규정의 주요내용

의장 ① 이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 사내이사 중에서그 직무를 대행하고, 사내이사 전원의 유고 시에는 사외이사 및 기타비상무이사 중에서 이사회 호선으로 정한다.
소집권자

① 이사회는 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 이사가 소집한다. 그러나 대표이사 또는 대표이사로부터 위임받은 이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니할 경우에는 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;② 이사회를 소집하고자 할 때에는 회일을 정하고, 이사회일 3일전까지 개최

일시, 장소 및 부의안건을 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

의결

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. 다만상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 의장은 이사회에서 부서장으로 하여금 이사회에 부의된 안건에 대한 제안

설명 및 질의·답변에 응하게 할 수 있다.

④ 이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 제4항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사

의 수에 산입하지 아니한다.

&cr; 2 ) 이 사회의 주요활동내역 (2018.01.01~2018.09.30)

일자 차수 상정안건 이사회 결과 사외이사 찬반여부
김세호&cr;(출석율:100%) 왕기현&cr;(출석율: 89%)
2018-01-10 제1차 이사회 제1호 보고. 임원, 자문역, 집행임원 인사의 건&cr;제2호 보고. 2017년 제7차 경영위원회 의결 결과&cr;제1호 의결. 대주주 등 거래내역 승인(안) 1호 보고. 보고 완료&cr;2호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결 참석 -&cr;-&cr;찬성 불참 -&cr;-&cr;-
2018-02-26 제2차 이사회 제1호 보고. 2018년 제1차, 제2차 경영위원회 의결 결과&cr;제1호 의결. LOTTE RENTAL(VIETNAM) Co.,Ltd. 차입관련 지급보증(안)&cr;제2호 의결. 미래에셋캐피탈(주) 차량렌탈 사업 인수(안)&cr;제3호 의결. 이사 후보자 추천(안)&cr;제4호 의결. 감사 후보자 추천(안)&cr;제5호 의결. 준법지원인 선임(안)&cr;제6호 의결. 자율준수관리자 선임(안)&cr;제7호 의결. 대주주 등 거래내역 승인(안)&cr;제8호 의결. 제1차 임시주주총회 소집(안)&cr;제9호 의결. 롯데문화재단에 대한 기부(안)&cr;제10호 의결. 2017년도 대표이사 성과급 지급(안) 1호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결&cr;5호 의결. 원안 가결&cr;6호 의결. 원안 가결&cr;7호 의결. 원안 가결&cr;8호 의결. 원안 가결&cr;9호 의결. 원안 가결&cr;10호 의결. 원안 가결 참석 -&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성 참석 -&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성
2018-03-13 제1차 임시주주총회 제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr;제2호 의결. 감사 선임 승인의 건 1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결 참석 - 참석 -
2018-03-16 제3차 이사회 제1호 보고. 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;제2호 보고. 2017년도 내부회계관리제도 감사의 평가보고&cr;제1호 의결. 제13기 재무제표 승인(안)&cr;제2호 의결. 롯데캐피탈(주) '18년 2/4분기 운용리스 실행 한도승인(안)&cr;제3호 의결. 롯데손해보험(주) '18년 2/4분기 자동차 보험 거래내역 승인(안)&cr;제4호 의결. 대주주 등 거래내역 승인(안)&cr;제5호 의결. 이사 후보자 추천(안)&cr;제6호 의결. 제14기 이사 보수한도 승인(안)&cr;제7호 의결. 제14기 감사 보수한도 승인(안)&cr;제8호 의결. 임원 보수지급 기준(안)&cr;제9호 의결. 경영위원회 위원 변경(안)&cr;제10호 의결. 투명경영위원회 위원 변경(안)&cr;제11호 의결. 지배인 선임(안)&cr;제12호 의결. 제13기 영업보고서 승인(안)&cr;제13호 의결. 제13기 정기주주총회 소집(안) 1호 보고. 보고 완료&cr;2호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결&cr;5호 의결. 원안 가결&cr;6호 의결. 원안 가결&cr;7호 의결. 원안 가결&cr;8호 의결. 원안 가결&cr;9호 의결. 원안 가결&cr;10호 의결. 원안 가결&cr;11호 의결. 원안 가결&cr;12호 의결. 원안 가결&cr;13호 의결. 원안 가결 참석 -&cr;-&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성 참석 -&cr;-&cr;찬성&cr; 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성
2018-03-31 제13기 정기주주총회 제1호 보고. 감사보고&cr;제2호 보고. 영업보고&cr;제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr;제2호 의결. 제14기 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호 의결. 제14기 감사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의결. 제13기 재무제표 승인의 건 1호 보고. 보고 완료&cr;2호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결 참석 - 참석 -
2018-04-06 제4차 이사회 제1호 보고. 제3차 경영위원회 의결 결과&cr;제1호 의결. 대표이사 선임(안)&cr;제2호 의결. 대주주 등 거래내역 승인(안) 1호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결 참석 -&cr;찬성&cr;찬성 참석 -&cr;찬성&cr;찬성
2018-04-23 제5차 이사회 제1호 보고. 제4차 경영위원회 의결 결과&cr;제1호 의결 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co., Ltd. 차입 관련 지급보증(안) 1호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결 참석 -&cr;찬성 참석 -&cr;찬성
2018-06-27 제6차 이사회 제01호 보고 제5차 경영위원회 의결 결과 보고&cr;제02호 보고 자율준수관리 활동 결과 보고&cr;제03호 보고 컴플라이언스(Compliance) 활동 결과 보고&cr;제04호 보고 2018년1~5월 경영실적 보고&cr;제01호 의결 롯데손해보험㈜ '18년3/4분기 자동차 보험 거래내역 승인(안)&cr;제02호 의결 중고차량 양도 승인(안)&cr;제03호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)&cr;제04호 의결 정관 변경(안)&cr;제05호 의결 제2차 임시주주총회 소집(안) 1호 보고. 보고 완료&cr;2호 보고. 보고 완료&cr;3호 보고. 보고 완료&cr;4호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결&cr;5호 의결. 원안 가결 참석 -&cr;-&cr;-&cr;-&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성 참석 -&cr;-&cr;-&cr;-&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성
2018-07-12 제2차 임시주주총회 제1호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 의결. 원안 가결 참석 - 참석 -
2018-07-23 제7차 이사회

제01호 보고 제6차 경영위원회 의결 결과 보고&cr;제01호 의결 롯데캐피탈㈜ 운용리스 약정(안)&cr;제02호 의결 롯데캐피탈㈜ '18년 3/4분기 운용리스 실행 한도승인(안)

1호 보고. 보고 완료&cr; 1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결 참석 -&cr;찬성&cr;찬성 참석 -&cr;찬성&cr;찬성
2018-08-22 제8차 이사회 제01호 보고 제7차 경영위원회 의결 결과 보고&cr;제01호 의결 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co., Ltd. 차입 관련 지급보증(안)&cr;제02호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안) 1호 보고. 보고 완료&cr; 1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결 참석 -&cr;찬성&cr;찬성 참석 -&cr;찬성&cr;찬성
2018-09-20 제9차 이사회

제01호 의결 ㈜그린카 제1회 무보증 사모 전환사채 만기에 따른 주식 전환의 건&cr;제02호 의결 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 자금 대여 연장(안)&cr;제03호 의결 롯데캐피탈㈜ '18년 4/4분기 운용리스 실행 한도승인(안)&cr;제04호 의결 롯데손해보험㈜ '18년4/4분기 자동차 보험 거래내역 승인(안)&cr;제05호 의결 대주주 등 거래내역 승인(안)

1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결&cr;5호 의결. 원안 가결 참석 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성 참석 찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성&cr;찬성

※ 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임.&cr;

마. 이사회내 위원회&cr; 1) 이사회내 위원회 구성 (기준일 : 2018.09.30)

위원회명 구성 성 명 설치목적 및 권한사항 비 고
경영위원회 2인 이상의 이사 표현명,&cr;김경우

이사회에서 승인된 분기별 차입한도 이내에서 구체적인 자금조달의 방법에 관하여는 이사회내 위원회인 경영위원회에서

심의.의결하도록하여 자금조달의 신속성과 효율성을 기하려함.

1. 은행 차입 (신규.연장.갱신)의 건에 관한 의결

2. 회사채 발행의 건에 관한 의결

3. 1년 이상의 장기 기업어음 발행의 건에 관한 의결&cr;4. 분기별 자금차입 계획 (장, 단기 차입계획 포함)의 건에 관한 의결

5. 0.5억원 이상의 출연 또는 기부에 관한 의결

6. 기타 이사회의 결의로 위원회에 위임한 사항에 관한 의결

-
투명경영위원회 3인 이상의 이사&cr;(사외이사를 위원의 3분의 2 이상으로 구성) 김세호,&cr;왕기현,&cr;김경우 [설치목적]&cr;계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할 등을 수행&cr;&cr;[주요 권한]&cr;① 내부거래에 대한 심사 및 승인&cr;② 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, &cr; 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청 -

※'18년 3월 16일 제3차 이사회 시 투명경영위원회 위원이 이훈기 이사(위원)에서 김경우 이사(위원)으로 변경 되었습니다.&cr;&cr; 2) 위원회의 주요활동 내역 (2018.01.01~2018.09.30)&cr;-경영위원회

개최일자 차수 상정안건 가결여부 찬반여부
표현명&cr;(출석율: 100%) 이훈기&cr;(출석율: 100%)
2018-01-15 제1회 제1호 의결. 롯데렌탈 제47회 회사채 발행(안)&cr;제2호 의결. 지점 변경(안) 원안가결&cr;원안가결 참석 찬성&cr;찬성 참석 찬성&cr;찬성
2018-02-07 제2회 제1호 의결. 롯데렌탈 시설자금대출 실행(안)&cr;제2호 의결. (사)대한스키협회에 대한 기부(안) 원안가결&cr;원안가결 참석 찬성&cr;찬성 참석 찬성&cr;찬성
개최일자 차수 상정안건 가결여부 찬반여부
표현명&cr;(출석율: 100%) 김경우&cr;(출석율: 100%)
2018-03-26 제3회 제1호 의결. 2018년 2/4분기 자금차입(안)&cr;제2호 의결. 지점 변경(안) 원안가결&cr;원안가결 참석 찬성&cr;찬성 참석 찬성&cr;찬성
2018-04-20 제4회 제1호 의결 롯데렌탈㈜ 제48회 회사채 발행(안)&cr;제2호 의결 지점 변경(안) 원안가결&cr;수정가결 참석 찬성&cr;찬성 참석 찬성&cr;찬성
2018-06-08 제5회 제1호 의결 2018년3/4분기 자금차입(안)&cr;제2호 의결 지점 변경(안) 원안가결&cr;원안가결 참석 찬성&cr;찬성 참석 찬성&cr;찬성
2018-07-09 제6회 제1호 의결 지점 변경(안) 수정가결 참석 찬성 참석 찬성
2018-07-23 제7회 제1호 의결 2018년 3/4분기 자금차입 변경(안) 원안가결 참석 찬성 참석 찬성
2018-09-20 제8회 제1호 의결 2018년4/4분기 자금차입(안)&cr;제2호 의결 지점 변경(안) 원안가결 참석 찬성&cr;찬성 참석 찬성&cr;찬성

※'18년 3월 16일 제3차 이사회 시 경영위원회 위원이 이훈기 이사(위원)에서 김경우 이사(위원)으로 변경 되었습니다.&cr;&cr;-투명경영위원회 : 해당사항 없음.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

당사는 감사 1인을 주주총회의 승인으로 선임한 바 있습니다.&cr;당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 마련하고 있으며 그 장치는 다음과 같습니다.

