XML 48 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Income Taxes (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2016
Income Taxes [Abstract]  
Schedule Of The Provision For Income Taxes



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Year-Ended December 31,



 

2016

 

2015

 

2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(in millions)

Current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal

 

$

 

$

 

$

State and local

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Foreign

 

 

34 

 

 

24 

 

 

28 

Total current

 

 

35 

 

 

28 

 

 

29 

Deferred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal

 

 

30 

 

 

14 

 

 

21 

State and local

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Foreign

 

 

(3)

 

 

 

 

(3)

Total deferred

 

 

27 

 

 

15 

 

 

18 



 

$

62 

 

$

43 

 

$

47 



Reconciliation Of The Statutory U.S. Federal Income Tax Rate Of 35% To The Company’s Effective Tax Rate



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Year-Ended December 31,



 

2016

 

2015

 

2014

U.S. Statutory Tax Rate

 

 

35.0% 

 

 

35.0% 

 

 

35.0% 

Less: rate attributable to noncontrolling interests

 

 

(28.2%)

 

 

(28.2%)

 

 

(28.6%)

State, local and foreign taxes, net of federal benefit

 

 

1.3% 

 

 

2.6% 

 

 

2.9% 



 

 

8.1% 

 

 

9.4% 

 

 

9.3% 



Significant Components Of The Company’s Deferred Tax Assets (Liabilities)



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

December 31,



 

2016

 

2015

 

2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(in millions)

Deferred tax assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arising from the acquisition of interests in IBG LLC

 

$

273 

 

$

288 

 

$

279 

Deferred compensation

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

18 

 

 

18 

 

 

Total deferred tax assets

 

 

297 

 

 

311 

 

 

293 

Deferred tax liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign, primarily THE

 

 

 

 

 

 

Other comprehensive income

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Other

 

 

 

 

 —

 

 

 —

Total deferred tax liabilities

 

 

 

 

 

 

Net deferred tax assets

 

$

294 

 

$

308 

 

$

290