구분 | 당해 사업연도 | 직전사업연도 |
1. 감사의견 등 | ||
가. 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 684,731,194,390 | 635,637,932,457 |
- 부채총계 | 206,748,842,959 | 185,598,432,442 |
- 자본총계 | 477,982,351,431 | 450,039,500,015 |
- 비지배지분 제외 자본총계 | 313,334,974,078 | 302,149,734,418 |
- 자본금 | 14,614,375,000 | 14,614,375,000 |
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 2,144.0 | 2,067.5 |
3. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 675,692,460,593 | 656,027,303,168 |
- 영업이익 | 55,683,630,049 | 44,128,087,572 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 50,935,967,543 | 48,158,468,532 |
- 당기순이익 | 40,057,922,305 | 36,170,789,418 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 20,411,256,105 | 16,274,652,231 |
4. 연결대상 종속회사 수 | 11 | 12 |
5. 주요종속회사수 | 3 | 4 |
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
가. 결산기간 | 시작일 | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
종료일 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
나. 감사의견 등 | |||
- 감사의견 | 적정 | 적정 | |
ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 | |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
다. 재무내용(원) | |||
- 자산총계 | 239,164,623,455 | 215,374,823,312 | |
- 부채총계 | 72,869,173,617 | 44,079,661,035 | |
- 자본총계 | 166,295,449,838 | 171,295,162,277 | |
- 자본금 | 14,614,375,000 | 14,614,375,000 | |
※ 자본총계/자본금 비율(%) | 1,137.9 | 1,172.1 | |
라. 손익내용(원) | |||
- 매출액 | 142,123,472,346 | 142,463,255,613 | |
- 영업이익 | 3,009,853,449 | -4,218,108,786 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 4,571,031,081 | 1,959,139,655 | |
- 당기순이익 | 4,184,867,610 | 1,508,219,510 | |
2. 회계감사인명 | 대현회계법인 | ||
3. 감사보고서 수령일자 | 2025-03-21 | ||
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 이사회 혹은 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. | |||
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