① 규정 : 감사규정 및 감사규정시행요령 시행 중&cr;② 조직 : 원활한 감사업무 진행을 위하여 윤리경영팀 운영 중

③ 전산 : 경영정보 및 영업정보 열람

④ 제도 : 이사회 참석과 의견진술&cr;&cr;1) 감사의 직무&cr;- 이사회 참석 및 의견진술&cr;- 정기감사 : 매년, 각 본부별 또는 업무별로 실시&cr;- 수시감사 : 회사의 주요사안에 대한 감사 실시&cr;- 결산감사 : 매분기 및 매회계년도 결산 재무제표에 대한 감사 실시&cr;&cr;2) 감사의 인적사항

성 명 주 요 경 력 비 고
강성태 前롯데쇼핑㈜ 재경팀장&cr;現㈜호텔롯데 재경부문장 -

※ 제1차 임시주주총회[2018.03.13]시 강성태 감사가 신규 선임 되었으며, 강종현 감사가 사임하였습니다.&cr;&cr; 나. 감사의 독립성&cr;감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 수시로 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 (2018.03.01~2018.09.30)&cr; [이사회 참석 내역]

차수 일자 상정안건 참석여부
제1차 이사회 2018-01-10 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석
제2차 이사회 2018-02-26 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석
제3차 이사회 2018-03-16 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석
제4차 이사회 2018-04-06 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석
제5차 이사회 2018-04-23 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석
제6차 이사회 2018-06-27 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석
제7차 이사회 2018-07-23 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석
제8차 이사회 2018-08-22 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석
제9차 이사회 2018-09-20 이사회에 관한 사항 「이사회의 주요활동 내역」참조 참석

&cr;[내부통제 시스템에 대한 평가 활동]

개최일자 보 고 내 용 비 고
2018-03-16 * 내부회계관리규정에 따른 내부회계관리자의 이사회와 감사에 대한 운영실태보고&cr;-주식회사의 외부감사에관한법률 제2조의 2 및 동법 시행령에 의거 2017.01.01일 부터 2017.12.31일까지 내부회계관리제도의 운영실태를 점검&cr;-운영실태 점검결과&cr;내부회계관리제도는 내부회계관리규정에 부합되게 운영되고 있음 참여
2018-03-16 * 내부회계관리규정에 따른 감사의 이사회에 대한 운영실태평가보고&cr;-주식회사의 외부감사에관한법률 제2조의 2 및 동법 시행령에 의거 2017.01.01일 부터 2017.12.31일 까지 회사의 내부회계관리제도의 운영에 대한 내부회계관리자의 제출 보고서 및 운영실태를 검토&cr;-운영실태보고 검토결과&cr;회사의 내부회계관리제도는 관련 법령 및 내부회계관리규정에 부합되게 설계 및 운영되고 있음 보고

&cr; 라. 준 법지원인 선임 현황

성명 성별 생년월일 담당업무 주요경력
박혜진 1981.04.06. 각 종의 법적 위험에 회사가 적절히 대처하여 경쟁력 있는 기업으로성장할 수 있도록 지원 現 롯데렌탈(주) 사내 변호사

※'18년 2월 26일 이사회 시 방인선 변호사에서 박혜진 변호사로 변경선임.&cr;

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

불채택

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr; - 제11기 정기주주총회(2016.03.14) 시 정관변경을 통해 서면투표제 채택.&cr; - 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 서면으로 의사표시를 행사 할 수 있으며, &cr; 주주는 해당 안건에 대한 찬반표시를 기재하여 주총소집 전까지 회사에 송부함&cr; 으로써 서면에 의한 의결권을 행사 할 수 있습니다.

정 관 내 용
제30조&cr;(서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 &cr; 있다.

② 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 제1항의 규정에 의한 의결권을 &cr; 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

- 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 다. 소수주주권의 행사여부&cr; 해당사항 없음.

&cr; 라. 경 영권 경쟁&cr; 당사는 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr;

VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
㈜호텔롯데최대주주보통주2,444,76420.772,444,76420.77-㈜부산롯데호텔특수관계인보통주1,271,07410.801,271,07410.80-롯데하이마트㈜특수관계인보통주576,6904.90576,6904.90-롯데손해보험㈜특수관계인보통주576,6904.90576,6904.90-㈜우리홈쇼핑특수관계인보통주1,015,3828.631,015,3828.63-보통주5,884,60050.005,884,60050.00-우선주0000-
성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율

1) 최대주주 및 그 지분율 (2018. 09. 30. 현재) &cr;당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데이며, 그 지분(율)은 2,444,764주(20.77%)입니다. &cr;특수관계인 포함 시 5,884,600주(50.00%)입니다.&cr;※ '18년 10월 12일에 공시한 "최대주주 등의 주식보유 변동"을 참고해 주시기 바랍&cr; 니다.('18년 10월 10일 롯데하이마트(주)가 보유한 지분취득에 따른 (주)호텔롯데 주식수 및 지분율 변동)&cr;&cr; 2) 최대주주의 대표이사 현황 (2018. 09. 30. 현재)

성 명 직 위 (상근 여부) 출 생 연 도
신동빈 회장(상근) 1955.02
송용덕 부회장(상근) 1955.01
김정환 부사장(상근) 1957.02
장선욱 부사장(상근) 1958.01
박동기 부사장(상근) 1957.12

&cr; 3) 최대주주 [(주)호텔롯데]의 사업현황&cr; (주)호텔롯데는 1973년 설립되어 관광호텔업을 주 사업목적으로 하는 회사로서 호텔, 면세점, 테마파크, 리조트 및 골프 사업 등을 운영하고 있습니다. 롯데호텔은 1979년 개관하여 국내 최초의 6성급 호텔 브랜드 시그니엘을 비롯하여 서울, 울산, 제주, 부산 등 국내 주요 도시와 우즈베키스탄, 괌, 뉴욕, 일본 등 해외 주요 거점에도 직영 및 위탁운영을 통한 확장을 하고 있습니다. 롯데면세점은 1980년 개점한 이래 국내에서 가장 많은 지점과 인터넷 면세점을 갖추고 있으며, 인도네시아, 괌, 일본 간사이 및 긴자, 베트남, 태국 등 중국인 관광객 유입세가 예상되는 주요 관광지 중심의 신규 면세점 확장을 하고 있습니다. 롯데월드는 1989년 설립 이래 테마파크인 롯데월드 어드벤쳐를 시작으로 롯데워터파크, 롯데월드 아쿠아리움, 키즈파크인 언더씨킹덤, 전망대인 서울스카이를 운영하며 종합 엔터테인먼트 기업을 지향하고 있습니다. &cr; 리조트 부문은 골프장과 리조트 사업을 운영하고 있으며, 부여, 제주도, 속초 등에서운영하고 있습니다.&cr;&cr; (주)호텔롯데의 등기임원현황은 다음과 같습니다.(2018년 09월 30일 기준)

직위 성 명 상근 여부 선임일 약력
대표이사 신동빈 상근 2015.9.10 현 - 롯데쇼핑(주) 사내이사 겸직
대표이사 송용덕 상근 2012.2.24 현 - 롯데그룹 호텔&서비스 BU장
대표이사 김정환 상근 2017.3.28 현 - (주)호텔롯데 대표이사
대표이사 장선욱 상근 2016.1.28 현 - (주)호텔롯데 면세사업부 대표이사
대표이사 박동기 상근 2015.2.25 현 - (주)호텔롯데 월드사업부 대표이사
사외이사 김영과 비상근 2015.12.4 현 - (주)호텔롯데 사외이사
사외이사 정창영 비상근 2016.5.12 현 - (주)호텔롯데 사외이사
사외이사 김상희 비상근 2016.5.12 현 - (주)호텔롯데 사외이사
사외이사 김동수 비상근 2016.5.12 현 - (주)호텔롯데 사외이사
사외이사 임병연 비상근 2018.3.28 현 - (주)호텔롯데 기타비상무이사
사외이사 조현재 비상근 2018.5.31 현 - (주)호텔롯데 사외이사
◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우

(2) 최대주주 기본정보&cr; 당사 최대주주인 (주)호텔롯데의 2018년 3분기말 기본정보입니다.

(주)호텔롯데15신동빈---㈜롯데홀딩스19.07송용덕-----김정환-----장선욱-----박동기-----
명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

※ 출자자 수는 자기주식을 제외한 기준임.

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl

( 3) 최대주주 재무현황&cr; 당사 최대주주인 (주)호텔롯데의 2018년 3분기말 연결기준 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)
19,549,5689,726,0659,823,5044,842,946138,566228,891
구 분
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익
※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 &cr; 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

( 주)호텔롯데의 2018년 3분기말 연결기준 재무상태는 다음과 같습니다. 유동자산 3,115,909백만원, 비유동자산 16,433,659백만원으로 자산총계가 19,549,568백만원이며, 유동부채 2,977,257백만원, 비유동부채 6,748,808백만원으로 부채총계가 9,726,065백만원 입니다. 한편 자본금은 511,749백만원, 연결자본잉여금은 89,470백만원, 연결기타포괄손익누계액은 1,713,696백만원, 연결이익잉여금은 7,404,033백만원, 비지배지분은 104,556백만원으로 자본총계는 9,823,504백만원입니다.&cr; 2018년 3분기말 (주)호텔롯데의 경영실적은 매출액 4,842,946백만원, 영업이익 138,566백만원, 연결총당기순이익 228,891백만원입니다.&cr; (주)호텔롯데의 최대주주는 일본 (주)롯데홀딩스이며 보통주 19,515,000주를 보유하고 있습니다.(지분율 19.07%)&cr;

(4) (주)호텔롯데의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황&cr;1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

2) (주)호텔롯데 최대주주의 현황

가. 회사개요

㈜호텔롯데의 최대주주인 ㈜롯데홀딩스는 일본국 동경도 신주쿠 니시신주쿠 3-20-1에 소재하며, 2007년 일본롯데그룹이 지주회사 체제로 전환하기 위하여 종전 (주)롯데를 투자부문과사업부문으로 분할하면서 존속법인인 투자부문은 (주)롯데홀딩스로 사명을 변경하였고, 신설법인인 사업부문이 (주)롯데의 사명을 승계하였습니다.&cr;

나. 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)롯데홀딩스 14 츠쿠다 다카유키 0.0 신동빈 4.0 (주)광윤사 28.1
- - 츠쿠다 다카유키 0.0 - -
- - 고바야시 마사모토 0.0 - -
- - 아키모토 세이이치로 0.0 - -
- - 츠지 키요시 0.0 - -

(주1) 사외이사를 제외한 등기이사&cr;

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)
구 분
자산총계 2,730,851
부채총계 168,800
자본총계 2,562,051
매출액 167,476
영업이익 142,044
당기순이익 44,172

※ (주)롯데홀딩스는 3월 결산법인으로, 위 재무현황은 2017년 4월~2018년 3월 &cr;연간 재무현황 입니다.&cr;※ (주)롯데홀딩스는 일본법인으로, 결산 통화인 엔화를 2018년 9월30일 매매기준율로 환산하여 원화로 표시하였습니다.&cr;

라. 사업현황

㈜롯데홀딩스는 다음에 열거되는 사업을 영위하는 회사 및 이와 관련한 업무를&cr;수행하는 외국회사의 주식을 소유함에 따라 해당 회사들의 각 사업활동을 지배, 관리하는 것을 목적으로 합니다. 또한 하기의 사항 이외에 적법한 사업 일체를 영위하고 있습니다.&cr;1) 빵, 과자류, 청량음료수, 시럽류, 과즙류, 빙과, 냉동식품, 조리식품, 가니쉬류, &cr;레토르트 식품, 소세지, 햄, 소스, 조미료류의 제조, 가공, 판매

