| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 가. 감사의견 등 | ||
| -감사의견 | 적정 | 적정 |
| -계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| -내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | - |
| 나. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
| -자산총계 | 5,096,941,833 | 2,221,638,212 |
| -부채총계 | 2,299,074,888 | 618,998,152 |
| -자본총계 | 2,797,866,945 | 1,602,640,060 |
| -자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| -매출액 | 13,218,343,123 | 11,578,622,515 |
| -영업이익 | 1,301,851,464 | 1,566,492,809 |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | 1,286,818,332 | 1,564,283,382 |
| -당기순이익 | 1,097,322,856 | 1,259,724,954 |
| 2. 회계감사인명 | 태성회계법인 | |
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2025-03-19 | |
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 아니오 | |
| 5. 적용회계기준 | 일반기업회계기준(K-GAAP) | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1)상기 재무제표는 일반기업회계기준(K-GAAP)을 적용한 재무제표 입니다. 2)외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다. 3)직전사업년도의 경우 내부회계관리제도 검토 대상이 아니었기에 외부감사인 으로부터 내부회계관리제도 검토를 수감하지 아니하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |
| 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |