XML 21 R38.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.3.0.15
Income Taxes (Tables)
12 Months Ended
Jul. 31, 2011
Income Tax Disclosure [Abstract] 
Income from continuing operations before taxes
     Years Ended July 31,
   
     2011
   2010
   2009
US
              $ 234,035          $ 217,947          $ 220,005   
Non US
                 29,842             21,548             7,727   
Total income before taxes
              $ 263,877          $ 239,495          $ 227,732   
Income tax expense (benefit) from continuing operations
     Years Ended July 31,
   
     2011
   2010
   2009
Federal:
                                                       
Current
              $ 84,119          $ 83,791          $ 78,817   
Deferred
                 278              (3,714 )            168    
 
                 84,397             80,077             78,985   
State:
                                                       
Current
                 7,186             6,664             8,151   
Deferred
                 (128 )            473              (2 )  
 
                 7,058             7,137             8,149   
Foreign:
                                                       
Current
                 5,818             1,916             1,651   
Deferred
                 229              (1,262 )            (599 )  
 
                 6,047             654              1,052   
 
              $ 97,502          $ 87,868          $ 88,186   
Reconciliation of Income tax
     Years Ended July 31,
   
     2011
   2010
   2009
Federal statutory rate
                 35.0 %            35.0 %            35.0 %  
State income taxes, net of federal income tax benefit
                 1.7             2.0             3.5   
Foreign
                 (0.4 )            (1.7 )            (0.8 )  
Compensation and fringe benefits
                 0.2             0.2             0.3   
Other differences
                 0.4             1.2             0.7   
Effective tax rate
                 36.9 %            36.7 %            38.7 %  
Tax effects on deferred tax assets and deferred tax liabilities
     July 31,
   
     2011
   2010
Deferred tax assets:
                                       
Allowance for doubtful accounts
              $ 1,063          $ 982    
Accrued compensation and benefits
                 18,249             13,898   
State taxes
                 1,488             1,358   
Accrued other
                 3,006             1,884   
Deferred revenue
                              1,910   
Property and equipment
                 3,378             8,693   
State net operating losses
                 398              327    
Long-term note write off
                              423    
Federal tax benefit
                 5,758             4,348   
Total gross deferred tax assets
                 33,340             33,823   
Less valuation allowance
                 (948 )            (787 )  
Net deferred tax assets
                 32,392             33,036   
Deferred tax liabilities:
                                       
Vehicle pooling costs
                 (4,956 )            (9,414 )  
Prepaid insurance
                 (1,397 )            (671 )  
Deferred revenue
                 (1,721 )               
Intangibles and goodwill
                 (25,031 )            (23,640 )  
Workers compensation
                 (359 )               
Total gross deferred tax liabilities
                 (33,464 )            (33,725 )  
Net deferred tax liability
              $ (1,072 )         $ (689 )  
Net deferred tax liability
     July 31,
   
     2010
   2010
North America current liabilities
              $ 440           $ 1,154   
North America non-current assets
                 (9,425 )            (10,213 )  
UK non-current liabilities
                 10,057             9,748   
Net deferred tax liability
              $ 1,072          $ 689    
Unrecognized tax benefits
     Years Ended July 31,
   
     2011
   2010
Balance as of August 1
              $ 18,144          $ 15,965   
Increases related to current year tax positions
                 1,592             4,514   
Prior year tax positions:
                                       
Prior year increase
                 519              74    
Prior year decrease
                 (531 )            (532 )  
Cash settlement
                              (302 )  
Lapse of statute of limitations
                 (930 )            (1,575 )  
Balance at July 31
              $ 18,794          $ 18,144