2) 낙농, 농산식료품의 제조, 가공, 판매

3) 주류제조업

4) 주류를 원료로 한 과자류, 빙과류의 제조, 가공, 판매

5) 화장품 및 치석, 구강청량제류의 제조, 가공, 판매

6) 의약품 및 의약보조품류의 제조, 가공, 판매

7) 화학약품류의 제조, 가공, 판매

8) 합성수지의 제조, 가공, 판매

9) 완구류 및 문방구류의 제조, 가공, 판매

10) 상기 각호와 관련한 상품, 원재료의 수출입

11) 식료품, 주류, 유지류, 수산물, 목산물 및 축산물의 수출입, 제조, 가공, 판매

12) 식품첨가물, 향료 및 화학조미료의 수출입, 제조, 가공, 판매

13) 고무류, 피혁류, 종이, 포장재료 및 일용잡화품의 수출입, 판매

14) 식료품, 식품첨가물, 화장품, 의약품, 의약보조품, 일용잡화품의 연구, 개발, 조사 업무 및 이와 관련한 수탁 및 컨설팅 업무

15) 창고업

16) 호텔, 여관 및 기타 관광시설의 경영

17) 식음업장 및 오락시설의 경영

18) 골프장 및 이와 관련한 시설의 경영

19) 골프회원권의 판매, 중개 및 명의교환 업무

20) 회사운영상 필요한 사업에 대한 투자 및 채무보증과 관련한 업무

21) 유가증권의 투자, 보유 및 운용

22) 상기 각호와 관련한 사업 일체 및 이와 관련한 재정투자 및 융자

23) 그 밖에 적법한 사업 일체&cr;

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없음.

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2018년 09월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
2015년 06월 03일㈜호텔롯데2,041,04920.77%최대주주2015년 06월 03일㈜부산롯데호텔1,061,17610.80%특수관계인2015년 06월 03일롯데하이마트㈜481,4594.90%특수관계인2015년 06월 03일롯데손해보험㈜481,4594.90%특수관계인2015년 06월 03일㈜우리홈쇼핑847,7078.63%특수관계인-합 계4,912,85050.00%-
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고

※최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 기재.

※2015.06.03일 인수자금은 (주)케이티에 현금지급하였으며, 주당 102,907원에 인수하였음. 전체 지분 중 50%는 롯데그룹 계열사들이 지분을 나누어 인수하였으며, 나머지 50%는 재무적 투자자들이 인수하였습니다.

(6) 주식의 분포&cr; 1) 주식 소유현황(주주전체) &cr;(기준일 : 2018년 09월 30일) (단위 : 주, %)

주주명 주식의종류 소유주식수 지분율
㈜호텔롯데 보통주 2,444,764 20.77%
㈜부산롯데호텔 보통주 1,271,074 10.80%
롯데하이마트㈜ 보통주 576,690 4.90%
롯데손해보험㈜ 보통주 576,690 4.90%
㈜우리홈쇼핑 보통주 1,015,382 8.63%
트리플에스제이차㈜ 보통주 982,570 8.35%
인베스트퍼플제삼차㈜ 보통주 944,037 8.02%
밸류플러스제삼십일차㈜ 보통주 1,059,636 9.00%
그로쓰파트너㈜ 보통주 2,307,685 19.61%
레드스탁㈜ 보통주 590,672 5.02%
합 계 보통주 11,769,200 100.00%
우선주 - -

※ '18년 10월 12일에 공시한 "최대주주 등의 주식보유 변동"을 참고해 주시기 바랍&cr; 니다.('18년 10월 10일 롯데하이마트(주)가 보유한 지분취득에 따른 (주)호텔롯데 주식수 및 지분율 변동)&cr;&cr;(7) 주식 사무

정관상 &cr;신주인수권의 내용

제10조(주식의 발행 및 배정) ① 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

② 주주는 그가 가진 주식수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다.

③ 위 각 규정에도 불구하고, 회사는 이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정하거나 제2항의 주주의 신주인수권을 배제하고 기존 주주에게 신주를 배정할 수 있다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실할 경우나 신주 배정으로 인해 단주가 발생하는 경우, 배정되거나 귀속되지 아니한 주식은 이사회 결의에 의해 처리된다.

결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후&cr;3개월 이내에 개최
주주명부폐쇄시기 매결산기 말일의 익일로부터 그 기의 정기주주총회의 종료일까지
주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,&cr;오백주권, 일천주권, 일만주권 (8권종)
명의개서대리인 없음
주주의 특전 없음 공고게재신문 한국경제신문
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

주식 소유현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
㈜호텔롯데2,444,76420.77%㈜부산롯데호텔1,271,07410.80%㈜우리홈쇼핑1,015,3828.63%트리플에스제이차㈜982,5708.35%인베스트퍼플제삼차㈜944,0378.02%밸류플러스제삼십일차㈜1,059,6369.00%그로쓰파트너㈜2,307,68519.61%레드스탁㈜590,6725.02%--
구분 주주명 소유주식수 지분율 비고
5% 이상 주주 최대주주
특수관계인
특수관계인
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우리사주조합 -

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2018년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
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구 분 주주 보유주식 비 고
주주수 비율 주식수 비율
소액주주 -

- 당사의 주주 중에는 발행주식 총수의 1%미만을 보유하고 있는 소액주주가 없습니다.&cr;

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

(1)임원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
표현명1958.10대표이사등기임원상근경영총괄-前 kt 사장--4년 7개월-이훈기1967.08전무등기임원상근오토렌탈본부장-前 롯데케미칼 경영기획본부장--3년 3개월-김경우1962.08상무등기임원상근경영기획본부장-前 롯데렌탈 자산관리부문장--31년 6개월-김태완1965.03이사등기임원비상근기타비상무이사-前 롯데지주 전략기획팀장--6개월-유상현1967.05이사등기임원비상근기타비상무이사-前 김앤장 법률사무소 전문위원--6개월-김세호1953.02사외이사등기임원비상근사외이사-前 건설교통부차관--5년 6개월-왕기현1954.10사외이사등기임원비상근사외이사-前 세무법인 다솔 회장--3년 3개월-강성태1961.09감사등기임원비상근감사-前 롯데쇼핑 재경팀장--6개월-강우영1961.08상무미등기임원상근경영관리본부장-前 롯데렌탈 오토렌탈본부장--31년 10개월-이승연1965.12상무보미등기임원상근일반렌탈부문장-前 kt금호렌터카 제2영업부문장--26년 8개월-남승현1966.12상무보미등기임원상근경영지원부문장-前 롯데렌탈 마케팅부문장--4년 7개월-최창희1972.03상무보미등기임원상근소비재렌탈부문장-前 롯데미래전략센터 산업전략담당--1년 7개월-김진홍1964.12상무보미등기임원상근자산관리부문장-前 롯데렌탈 제1영업부문장--28년 0개월-박현구1964.03상무보미등기임원상근제1영업부문장-前 롯데렌탈 제2영업부문장--20년 4개월-이강산1970.11상무보미등기임원상근제2영업부문장-前 롯데렌탈 경영지원부문장--22년 9개월 -박주형1970.12상무보미등기임원상근제4영업부문장-前 롯데오토케어 오토케어부문장--21년 3개월-허균1967.11상무보미등기임원상근제3영업부문장-前 롯데렌탈 대전지점장--24년 9개월-이준규1970.11상무보미등기임원상근전략영업부문장-前 롯데렌탈 자금팀장--22년 9개월 -이용호1963.09자문미등기임원비상근자문-前 그린카 대표--28년 9개월-안승찬1966.11자문미등기임원비상근자문-前 롯데렌탈 제3영업부문장--21년 9개월-
성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기&cr;만료일
의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식

※ 제1차 임시주주총회[2018.03.13]시 김경우 사내이사, 김태완 기타비상무이사 및 유상현 기타비상무이사, 강성태 감사가 신규 선임 되었으며, 구자갑 사내이사 및 강우영 사내이사, 김상태 기타비상무이사, 강종현 감사가 사임하였습니다.&cr;

(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 &cr; (기준일 : 2018년 09월 30일)

당사직책 성 명 계열회사명 계열회사 직책
사내이사 김경우 롯데오토리스㈜ 기타비상무이사
㈜그린카
사내이사 이훈기 롯데오토케어㈜ 기타비상무이사
기타비상무이사 김태완 롯데네슬레코리아㈜ 사내이사
롯데물산㈜ 기타비상무이사
롯데건설㈜ 감사
롯데피에스넷㈜ 감사

&cr;(3)직원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
차량렌탈508-73-5818.726,39345-차량렌탈202-49-2517.17,87331-일반렌탈73-1-748.02,82038-일반렌탈24-4-283.928510-807-127-9348.137,37140-
사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 비고
기간의&cr;정함이 없는&cr;근로자 기간제&cr;근로자 합 계
전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자)
합 계

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)
이사7명3,200사외이사 포함 등기이사&cr;(상근3명, 비상근4명)감사1명100비상근
구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)
81,504188-
인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 전체 인원수로 나눈 금액임.&cr;

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)
51,423285-28141김세호&cr;왕기현----1--강성태
구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액&cr;개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로&cr;연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

(단위 : 백만원 )
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수
- - - -
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 회사가 속해 있는 기업집단&cr;- 기업집단 명칭 : 롯데&cr;- 롯데그룹은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.&cr;※2015년 6월 당사가 kt그룹에서 롯데그룹으로 매각됨에 따라 6월 중순 경 공정위에 kt계열제외 신고 및 롯데계열편입 신고서를 제출하였으며, 동년 9월 4일에 『롯데』의 소속회사로 편입이 완료 되었습니다. (공정위로부터 계열 편입 통지를 받은 일자는 동년 9월 15일입니다.)&cr;&cr; (2) 국내 계열회사&cr; 2018년 9월말 기준 공정위 계열편입 기준 롯데 기업집단 계열회사는 총 91 개사입니다.&cr; [상장사] : 11개사

명 칭

법인등록번호

롯데지주㈜ 1101110076300
롯데쇼핑㈜ 1101110000086
롯데손해보험㈜ 1101110014459
롯데정밀화학㈜ 1812110000013
롯데제과㈜ 1101116536481
롯데칠성음료㈜ 1101110003684
롯데케미칼㈜ 1101110193196
롯데푸드㈜ 1101110033722
롯데하이마트㈜ 1101110532633
현대정보기술㈜ 1101110628078
롯데정보통신㈜ 1101116557114

