| 구분 | 당해사업연도 | 직전 사업연도 |
| 1. 연결 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| - 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | - | - |
| 2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 3. 연결 재무내용(원) | ||
| - 자산총계 | 350,053,381,864 | 273,442,382,936 |
| - 부채총계 | 297,166,404,746 | 215,596,992,098 |
| - 자본총계 | 52,886,977,118 | 57,845,390,838 |
| - 자본금 | 24,390,612,000 | 15,390,612,000 |
| 4. 연결 손익내용(원) | ||
| - 매출액 | 494,366,222,632 | 371,930,569,811 |
| - 영업이익 | -4,915,767,138 | 1,896,227,254 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -23,136,895,017 | -4,658,737,510 |
| - 당기순이익 | -23,455,447,959 | -2,401,231,473 |
| - 지배기업 소유주지분 순이익 | -23,455,456,728 | -2,401,152,360 |
| 5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 2 |
| 6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 1 |
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
| 가. 결산기간 | 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 |
| 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
| 나. 감사의견 등 | |||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 | |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
| - 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 해당 | 미해당 | |
| 다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 | |
| 라. 주요 재무내용(단위 : 원) | |||
| - 자산총계 | 255,017,984,602 | 250,898,523,801 | |
| - 부채총계 | 196,610,756,190 | 180,856,451,401 | |
| - 자본총계 | 58,407,228,412 | 70,042,072,400 | |
| - 자본금 | 24,390,612,000 | 15,390,612,000 | |
| - 매출액 | 375,808,912,467 | 371,197,083,878 | |
| - 영업이익 | -3,151,541,329 | 2,455,509,130 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -28,616,646,968 | 5,530,705,263 | |
| - 당기순이익 | -28,125,155,923 | 7,817,458,406 | |
| 2. 회계감사인명 | EY한영회계법인 | ||
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2026-03-23 | ||
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 실적입니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다. - 상기 연결대상 종속회사 수 변경은 2025년 7월 25일 당사의 종속회사인 ㈜디에이치오토아이의 보유 지분 149,000주를 매각함에 따라 연결 범위에서 제외되었기 때문입니다. - 당사의 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 감사 결과, 아래와 같은 중요한 취약점이 발견되어 감사인은 부적정의견을 표명하였습니다. ① 현금창출단위의 손상평가와 관련한 통제절차 미흡 ② 특수관계자와의 신규매출 수익인식 회계처리와 관련한 통제절차 미흡 ③ 특수관계자 채권의 대손충당금 인식 회계처리와 관련한 통제절차 미흡 - 당사는 상기 취약점 해소를 위하여 ① 추정치 검토 근거자료 첨부 및 상위권자 승인 의무화, ② 특수관계자 거래 핵심계약조건 사전작성 및 CFO 2차 검토·승인 의무화, ③ 특수관계자 채권 회수 모니터링 통제 신설 및 대손충당금 검토 증빙요건 강화 등의 시정조치 계획을 수립하였으며, 2026년 사업연도부터 본격 시행하여 내부회계관리제도의 효과성을 조속히 회복할 예정입니다. - 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 2026년 3월 16일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동"의 정정 공시를 갈음합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 52,886,928,919 | 57,845,396,433 |
| 자본금 | 24,390,612,000 | 15,390,612,000 |
| 구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
| (법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | 43.7 | 8 | - |
| - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업손실 | 23,136,895,017 | 4,658,737,510 | - |
| 리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 52,886,977,118 | 57,845,390,838 | 69,546,501,070 |
| 구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
| 영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | 3,151,541,329 | - | - | - | 5,749,407,116 |
| 손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |