구분 | 당해 사업연도 | 직전사업연도 |
1. 감사의견 등 | ||
가. 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 954,000,570,292 | 861,149,661,387 |
- 부채총계 | 562,283,552,384 | 502,306,306,396 |
- 자본총계 | 391,717,017,908 | 358,843,354,991 |
- 비지배지분 제외 자본총계 | 311,802,738,703 | 278,098,536,484 |
- 자본금 | 48,435,871,000 | 48,227,971,000 |
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 643.7 | 576.6 |
3. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 622,944,292,918 | 591,186,560,074 |
- 영업이익 | 38,053,108,468 | 37,632,269,602 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 25,990,663,281 | 24,674,547,976 |
- 당기순이익 | 17,665,025,864 | 20,461,689,088 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 18,154,888,938 | 18,532,561,879 |
4. 연결대상 종속회사 수 | 12 | 9 |
5. 주요종속회사수 | 4 | 4 |
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
가. 결산기간 | 시작일 | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
종료일 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
나. 감사의견 등 | |||
- 감사의견 | 적정 | 적정 | |
ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 | |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
다. 재무내용(원) | |||
- 자산총계 | 446,556,027,914 | 431,799,569,615 | |
- 부채총계 | 196,499,797,474 | 191,357,137,840 | |
- 자본총계 | 250,056,230,440 | 240,442,431,775 | |
- 자본금 | 48,435,871,000 | 48,227,971,000 | |
※ 자본총계/자본금 비율(%) | 516.3 | 498.6 | |
라. 손익내용(원) | |||
- 매출액 | 297,354,761,357 | 304,316,242,405 | |
- 영업이익 | 2,348,046,514 | 1,747,598,747 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 10,868,862,435 | 1,180,287,193 | |
- 당기순이익 | 7,379,130,997 | -822,819,152 | |
2. 회계감사인명 | 대주회계법인(Grant Thornton) | ||
3. 감사보고서 수령일자 | 2025-03-18 | ||
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다. | |||
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