&cr; [비상장사] : 80개사

명 칭

법인등록번호

경기스마트카드㈜ 1311110141140
내포그린에너지㈜ 1649110020901
농업회사법인㈜에치유아이 1501110115621
데크항공㈜ 2101110061897
동교청기와피에프브이㈜ 1101115290814
롯데건설㈜ 1101110014764
롯데글로벌로지스㈜ 1101110578231
롯데김해개발㈜ 1955110125398
롯데네슬레코리아㈜ 1101110548052
롯데디에프리테일㈜ 1101110205339
롯데렌탈㈜ 1101113326588
롯데로지스틱스㈜ 1101116707636
롯데멤버스㈜ 1101115605790
롯데면세점제주㈜ 2201110130616
롯데물산㈜ 1101110320707
롯데미래전략연구소㈜ 1101116609402
롯데미쓰이화학㈜ 2062110042966
롯데베르살리스엘라스토머스㈜ 2062110050365
롯데상사㈜ 1101110159099
롯데송도쇼핑타운㈜ 1201110562985
롯데쇼핑타운대구㈜ 1701110568404
롯데수원역쇼핑타운㈜ 2811110092342
롯데알미늄㈜ 1101110003121
롯데액셀러레이터㈜ 1101115964112
롯데엠시시㈜ 1614110016995
롯데역사㈜ 1101110505903
롯데오토리스㈜ 1341110213433
롯데오토케어㈜ 1101115082922
롯데울산개발㈜ 2301110254240
롯데인천개발㈜ 1201110639594
롯데인천타운㈜ 1201110709298
롯데자산개발㈜ 1101112394263
롯데제이티비㈜ 1101113685710
롯데지알에스㈜ 1101110262850
롯데지에프알㈜ 1101112730962
롯데첨단소재㈜ 2062110057775
롯데카드㈜ 1101110641434
롯데캐피탈㈜ 1101111217416
롯데컬처웍스㈜ 1101116768969
롯데코스코쉬핑로지스㈜ 1801110684282
롯데타운동탄㈜ 1348110349565
롯데피에스넷㈜ 1101113573767
마곡지구피에프브이㈜ 1101115472818
부산하나로카드㈜ 1801110433275
산청음료㈜ 1948110004183
삼박엘에프티㈜ 1615110034466
스위트위드㈜ 1313110163108
씨에스유통㈜ 1101111178840
씨에이치음료㈜ 1346110040480
에프알엘코리아㈜ 1101113133298
엠제이에이와인㈜ 1101113942582
은평피에프브이㈜ 1101115511864
인천스마트카드㈜ 1101114220789
제이지산업㈜ 1101114807975
㈜그린카 1101114236520
㈜대홍기획 1101116707800
㈜디시네마오브코리아 1101113837501
㈜롯데아사히주류 1101110530033
㈜롯데자이언츠 1101110317556
㈜마이비 1801110335570
㈜모비?미디어 1101114519992
㈜바이더웨이 1101110708383
㈜백학음료 1349110029305
㈜부산롯데호텔 1801110053461
㈜씨텍 1101110589171
㈜에스디제이 1101115850593
㈜에스앤에스인터내셔날 1101114402379
㈜엔젤위드 1314110292939
㈜엠허브 1101111619729
㈜우리홈쇼핑 1101112248957
㈜이비카드 1311110241776
㈜충북소주 1501110082218
㈜케이피켐텍 2301110100443
㈜코리아세븐 1101110899976
㈜한페이시스 2001110292858
㈜호텔롯데 1101110145410
캐논코리아비즈니스솔루션㈜ 1301110007666
한국에스티엘㈜ 1101114676792
한국후지필름㈜ 1101116707214
한덕화학㈜ 1101111144388

&cr; (3) 해외 계열회사

출자회사명 피출자회사명 지분율
Chocolaterie Guylian N.V Aimee BVBA 99.0%
Rakhat JSC Almaty Sweets LLC 100.0%
Burger King Japan Holdings Co.,Ltd. Burger King Japan Co., Ltd. 100.0%
롯데지주㈜ Burger King Japan Holdings Co.,Ltd. 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ CHANGWAN CONTAINER SERVICE LIMITED 70.0%
Lotte Chemical Titan International Limited Chemical Brothers Limited 100.0%
Chocolaterie Guylian N.V Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH 100.0%
Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. Chocolaterie Guylian N.V 100.0%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. CONTAINER DEPOT UND REPARATUR HAMBURG GMBH 100.0%
롯데쇼핑㈜ Coralis S.A. 45.0%
Coralis S.A. Coralis Vietnam Co.,Ltd. 100.0%
롯데지주㈜ DAEHONG COMMUNICATIONS VIETNAM CO., LTD. 95.0%
Chocolaterie Guylian N.V Guylian Asia Ltd 99.9%
Chocolaterie Guylian N.V Guylian Iberia, LDA 99.3%
Chocolaterie Guylian N.V Guylian UK Ltd 100.0%
Chocolaterie Guylian N.V Guylian USA, Inc 100.0%
Lotte Holdings Hong Kong Limited HAI THANH-LOTTE COMPANY LIMITED 70.0%
롯데건설㈜ HAU GIANG COMMERCIAL AND CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 51.0%
롯데제과㈜ HAVMOR ICE CREAM LIMITED 100.0%
롯데쇼핑㈜ Hemisphere Film Investors II, LLC 100.0%
Hemisphere Film Investors II, LLC Hemisphere Film Investors LLC 50.0%
㈜호텔롯데 Hotel & Resort Joetsumyoko Co., Ltd. 100.0%
㈜호텔롯데 HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 100.0%
현대정보기술㈜ Hyundai Information Technology Vietnam Corporation 100.0%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (AMERICA) HOLDINGS INC. Hyundai Intermodal, INC 100.0%
LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited HYUNDAI LOGISTICS (CAMBODIA) CO.,LTD. 83.5%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) CO., LTD. HYUNDAI LOGISTICS (ITALY) SRL 100.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED 50.0%
Lotte Europe Holdings B.V. JSC Lotte RUS 100.0%
롯데케미칼㈜ Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd. 49.0%
㈜롯데홀딩스 L&S(Thailand) Co.,Ltd. 49.0%
LOTTE Chemical USA Corporation LACC, LLC 90.0%
Lotte Food Holding Co.,Ltd. LH Foods Co.,Ltd 50.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited LHSC Limited 56.1%
㈜롯데 Lotte (MALAYSIA) Sdn., Bhd. 100.0%
롯데첨단소재㈜ Lotte Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd. 49.3%
롯데첨단소재㈜ Lotte Advanced Materials Dongguan Co., Ltd. 100.0%
롯데첨단소재㈜ LOTTE ADVANCED MATERIALS EUROPE GMBH 100.0%
롯데첨단소재㈜ Lotte Advanced Materials hungary LLC. 100.0%
롯데첨단소재㈜ Lotte Advanced Materials Japan Co., Ltd. 100.0%
LOTTE ADVANCED MATERIALS USA, INC., Lotte Advanced Materials Mexico S.A. de C.V. 100.0%
롯데첨단소재㈜ Lotte Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. 100.0%
롯데첨단소재㈜ Lotte Advanced Materials Tianjin Co., Ltd. 100.0%
롯데첨단소재㈜ LOTTE ADVANCED MATERIALS USA, INC., 100.0%
롯데첨단소재㈜ LOTTE ADVANCED MATERIALS VIETNAM COMPANY LIMITED 100.0%
롯데지주㈜ Lotte Agro Holdings B.V. 100.0%
Lotte Agro Holdings B.V. Lotte Agro RUS LLC 100.0%
롯데자산개발㈜ LOTTE ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED 100.0%
롯데지주㈜ LOTTE BEVERAGE AMERICA CORP. 100.0%
롯데지주㈜ LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 100.0%
롯데케미칼㈜ Lotte Chemical Alabama Corporation 100.0%
LOTTE Chemical USA Corporation LOTTE Chemical Louisiana, LLC 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL NIGERIA LIMITED 100.0%
롯데케미칼㈜ Lotte Chemical Pakistan Limited 75.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL POLAND SP. ZO.O 100.0%
Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. Lotte Chemical Singapore Pte. Ltd. 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan Capital (L) Limited 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan Corporation SDN. BHD. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD 74.9%
PT. Lotte Chemical Titan Tbk Lotte Chemical Titan International Limited 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan Trading Sdn. Bhd. 100.0%
롯데케미칼㈜ Lotte Chemical UK Limited 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical USA Corporation 60.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited Lotte Cinema Hong Kong Co., Limited 100.0%
롯데제과㈜ Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte Ltd 100.0%
롯데지주㈜ Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. 51.0%
㈜롯데 Lotte Confectionery Pilippinas Corp. 100.0%
롯데제과㈜ Lotte Confectionery RUS 100.0%
롯데정보통신㈜ Lotte Data Communication Company Limited Vietnam 100.0%
㈜우리홈쇼핑 Lotte DatViet Homeshopping Co.,Ltd. 90.0%
㈜롯데홀딩스 Lotte Do Brasil Alimentos, Ltda. 99.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free (Thailand) Co., Ltd 49.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. Lotte Duty Free Guam, LLC 100.0%
HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED Lotte Duty Free Hong Kong Ltd. 100.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. 80.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. 100.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Macau Co., Ltd. 100.0%
㈜호텔롯데 LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. 100.0%
㈜호텔롯데 Lotte Duty-Free Taiwan Co.,Ltd. 100.0%
롯데건설㈜ Lotte E&C Malaysia Sdn. Bhd. 100.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD 100.0%
롯데건설㈜ Lotte Engineering and Construction India Pvt. Ltd. 100.0%
롯데건설㈜ Lotte Engineering and Construction Vietnam Co., Ltd 100.0%
롯데건설㈜ Lotte Engineering Construction Mongolia LLC 100.0%
롯데쇼핑㈜ LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED 51.0%
㈜호텔롯데 Lotte Europe Holdings B.V. 37.9%
Lotte Europe Holdings B.V. Lotte Europe Investment 100.0%
롯데정밀화학㈜ LOTTE Fine Chemical Europe GmbH 100.0%
롯데정밀화학㈜ LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. 100.0%
롯데지주㈜ Lotte Food Holding Co.,Ltd. 100.0%
㈜롯데 Lotte Four Seas Ltd. 70.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (AMERICA) HOLDINGS INC. 100.0%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE GLOBAL LOGISTICS (BRASIL) LTDA. 99.9%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE Global Logistics (Germany) GmbH 100.0%
LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE Global Logistics (Hongkong) Co., Limited 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited 100.0%
LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE GLOBAL LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 100.0%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V. 100.0%
LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE GLOBAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD. 100.0%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) CO., LTD. 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. 100.0%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (AMERICA) HOLDINGS INC. LOTTE GLOBAL LOGISTICS (USA) INC. 100.0%
Lotte Properties(Shenyang) Ltd. Lotte Glory Properties(Shenyang) Ltd. 100.0%
Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. Lotte Holdings Hong Kong Limited 100.0%
㈜호텔롯데 Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 40.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. Lotte Hotel Guam LLC. 100.0%
㈜호텔롯데 LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. 100.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE HOTEL NEW YORK PALACE, LLC 100.0%
Lotte Europe Holdings B.V. Lotte Hotel Saint Petersburg LLC 100.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE HOTEL VIETNAM COMPANY LIMITED 100.0%
㈜호텔롯데 LOTTE Hotel Vladivostok LLC 100.0%
롯데지주㈜ Lotte India Co., Ltd. 98.6%
롯데지주㈜ Lotte International America Corp. 100.0%
롯데상사㈜ Lotte International Khorol LLC 100.0%
롯데상사㈜ Lotte International Mikhailovka LLC 100.0%
롯데지주㈜ LOTTE INTERNATIONAL OCEANIA PTY LTD. 100.0%
롯데상사㈜ Lotte International Primorye LLC 49.99%
롯데지주㈜ Lotte Kolson(Private) Limited 96.5%
롯데지주㈜ LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD 100.0%
낙천(북경)물류유한공사 LOTTE Logistics (HongKong) Co., Limited 90.0%
PT. Lotte Logistics Indonesia LOTTE LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 100.0%
롯데로지스틱스㈜ Lotte Logistics Kazakhstan Co. Ltd 100.0%
롯데지주㈜ LOTTE LOGISTICS PHILIPPINES INC. 100.0%
롯데로지스틱스㈜ Lotte Logistics Vietnam CO.,LTD 100.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Mart C&C India Private Limited 100.0%
롯데카드㈜ LOTTE Members Vietnam Co., Ltd. 100.0%
LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. 76.6%
㈜롯데 Lotte Netherlands Holdings B.V. 100.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PHU KHANH DUTY FREE TRADING COMPANY LIMITED 60.0%
롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 73.5%
롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. 80.0%
LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD 100.0%
롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED 40.0%
롯데자산개발㈜ Lotte Properties(Shenyang) Ltd. 37.2%
롯데렌탈㈜ LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. 49.0%
Lotte Rental (Vietnam) Company Limited Lotte Rent-A-Car Vina Company Limited 49.0%
롯데렌탈㈜ Lotte Rental (Vietnam) Company Limited 100.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited 100.0%
롯데쇼핑㈜ Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 100.0%
롯데쇼핑㈜ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 100.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping India Pvt.,Ltd 90.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. 100.0%
Lotte Europe Holdings B.V. Lotte Shopping RUS Ltd. 100.0%
㈜롯데홀딩스 Lotte Singapore pte. Ltd. 100.0%
㈜롯데 Lotte Taiwan Co.,Ltd. 100.0%
㈜롯데 Lotte U.S.A. INC. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE UBE SYNTHETIC RUBBER SDN. BHD. 40.0%
㈜롯데 Lotte Vietnam Co., Ltd. 60.5%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY 99.99%
롯데지주㈜ Lotte Vina International Co., Ltd. 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE VINATRANS GLOBAL LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD 51.0%
Lotte Netherlands Holdings B.V. Lotte Wedel sp.zo.o 100.0%
롯데쇼핑㈜ LotteCinema Vietnam Co., Ltd. 90.0%
현대정보기술㈜ Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 100.0%
Lucky Pai Ltd. Lucky Pai (Shanghai) Trading Co.,Ltd. 100.0%
LHSC Limited Lucky Pai Ltd. 100.0%
Lucky Pai Ltd. Lucky Pai(Shanghai) Commercial Co.,Ltd. 100.0%
롯데지주㈜ Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. 42.2%
Lotte Wedel sp.zo.o Pijalnie Czekolady Wedel Sp.zo.o. 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA 99.99%
Chemical Brothers Limited PT LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA 99.9%
롯데지주㈜ PT LOTTE RND CENTER INDONESIA 33.3%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA 99.0%
롯데지주㈜ PT. Daehong Communications Indonesia 99.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT. INDO LOTTE MAKMUR 50.0%
롯데캐피탈㈜ PT. LOTTE CAPITAL INDONESIA 78.1%
Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. PT. Lotte Chemical Titan Tbk 90.4%
롯데쇼핑㈜ PT. LOTTE CINEMA INDONESIA 99.98%
롯데로지스틱스㈜ PT. Lotte Logistics Indonesia 99.0%
롯데카드㈜ PT. LOTTE Members Indonesia 99.0%
롯데알미늄㈜ PT. Lotte Packaging 99.4%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT. Lotte Shopping Indonesia 80.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. PT. SJ Indonesia 90.0%
PT. Lotte Chemical Titan Tbk PT. Titan Trading 99.6%
롯데정보통신㈜ PT.Lotte Data Communication Company Indonesia 99.8%
㈜롯데 PT.Lotte Indonesia 98.5%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT.Lotte Mart Indonesia 99.0%
㈜롯데 PT.Lotte Trade and Distribution 60.0%
롯데지주㈜ PT.Lotteria Indonesia 99.0%
롯데지주㈜ Rakhat JSC 92.4%
Rakhat JSC Rakhat TR 99.9%
Rakhat JSC Rakhat Trading House LLP 100.0%
Rakhat JSC Rakhat-Aktau LLP 100.0%
Rakhat JSC Rakhat-Aktobe LLP 100.0%
Rakhat JSC Rakhat-Astana LLP 100.0%
Rakhat JSC Rakhat-Karaganda LLP 100.0%
Rakhat JSC Rakhat-Oral LLP 100.0%
Rakhat JSC Rakhat-Shymkent LLP 100.0%
Rakhat JSC Rakhat-Shymkent Trading House LLP 100.0%
Rakhat JSC Rakhat-Taldykorgan LLP 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ Shanghai Hyundai Asia Shipping International Freight Forwarding Co.Ltd. 66.0%
Lucky Pai Ltd. Shanghai Jijie Commercial Trading Co.,Ltd. 100.0%
Chemical Brothers Limited South Wealth Finance Limited 100.0%
롯데카드㈜ Technological and Commercial Finance Company Limited 100.0%
㈜롯데 Thai Lotte Co., Ltd. 98.2%
Thai Okashiland Holdings Ltd. Thai Okashi Land Ltd. 50.9%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Titan Chemicals International Limited 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Titan Ethylene Glycol Sdn. Bhd. 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Titan Leasing Ltd. 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Titan Petrochemicals Sdn. Bhd. 100.0%
Lotte Chemical Titan Trading Sdn. Bhd. Titan Trading Corp. Limited 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Titan Vinyl Sdn. Bhd. 100.0%
롯데지주㈜ VIETNAM LOTTERIA CO., LTD 100.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 길림낙천초시유한공사 100.0%
롯데로지스틱스㈜ 낙천(북경)물류유한공사 100.0%
LH Foods Co.,Ltd 낙천(상해)식품유한공사 90.0%
롯데쇼핑㈜ 낙천(중국)기업관리유한공사 70.0%
롯데지주㈜ 낙천(중국)식품유한공사 47.2%
Lotte Food Holding Co.,Ltd. 낙천(중국)투자유한공사 100.0%
롯데제과㈜ 낙천(청도)식품유한공사 90.0%
롯데카드㈜ 낙천가영소자순(북경)유한공사 (LOTTE Members China co., Ltd.) 100.0%
낙천성건설(북경)유한공사 낙천건설(심양)유한공사 100.0%
롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(가흥)유한공사 100.0%
롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(심양)유한공사 100.0%
롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(합비)유한공사 50.0%
롯데지주㈜ 낙천리(북경)찬음관리유한공사 100.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 낙천마특(성도)상업유한공사 100.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 낙천마특(중경)상업유한공사 100.0%
Lotte Properties(Shenyang) Ltd. 낙천물업관리(심양)유한공사 100.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 낙천백화(성도)유한공사 100.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 낙천백화(심양)유한공사 100.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 낙천백화(천진)유한공사 100.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 낙천상업관리(위해)유한공사 100.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 낙천상업관리(천진)유한공사 100.0%
롯데건설㈜ 낙천성건설(북경)유한공사 100.0%
롯데정보통신㈜ 낙천신식기술(북경)유한공사 100.0%
낙천신식기술(북경)유한공사 낙천신식기술(심양)유한공사 100.0%
롯데지주㈜ 낙천오더리음료유한공사 100.0%
HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 낙천유락(심양)유한공사 100.0%
HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 낙천유락구자문(북경)유한공사 (Lotte Duty Free Beijing Co., Ltd.) 100.0%
롯데캐피탈㈜ 낙천융자조임(중국)유한공사 100.0%
롯데지주㈜ 낙천장백음료유한공사 100.0%
롯데지주㈜ 낙천주업(북경)유한공사 100.0%
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 낙천지산(성도)유한공사 100.0%
롯데알미늄㈜ 낙천포장(북경)유한공사 40.0%
LOTTE ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED 낙천항목자순(상해)유한공사 100.0%
롯데케미칼㈜ 낙천화학(가흥)유한공사 100.0%
롯데베르살리스엘라스토머스㈜ 늑미상무(상해)유한공사 100.0%
롯데지주㈜ 대홍광고(상해)유한공사 100.0%
㈜롯데홀딩스 롯데물산㈜ 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 롯데부동산㈜ 100.0%
롯데케미칼㈜ 삼강낙천화공유한공사 50.0%
롯데쇼핑㈜ 심양심락전영투자관리유한공사 49.0%
Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 요녕낙천초시유한공사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제10투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제11투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제12투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제1투자회사 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜L제2투자회사 100.0%
㈜L제2투자회사 ㈜L제3투자회사 100.0%
㈜L제2투자회사 ㈜L제4투자회사 100.0%
㈜L제2투자회사 ㈜L제5투자회사 100.0%
㈜L제2투자회사 ㈜L제6투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제7투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제8투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제9투자회사 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜긴자코지코나 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데리아 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데서비스 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 31.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜롯데파이낸셜 51.0%
㈜광윤사 ㈜롯데홀딩스 28.1%
㈜롯데 ㈜메리초코렛컴퍼니 100.0%
㈜롯데 ㈜지바롯데마린즈 81.9%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜패밀리 24.9%
㈜롯데홀딩스 크리스피크림도너츠재팬㈜ 81.8%
롯데케미칼㈜ 호석화학무역(상해)유한공사 100.0%

