| 本資料由 (上市公司) 2020 美亞 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/07/15 | 發言時間 | 17:15:26 | 發言人 | 吳倫吉 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2509-1199#2130 |
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| 主旨 | 公告本公司取得會計師執行內部控制專案查核之「內部控制 制度審查報告」 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 103/07/15 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/07/15 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01~103/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司103年5月 15日臺證上一字第1030009059號函辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/07/15 5.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責. |