감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
구분 당해 사업연도 직전사업연도
1. 감사의견 등
가. 감사의견 적정 적정
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 미해당 미해당
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 미기재 미기재
다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 미해당 미해당
2. 연결 재무내용(원)
- 자산총계 111,856,083,779 99,303,952,812
- 부채총계 65,999,178,206 60,269,563,130
- 자본총계 45,856,905,573 39,034,389,682
- 비지배지분 제외 자본총계 45,856,905,573 39,034,389,682
- 자본금 17,529,293,500 16,186,138,000
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) 261.6 241.2
3. 연결 손익내용(원)
- 매출액 179,878,880,096 135,981,756,853
- 영업이익 6,562,997,795 982,905,544
- 법인세비용차감전계속사업이익 3,672,665,395 -1,801,639,581
- 당기순이익 3,717,782,777 -2,364,589,340
- 지배기업 소유주지분 순이익 3,717,782,777 -2,364,589,340
4. 연결대상 종속회사 수 1 1
5. 주요종속회사수 1 1
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 아니오
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 당해사업연도 직전사업연도
가. 결산기간 시작일 2024-01-01 2023-01-01
종료일 2024-12-31 2023-12-31
나. 감사의견 등
- 감사의견 적정 적정
ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 미해당 미해당
- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 미기재 미기재
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 미해당 미해당
다. 재무내용(원)
- 자산총계 87,689,323,373 79,690,253,544
- 부채총계 49,494,240,072 47,075,745,813
- 자본총계 38,195,083,301 32,614,507,731
- 자본금 17,529,293,500 16,186,138,000
※ 자본총계/자본금 비율(%) 217.9 201.5
라. 손익내용(원)
- 매출액 161,943,215,675 123,941,623,334
- 영업이익 3,318,516,868 -1,244,514,647
- 법인세비용차감전계속사업이익 2,450,822,536 -4,961,046,028
- 당기순이익 2,334,005,539 -5,137,497,345
2. 회계감사인명 대현회계법인
3. 감사보고서 수령일자 2025-03-18
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 해당
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 아니오
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 제출한 본 감사보고서상 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 2025년 02월 10일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변경" 과 2025년 03월 10일 기 공시한 "주주총회소집공고", "의결권대리행사권유참고서류"의 정정공시를 갈음합니다.
※ 관련공시 2025-03-10 참고서류
2025-03-10 주주총회소집공고
2025-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경