※ 기준일은 2018년 9월 말&cr;※ Hiro Corporation, 광윤사, 마켓비전, LOTTE HOTEL BEVERAGE (NYP), LLC의 최대출자자는 개인임&cr; &cr; (4) 계열회사간 출자현황

No.

피출자회사\출자회사

롯데지주㈜

㈜호텔롯데

㈜부산롯데호텔

롯데물산㈜

롯데제과㈜

롯데칠성음료㈜

롯데푸드㈜

롯데지알에스㈜

㈜충북소주

롯데쇼핑㈜

롯데역사㈜

㈜코리아세븐

1

롯데지주㈜

39.17%

8.99%

0.84%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

㈜호텔롯데

 

0.17%

0.55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

롯데면세점제주㈜

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

㈜부산롯데호텔

 

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

롯데물산㈜

 

31.13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

롯데디에프리테일㈜

 

97.79%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

동교청기와피에프브이㈜

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

롯데제과㈜

21.37%

3.21%

 

 

0.11%

 

 

 

 

 

 

 

9

롯데칠성음료㈜

24.94%

5.83%

 

 

 

6.37%

 

 

 

 

 

 

10

롯데푸드㈜

22.10%

8.91%

4.38%

 

 

 

19.62%

 

 

 

 

 

11

롯데네슬레코리아㈜

50.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

롯데지알에스㈜

54.44%

18.77%

11.29%

 

 

 

 

0.00%

 

 

 

 

13

㈜롯데아사히주류

 

 

 

 

 

50.00%

 

 

 

 

 

 

14

㈜충북소주

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

농업회사법인㈜에치유아이

 

 

 

 

 

 

 

 

90.00%

 

 

 

16

엠제이에이와인㈜

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

씨에이치음료㈜

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

㈜백학음료

86.06%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

산청음료㈜

 

 

 

 

 

66.67%

 

 

 

 

 

 

20

롯데쇼핑㈜

38.80%

8.86%

0.78%

 

 

 

 

 

 

0.06%

 

 

21

롯데역사㈜

44.53%

 

1.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

㈜코리아세븐

79.66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

㈜바이더웨이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00%

24

에프알엘코리아㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.00%

 

 

25

㈜우리홈쇼핑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.03%

 

 

26

롯데김해개발㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00%

 

 

27

롯데수원역쇼핑타운㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.00%

 

 

28

롯데지에프알㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.93%

 

 

29

롯데송도쇼핑타운㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.30%

30.02%

 

30

한국에스티엘㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00%

 

 

31

씨에스유통㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.95%

 

 

32

롯데하이마트㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.25%

 

 

33

롯데인천개발㈜

15.00%

15.00%

 

67.50%

 

 

 

 

 

 

 

 

34

롯데인천타운㈜

27.45%

12.55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

롯데타운동탄㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00%

 

 

36

롯데울산개발㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.84%

 

 

37

롯데컬처웍스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00%

 

 

