| 本資料由 (上市公司) 1213 大飲 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/04/01 | 發言時間 | 15:00:44 | 發言人 | 王鎮民 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (02)2982-0061 |
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| 主旨 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 109/04/01 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/03/24 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理委員會 108年10月18日金管證審字第1080332734號函辦理 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/03/30 5.意見類型:出具否定意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責. |