38

롯데피에스넷㈜

31.30%

 

 

 

 

 

 

 

 

31.30%

 

32.34%

39

롯데케미칼㈜

 

12.68%

 

31.27%

 

 

 

 

 

 

 

 

40

㈜케이피켐텍

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

롯데엠시시㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

삼박엘에프티㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

데크항공㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

롯데미쓰이화학㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

롯데베르살리스엘라스토머스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

롯데정밀화학㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

한덕화학㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

한국후지필름㈜

76.09%

8.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

롯데알미늄㈜

 

25.04%

3.89%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

캐논코리아비즈니스솔루션㈜

14.57%

28.88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

㈜엔젤위드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

롯데건설㈜

8.43%

42.35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

내포그린에너지㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

롯데상사㈜

41.37%

34.64%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

롯데로지스틱스㈜

36.22%

8.84%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

롯데글로벌로지스㈜

15.22%

11.53%

 

 

 

3.00%

3.23%

11.35%

 

 

 

 

57

롯데코스코쉬핑로지스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

롯데렌탈㈜

 

20.77%

10.80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

제이지산업㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

롯데오토케어㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

㈜그린카

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

롯데정보통신㈜

70.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

현대정보기술㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

㈜대홍기획

56.49%

16.25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

㈜모비?미디어

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

㈜엠허브

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

롯데미래전략연구소㈜

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

㈜디시네마오브코리아

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

㈜롯데자이언츠

95.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

㈜씨텍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

롯데제이티비㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00%

 

 

72

롯데자산개발㈜

60.47%

7.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

마곡지구피에프브이㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

은평피에프브이㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50%

 

 

75

롯데쇼핑타운대구㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

롯데첨단소재㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

스위트위드㈜

 

 

 

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

78

롯데캐피탈㈜

25.64%

39.37%

11.47%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

롯데카드㈜

93.78%

 

1.02%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

㈜이비카드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

경기스마트카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

인천스마트카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

롯데손해보험㈜

 

23.68%

21.69%

 

 

 

 

 

 

 

7.10%

 

84

롯데멤버스㈜

93.88%

 

1.02%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

롯데오토리스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

㈜마이비

 

 

3.90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

부산하나로카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

㈜한페이시스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

롯데액셀러레이터㈜

9.99%

19.99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

㈜에스디제이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

㈜에스앤에스인터내셔날

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

피출자회사\출자회사

㈜우리홈쇼핑

롯데하이마트㈜

롯데인천개발㈜

롯데컬처웍스㈜

롯데케미칼㈜

삼박&cr;엘에프티㈜

롯데&cr;정밀화학㈜

한국&cr;후지필름㈜

롯데&cr;알미늄㈜

캐논코리아비즈니스솔루션㈜

롯데건설㈜

롯데상사㈜

1

롯데지주㈜

 

 

 

 

0.15%

 

 

 

4.55%

 

 

 

2

㈜호텔롯데

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

롯데면세점제주㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

㈜부산롯데호텔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

롯데물산㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

롯데디에프리테일㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

동교청기와피에프브이㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

롯데제과㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

15.29%

 

 

 

9

롯데칠성음료㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

8.43%

 

 

 

10

롯데푸드㈜

 

 

 

 

0.98%

 

 

 

 

 

 

 

11

롯데네슬레코리아㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

롯데지알에스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

㈜롯데아사히주류

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

㈜충북소주

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

농업회사법인㈜에치유아이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

엠제이에이와인㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

씨에이치음료㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

㈜백학음료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

산청음료㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

롯데쇼핑㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

롯데역사㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

㈜코리아세븐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

㈜바이더웨이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

에프알엘코리아㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

㈜우리홈쇼핑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

롯데김해개발㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

롯데수원역쇼핑타운㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

롯데지에프알㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

롯데송도쇼핑타운㈜

 

 

4.30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

한국에스티엘㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

씨에스유통㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

롯데하이마트㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

롯데인천개발㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50%

 

34

롯데인천타운㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.90%

 

35

롯데타운동탄㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.00%

 

36

롯데울산개발㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.98%

 

37

롯데컬처웍스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

롯데피에스넷㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

롯데케미칼㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

㈜케이피켐텍

 

 

 

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

41

롯데엠시시㈜

 

 

 

 

50.00%

 

 

 

 

 

 

 

42

삼박엘에프티㈜

 

 

 

 

99.51%

0.33%

 

 

 

 

 

 

43

데크항공㈜

 

 

 

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

44

롯데미쓰이화학㈜

 

 

 

 

50.00%

 

 

 

 

 

 

 

45

롯데베르살리스엘라스토머스㈜

 

 

 

 

50.00%

 

 

 

 

 

 

 

46

롯데정밀화학㈜

 

 

 

 

31.13%

 

1.28%

 

 

 

 

 

47

한덕화학㈜

 

 

 

 

 

 

50.00%

 

 

 

 

 

48

한국후지필름㈜

 

 

 

 

 

 

 

0.02%

2.59%

 

 

 

49

롯데알미늄㈜

 

 

 

 

13.19%

 

 

 

 

 

 

 

50

캐논코리아비즈니스솔루션㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

5.60%

 

 

0.95%

51

㈜엔젤위드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00%

 

 

52

롯데건설㈜

 

 

 

 

34.62%

 

 

 

9.79%

 

 

 

53

내포그린에너지㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.67%

 

54

롯데상사㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

6.24%

 

 

8.03%

55

롯데로지스틱스㈜

 

 

 

 

4.64%

 

 

 

 

 

 

 

56

롯데글로벌로지스㈜

 

 

 

 

14.53%

 

 

 

 

 

 

 

57

롯데코스코쉬핑로지스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

롯데렌탈㈜

8.63%

4.90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

제이지산업㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

롯데오토케어㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

㈜그린카

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

롯데정보통신㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

현대정보기술㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

㈜대홍기획

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

㈜모비?미디어

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

㈜엠허브

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

롯데미래전략연구소㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

㈜디시네마오브코리아

 

 

 

50.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

69

㈜롯데자이언츠

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00%

 

 

 

70

㈜씨텍

 

 

 

 

50.00%

 

 

 

 

 

 

 

71

롯데제이티비㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

롯데자산개발㈜

 

 

 

 

20.53%

 

 

 

 

 

11.81%

 

73

마곡지구피에프브이㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

은평피에프브이㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

롯데쇼핑타운대구㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

롯데첨단소재㈜

 

 

 

 

90.00%

 

 

 

 

 

 

 

77

스위트위드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

롯데캐피탈㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.81%

 

79

롯데카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

㈜이비카드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

경기스마트카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

인천스마트카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

롯데손해보험㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

롯데멤버스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

롯데오토리스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

㈜마이비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

부산하나로카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

㈜한페이시스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

롯데액셀러레이터㈜

 

 

 

 

9.99%

 

 

 

 

 

 

 

90

㈜에스디제이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

㈜에스앤에스인터내셔날

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

피출자회사\출자회사

롯데&cr;로지스틱스㈜

롯데&cr;글로벌로지스㈜

롯데렌탈㈜

롯데&cr;정보통신㈜

현대&cr;정보기술㈜

㈜대홍기획

롯데&cr;자산개발㈜

롯데캐피탈㈜

롯데카드㈜

㈜이비카드

롯데&cr;손해보험㈜

롯데&cr;멤버스㈜

㈜마이비

1

롯데지주㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

㈜호텔롯데

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

롯데면세점제주㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

㈜부산롯데호텔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

롯데물산㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

롯데디에프리테일㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

동교청기와피에프브이㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

롯데제과㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

롯데칠성음료㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

롯데푸드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

롯데네슬레코리아㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

롯데지알에스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

㈜롯데아사히주류

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

㈜충북소주

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

농업회사법인㈜에치유아이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

엠제이에이와인㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

씨에이치음료㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

㈜백학음료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

산청음료㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

롯데쇼핑㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

롯데역사㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

㈜코리아세븐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

㈜바이더웨이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

에프알엘코리아㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

㈜우리홈쇼핑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

롯데김해개발㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

롯데수원역쇼핑타운㈜

 

 

 

 

 

 

5.00%

 

 

 

 

 

 

28

롯데지에프알㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

롯데송도쇼핑타운㈜

 

 

 

 

 

 

9.38%

 

 

 

 

 

 

30

한국에스티엘㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

씨에스유통㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

롯데하이마트㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

롯데인천개발㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

롯데인천타운㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

롯데타운동탄㈜

 

 

 

 

 

 

9.00%

 

 

 

 

 

 

36

롯데울산개발㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

롯데컬처웍스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

롯데피에스넷㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

롯데케미칼㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

㈜케이피켐텍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

롯데엠시시㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

삼박엘에프티㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

0.16%

 

 

 

 

43

데크항공㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

롯데미쓰이화학㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

롯데베르살리스엘라스토머스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

롯데정밀화학㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

한덕화학㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

한국후지필름㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

롯데알미늄㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

캐논코리아비즈니스솔루션㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

㈜엔젤위드

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

롯데건설㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

내포그린에너지㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

롯데상사㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

롯데로지스틱스㈜

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

롯데글로벌로지스㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

롯데코스코쉬핑로지스㈜

 

51.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

롯데렌탈㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.90%

 

 

59

제이지산업㈜

 

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

롯데오토케어㈜

 

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

㈜그린카

 

 

94.21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

롯데정보통신㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

현대정보기술㈜

 

 

 

59.68%

0.03%

 

 

 

 

 

 

 

 

64

㈜대홍기획

 

 

 

 

 

0.05%

 

 

 

 

 

 

 

65

㈜모비?미디어

 

 

 

 

 

70.00%

 

 

 

 

 

 

 

66

㈜엠허브

 

 

 

 

 

99.90%

 

 

 

 

 

 

 

67

롯데미래전략연구소㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

㈜디시네마오브코리아

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

㈜롯데자이언츠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

㈜씨텍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

롯데제이티비㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

롯데자산개발㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

마곡지구피에프브이㈜

 

 

 

 

 

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

74

은평피에프브이㈜

 

 

 

 

 

 

69.50%

 

 

 

 

 

 

75

롯데쇼핑타운대구㈜

 

 

 

 

 

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

76

롯데첨단소재㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

스위트위드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

롯데캐피탈㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

롯데카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

4.59%

0.00%

 

 

 

 

80

㈜이비카드

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00%

 

 

 

 

81

경기스마트카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00%

 

 

 

82

인천스마트카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00%

 

 

 

83

롯데손해보험㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.91%

 

 

84

롯데멤버스㈜

 

 

 

 

 

 

 

4.60%

 

 

 

0.00%

 

85

롯데오토리스㈜

 

 

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

㈜마이비

 

 

 

 

 

 

 

 

4.80%

66.12%

 

 

 

87

부산하나로카드㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.00%

88

㈜한페이시스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.80%

89

롯데액셀러레이터㈜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

㈜에스디제이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

㈜에스앤에스인터내셔날

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ㈜블랙스톤에듀팜리조트, ㈜블랙스톤리조트, ㈜블랙스톤리조트이천, ㈜길벗블랙스톤, ㈜대원산업, ㈜에스앤지컴퍼니,㈜대원이노스트, ㈜테크리치코리아, 이문건설㈜, 로얄그랜드문화오락지주㈜, ㈜블랙스톤에듀팜, ㈜나단, 동서기술단㈜, ㈜서경이엔지 14개사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조 2에 따라 2018년 7월 20일자로 롯데 계열회사에서 제외 되었습니다.&cr;* 롯데디에글로벌㈜ 2018년 7월 20일자로 제외, 롯데시네마㈜ 2018년 7월 29일자로 제외, (주)롯데닷컴 2018년 8월 16일자로 제외&cr;* 롯데컬처웍스㈜ 2018년 7월 1일자 신규 편입

&cr; (5) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 &cr; (기준일 : 2018년 09월 30일)

당사직책 성 명 계열회사명 계열회사 직책
사내이사 김경우

롯데오토리스㈜

기타비상무이사

㈜그린카

사내이사 이훈기

롯데오토케어㈜

기타비상무이사

사내이사 김태완

롯데네슬레코리아㈜

사내이사

롯데물산㈜

기타비상무이사

롯데건설㈜

감사

롯데피에스넷㈜

감사

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

타법인출자 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
(기준일 : )
롯데오토리스㈜&cr;[비상장]2011.12.01사업&cr;다각화61,4608,000,000100%61,460---8,000,000100%61,460608,21614,634롯데오토케어㈜&cr;[비상장]2013.03.07사업&cr;효율화2,062200,000100%2,062---200,000100%2,06213,8754,428㈜그린카&cr;[비상장]2013.10.01사업&cr;다각화7,691275,68291.97%8,950150,2589,181-425,94094.21%18,13117,3253,885제이지산업㈜&cr;[비상장]2015.12.31사업&cr;다각화432,000100%43---2,000100%43973122LOTTE RENTAL(VIETNAM)&cr;COMPANY LIMITED&cr;[비상장]2013.04.01사업&cr;다각화5,578-100%20,064----100%20,06446,5682,892Lotte Rent-A-Car(Thailand)&cr;Co.,Ltd.&cr;[비상장]2016.03.15사업&cr;다각화3,4491,058,40049%3,449---1,058,40049%3,44921,433-139--96,028150,2589,181---105,209--
법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황
수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익
수량 금액
합 계

※상기 지분율은 총 보유 주식수에 대한 지분율임.&cr;※최근사업연도 재무현황은 2017년 말 기준 현황임.&cr;※LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED는 해외 자회사로서 발행된 &cr; 주식이 없어 주식 취득형식이 아닌 현금출자를 하였음.

X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr; (1) 2018.09.30일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 현황은 아래와 같습니다.&cr; [단위: USD]

채무자 채권자 통화 채무금액 보증금액 보증기간 보증내용
보증개시일 보증종료일
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 6,000,000 7,500,000 2017.08.29 2019.08.29 현지금융(차입)에 대한 보증

LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED

KDB산업은행 USD 10,000,000 10,000,000 2018.04.02 2020.04.02 현지금융(차입)에 대한 보증
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 10,000,000 10,000,000 2018.05.04 2020.05.04 현지금융(차입)에 대한 보증
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. CITI BANK USD 10,000,000 10,000,000 2018.08.29 2019.08.29 현지금융(차입)에 대한 보증

&cr; 나. 대주주와의 자산양수도 등&cr;- 해당사항 없음.&cr;&cr; 다. 대주주 및 특수관계자와의 거래내용(연결 기준)

(1) 당분기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다.

관 계 회사명
유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데
롯데그룹 계열사(주1) 롯데하이마트(주), 롯데손해보험(주), 캐논코리아비지니스솔루션(주), 롯데카드(주), 롯데글로벌로지스(주), (주)대홍기획, 롯데캐피탈(주), 롯데정보통신(주) 등 롯데그룹 계열사

&cr;(주1) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.&cr;

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 당분기 전분기
매출 등 매입 등 매출 등 매입 등
유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 1,785,362 660,445 1,096,880 339,604
롯데그룹 계열사 롯데카드(주) 485,612 524,079 288,712 374,336
롯데캐피탈(주) 229,850 40,578,266 111,721 29,842,673
롯데손해보험(주) 1,641,234 29,053,842 175,914 26,031,603
롯데글로벌로지스(주) 620,512 13,236,412 350,889 7,468,014
롯데정보통신(주)(주1) 286,972 11,223,297 - -
롯데아이티테크(주)(주1)     165,773 15,964,149
롯데피에스넷(주) 241,749 - 177,450 15,000
캐논코리아비즈니스솔루션(주) 169,600 4,824,687 101,020 4,327,180
(주)대홍기획(주2) 78,971 4,793,233 - -
(주)대홍기획투자(주2) 31,983 1,108,431 67,034 6,026,185
롯데하이마트(주) 2,581,652 89,131 2,750,392 102,291
롯데지주(주) 466,541 3,137,670 - -
기타 롯데그룹 계열사 13,060,543 5,817,661 8,749,759 10,110,180
합 계 21,680,581 115,047,154 14,035,544 100,601,215

&cr;(주1) 전기 중 롯데아이티테크(주)(분할존속법인)와 롯데정보통신(주)(분할신설법인)으로 물적분할하였습니다.&cr; (주2) 당분기 중 (주)대홍기획투자(분할존속법인)와 (주)대홍기획(분할신설법인)으로 인적분할하였습니다.&cr;

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 당분기말 전기말
채권 등 채무 등 채권 등 채무 등
유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 (주)호텔롯데 165,871 6,319 99,533 122,647
롯데그룹 계열사 롯데카드(주) 1,239,776 7,003,572 231,044 18,940,575
롯데캐피탈(주) 432 3,585,587 144 2,505,959
롯데손해보험(주) 260,339 - 203,836 2,668,923
롯데글로벌로지스(주) 55,069 1,413,223 39,272 1,109,382
롯데정보통신(주)(주1) 3,145 1,022,104 11,398 3,249,212
롯데피에스넷(주) 3,825,924 - 4,749,715 -
캐논코리아비즈니스솔루션(주) 2,038 1,105,593 1,497 623,551
(주)대홍기획(주2) 2,975 2,650,040 - -
(주)대홍기획투자(주2) - - - 2,520,668
롯데하이마트(주) 885,003 9,900 972,502 -
롯데지주(주) 58,774 355,126 - -
기타 롯데그룹 계열사 1,727,788 241,176 1,469,126 524,743
합 계 8,227,134 17,392,640 7,778,067 32,265,660

&cr;(주1) 전기 중 롯데아이티테크(주)(분할존속법인)와 롯데정보통신(주)(분할신설법인)으로 물적분할하였습니다.&cr; (주2) 당분기 중 (주)대홍기획투자(분할존속법인)와 (주)대홍기획(분할신설법인)으로 인적분할하였습니다.&cr; &cr;(4) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다.

&cr;(5) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
단기종업원급여 3,392,318 2,811,670
퇴직급여 520,038 424,101
합 계 3,912,356 3,235,771

주요 경영진에는 연결회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 ·변경 상황&cr;당사의 공시 사항은 당초 공시된 대로 모두 진행이 완료되었습니다.&cr;&cr; 나. 주주총회 의사록 요약&cr;공시대상 기간동안 개최된 주주총회는 아래와 같습니다.

주총일자 의 안 내 용 가결여부 비 고
제2차&cr;임시주주총회&cr;(2018.07.12) 제1호 의결, 정관 변경 승인의 건 1호 의결. 원안 가결 -
제13기 &cr;정기주주총회&cr;(2018.03.31) 제1호 보고. 감사보고&cr;제2호 보고. 영업보고&cr;제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr;제2호 의결. 제14기 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호 의결. 제14기 감사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의결. 제13기 재무제표 승인의 건 1호 보고. 보고 완료&cr;2호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결 -
제1차 &cr;임시주주총회&cr;(2018.03.13) 제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr;제2호 의결. 감사 선임 승인의 건 1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결 -
제12기 &cr;정기주주총회&cr;(2017.03.27) 제1호 보고. 감사보고&cr;제2호 보고. 영업보고&cr;제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr;제2호 의결. 감사 선임 승인의 건&cr;제3호 의결. 제13기 이사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의결. 제13기 감사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의결. 제12기 재무제표 승인의 건&cr;제6호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 보고. 보고 완료&cr;2호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결&cr;5호 의결. 원안 가결&cr;6호 의결. 원안 가결 -
제1차&cr;임시주주총회&cr;(2016.11.10) 제1호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 의결. 원안 가결 -
제11기 &cr;정기주주총회&cr;(2016.03.14) 제1호 보고. 감사보고&cr;제2호 보고. 영업보고&cr;제1호 의결. 이사 선임 승인의 건&cr;제2호 의결. 제12기 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호 의결. 제12기 감사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의결. 제11기 재무제표 승인의 건&cr;제5호 의결. 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건&cr;제6호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 보고. 보고 완료&cr;2호 보고. 보고 완료&cr;1호 의결. 원안 가결&cr;2호 의결. 원안 가결&cr;3호 의결. 원안 가결&cr;4호 의결. 원안 가결&cr;5호 의결. 원안 가결&cr;6호 의결. 원안 가결 -

&cr; 다. 우발채무에 관한 사항 &cr;1)견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 9월 30일 ) (단위 : )
제 출 처 매 수 금 액 비 고
은 행
금융기관(은행제외)
법 인
기타(개인)

당사 및 종속회사는 당분기말 현재 견질로 제공하고 있는 어음과 수표는 없습니다 .&cr;

2) 금융기관 등과의 약정사항&cr; 사는 업은행 외 4곳에 2,600억원의 회전대출 및 일반대출한도, 신한은행에 500억원의 종합금융한도(CP) 약정을 맺고 있으며, 2018년 9월30일 현재 실행된 차입잔액은 1,710억원 입니다. 또한 기준일 현재 L/C 개설과 관련하여 국민은행과 USD5,000,000달러의 포괄외화지급보증한도 약정을 맺고 있으 며, 2018년 9월 30일 현재 잔액은 USD 0 입니다 . &cr; &cr; 3) 진행중인 소송&cr;당분기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 142건(전기말: 131건)으로 소송금액은 11,924백만원(전기말: 11,186백만원)이며, 피고로서 계류중인소송사건 등은 14건(전기말: 11건)으로 소송가액은 299백만원(전기말: 275백만원)입니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;&cr; 4) 채무보증 현황 &cr; 당분기말 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증 현황은 아래와 같습니다.&cr; [단위: USD]

채무자 채권자 통화 채무금액 보증금액 보증기간 보증내용
보증개시일 보증종료일
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 6,000,000 7,500,000 2017.08.29 2019.08.29 현지금융(차입)에 대한 보증

LOTTE RENT-A-CAR VINA

COMPANY LIMITED

KDB산업은행 USD 10,000,000 10,000,000 2018.04.02 2020.04.02 현지금융(차입)에 대한 보증
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. KDB산업은행 USD 10,000,000 10,000,000 2018.05.04 2020.05.04 현지금융(차입)에 대한 보증
Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. CITI Bank USD 10,000,000 10,000,000 2018.08.29 2019.08.29 현지금융(차입)에 대한 보증

라. 제재현황 등 그 밖의 사항

일자 대상자 제재기관 내용 사유 근거법령 회사의 &cr;이행현황 대책 비고
2012.08.31 법인 공정거래위원회 행위금지명령&cr;과태료 5백만원 홈페이지에 게시한 제주지역 표준대여요금과 실제대여요금의 차이로 소비자를 유인함. 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제21조 과태료 납부 행위금지명령 내부 공유 및 이행 후 이행사항 보고 -
2013.01.16 법인 한국거래소 주의조치 회사 분할관련 금감원, 공정위 공시는 적시에 하였으나 한국거래소 공시는 지연함. 유가증권시장공시규정 제58조 및 제59조 내부 공유 및 이행 후 이행사항 보고 내부공유 및 거래소공시 교육 -
2014.10.28 법인 공정거래위원회 시정조치 제주지역7개 자동차대여사업자의 부당한 공동행위 및 제주특별자치도 자동차대여사업조합의 사업자 단체금지행위에 대한 건. 공정거래법 제19조 제1항 제1호 내부 공유 및 이행 후 이행사항 보고 시정조치 내부 공유 및 이행 후 이행사항 보고 -

&cr; 마. 합병등의 사후정보&cr; (1) 합병에 관한 사항&cr;- 합병 기일 : 2011년 03월 01일&cr;- 합병 개요&cr;당사는 글로벌 종합렌탈회사로서 성장을 사업 전략 방향으로 정립하고 그 기반을 확보하고자 2011년 1월 7일 이사회 및 2011년 1월 24일 주주총회를 갈음한 이사회에서 합병을 결의하여, 2011년 3월 1일을 합병기일로 하여 100% 자회사인 주식회사 케이티알을 흡수합병하였습니다.&cr;&cr;- 주요 내용&cr;1) 합병참여회사 개요

구 분 ㈜케이티알
소재지 경기도 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 8층
대표이사 이희수
주요 영업활동 사무기기, 통신장비, 전자전기 계측장비 대여 등

※ 합병 존속법인인 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]과 합병 소멸 법인인 주식회사 케이티알의 합병비율은 1:0이며, 따라서 피합병법인의 보통주1주(액면가액 5,000원)에 대하여 합병법인의 신주는 교부하지 않았습니다.&cr;&cr;2) 합병의 회계처리 방법&cr;상기 합병은 한국채택국제회계기준 제1103호 사업결합에 따라 취득법을 적용하여 회계처리하였으므로, 취득한 자산과 인수한 부채는 공정가치로 측정되었습니다.&cr;&cr;3) 흡수합병으로 취득한 자산 및 부채의 내역&cr;취득일인 2011년 3월 1일 현재 ㈜케이티알로부터 취득한 자산과 인수한 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr;[단위 : 천원]

구분 금액
I. 유동자산 123,362,515
현금및현금성자산 10,156,878
매출채권및기타채권 107,925,966
재고자산 7,548
기타 5,272,123
II. 비유동자산 176,606,290
투자자산 1,474,119
유형자산 40,940,964
무형자산 318,340
기타 133,872,867
자산총계 299,968,805
I. 유동부채 98,753,137
매입채무 및 미지급금 6,054,629
차입금 및 유동성장기부채 79,916,958
기타 12,781,550
II. 비유동부채 167,692,792
사채 및 차입금 139,661,608
기타 28,031,184
부채총계 266,445,929

&cr;4)관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 01월 10일 주요사항보고서 (합병결정)&cr;&cr;(2) 분할에 관한 사항&cr;1) 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 분할&cr;당사는 오토리스사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2011년 10월 14일자 이사회결의 및 2011년 10월 29일자 주주총회 승인결의에 따라 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 오토리스사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 분할참여회사 내역

참여회사 주요사업 비고 분할방법
분할전 분할후
㈜케이티렌탈 ㈜케이티오토리스&cr;[현 롯데오토리스㈜] 오토리스 등 차량시설대여업 분할신설법인 물적분할
㈜케이티렌탈&cr;[현 롯데렌탈㈜] 차량렌탈, 기타 장비 렌탈 분할존속법인

&cr;② 회계처리&cr;당사는 상기 오토리스 사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.&cr;&cr;③ 분할당시 분할사업부문의 요약재무상태표 [단위: 천원]

구 분 2011.11.30
유동자산 22,319,644
유형자산 17,206,430
기타비유동자산 26,365,777
자산총계 65,891,851
유동부채 3,761,960
비유동부채 669,486
부채총계 4,431,446
자본총계 61,460,405
부채및자본총계 65,891,851

&cr;④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2011년 10월 17일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정) &cr;&cr;2) 주식회사 케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 분할&cr;당사는 정비사업부문의 전문화 및 경영의 효율성 강화, 체계적위험 관리를 통한 경쟁력 강화를 위하여 2012년 12월 27일자 이사회결의 및 2013년 01월 17일자 주주총회승인결의에 따라 2013년 03월 01일을 분할기일로 하여 정비사업부문을 분할하기로 결정하였으며 분할과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 분할참여회사 내역

참여회사 주요사업 비고 분할방법
분할전 분할후
케이티렌탈 ㈜케이티렌탈오토케어&cr;[현 롯데오토케어㈜] 정비사업 분할신설법인 물적분할
㈜케이티렌탈&cr;[현 롯데렌탈㈜] 차량렌탈, 기타 장비 렌탈 분할존속법인

&cr;② 회계처리&cr;당사는 상기 정비사업부문의 물적분할에 대해서 분할 신설회사의 분할시점의 순자산장부가액을 취득원가로 하여 종속기업투자에 반영하였습니다.&cr;&cr;③ 분할사업부문의 요약재무상태표 및 요약손익계산서&cr;[재무상태표] [단위: 천원]

구 분 2013.03.01
유동자산 1,000,000
비유동자산 1,229,963
자산총계 2,229,963
유동부채 32,336
비유동부채 156,166
부채총계 188,501
자본총계 2,041,462
부채및자본총계 2,229,963

&cr;[손익계산서] [단위: 천원]

구 분 2013.03.01 까지
영업수익 -
영업비용 1,865,815
기타비용 33,790

&cr;④ 관련 공시 서류를 제출한 경우 제출일자: 2012년 12월 28일 주요사항보고서 (분할((분할합병)결정)&cr;

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

사. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음.&cr;

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

아. 장래매출채권 유동화 현황 - 해당사항 없음.&cr;&cr; 자. 장래매출채권 유동화채무 비중 - 해당사항 없음.&cr;

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역

공모자금의 사용내역

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
제28-1회차&cr;공모 회사채2011.04.05차량구매자금 50,00050,000차량구매자금 50,00050,000-제28-2회차&cr;공모 회사채2011.04.05회사채상환 20,000&cr;금융기관차입금상환 45,00065,000회사채상환 20,000&cr;금융기관차입금상환 45,00065,000-제29회차&cr;공모 회사채2011.09.05차량구매자금 15,000&cr;회사채 상환 30,00045,000차량구매자금 15,000&cr;회사채 상환 30,00045,000-제30회차&cr;공모 회사채2011.10.31차량구매자금 90,00090,000차량구매자금 90,00090,000-제31-1회차&cr;공모 회사채2012.06.15금융기관차입금상환 50,000&cr;차량구입자금 50,000100,000금융기관차입금상환 50,000&cr;차량구입자금 50,000100,000-제31-2회차&cr;공모 회사채2012.06.15회사채 상환 100,000100,000회사채 상환 100,000100,000-제32-1회차&cr;공모 회사채2012.11.20금융기관차입금 상환 100,000100,000금융기관차입금 상환 100,000100,000-제32-2회차&cr;공모 회사채2012.11.20금융기관차입금 상환 45,000&cr;차량구입자금 25,000&cr;회사채 상환 30,000100,000금융기관차입금 상환 45,000&cr;차량구입자금 25,000&cr;회사채 상환 30,000100,000-제38-1회차&cr;공모 회사채2013.11.20금융기관차입금 상환 7,500&cr;차량구입자금 32,50040,000금융기관차입금 상환 7,500&cr;차량구입자금 32,50040,000-제38-2회차&cr;공모 회사채2013.11.20금융기관차입금 상환 60,00060,000금융기관차입금 상환 60,00060,000-제39-1회차&cr;공모 회사채2014.08.28금융기관차입금 상환 120,000&cr;차량구입자금 30,000150,000금융기관차입금 상환 120,000&cr;차량구입자금 30,000150,000-제39-2회차&cr;공모 회사채2014.08.28차량구입자금 50,00050,000차량구입자금 50,00050,000-제40-1회차&cr;공모 회사채2014.10.31회사채 상환 50,00050,000회사채 상환 50,00050,000-제40-2회차&cr;공모 회사채2014.10.31회사채 상환 40,000&cr;차량구입자금 10,00050,000회사채 상환 40,000&cr;차량구입자금 10,00050,000-제41-1회차&cr;공모 회사채2015.07.21금융기관차입금 상환 120,000120,000금융기관차입금 상환 120,000120,000-제41-2회차&cr;공모회사채2015.07.21금융기관차입금 상환 90,000&cr;차량구입자금 40,000130,000금융기관차입금 상환 90,000&cr;차량구입자금 40,000130,000-제42-1회차&cr;공모회사채2015.12.01금융기관차입금 상환 50,00050,000금융기관차입금 상환 50,00050,000-제42-2회차&cr;공모회사채2015.12.01금융기관차입금 상환 50,00050,000금융기관차입금 상환 50,00050,000-제44-1회차&cr;공모회사채2016.11.24금융기관차입금 상환 130,000 130,000금융기관차입금 상환 130,000130,000-제44-2회차&cr;공모회사채2016.11.24 금융기관차입금 상환 700,000 70,000금융기관차입금 상환 70,00070,000-제45-1회차&cr;공모회사채2017.03.08금융기관차입금 상환 180,000180,000금융기관차입금 상환 180,000180,000 - 제45-2회차&cr;공모회사채2017.03.08금융기관차입금상환 60,000&cr;차량구입자금 50,000110,000금융기관차입금상환 60,000&cr;차량구입자금 50,000110,000 - 제46-1회차&cr;공모회사채2017.05.31회사채 상환 80,00080,000회사채 상환 80,00080,000 - 제46-2회차&cr;공모회사채2017.05.31회사채 상환 20,000&cr;차량구입자금 120,000140,000 회사채 상환 20,000&cr;차량구입자금 120,000 140,000 - 제46-3회차&cr;공모회사채2017.05.31 차량구입자금 80,000 80,000 차량구입자금 80,000 80,000 - 제47-1회차&cr;공모회사채 2018.01.30차량구입자금 50,00050,000차량구입자금 50,00050,000- 제47-2회차&cr;공모회사채 2018.01.30CP상환 150,000150,000CP상환 150,000150,000- 제47-3회차&cr;공모회사채 2018.01.30차량구입자금100,000100,000차량구입자금100,000100,000- 제48-1회차&cr;공모회사채 2018.05.04회사채 상환 90,00090,000회사채 상환 90,00090,000- 제48-2회차&cr;공모회사채 2018.05.04회사채 상환 30,000&cr;CP 상환 100,000130,000회사채 상환 30,000&cr;CP 상환 100,000130,000- 제48-3회차&cr;공모회사채 2018.05.04회사채 상환 80,00080,000회사채 상환 80,00080,000-
구 분 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등
사용용도 조달금액 내용 금액

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역

사모자금의 사용내역

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
제33회차&cr;사모 회사채2013.01.25은행차입금 상환 20,000&cr;CP만기상환 30,000&cr;운영자금 3,00053,000은행차입금 상환 20,000&cr;CP만기상환 30,000&cr;운영자금 3,00053,000-제34회차&cr;사모 회사채2013.02.05차량구입자금 54,00054,000차량구입자금 54,00054,000-제35회차&cr;사모 회사채2013.04.08회사채 상환 50,00050,000회사채 상환 50,00050,000-제36회차&cr;사모 회사채2013.04.09회사채 상환 20,000&cr;운영자금 30,00050,000회사채 상환 20,000&cr;운영자금 30,00050,000-제37회차&cr;사모 회사채2013.05.03차량구입자금 30,000&cr;운영자금 20,00050,000차량구입자금 30,000&cr;운영자금 20,00050,000-

제43회차

사모사채

2016.09.21운영자금 20,00020,000 운영자금 20,000 20,000-
구 분 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등
사용용도 조달금액 내용 금액

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

해당사항 없음.&cr;

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.